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品质检验作业指导书书.doc

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资源描述

1、深圳市*家具有限公司品质检验作业指导书 版本/版次:A/1 总页数:18页 文件编号:MB-PZ-003 生效日期:编制: 审核: 核准:*家具有限公司品质管理工作细则品质检验作业指导书文件编号MB-PZ-003版本/版次A/1页 次2/18生效日期 文件修改记录制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数制 定审 核批 准*家具有限公司品质管理工作细则制程检验作业指导书文件编号MB-PZ-003版本/版次A/1页 次3/18生效日期1、目的:本作业指导书是为规范制程检验的流程以及发现问题的处理程序,确保公司产品在加工过程的质量控制。2、适用范围:所有公司产品的加工过程的质量控制按此作业指导

2、书执行。3职责和权限31、品质部负责产品加工过程的各工序的首件确认和制程巡检;32、生产部作业员或负责人负责首件的自检和送检,负责处理品质部判定的不合格品;负责生产现场的不良品标识。33、物控部负责制程品管确认的不良品数量进厂,并做好相应的记录。4程序41首件检验411、首件检验的时机: A)新产品投入生产时,必须做首件; B)停机超过4个小时以上时,必须做首件; C)机器设备修理后或夹具修理后,必须首件; D)正常生产时,换生产其它产品时,必须做首件; E)临时要求做首件的情况。412、生产部按订单要求进行安排生产时,如有4.1.1的情况时,由生产部作业员或班组长先自行调整好设备和夹具试生产

3、3-5PCS产品进行自行确认,经自行确认合格后,开出首件检验报告和产品传递给车间品管人员进行确认,经车间品管人员确定合格后,签样和签报告后,才可批量生产。并且把签样和报告置于机台的明显处,便于自检。如果车间品管确定为不合格时,生产部作业员或班组长必须调机或找相关技术人员跟踪解决,直至合格后才可批量生产。42制程巡检421制程巡检的时机与频次A)当首件判定合格后,品管员必须对生产过程的各工序进行巡回检查,主要是通过技术要求、客供样板和作业指导书对生产过程产品进行判定,指导员工进行有效生产;制 定审 核批 准*家具有限公司品质管理工作细则制程检验作业指导书文件编号MB-PZ-003版本/版次A/1

4、页 次4/18生效日期B)正常情况下,每1小时必须对生产各工序进行巡回检查一次,对于新产品投产和质量不稳定的产品需加大巡回检查频率,每30分钟须对生产各工序进行巡回检查一次。每个工序最少检验5PCS产品,把相关巡查的情况记录在制程检验报告上,便于追踪。422、制程巡检的异常处理 A)当在巡回检查过程中发现工序生产不合格品时,必须首先通知生产作业员停止生产,把不品隔离开来并标识清楚,记录相关的数量及质量状况,与车间班组长协商处理,达成一致后须 上报品质主管。如不能达成一致,须通知生产主管和品质主管处理,车间品管按最终处理结 对不良品进行处理。 B)车间不良品的处理方法通常有:报废、返修/返工、让

5、步接收、降级处理等。C)针对连续出现多次的工序不合格情况,生产部在短时间又无法改善时,制程品管须发出纠正和预防措施处理单追踪生产部改善进度。423制程巡检的要点A)员工是否按作业指导书和操作规程进行生产作业;B)员工是否按要求每半小时进行一次自检,核对图纸与样板;C)车间的不良品是否有按要求进行标识;D)转序产品是否有进行确认;E)设备是否进行检点;F)其它相关事项。43自检与互检的控制431员工在做首件时,必须对试样的产品进行自检,量产的产品必须每30分钟进行一次自检,发现不良情况必须立即向制程品管报告;432生产过程的产品在转序时必须进行互检,当上一工序要转到下一工序加工和生产时,上一工序

6、作业员必须填写清楚制程标识卡,通知制程品管确认是否可以转序,只有经品管人员确认和盖章的产品才可以转序。5记录保存:制程检验报告、首件检验报告、纠正和预防措施处理单由品管保存,制程 标识卡由品质部保存。制 定审 核批 准*家具有限公司品质管理工作细则制程检验作业指导书文件编号MB-PZ-003版本/版次A/1页 次5/18生效日期6相关文件61品质管理制度62品质检验标准63品质奖惩制度7相关记录71制程标示卡72纠正和预防措施处理单73制程检验报告74首件检验报告7. 5不良品处理报告8附件附件一:制程检验控制流程图制程检验控制流程图提供3-5个样品和填写首件报告生产进行试样确认合格后制程品管

7、按标准进行检验OKNO签合格样板并签报告,准许量产。检验员要求生产重做制程品管进行巡回检查异常正常制程品管标识制程品管要求停机调整,并标示隔离不良品。生产部经过调整后,经品管确认合格后量产产品转入下道工序批 准审 核批 准*家具有限公司品质管理工作细则成品检验作业指导书文件编号MB-PZ-003版本/版次A/1页 次6/18生效日期1、目的:本作业指导书是为规范成品检验的流程以及发现问题的处理程序,确保公司最终产品的质量得到有效控制。2、适用范围:所有公司生产的成品质量控制按此作业指导书执行。3、职责和权限:31、品质部负责成品的检验和验证;32、生产部负责成品的报检和不合格的处理;33、物控

8、部负责成品的入库与出库管理。4、程序:41、成品的报检411生产部按订单要求进行产品的包装作业,包装方法按客户要求和公司工程部要求进执行。412包装的成品需经过OQC确认合格后才可以办理进仓作业,对于包装好的成品,生产车间须通知OQC到现场进行检验。42、成品的检验421、成品的检验的抽样按MIL-STD-105E(等效于GB/T2828.1-2003/ISO2859-1:1999),一般检验采用II级水平,特殊检验采用S-1。AQL值:CR:0 MAJ:1.0 MIN:2.5。422、成品检验必须按照客户样板和相关技术图纸进行对产品进行外观、尺过、装配和性能方面的检验。判定产品的合格与否。填

9、写成品检验报告,并做好成品检验记录,以便于追踪和月度统计分析。43、成品检验不合格的处理431、 OQC在检验过程中发现不合格造过了公司规定的AQL值,需做好相关记录,并标识好不良品,把不合格的成品检验报告提供给品质主管,经评审后,OQC按评审结果处理。432、对于连续两次以上出现在同一产品上同一不良原因的情况、重大不良情况及多次提出生产部无法改善的情况,OQC必须填写纠正和预防措施处理单要求相关部门改善,并追踪改善结果。制 定审 核批 准*家具有限公司品质管理工作细则成品检验作业指导书文件编号MB-PZ-003版本/版次A/1页 次7/18生效日期44、记录保存,成品检验报告、成品检验记录、

10、纠正和预防措施处理单由品管部保存。5相关文件:51品质检验标准52品质检验作业指导书6相关记录:61成品检验报告62成品检验记录63纠正和预防措施处理单6. 3不良品处理报告7附件:成品检验控制流程图:制 定审 核批 准*家具有限公司品质管理工作细则成品检验作业指导书文件编号MB-PZ-003版本/版次A/1页 次8/18生效日期成品检验控制流程图检验员到现场按标准抽样生产报检生产部包装检验员按标准进行检验OKNO检验员标示待处理出合格报告并做合格标示准许入库出不合格报告呈报品质主管OKNO品质主管分析品质品质主管审核检验员重新标示检验员把不合格报告传递给生产中心生产部区分是否急单并在报告单上

11、注明生产部申请让步使用品质部直接通知生产返工或重新生产CR、MAJ类不良MIN类不良品质/生产/技术评审品管部裁决否生产/技术/品管评审结论是否一致品质部呈报总经理审批裁决是检验员按评审和裁决结果进行重新标示生产按最后裁决办理入库或出库手续制 定审 核批 准*家具有限公司品质管理工作细则外协品质检验作业指导书文件编号MB-PZ-003版本/版次A/1页 次9/18生效日期1、 目的:本作业指导书是为规范外协品质检验的流程以及发现问题的处理程序,确保公司产品在外协加工过程的质量控制2、适用范围:公司所有产品在外协加工过程的质量控制按此作业指导书执行。3职责和权限31、品质部负责外协产品加工过程的

12、各工序的首件确认、制程巡检和终检;32、外协加工厂作业员或负责人负责首件的自检和送检,负责处理品质部判定的不合格品;品管负责外协加工厂生产现场的不良品标识。33、外协品管确认的合格品,物控部负责验收合格数量的入库手续,并做好相应的记录。4程序41首件检验411、首件检验的时机: A)新产品投入生产时,必须做首件,并经品管确认; B)停机超过4个小时以上时,必须做首件; C)机器设备修理后或夹具修理后,必须首件; D)正常生产时,换生产其它产品时,必须做首件; E)临时要求做首件的情况。412、加工部门按订单要求进行安排生产时,如有4.1.1的情况时,由外协加工作业员或生产主管先自行调整好设备和

13、夹具试生产3-5PCS产品进行自行确认,经自行确认合格后,开出首件检验报告和产品传递给车间品管人员进行确认,经车间品管人员和外协品管确认合格后,才可批量生产。并且把签样和报告置于机台的明显处,便于自检。如果车间品管确定为不合格时,加工部门作业员或负责人必须调机或找相关技术人员跟踪解决,直至合格后才可批量生产。42制程巡检421制程巡检的时机与频次A)当首件判定合格后,品管员必须对生产过程的各工序进行巡回检查,主要是通过技术要求、客供样板和作业指导书对生产过程产品进行判定,指导员工进行有效生产;制 定审 核批 准*家具有限公司品质管理工作细则外协品质检验作业指导书文件编号MB-PZ-003版本/

14、版次A/1页 次10/18生效日期B)正常情况下,每1小时必须对生产各工序进行巡回检查一次,对于新产品投产和质量不稳定的产品需加大巡回检查频率,每30分钟须对生产各工序进行巡回检查一次。每个工序最少检验5PCS产品,把相关巡查的情况记录在外协品质检验报告上,便于追踪。422、制程巡检的异常处理 A)当在巡回检查过程中发现工序生产不合格品时,必须首先通知生产作业员停止生产,把不品隔离开来并标识清楚,记录相关的数量及质量状况,与外协车间主管协商处理,达成一致后须上报品质主管。如不能达成一致,须通知生产主管和品质主管处理,外协品管按最终处理结对不良品进行处理。 B)车间不良品的处理方法通常有:报废、

15、返修/返工、让步接收处理等。C)针对连续出现多次的工序不合格情况,加工部门在短时间又无法改善时,外协品管须发出纠正和预防措施处理单追踪加工部门改善进度。423制程巡检的要点A)员工是否按作业指导书和操作规程进行生产作业;B)员工是否按要求每半小时进行一次自检,核对图纸与样板;C)车间的不良品是否有按要求进行标识;43自检与互检的控制431员工在做首件时,必须对试样的产品进行自检,量产的产品必须每30分钟进行一次自检,发现不良情况必须立即向制程品管或外协品管报告;432生产过程的产品在转序时必须进行互检,当上一工序要转到下一工序加工和生产时,上一工序作业员必须填写清楚制程标识卡,通知外协品管确认

16、是否可以转序,只有经品管人员确认和盖章的产品才可以转序。5记录保存:外协品质检验报告、首件确认报告、纠正和预防措施处理单由外协品管保存,制程标识卡由外协厂自行保存。6相关记录6.1、制程标示卡6.2、纠正和预防措施处理单制 定审 核批 准*家具有限公司品质管理工作细则外协品质检验作业指导书文件编号MB-PZ-003版本/版次A/1页 次11/18生效日期外协生产部经过调整后,经品管确认合格后量产OKNONOOK成品检验合格后移交仓库办理入库手续产品转入下道工序继续加工半成品检验合格后送公司仓库入库品管确认合格后产品转入下道工序外协品管要求停机调整,并标示隔离不良品。外协品管标识外协品管进行巡回

17、检查签合格样板并签报告,准许量产。检验员要求外协生产重做外协品管按标准进行检验提供3-5个样品和填写首件报告生产前进行试样确认合格后6.3、外协品质检验报告6.4、不良品处理报告6.5、首件确认报告7、附件附件一:外协品质检验控制流程图外协品质检验控制流程图提供3-5个样品和填写首件报告提供3-5个样品和填写首件报告提供3-5个样品和填写首件报告生产前进行试样确认合格后外协品管按标准进行检验NOOKNO签合格样板并签报告,准许量产。检验员要求外协生产重做外协品管进行巡回检查NOOK外协品管标识外协品管要求停机调整,并标示隔离不良品。外协生产部经过调整后,经品管确认合格后量产品管确认合格后产品转

18、入下道工序半成品检验合格后送公司仓库入库产品转入下道工序继续加工成品检验合格后移交仓库办理入库手续批 准审 核批 准*家具有限公司品质管理工作细则来料检验作业指导书文件编号MB-PZ-003版本/版次A/1页 次12/18生效日期1.0 目的为保证各种来料(包括客户提供物料)符合公司质量要求,指导检验人员实施检验,特制定本文件。2.0 适用范围本文件适用于公司所有木料、五金配件、化工原料、皮料(包括仿皮)、布料、包装料和其它辅料。3.0 作业程序31来料检验流程及不合格品处理批 准审 核批准*家具有限公司品质管理工作细则来料检验作业指导书文件编号MB-PZ-003版本/版次A/1页 次13/1

19、8生效日期32 IQC接收货员通知到待检区检验物料,每种物料必须要有参照样办或规范标准,依规定比例数量抽检来料。33 依允收标准判定来料是否接收,并规范填写物料检验报告,对一些重要物料在2天内每批货要抽取24件试用并填写新物料试用报告。34 IQC对来料和退料进行质检,来料和退料都采取抽检方式,来料抽检率为:10%-20%,退料抽检率为:20%-40%。35 IQC针对急用不合格来料第一时间向采购反映情况,再向品质主管反映相关问题。 40 检验标准4.1 真皮、二层皮检验标准及流程真皮 检验方式:全检4.1.1 采用对样板(样板皮须由品管部主管或总监签署本批次标准样)、目视和手摸的方法进行全检

20、。将真皮反面朝上,手铺,将底面牛筋明显疤痕用水银滴在表面标识出来将真皮正面朝上,用力拉扯真皮,仔细检查表面有无细小疤痕,暗坑,毛孔等暇疵,并用水银笔标识,拉扯时用身体压住真皮一头,双手拉扯另一头,检查中间拉紧部分。41.2 压纹、光泽接近样办底面颜色与面上颜色基本一致;厚度要求:厚度为1.41.8mm;41.3 每批来皮随意取520张用胶纸粘表面是否脱层、用毛巾擦拭是否掉色。4.1.4 取真皮试样33.5CM17CM4,在磨擦脱色试验机用900g力(水溶性皮湿擦拭200次,溶剂型皮湿擦拭150次,湿擦拭值3.0为合格;干擦拭500次,干擦拭值4.0为合格,),检查真皮表面是否脱色。4.1.5

21、取真皮试样4.5CM6CM2采用灯泡式耐黄试验机在24小时内以48恒温进行测试,测试值4.0为合格。4.1.6 外观无不可清洗污迹,表面无明显(离物料40cm左右远日光灯照)缺陷(色差、划伤、腐蚀、隐孔、背面虻点、裂纹),整批利用率不低于70%,手感符合样办为合格。颜色:深色与样办一致或深5%,浅色与样办一致或浅5%4.1.7真皮挂架同时检验每色真皮,同批次是否出现色差(与样板5%为合格),对同批次有色差的真皮分批挂放并做好相应标识;对于同批次皮面、皮质较差的需挑出分开挂放,得出数据,上报品管部经理审批是否接收来货。4.1.8 清点每张来皮数量是否与清单一致,每箍来皮检验完毕须将清单条钉于每扎

22、最上面一张真皮上,并把小合计数按序号依次登记在真皮来料及发料点数明细表上,以便清点与发放。批 准审 核批准*家具有限公司品质管理工作细则来料检验作业指导书文件编号MB-PZ-003版本/版次A/1页 次14/18生效日期4.1.9 每批来皮每隔30张(不足30张抽3张)抽1张检验抗拉强度。抗拉强度:8N/mm2(取牛头外部位用力拉不能拉破为合格)。4.1.10外观不可有清洗污迹,表面无明显(离物料40cm左右远日光灯照)缺陷(色差、划伤、腐蚀、隐孔、背面虻点、裂纹、疤痕),整批利用率不低于70%,单张利用率不低于40%,手感符合样办为合格。 压纹、光泽接近样板,颜色与样板色差范围在5%,深色与

23、样办一致或深5%,浅色与样办一致或浅5%。4.1.11无脱层,用湿毛巾擦拭无掉色,颜色摩擦牢度(级)3.5(湿)/4.5(干),皮革涂层粘着牢度2.5N/10mm。4.1.12每批来皮每隔30张(不足30张抽1张)抽1张检验抗张强度(要求10N/mm2)和撕裂伸长率(要求30N/mm)。 4.1.13牛两侧面皮要基本完好,牛疤、牛筋等瑕疵不能有大范围分布,瑕疵的大小基本在2cm内为接受范围。厚度(mm):0.9-1.5/1.5,PH值:3.5-6.0。4.2布料、线检验标准布料(包括沙发面料,抱枕布,扶手布等布料类) AQL:2.5 检查水准:4.2.1、 颜色:在标准布板5%范围;重量:5*

24、#、6*# 为27010g/m2;7*#为40015g/m2;8*#为32010g/m2;9*#为40015g/m2;压纹、色牢度、手感(毛长度2mm)、尺寸:符合样办。面料无脏点,无走纱、面料无明显浮线,面料无明显色差,面料无异味,面料湿度不能超过2%,面料无霉斑,面料无明显划伤,划痕等,布色要合要求,不能有粗纱,走纱,脏等现象,绣字要清晰,绣的线路要均匀,绣字要在左角位置,网料较硬度要符合标准,网格要均匀线(包括米黄线,尼龙线,棉线,402线,604线等) AQL:2.5 检查水平:4.2.2、 对样板检验其颜色、耐拉度、规格及光滑度,特别要注意是否会起毛。 4.2.3、 填报来料收货检查

25、报告由品管部主管确认、审批并上交。4.2.4、颜色要正确,无变色、色差等现象, 整圈线的粗细要均匀。4.2.5、线圈自然垂落要流畅,圈结一卷不超过五个,拉扯性能要好。4.2.6、整圈线的线头要少,整圈线扯断不能超过三次。4.2.7、单个重量标准10g ,包装完好,无污渍。4.3 五金配件、塑胶配件 (螺母,螺杆、枪钉,木牙螺丝,螺帽等) AQL:2.5 检查水平: 4.3.1 检查尺寸:按样品或规定尺寸要求并辅以实际装配公母松紧为主. 4.3.2检查外观:手感好、无批峰、孔不变形、不堵塞;色泽无明显偏差;花样符合要求;不得有明显碰伤,变形;表面处理的料件应无脱落现象.批 准审 核批准*家具有限

26、公司品质管理工作细则来料检验作业指导书文件编号MB-PZ-003版本/版次A/1页 次15/18生效日期4.4 油漆、胶水等化工料 AQL:0.1 检查水平: 4.4.1 外观100%全检,检查有无破损、标识不全等。4.4.2校对品名、颜色、数量,检查包装上标识的生产日期,有效期。4.4.3检查包装外观是否完好,有无破损、渗漏。4.4.4每批货中每种油漆随机称重1-2桶;是否和包装上注明的重量符合(不得小于其上标称的10%)。4.4.5 抽查胶水的粘性,粘性要好,否则为不合格品。4.4.6 供应商要有环保认证标志或提供有甲醛等含量达标证书。4.4.7、不能有刺激性气味,颜色基本均匀,无明显色差

27、表面不允许有明显大块或小块分散的胶斑,。4.4.8、 密度:60-100g/cm3,硬度:6-50KPa,回弹性:75%-95%,拉伸强度:20-150K,不能有明显的软硬不均匀。4.5包装材料4.5.1 胶袋 AQL2.5 检查水平: 检查尺寸,长度,宽度,厚度及强度(抗撕裂);需打孔的胶袋孔径为15mm.孔距:50cm4.5.2 纸箱 AQL:2.5 检查水平:检查外观,纸质符合订货规格,字唛清楚,印刷正确,排列整齐,无污迹,破损.检查尺寸型号是否相符。 抗压度 K=K 14 kg/cm2 A=A 10kg/cm2 , 纸箱湿度不能超过2.5%(春季不超过3.5%) 外包装印刷要清晰,字母

28、、文字、字体、图案要准确无误。4.5.3 保丽龙 AQL:2.5 检查水平:检查尺寸:100*10*10cm/200*100*0.15cm ,尺寸、重量符合要求,无破损,检查重量:913kg/m34.5.4 包装PVC薄膜 AQL:2.5 检查水平:检查尺寸:一般厚度为0.8mm 宽为90寸检查外观:厚度颜色均匀一致,无大量白色粉未与油渍(用白色棉布擦拭)。4.5.5透明汽泡卷 AQL:6.5 检查水平:规格:1.3m、0.95m 重量:120g-150g/m2 对样板检查颜色,抗撕裂度要好,气泡要饱满,厚度整体均匀。4.5.6 珍珠棉 AQL:4 检查水平: 规格:1m1mm 重量:19g/

29、m2 1m3mm 重量:57g/m2 要求厚薄均匀,有一定的抗撕裂性4.5.7、胶纸 规格:2.5cm*100m/卷 透明胶纸粘性较好,胶纸不宜拉断。 AQL:4 检查水平: 抽1件作检查,有一件不合格时加抽一件,若再有不合格时则判整批不合格。a. 检查是否为合格供应商提供或为零星采购。b.有粘性要求的,每批取一件试粘附着力明显。批 准审 核批准*家具有限公司品质管理工作细则来料检验作业指导书文件编号MB-PZ-003版本/版次A/1页 次16/18生效日期c.抽取一件测量规格是否符合订货要求。d.有图案文字的,要求字唛清晰,印刷正确。e.要采取办法检查每卷胶纸是否达到规定的长度。4.6、 装

30、饰纸 AQL:2.5 检查水平:每卷检查纸样,符合样板、包装完好,每批打开一卷外包装检查装饰纸符合样板要求时,整批合格,否则该批判不合格。4.7、 海棉:(包括42D海棉,H36D海棉,20D海棉,卷装棉,软灰超,记忆棉,超软超,粉红超,蓝超,橙高弹、硬白、软白等)项目:外观、数量、尺寸、密度,硬度。 AQL:2.5 检查水平:10%-20%4.7.1 、外观检查:A. 外包装好,不得有雨水、杂物污染海棉。B. 整张海棉不得有裂缝,风眼破裂等现象。C. 刀纹不允许超过1.5mm。D. 不允许有3mm对穿孔和6mm大气孔。E. 不允许有3mm对穿孔和6mm大气孔。F. 色泽均匀,颜色相符。白色:

31、超软超、18D白超 灰色:灰高弹 F116 F118 天蓝:H36D F113橙色:橙高弹 粉红色:粉红超 公仔红 咖啡色:公仔桔 紫色:紫罗兰 F117 青绿:F108、F110、绿高弹 黄色:黄高弹 特定颜色:另注明 4.7.2、 数量检查:按送货单规格、件数、尺寸要正确、厚度要均匀误差为2mm。 4.7.3 、尺寸检查:长度、宽度、厚度尺寸不得小于送货单上的基本尺寸。 20件以下任意抽验2件,20件至50件任意抽验4件,50件以上任意抽验6件。 4.7.4、 密度、硬度检查:A 、参照样板,用手压法、对比法检查海棉的回弹性,韧性、延展性要好,具体要求需与样板对比B、手压检查时发觉有密度疑

32、问,应采用测试单位体积内试样的重量来检查密度。 计算公式: D=W/L X B X H D-试样密度(kg/m3)W-试样重 kg H-试样高(M) B-试样宽(M) L-试样长(M)C、异形棉主要检查座垫软硬度是否一致,尺寸是否相符。(如记忆棉,慢回弹等)D、 符合生产所需特性,硬度要达到所需要求(5%),密度要达到规定值(误差为5%)。批 准审 核批准*家具有限公司品质管理工作细则来料检验作业指导书文件编号MB-PZ-003版本/版次A/1页 次17/18生效日期4.8螺丝、螺杆、枪钉、脚钉、魔术贴:4.8.1螺丝: AQL:4 检查水平:; 螺杆: AQL:2.5 检查水平: 每批抽取1

33、0件,每件取2-3颗测量其长度与直径并试用其强度.4.8.2枪钉: AQL:2.5 检查水平:1010F: 15kg/箱 50盒/件 4100枚/盒 32排/盒 130枚/排 单重9g/排1013J: 27kg/箱 30盒/件 5000枚/盒 50排/盒 100枚/排 单重18g/排F15: 12kg/箱 20盒/件 5000枚/盒 50排/盒 100枚/排 单重12g/排F20: 16kg/箱 20盒/件 5000枚/盒 50排/盒 100枚/排 单重16g/排F25: 20kg/箱 20盒/件 5000枚/盒 50排/盒 100枚/排 单重20g/排F30: 24kg/箱 20盒/件 50

34、00枚/盒 50排/盒 100枚/排 单重24g/排要求:无断钉、无裂痕、开口要正,用较硬的木方测试其强度.A、规格型号准确无误。 B、材料韧性好,不易折断,三次180度的弯折应无断裂情况。C、要有金属光,无生锈现象。D、包装、数量、重量标准规范,用5%浓度的盐水浸泡24h,表面应无明显脱镀生锈现象4.8.3、胶脚钉 AQL:4 检查水平: 1.大白脚钉 直径:241mm 高度:6mm 单重:1.6 g/PCS2.软胶脚钉 直径:181mm 高度:5.4mm 单重:1.2 g/PCS4.8.4、魔术贴(白色,黑色) AQL:4 检查水平:尺寸:1 长度:25m/卷 要求粘着性要好.4.9、三合

35、一、二合一类检验标准:4.9.1、规格尺寸等正确无误。4.9.2、材料质好,无变形,气孔均匀。4.9.3、颜色均匀,无脱色现象。4.9.4、外表光滑,无毛刺等现象,5%浓度的盐水浸泡24h,表面应无明显脱镀生锈现象。4.10、实木原材料检验标准4.10.1、木材回厂后,首先要弄清楚木材的种类、规格、数量、(包数和方数)供应商名称。采用二次抽样方法进行抽检,样本从抽检批中随机抽取,抽检使用一般检验水平II,合格质量水平4,其批量,样本大小与合格量水平关系见木材质量标准对表。批 准审 核批准*家具有限公司品质管理工作细则来料检验作业指导书文件编号MB-PZ-003版本/版次A/1页 次18/18生

36、效日期4.10.2、检验时,首先检验木材的含水率:分左、中、右三个点进行测量,测量时要避免节子,腐朽等木质缺陷,若是感应式水分仪则应顺着木纹和方向测量。4.10.3、测量木材的厚度公差:分左中右三个点进行测量,测量卡尺应水平。4.10.4、检验木材的翘曲值:用足够长的水平尺靠到木材内弯面的两端或者将木材放在水平面上使其拱形向上,测量弧形的最高点到水平的距离,即是该木材的弯曲值。4.10.5、木材的干湿度要求6-12。4.10.6、无节木材要求无结疤、干芯、发霉、发黑、虫眼、开裂等。4.10.7、木材要求颜色均匀,尺寸允许误差5MM厚度。4.10.8、记录节子、腐朽、夹皮、芯材,开裂、钝棱等缺陷

37、。4.10.9、依据木材质量标准中等级标准和划面方法进行可利用率划分,算出木材的净 面划面可利用率。4.10.10、录:将检验的结果记录下来,并填写于IQC检验报告(木材)中上报4.11、板材检验标准: 橡胶木指接板 规格:1220*2440*18/16/8mm AQL:2.5 黄金樟指接板 规格:1220*2440*16mm 检查水平:4.11.1、尺寸、规格要准确(厚度尺寸偏差允许0.5MM),宽应不小于规格尺寸,每块至少抽查五处地方。4.11.2、看外观时无弯曲,疤痕,腐朽,色差、虫眼,蓝变、干裂每批抽取5件以上,板面平整,砂光手感好,锯开后板心质地紧密,无烂边,崩角,脱层,松层。4.1

38、1.3、指接板的含水率为6%-10%。含水率超过10%按标准扣取烘干费用4.11.4、来料中选取出良品不可低于70%,不良品不可高于30%。不允许有端裂,如果材料较长,扣除端裂后仍然能达到规格长度,则不算端裂。4.11.5、 尺寸和外观同为合格时,该批板为合格品,否则为不合格品。 4.11.6、检查有无刺激性气味,如刺激性气味过重,则此批板不合格,供应商要有环保认证标志或提供有甲醛等含量达标证书。4.12、玻璃4.12.1、外观以批为单位每批抽一至五块,尺寸随机抽一至五块进行检查.4.12.2、首先检查尺寸,尺寸误差长宽方向小于1mm,厚度误差不超过0.1mm。玻璃的颜色应与送货单中注明的颜色相符,并均匀一致(具体是何种颜色不作详细规定,由检验人员凭经验决定,若无法决定,则应请有主管判定)。4.12.3、从侧面观察玻璃边和抽查到的玻璃,没有不合格品时,外观判为合格,否则判外观不合格(外观标准:边缘无缺口、无崩角、无裂纹、无划痕、无气泡,背面水银无透底,影像无明显变形等).4.12.4、外观、尺寸同为合格时,该规格玻璃整批合格,否则判为不合格.批 准审 核批准

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