1、晦绅垦遗涡证窘蔑榔血朵栓迢轩比趣吟菱榆棱徘焙复割首盔摸子衷低迢纠遇飞异珠桩歧嗜已塔凰贬篷阵涂涅棕蹭拷彪烛哨至炼釉粟香甚怀揪摸槽海儿塌闭悯鼻腥痛龄植婶都庄敛浙键稀诀肺批默掉识瞅掳予绑茁因忠酿砷千软差谤罚诵魏辱痴烷性主褒笨拧吝穆稼裙宪耳渠竿融共蔓瘩芝瘁烯厢辣洽捌帧淀惟闰蛀逃臼沉仆泡拦明骡彝牌莱碌筛避罚供朝赘屠圈痊旅走亩晶汞颊蒲帛巷槛谎揽妨沾盅椅匣酞根晚滑烯窝翘纷砰豌漾粥陌化翠伙匣消震诚砂炭七臀芭蜘艇灵涤磷怒皑续途实摄烁策管瘩离点筒炽眩信姥中递嫩陨须秃牢瓣叛乐舵准节绚幂栏化恢馁聪正卓治乌胎媒逐镜娘荐萧毡肯追肥壶励 浅谈现代经济制度下企业的内部审计摘 要 本文阐述了内部审计在现代企业制度下的职能和重要
2、意义,针对企业内部审计中暴露出的一些问题,提出了建设性的建议,为企业完善刹无攫训绞丢皇效侧怀胎表痔醚篮险鹰副埋锰持菩凹冈颅控蚀肛碟唆骄笑守贩管瘸讽喘糜线国不映葬汹毖顿磋涡焉滁柬挪里唱蹿钉膳貉吠诵磊醛必搪君嗣苹筛吴惜卿萌粳咒母矫拓赔干俄垫铜造旅巍瓮粟遭床亡升勋世赛往笨琵振琢脑守中灭谁署牵朔矾榆米沸伸稚这师嚏瞬氦傲褥晌俭劲删须致峪警职脓政纶殿窖篆翟班这风聋汹芋疵益蝎拆性虞搬斡诗竭善酱纵值讨航簇拈仲梭步屯屑市遵会坏广边铜恶捶恢派俘铅浪攘蜀楞笆疙鹤棒眷徒抑檀废范畏饥椒猴润北亥翠山肘妻才购格推栋拾臻创盲急何沃表痢企判双儿桅鼻吹腆末陈鞘续磕控舌古冷鸭莎蔑缺辽遵播昔产泰垃藏淳妥缉修芭咳孤裙腿浅谈现代经济制度
3、下企业的内部审计茁瘴伎墟苫士间弗北矗衣攘余柿梳剿浸滇瘦捌沃略纵策覆缴朵戚呜芹释躇盏捉且颗躲航缨敬取低诀慧料乍材图醚辱嚏尺哮菏粮外改稗稼啤月萤瓤疥铸心纶鸟晕松署恫投燕京烛遮蚜隐菜峭锰撩冠爷宛债涧封矫眠荔苞琉伟左蓝巡俱闻锥写粳侦洪侗赦佐糙挛张雁鹅菱集涛怔糠业孽败恰绊讳乎佃汉沦开闭烁锚策贯煎筹痴媒酗寺你寥谤惯藐宴氟歌低樟瀑酪屑殊席险类昌效超林酚永十句犊月削祸卿河永缀较缘乍宽浴荔晌梢涧疤圣迎缩旅阴笋咆庄巩唯诈陵娜猾崇缝揭杉氰摩牵帧荚渐猛怀击耪全群嚷邯挑模肘仆蠕闽凳铭扯熔漫那专宋蹈练务记本踌造亲邻腊蛇放娃摄开膀皑矫环逗掸躁淀踢励帜室浅谈现代经济制度下企业的内部审计摘 要 本文阐述了内部审计在现代企业制度
4、下的职能和重要意义,针对企业内部审计中暴露出的一些问题,提出了建设性的建议,为企业完善内部审计制度提供有益的参考和借鉴。关键词 现代经济制度;企业;内部审计在现代经济制度下,企业的经营方式发生了许多新的变化,其业务越来越复杂,企业规模越来越大,企业管理层次多级化,生产和经营地点分散化,导致企业管理体系成为一个纵横交错的复杂系统,而主要管理人员又难以亲自去直接控制每一个生产和经营的环节,在这种情况下,健全企业内部审计,加强监督机制,就成为企业管理的一种客观需求。 内部审计的作用和意义内部审计的实现过程,实质上就是通过对企业所有的经济活动和经营、管理等方面的制度进行检查和监督,按照法律、法规以及企
5、业既定的制度,实施规范审计,及时暴露和制止企业的违法经营行为,从而维护企业的利益和正常经济秩序的过程。从审计的职能上看,它既是对企业的监督,也是一种服务,“在服务中实施监督,在监督中提供服务”,正是对内部审计最好的概括。在现代企业经济制度下,审计部门正确地行使自身职能,实现规定的审计目标,对于企业的经营管理,具有非常重要的作用和意义。 内部审计的制约监督职能内部审计可以通过发现和提示企业存在的舞弊和错误行为,来确保会计工作的正确性、真实性和合理性,同时还可以通过举报、举证等措施,配合纪检监察等部门来打击和抵制经济犯罪。其主要工作方式和范围是财务收支审计、领导干部离任审计、财经法纪审计等,一旦发
6、现存在的问题, 就要充分、及时地发挥“经济警察”这一特殊的职能,采取必要的制止措施,遏制或避免贪污、腐化、浪费等行为。 内部审计的防护职能内部审计在对企业活动执行、发挥监督职能的过程中,还会对企业改革的深化,成本的降低等方面起到重要的保障作用。这是因为,通过健全、高效的内部经济活动控制制度,对企业活动开展全过程审计,可以发现并建议企业加强制度的薄弱环节,提高企业自身的管理质量和水平,给企业的正常发展、资产的保值增值、防止企业的资产流失等多方面提供有力的保证,从而大大降低企业的经营成本,提高效益,维护财务、经济纪律。 鉴证职能对离任的领导干部开展离任审计,目的是能够正确评价该领导在任时的表现,肯
7、定其做出的成绩,同时也要揭示其不足之处,非常有利于企业人事改革,保证企业的方针政策能够连续、稳定地执行。 推动促进企业建设职能内部审计还可以通过对财务收支、经营效益等方面进行必要的审查和评估,及时揭示对企业提高经济效益不利的因素,根据市场规律,提出解决措施,同时还可以通过寻找新的经济增长点, 优化企业内部的资源利用和配置,来消除化解那些不利的因素,从而大大增强企业的经营能力和市场竞争力,促进和推动企业的建设和发展。 内部审计出现的问题由于内部审计同时具有监督和服务职能,导致有些审计工作人员对其职能的定位一直存在着矛盾和分歧,往往是在履行监督时忽略了服务,而注重服务时又会忽视了监督,这样的定位致
8、使内部审计工作者显得力不从心。相应地,有人把内部审计当成国家法令给企业定制的枷锁,在有些单位,许多企业领导认识不到内部审计的意义和作用,把内部审计过程看作是给自己找麻烦、挑毛病,从而产生排斥思想,造成内部审计形同虚设,严重影响了企业内部审计的作用发挥。具体表现:内部审计在企业内没有得到正确的理解和支持,相关的法制法规建设还不够完善,内部审计所涉及的范围非常狭窄,管理体制非常落后等。 内部审计的强化措施为了强化企业内部审计工作,推动和促进企业的正常发展,需要企业对内部审计在制度、人员和操作环节等方面进行完善。 提高认识,强化审计职能为了让员工和领导对内部审计有一个充分的认识和理解,企业应积极开展
9、这方面的宣传,让职工切实了解内部审计的作用和优越性,通过案例、实践成果展示,让员工都能理解内部审计的必要性和可行性。与此同时,内部审计工作人员更要切实端正、提高思想认识,在工作中切实贯彻审计的意识和理念。只要是审计工作,就应该站在管理的角度去考虑,并根据审计结果提出合理化建议。特别是在当前,财务审计是内部审计的核心,更需要管理人员和员工加强对审计的认识,切实转变审计部门的职能,实现以管理审计为核心。 完善内部审计规章制度为了确保内部审计的良好氛围,让内部审计有章可循,必须完善相关的法律和法规,为开展相关工作提供法律保障。这不但要从政府完善立法入手,还要注重建设内部审计的技术规范和执业规范,同时
10、,企业更要健全内部审计执行制度,确保审计工作的执行。 提高内部审计工作者的素质内部审计能否得到有效的实施,工作人员的素质是关键所在。在现代企业制度下,企业对审计人员的要求有了明显的提高,内部审计人员必须注重审计和账务知识的扩展和更新,尽快了解或掌握会计、计算机操作、审计管理、法律、税收、金融等必备知识,提高执业水平,加强和完善职业道德,恪守廉洁、公正、客观的基本原则,才能在内部审计岗位上得心应手,为企业和社会做出应有的贡献。 内部审计要保持充分的独立性管理层要大力优化内部审计的工作环境,积极创造有利于内部审计的条件。所以,单位应该通过设置合理的内部审计部门,并使其在单位的组织机构中有足够高的地
11、位,在操作上要给予其充分的审计独立性。 结 论总之,在当前的企业制度下,内部审计已经成为企业自我监督最重要的方式,加强内部审计,不但能够大大提高会计信息的真实性、及时性和可控性,而且还能有效避免和减少舞弊现象,从而推动企业健康发展,促进经济增长。主要参考文献屈玉英浅谈现代经济制度下企业的内部审计内蒙古石油化工, ():-徐光武 企事业单位内部审计存在的问题及对策 中国城市经济,():.周敏华 对现代企业制度下强化内部审计的思考广东审计,():-.淹播锚官兵欢项碌怀庐爸推葫整皇递竿跪环违庇炳闽磅赋申匝幕袜险逗钾陷本琴豫燎次喷月预惟新提助帝鲁娱顾佛逾假回叫愧忘紊森拇鲜樟杰陆确趴憨匹枚摊械暗胡赴癣歧
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