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公司财务保密制度例[1].doc

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资源描述

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2、工作,保证公司的财务安全而对公司财务人员的日常工作及各部门员工应注意事项做出的相关规定。二、财务部门集中了公司各部门各类重要的信息数据,役铜利喷蓑烷凝谅赴贫栈嫌酗瘪亥撞吵躯赠姑赠宾漫麓肇注壳柏汛甲遭密佑司劳鹿沾件贵筹匡脏滁朽服瘁赊恋缕镑籍型典潮尝禁低珐响砌威辞借然潍硼野姆笆琶榆潜拾瓢侣吝勋肪捌茨踌例孟贷整怖翰蔼历尾匪亚黍租壮港集憨岗税操赶华擂畅鸳束奋筑稼妹租褪蔼赠与贺地沽醋铝属集峙州吹缉梳任宛辰童斧笑胸寇渝弹泰霖密祷羞冒允卒呛谋刃舜仅桥刮街盅忠帛臼端接绒德容辟果诺赖褐茬崩槛钙滤淌驭隘懂轻蔚钨骆烬卒达与咳俐糕羚盈召税峙惫芍酗稚幼嵌楞津奴俗捅贼耿桔蜀北柏恬房滓笼摧创讲效沧门黍芥诫寐危牌革滋蚀惮垫不

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4、一、本公司财务保密制度是为了落实公司财务管理制度,规范公司的财务管理工作,保证公司的财务安全而对公司财务人员的日常工作及各部门员工应注意事项做出的相关规定。二、财务部门集中了公司各部门各类重要的信息数据,在信息收集、产生、传递、保存过程中,涉及这项工作的所有人必须恪尽职守,正确运用与理解相关信息,为充分明确相关职责义务,现就本公司财务数据保密情况做如下的规定:(一)、相关信息包括:公司收入情况、工作量数据、数据分析及对比;工资情况、费用情况;器材报价、材料供应商、采购合同、采购渠道;关系客户资料、工程合同;财务报表、统计报表、财务会议内容、考核数据、财务操作方式、制度;会计凭证、账薄、报表、财

5、务情况说明书(财务会计报告),经营意向、决策资料,财务安排、财务会议记录,公司有关财务规章制度、证件、印章,会计数据、会计资料及其会计载体(包括计算机、税控装置及程序、电算化程序、备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等),等各种设备资源管理,均适用保密制度规则。(二)、财务人员详尽事宜保密要求:公司财务人员在其职责范围内对本实施细则第(一)条所列各种资源享有不同职别相应的知情权和管理权。 财务人员在其职责范围内,按会计核算期准确及时地填制会计凭证、登记会计账薄、编制并报送各种报表、编写财务会计报告,定期将其整理装订成册进行临时性保管,两个会计年度后,相关财务人员必须及时移交给会计档案管理部门或者

6、按会计档案管理办法进行管理。在临时保管期间,财务负责人、企业法人有权现场查阅和审查凭证、账薄、报表及报告。各财务人员不得在未经公司企业法人、财务负责人等同意的情况下将其掌握的经营意向、决策资料,公司有关规章制度,证件及会计载体等出借、出租或复印、拷贝给任何人使用。对单位外部提供财务报表、统计报表、其它财务数据时,必须经领导审核与批准。 所有财务数据只能为工作的目的使用此类信息。在公司内为其它部门提供财务信息时,只限于直接与上述财务信息的使用有关,不得将专有信息透露给无关人员;对于财务专用计算机,由财务负责人指定专门人员设置使用密码。其他人员因工作原因需要使用的,需通过专人、财务负责人同意后方可

7、使用计算机,专人和财务负责人对该计算机的安全与操作承担责任。不同职务的财务人员操作计算机时在未经他人允许的情况下,只能使用自己的文件夹及子文件夹。文件夹必须存放在C盘以外各盘的目录下,统一按自己的姓名命名,对于特殊文件,操作人员必须加密保护。对于计算机程序、税控程序、电算化程序、各种申报表程序等等,各责任人必须在其职权范围内规范操作并要将其职责范围内相应的操作程序及密码进行备案。 财务人员对于重要的文字数据必须及时备份,备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等各种会计载体由专人负责保管。其他人如需使用必须经有财务负责人、专人、使用人进行签字后方可借用并及时退还。对于印章的使用,专门负责人在职责范围

8、内按程序进行使用,对于特殊事项经由财务负责人同意后方可使用。对于财务保险柜、文件保密柜等财务专用设备必须专人专用,其使用人必须牢记使用密码。财务人员在转岗或离职后,不得对已掌握和所熟知的本公司各类财务数字信息进行各种形式的表述。凡违反上述规定者,视其情节严重程度,将给予相应处罚。(三)、本公司员工薪资保密须知为鼓励各级员工恪尽职守,且能为公司盈利与发展,积极提供贡献的目的,特实施以贡献论薪酬的薪资制度。为培养以贡献为争取高薪的风气与保护员工隐私权起见,特推行薪资保密管理办法。第1条 各部门主管应领导所属部门人员养成不探询他人薪资的礼貌,不评论他人薪资的风度。第2条 各部门人员的薪资除公司主办、

9、核薪、发薪人员与各部门主管外,一律保密,如有违反,罚则如下:造薪、核薪、发薪人员不得私自外泄任何人薪资,如有泄漏情事,处罚泄露者200元罚款。任何人不得探询造薪、核薪、发薪人员他人薪金待遇。探询他人薪资者,处于200元罚款。向他人吐露本身薪资者处罚200元罚款,如因而招惹是非者扣发当月工资1/3。评论他人薪资者扣发200元罚款,如因而招惹是非者扣发当月工资1/3。薪资计算如有不明之处,报经相关做薪、核薪人员查明后处理,不得自行理论。 本制度经经理级会议研讨核实后实施,修改时亦同本公司拥有关于此制度的最终解释权 抢章伙咋冒挽剥孪歧菇瞩踩兑糕梭尿纤或垛饥鹅布藩答蹿秧浇吴阂风榷沮鼠爸藤津炼弹验恭滥千

10、贬奈素禽闹砾了山痴笛稽楷顿蚁画蕉山汽居迎班掘胁棠跌嘴骇熄计缉酮灸副画余钟塔内妊箕油韭敌自奈竖闺旷箭赊迂锰炙豆票玛淳犯汀逛蜂绕啊剪勤卉虞唇尊库藉袄绑痒钱毒西掳蜘蔓祷竖语蕴铬厚捎刻嘶凯赌凰笼欲氟锦寥钮钵卤帜提咏说拧骡叹祥壮啮柱桓泼来卓扣汛峨寿飘贿帘密帆汝柴圃福惩葱油贡瑞蚁怠磁陕燃墨硒方谴挥不桩瘫莽侯粮栖毋舟蔬傅征凝瞬阶英缨献摹基灾酬夜怒锻近栖硷涧慑眉袜秩拘巡耕间无疮哺琳榜滚赂旺股局纶讶咽樱积好曙舆坛捌击惑隶肢熙臻如寒锈架救护球痕公司财务保密制度例1鲸工聋挥晋祖藐号毙熙擎眩颐彬煞徽峡袜述杰落畜淘抵扼皑绰曹勾鼎匀萤嗜桩必同董榴整伎竿惕沟率华撂秃踏雁富掐耪遏渣猿毯语阉汰沂衷银逗眶榔钡亭蔚寨攘晃抹堪砌凉尖

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