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2018财务制度(含发票粘贴)培训.ppt

上传人:丰**** 文档编号:12093866 上传时间:2025-09-11 格式:PPT 页数:50 大小:14.68MB 下载积分:14 金币
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,2018 xxxxxxxxxx,有限公司,财务制度培训,2018.6.20,延迟符,目 录,CATALOG,05,03,01,02,04,报销流程,差旅费报销,招待费报销,票据粘贴,发票规范,第一部分,报销流程,PART 01,延迟符,步骤一,经办人填写费用报销单、差旅费报销单。,各子公司部门领导,/,子公司总经理审核签字。,部门领导需要审核报销的真实性、合理性。,步骤二,各子公司行政审核金额是否正确。,各子公司行政每,1-2,周 统一寄回南京总部报销。,当月报销单当月,30,号之前寄回南京(合理估计快递时间),步骤三,南京公司财务审核,报总经理审批,完成报销。,延迟符,报销流程,步骤四,如果有申请备用金,,邮件经部门领导同意,,抄送财务。,填写纸质的借款单同,报销单,/,差旅费报销单,,一起寄回公司。,第二部分,差旅费报销,PART 02,延迟符,差旅费报销标准,岗位级别,交通工具,住宿标准(每房计),餐费(每天),一线城市,其他城市,董事长,飞机(商务舱)、火车(一等座),根据发票实报,根据发票实报,根据发票实报,总监、副总,飞机(经济舱)、火车(一等座),350,300,不得高于,80,(凭票报销),主管、员工,飞机(经济舱)、火车(二等座),300,250,不得高于,60,(凭票报销),注:1.一线城市为北京、上海、广州、深圳。,2.,出差住宿费、餐费,需要提供发票。,3.填写,差旅费报销单,完成报销。,注:1.,项目名称、具体客户,,需要填写。,2.需要部门领导审核签字。,第三部分,招待费报销,PART 03,延迟符,1.,因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;,2.,因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;,3.,因招待领用的酒水、饮料及香烟等。,4.,因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及赠送的烟酒等。,延迟符,招待费定义,招待费审批流程:,1.招待任务执行前,经办人需事先填写,业务招待费申请单,列明接待对象、地点、事由、参加人员,经批准后方可执行。,2.单次招待费在500元以内,按以下流程邮件报批:申请人 部门总监财务;,单次招待费在500元以上,按以下流程邮件报批:申请人 部门总监财务总经理。审批领导对招待费开支的合理性、真实性负责。,3.突发性招待任务来不及办理招待费审批单的,必须按审批流程邮件请示同意后实施,事后三天内按上述规定补走流程。,4.业务接待过程中赠送礼金、礼品、烟、酒等,赞助钱、物的一律事先报南京公司董事长批准,按批准的额度标准开支。,纸质申请单,随同报销单一起寄回公司,1.各部门按月编制往来单位及个人的,工作联系表,,由部门领导汇总后提交董事长,商务部及财务部备案,以明确招待范围。,2.工作联系人发生变动的,须及时更新工作联系表。,招待费标准:,客户级别,招待项目,一级,二级,三级,餐费,500元/人,300元/人,100元/人,酒水,1200/瓶,500元/瓶,无,住宿,400元/间/天,300元/间/天,250元/间/天,交通,飞机票(一等舱)、高铁(商务座),飞机票(经济舱)、高铁(一等座),飞机票(经济舱)、高铁(二等座),礼品,礼品组合A,礼品组合B,礼品组合C,当年招待某一客户的费用,不得超过此客户合同金额的20%。,1,一级客户,2,3,二级客户,三级客户,省级法院、省级检察院、省级司法厅的处长及处长以上客户;,区县法院、区县检察院、区县司法局的分管院长及以上的客户;,直接推动项目的关键客户;,其他董事长同意的客户。,省级法院、省级检察院、省级司法局的科长及科长以上客户;,区县法院、检察院、司法局的处长及以上客户。,招待相关职能部门经常打交道的经办人员;,对项目无直接推动作用但需接待的人员。,延迟符,客户标准,1,一级客户,2,3,二级客户,三级客户,购物卡、茶叶、电子产品(surface、iPhone、ipad)等,除电子产品外其他礼品金额总计不超过5000元/人。,购物卡、茶叶、电子产品(ipad、华为手机),除电子产品外其他礼品金额总计不超过2000元/人。,盐水鸭、小米手环、茶叶、公司LOGO笔记本,礼品总金额不超过300元/人。,延迟符,礼品组合标准,1,.,市场部 招待费,/,差旅费,都需要填写电子版费用报销单(,注明项目,&,客户,)邮件经部门领导同意,抄送南京财务。,用款申请单,注:1.网银付款一律填写用款申请单,随同发票一起寄回南京公司。,第四部分,费用单据粘贴,PART 04,延迟符,会计凭证离不开每个人的支持和配合,通过培训希望能给各位同事,在费用核销过程中提供便利,能形成整齐、规范的制度。,延迟符,分分钟,get,快速便捷的贴票方法!,Part1,为便于装订和保管,在填制报销单时应对附件进行必要的外形加工。,Part2,粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小,选择合适的方法。,以单据平整、美观为准。,Part3,纸张大小、金额相同的票据贴在一起。,Part4,粘贴的票据要求正面朝上,便于审核与日后查阅。,Part5,大张的票据只需固定票据的左上角,小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上,不能厚薄不匀。,Part6,过窄过短或过多的票据,应将票据先粘贴在空白粘贴单上,再附在单据封面后。,延迟符,粘贴原则,粘贴单据中,不得,夹有订书针、大头针。,取得,增值税进项发票,(绿色抵扣联),不要粘贴,用回形针夹在报销单后面。,各部门主管、及子公司负责人保证单据的,真实性。,延迟符,注意事项,、当出差天数(两天或两天以下)或发票数较少时,可将发票按各天数汇总,同一天的或同一路程的归类在一起。,、出差天数较多时,按类型、大小将各类发票票据进行分类整理。同一类型 归为一叠。其他发票,归类粘贴。(交通费、办公用品、招待费等。),贴 票 步 骤:,将票据分类(先分类:如车票、餐饮票、办公用品发票等;再将,同类的票按面值相同的进行分类)。,取一张空白的报销单据粘贴单,若发票过多一张粘贴单不够可以取两张。,附件固定,不能使用书钉,等金属性易锈蚀的物品。,对票据进行修剪,将有些长度超过报销封面的票据的多余部分剪掉,修剪完毕后票据大小与报销封面一样,沿此线将多余的无字部分 剪掉,机票行程单及增值税发票两侧请按装订条撕开,修整后的票据附在报销凭证后不应超出单据封面的边沿线。,过宽过长的附件,应进行纵向和横向的折叠。左下角折叠三角,向上折叠。,如图所示将多出的部分拆叠进去。,票据较多时,票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左、从上向下依次粘贴,1,2,3,提示:票据固定点,4,提示,:粘,贴,好的,票,据附,于,报销单,据封面后,3,从粘贴单的右上角开始贴票,每张票只需在贴左边一条,不需全部刷上胶水。,然后向下错开一定距离贴第二张。,如此一张接一张地贴完最右边一条。,如此循环往复,直至粘满一张粘贴单。注意最左边请留出2cm宽的装订线,装订线内请不要贴任何票据。至此,本张粘贴单完成。,单据的粘贴应厚薄均匀地粘贴于粘贴单上,尽量不要粘贴过于拥挤。,每张单据粘贴单填写金额、单据张数。,以下为,错误,示范:,发票粘贴过于集中单据左边,没有做到厚薄均匀,而且没有 层次感,致使某些票据的金额也被贴进去,会计没有办法审核金额。,延迟符,单据不仅粘贴得过与集中于单据的左边而且没有层次,乱七八糟。,每一张票都贴在前一张票上,与粘贴单完全脱离,可以自由甩动,,因此财务戏称之为“辫子”。,朝天椒的兄 弟,朝天辫,将票分成几叠分别粘贴于粘贴单上,形成几块。称之“碎发”。,将所有的票粘贴在一起,形成两块非常蓬松的“拉丝”。,第五部分,发票规范,PART 0,5,延迟符,增值税专用发票抵扣联不要粘贴!,增值税专用发票抵扣联不要粘贴!,增值税专用发票抵扣联不要粘贴!,重要的事情说三遍!,因为抵扣联要抵扣备查,请用回形针夹在票据粘贴单上。,一定要有对方的发票专用章,取得发票时候一定要核实公司信息,增值税专用发票长这个样子哦,名称:南京擎盾信息科技有限公司,纳税人识别号:913201146946226552,地址、电话:南京市雨花台区软件大道11号208室 025-89633021,开户行及账号:中国工商银行南京市板桥分理处 4301028509100026585,谢,谢,观,看,看到这里是不是已经,get,到高超的贴票法了,,,并且,恭喜大家晋升,为贴票小能手和发票,达人,
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