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厦门建材有限公司质量管理手册.doc

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厦门建材有限公司质量管理手册 108 2020年5月29日 文档仅供参考 康达(厦门)建材有限公司 质 量 手 册 (依据GB/T19001- idt ISO9001: <质量管理体系 要求>编写) 文件编号: KD/SC— 来自.资料搜索网 中国最大的资料库下载版 本: 第一版 受控状态: 分 发 号: 持 有 者: 目 录 0.1 质量手册颁布令 …………………………………………1 0.2 管理者代表任命书 ………………………………………1 0.3 企业简介 …………………………………………………2 0.4 组织机构框图/质量管理机构框图 …………………… 2 0.5 质量管理体系职能分配表 ………………………………1 0.6 质量方针 …………………………………………………1 0.7 质量目标 …………………………………………………2 1 范围 ………………………………………………………1 2 引用标准和法律法规 ……………………………………1 3 术语和定义 ………………………………………………1 4/4.1 质量管理体系/总要求 …………………………………3 4.2/4.2.1 文件要求/总则…………………………………………1 4.2.2 质量手册 ………………………………………………1来自.资料搜索网 中国最大的资料库下载 4.2.3 文件控制 ………………………………………………2 4.2.4 记录控制…………………………………………………1 5/5.1 管理职责/管理承诺 ……………………………………1 5.2 以顾客为关注焦点………………………………………1 5.3 质量方针…………………………………………………1 5.4/5.4.1策划/质量目标 …………………………………………1 5.4.2 质量管理体系策划………………………………………1 5.5 职责、权限与沟通………………………………………5 5.6 管理评审…………………………………………………2 6/6.1 资源管理/资源提供 ………………………………………1 6.2 人力资源……………………………………………………1 6.3 基础设施 …………………………………………………2 6.4 工作环境 …………………………………………………1 7/7.1 产品实现/产品实现的策划 ………………………………2 7.2 与顾客有关的过程…………………………………………2 7.3 设计和开发…………………………………………………3 7.4 采购…………………………………………………………1 7.5/7.5.1 生产和服务提供/生产和服务提供的控制 ………………2 7.5.2 生产和服务提供过程的确认………………………………1来自.资料搜索网 中国最大的资料库下载 7.5.3 标识和可追溯性……………………………………………1 7.5.4 顾客财产……………………………………………………1 7.5.5 产品防护……………………………………………………1 7.6 监视和测量装置的控制……………………………………1 8/8.1 测量、分析和改进/总则 …………………………………1 8.2/8.2.1 监视和测量/顾客满意 ……………………………………1 8.2.2 内部审核……………………………………………………1 8.2.3 过程的监视和测量…………………………………………1 8.2.4 产品的监视和测量…………………………………………1 8.3 不合格品控制………………………………………………1 8.4 数据分析……………………………………………………1 8.5/8.5.1 改进/持续改进 ……………………………………………1 8.5.2 纠正措施……………………………………………………1 8.5.3 预防措施……………………………………………………1 附 录 程序文件目录………………………………………………1 文件编号:KD/SC— 第1版 第0次修改 第0.1章 质量手册颁布令 第1版 共1页 质量手册颁布令 公司的信誉和成就,取决于预拌混凝土的质量能否在建筑工程使用中经受住考验。 为了保证产品质量满足顾客的要求,公司依据<中华人民共和国产品质量法>,按照GB/T 19000-ISO9000族标准的要求,制定了<质量手册>。 <质量手册>是本公司质量工作的基本法规,是质量管理体系文字阐述,是进行质量管理和质量保证的依据,<质量手册>已经过审定,现批准颁布,望全体人员遵照执行。 来自.资料搜索网 中国最大的资料库下载 常务副总经理: 二○○五年十月一日 文件编号:KD/SC-- 第1版式 第0次修改 第0.2章 管理者代表任命书 第1页 共1页 管理者代表任命书 为确保公司质量管理体系能持续、有效地运行,兹任命范孟岭先生为公司管理者代表,其主要职责和权限如下: 1、确保质量管理体系所需的过程按策划的要求得到建立、实施和保持。 2、定期或不定期向最高管理者报告质量管理体系业绩和任何改进的需求。 3、对公司内部员工,经过各种方式不断加深她们对满足顾客要求重要性的认识程度。 4、负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通和联络。 常务副总经理: 二○○六年五月一日 文件编号:KD/SC— 第1版 第0次修改 第0.3章 企业简介 第1版 共1页 企业简介 康达(厦门)建材有限公司位于杏林开发区内,占地面积21000m²,建筑面积3000m²,系外商独资企业,直接投资者为康达集团,投资总额为3000万元人民币,注册资金125万美元,主要经营生产商品混凝土及其运输、浇筑等业务,设计年产商品砼40-50万m³。 公司实行总经理负责制,董事长Anthony,总经理林子敏。现有员工110人,其中高级工程师1人,工程师4人,工程技术人员、经济师、会计师等有职称的人员共20人。 公司主要设备有:广东韶关新宇建筑机械有限公司生产的 2 m³搅拌机2台,每小时产量可达250 m³;备有东风日产搅拌运输车16部(容量8 m³);中联重科44米砼汽车泵1台,厦工ZL50装载机2部,康明斯柴油发电机1组(650kw),60吨汽车电子地磅1台等。 公司建立较完善的试验室,可满足生产过程中对原材料和成品的检验和试验要求。公司生产过程实现了电脑全自动控制和产品运输、泵送的一条龙服务,能够全天候满足顾客对各种规格的商品砼的需要。 经厦门市建委确认为三级商品混凝土生产企业。 为了提高本公司的质量管理水平,使本公司质量管理建立在规范化和法制化的基础上,逐步与世界先进国家的质量管理水平接轨,本公司于 全面贯彻实施ISO9000: 标准,并于 6月申请中国方圆标志认证中心质量管理体系审核认证。 文件编号:KD/SC— 第1版 第0次修改 第0.4章 公司组织机构框图 第1版 共2页第1页 3.1组织机构框图 PGHO C H O 总经理(常务副总)C X C M C 业务副总 技术生产副总 行 政 部 财 务 部 供 销 部 试 验 室 生产部 质 管 部 出会审 纳计计 业设检 务计验 组组组 人总文 件 管 事务理 采营仓 购 库 供 管 应销理 维车生泵 修 产车 班队班班 质 量 管 理 图1 组织机构框图 来自.资料搜索网 中国最大的资料库下载 文件编号:KD/SC— 第1版 第0次修改 第0.4章 公司组织机构框图 第1版 共2页第2页 3.2质量管理体系框图 总经理 公司领导层 管理者代表 行 政 部 试 验 室 供 销 部 生 产 部 质 管 部 图例:实线代表领导关系, 虚线代表指导或协调关系。 图2 质量管理机构框图 文件编号:KD/SC- 第一版 第0次修改 第0.5章 质量管理体系职能分配表 第1页 共2页 质量管理体系职能分配表 质量管理体系要求 总 经 理 副总经理 技术负责人 管理者代表 生 产 部 质量管理部 行 政 部 试 验 室 供 销 部 条款号 名 称 4.1 总要求 ○ △ 4.2/4.2.1 文件要求/总则 ○ ○ ○ 4.2.2 质量手册 ○ ○ ○ 4.2.3 文件控制 ○ △ △ ○ △ △ 4.2.4 记录控制 ○ △ △ ○ △ △ 5.1 管理承诺 ○ △ △ △ △ 5.2 以顾客为关注焦点 ○ △ △ △ △ △ △ ○ 5.3 质量方针 ○ △ △ △ 5.4/5.4.1 策划/质量目标 ○ ○ 5.4.2 质量管理体系策划 ○ △ △ △ △ 5.5/5.5.1 职责、权限与沟通/职责和权限 ○ △ △ △ △ 5.5.2 管理者代表 ○ ○ 5.5.3 内部沟通 ○ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.6 管理评审 ○ △ △ △ 6.1 资源提供 ○ △ △ △ 6.2/6.2.1 人力资源/总则 ○ △ 6.2.2 能力、意识和培训 ○ ○ 6.3/6.3.a 基础设施/建筑物、工作场所和相关设施 ○ △ △ △ 6.3.b 过程设备 ○ ○ 6.3.c 支持性服务 ○ △ ○ 6.4 工作环境 ○ △ ○ △ 7.1 产品实现的策划 ○ ○ 7.2/7.2.1 与顾客有关的过程/与产品有关要求的确定 ○ ○ 注:”○”表示责任部门/责任人,”△”表示协助部门/协助人。 文件编号: KD/SC- 第一版 第0次修改 第0.5章 质量管理体系职能分配表 第2页 共2页 质量管理体系职能分配表 质量管理体系要求 总 经 理 副总经理 技术负责人 管理者代表 生 产 部 质量管理部 行 政 部 试 验 室 供 销 部 条款号 名 称 7.2.2 与产品有关的要求的评审 ○ △ △ ○ 7.2.3 顾客沟通 ○ ○ △ ○ 7.3 设计和开发 ○ ○ 7.4 采购 ○ △ ○ 7.5/7.5.1 生产和服务提供/生产和服务提供的控制 ○ ○ △ 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 ○ ○ △ 7.5.3 标识和可追溯性 ○ ○ △ △ 7.5.4 顾客财产 ○ △ △ ○ 7.5.5 产品防护 ○ ○ △ 7.6 监视和测量装置的控制 ○ ○ ○ ○ 8/8.1 测量、分析和改进/总则 ○ △ △ △ ○ 8.2/8.2.1 监视和测量/顾客满意 ○ △ △ △ ○ 8.2.2 内部审核 △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ 8.2.3 过程的监视和测量 ○ ○ △ 8.2.4 产品的监视和测量 ○ ○ 8.3 不合格品的控制 ○ ○ ○ ○ ○ 8.4 数据分析 ○ △ ○ △ 8.5/8.5.1 改进/持续改进 ○ △ △ △ 8.5.2 纠正措施 ○ ○ 8.5.3 预防措施 ○ ○ 注:”○”表示责任部门/责任人,”△”表示协助部门/协助人。 文件编号:KD/SC- 第一版 第0次修改 第0.6章 质量方针 第1 页 共1页 质量方针 质量方针是本公司质量管理工作长期遵循的宗旨和方向,本公司的质量方针为:”精工细作,精诚服务;科学管理,持续改进”。 其内涵为: 1、公司承诺:对全体员工进行质量方针的宣传教育,在公司运营的一切活动中,从配合比的设计、材料采购、计量搅拌、运送交付,应用先进的工艺、技术,按预拌混凝土的技术要求,遵守标准按照规程、精工细作,以提高产品质量。 2、公司承诺:在以质量求生存,求发展的同时,应时刻恪守”以顾客为关注焦点”的思想,一切活动均应以满足顾客为已任作为服务宗旨,处处为顾客着想。 3、公司承诺:全体员工必须按ISO9001: <质量管理体系 要求>,尽忠职守。公司在人才、资金、管理、技术、设备、信息和环境上实施系统管理,纠正和预防不合格的发生,以确保管理出效益。 4、公司承诺:坚持以发展的观点,立足变化的市场,面向未来,坚持”持续改进”,不断满足顾客新的要求。 常务副总经理: 二OO五年十月一日 文件编号:KD/SC- 第1版 第0次修改 第0.7章 质量目标 第1页 共2页 质量目标 为达到质量方针,提高企业质量管理体系的充分性、有效性和适宜性,公司的质量目标如下: 1、预拌混凝土质量抽查合格率 ≥99%。 2、预拌混凝土拌合物坍落度的首次交验合格率 ≥95%。 3、预拌混凝土供货准时率 ≥97%。 4、顾客投诉率不超过3%。 5、顾客满意率不低于95%。 为此,公司领导和相关职能部门必须完成如下质量目标: 1、总经理 带领全体员工遵纪守法,确保配备充分的资源,做到无违规生产,无违规经营; 2、副总经理 废品率小于0.1 %。来自.资料搜索网 中国最大的资料库下载 3、技术负责人 技术事故为零。 4、管理者代表 确保建立、实施和保持质量管理体系所需的过程,确保每年顺利经过第三方审核,对外审提出的不合格,纠正措施应全部整改到位,并防止类似不合格在下次审核中再次发生。 文件编号:KD/SC- 第1版式 第0次修改 第0.7章 质量目标 第2页 共2页 5、行政部 培训计划100%完成。 6、质量管理部 a.每年对质量手册和程序文件评审一次; b.每季度不少于一次组织有关部门到现场访问顾客。 7、生产部 a.生产任务单按时完成率大于98%; b.混凝土供货准时率不低于97%。 c.设备完好率大于95%。 8、供销部 采购产品合格率:水泥、减水剂100%,粉煤灰和其它外加剂大于95%,砂石大于90%。 9、试验室 a.混凝土配合比设计100%正确; b.检验报告差错率小于2%; c.试验资料提供及时率98%。 10、供销部 对顾客反馈意见,每件事都要调查并记录处理情况。 文件编号:KD/SC— 第1版 第0次修改 第1章 范围 第1页 共1页 1、范围 1.1总则 本手册使用于公司质量管理体系覆盖的预拌混凝土产品的设计、生产、销售,本公司已按ISO9001: 标准要求建立并保持质量管理体系。 本公司质量管理体系能证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。 本公司的质量管理体系能经过持续改进的过程而实现顾客满意。 1.2应用 本公司质量管理体系覆盖范围为预拌混凝土产品,所建立的质量管理体系符合ISO9001: 标准的全部要求。 文件编号:KD/SC— 第1版 第0次修改 第2章 引用标准和法律法规 第1页 共1页 2、引用标准和法律法规 2.1 ISO9000: <质量管理体系 基础和术语> 2.2 ISO9001: <质量管理体系 要求> 2.3 GB/T14902- <预拌混凝土> 2.4 <中华人民共和国产品质量法> .07.08 2.5 <中华人民共和国标准化法>1988.12.29 2.6 <中华人民共和国计量法>1985.09.06 2.7 <中华人民共和国建筑法>1997.11.01 2.8 <中华人民共和国合同法>1999.03.15 2.9 中华人民共和国国务院令<建筑工程质量管理条例> .01.30 文件编号:KD/SC— 第1版 第0次修改 第3章 术语和定义 第1页 共1页 3、术语和定义 3.1本手册采用ISO9000: 中的术语和定义。 3.2本手册采用GB/T 14902- <预拌混凝土>中的术语。 3.3本手册表述的供应链如下: 供方 公司 顾客 来自.资料搜索网 中国最大的资料库下载 文件编号:KD/SC— 第1版 第0次修改 第4/4.1章 质量管理体系/总要求 第1页 共3页 4、质量管理体系 4.1总要求 公司按照ISO9001: 标准的要求建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性,为此,应做到: a.识别建立质量管理体系所涉及的全部过程,确定这些过程的内在联系和相互作用,这些过程的排列顺序见图1<质量管理体系运行图>和图2<预拌混凝土生产流程图>; b.为使过程能够受控并达到预期的目标或结果,应给出过程有效运行和对过程进行控制所需的准则和方法,公司编制了相应的程序文件和第三层次支持性文件,并收集了与预拌混凝土有关的产品标准、检验方法和法律、法规文件等; c.为确保这些过程达到预期的结果,公司配备了必要的用于过程运作的资源和信息,包括资金、人力、必要的设备等; d.对过程的监视、测量及分析的方法给予规定,以了解过程进行的趋势及实现策划结果的程度,根据分析结果对过程采取了必要的措施,以实现过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。 e.公司应对任何影响产品符合要求的外包过程加以识别和控制。 文件编号:KD/SC- 第1版 第0次修改 第4/4.1 质量管理体系/总要求 第3页 共3页 图2 预拌混凝土生产流程图 生产联系单单 生产部 供销部 生产任务单 检验试验质量监督 设计提供配合比 材料准备 搅拌楼生产准备 值班调度供应协调 试 验 室 供销部 生 产 部 投料搅拌 出厂检验 半成品运输 交货检验 产品交付 质量信息反馈 进度信息反馈 质量信息反馈 文件编号:KD/SC— 第1版 第0次修改 第4.2/4.2.1章 文件要求/总则 第1页 共1页 4.2文件要求 4.2.1总则 为了实现在公司内部的有效沟通,统一行动,使质量管理体系有效运行,根据公司体系覆盖的预拌混凝土产品形成过程和特点,公司的质量管理体系文件包括: a.经总经理批准发布的质量方针和质量目标; b.公司按ISO9001: 标准编写的<质量手册>; c.按ISO9001: <质量管理体系 要求>条款编写的<文件控制程序>等19个程序文件; d.为了确保与质量管理体系有关过程的有效策划、运行和控制,公司编写的管理文件和技术文件(作业指导书、操作规程和管理制度等相关支持性文件); e.按ISO9001: 标准确定的有关记录; f.与本公司生产经营有关的技术标准和法律法规等。 来自.资料搜索网 中国最大的资料库下载 文件编号:KD/SC— 第1版 第0次修改 第4.2.2章 质量手册 第1页 共1页 4.2.2 质量手册 按照ISO9001: 标准要求,公司编制和保持质量手册,主要包括: a、质量管理体系的范围: ——产品:预拌混凝土 ——区域:本公司及预拌混凝土交货现场 ——过程:预拌混凝土的设计、生产、检验、销售及原材料采购等过程; b、<文件控制程序>等19个程序文件(详见程序文件目录) c、描述质量管理体系各主要过程及过程之间的相互作用,详见第4.1章图2预拌混凝土生产流程图。 文件编号:KD/SC— 第1版 第0次修改 第4.2.3章 文件控制 第1页 共2页 1、目的 对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程活动进行管理,确保在文件使用现场得到有关文件的适用版本,防止使用作废文件。 2、范围 适用于本公司形成文件的质量方针和质量目标、质量手册,形成文件的程序,公司为确保其过程的有效策划及运行和控制所需的文件、记录、以及与产品有关的技术标准和法律法规等外来文件。 3、职责 3.1管理者代表负责公司文件控制管理工作。 3.2行政部是文件控制的主管部门,负责质量手册、程序文件、质量体系其它文件、外来文件及各种记录的接收、发放、更换和销毁工作;负责文件标识印章的管理,定期汇总发布公司受控文件总目录。 3.3各职能部门负责相关文件的归口管理。 4、控制要点 4.1公司对质量管理体系所要求文件的编制等全过程活动进行管理和控制。 4.2记录是一种特殊的文件,记录的表格是文件,当表格填写有关内容起到提供所完成活动的证据作用时,就是记录,不允许更改或更新,记录应按第4.2.4章的要求进行控制。 4.3公司对质量管理体系所要求的文件均予以控制,编制<文件控制程序>KD/CX 4.2.3- 对以下内容作出规定: 文件编号:KD/SC— 第1版 第0次修改 第4.2.3章 文件控制 第2页 共2页 a、文件发布前应得到批准,以确保其适宜性,即文件的内容适合于公司及预拌混凝土的实际情况;并保证文件的充分性,即文件所阐述的要点没有漏项; b、在文件的实施过程中,可能会因为公司的组织机构、产品、工作流程、法律法规发生变化,而有必要对原文件进行评审;公司也可根据需要一年对文件评审一次,以确定文件是否需要更新,文件若有修改应经再次批准; c、公司采用控制清单、修订一览表及标识等方式,识别所有文件的修订状态; d、公司确保在使用场所能得到有关文件的适用版本; e、公司采用对文件进行编号的方式使文件容易识别查找,并保证文件字迹清晰可辨; f、公司对外来文件进行跟踪识别,以确保使用外来文件适用的版本;对与产品有关的外来文件,包括各种技术标准、规范、规程,有关的法律法规,顾客提供的资料等,应进行管理,并控制其分发,确保外来文件处于受控状态; g、公司应防止作废文件的非预期使用,如有可能应考虑将这些作废文件从所有发放和使用场所及时收回,若由于法律或需留作参考等其它原因而保留作废文件,应对这些文件进行适当的标识。 5、相关文件 KD/CX4.2.3- <文件控制程序> 文件编号:KD/SC— 第1版 第0次修改 第4.2.4 记录控制 第1页 共1页 1、目的 对记录进行控制和管理,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 2、范围 适用于具有证明产品、过程和质量管理体系与要求的符合性及证明质量管理体系是否已得到有效运行的记录。 3、职责 3.1管理者代表负责公司记录控制的管理工作。 3.2 行政部负责公司各种记录的汇总、编目和监督管理。 3.3 各职能部门负责本部门记录的标识、贮存、保护、检索和处理以及规定保存期限等。 4、控制要求 4.1记录可提供产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据,可依据记录进行追溯、证实,及时采取纠正和预防措施。 4.2 记录能够为保持和改进质量管理体系提供信息。 4.3 记录应保持清晰,易于识别和检索。 4.4 对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理应作出规定。 5、相关文件 KD/CX4.2.3- <文件控制程序> KD/CX4.2.4- <记录控制程序> 文件编号:KD/SC— 第1版 第0次修改 第5/5.1章 管理职责/管理承诺 第1页 共1页 1、目的 明确总经理对建立和执行质量管理体系并保持其有效性的承诺。 2、范围 适用于公司各管理层对保证产品质量,满足顾客和法律法规要求的承诺。 3、职责 3.1 总经理负责建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性。 3.2 质量管理部负责从五个方面提供管理承诺的证据。 4、控制要点 总经理应经过以下活动,对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据: a.向公司全体员工及时传达满足顾客和法律法规要求对公司成功的重要性,并应意识到顾客要求和与产品质量有关的法律法规要求,必须同时予以满足; b.公司必须有适合自身的质量方针和质量目标,总经理要制定质量方针,并确保在此基础上建立质量目标并分解到公司的相关部门和层次上; c.总经理经过对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审,可评估持续改进质量管理体系的机会,使管理承诺得到落实; d.建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性,必将涉及公司内外部资源的投入,总经理应确保这些资源的获得。 5、相关文件 KD/CX5.6- <管理评审程序> 文件编号KD/SC— 第1版 第0次修改 第5.2章 以顾客为关注焦点 第1页 共2页 1、目的 增强顾客满意,确保顾客的要求得到确定并予以满足。 2、范围 适用于公司相关部门与顾客的有效沟通、数据测量和分析。 3、职责 3.1总经理应将满足顾客要求并不断提高顾客满意程度作为公司追求的目标。 3.2 副总经理协调公司相关部门经过与顾客的有效沟通、数据测量和分析,改进工作,达到增强顾客满意的目的。 3.3 供销部负责与顾客沟通等具体工作。 3.4质量管理部根据体系的运行情况,判定公司是否满足了顾客要求。 4、控制要点 4.1顾客的要求不但涉及对产品的要求、法律法规要求和公司附加要求,也可能涉及对公司质量管理体系、过程、设备等方面的要求,公司应识别这些要求。 4.2 公司应将所获得的顾客要求在公司内加以确定,例如经过标准中7.2和7.3.2及7.3.3条款规定的活动将其转化为产品,过程的特性或规范,并经过体系的运行满足顾客的要求。 4.3 总经理及管理层应从顾客满意的信息反馈中不断了解顾客的满意程度,改进工作,确保公司相关部门经过与顾客的有效沟通、数据测量和分析,判定公司是否满足了顾客要求,并达到了增强顾客满意的目的。 5、相关文件 文件编号:KD/SC— 第1版 第0次修改 第5.2章 以顾客为关注焦点 第2页 共2页 KD/CX4.2.3- <文件控制程序> KD/CX4.2.4- <记录控制程序> KD/CX7.2- <与顾客有关的过程控制程序> KD/CX7.3- <设计和开发控制程序> KD/CX8.4- <数据分析控制程序> 来自.资料搜索网 中国最大的资料库下载 文件编号:KD/SC— 第1版 第0次修改 第5.3章 质量方针 第1页 共2页 1、目的 经过确定质量方针,明确公司总的质量宗旨和方向。 2、范围 适用于本公司质量方针的管理。 3、职责 3.1 总经理负责批准确定并定期评价质量方针。 3.2 管理者代表负责制定质量方针草案。 3.3质量管理部负责协调领导在公司内沟通质量方针,使各级人员能够理解。 4、控制要点 4.1 质量方针是公司实施和改进质量管理体系的动力,是质量目标制定和评审的框架,是评价质量管理体系有效性的基础,质量管理的八项原则可考虑作为制定质量方针的基础。 4.2 质量方针: a.与公司的宗旨相适应; b.对满足要求作出承诺; c.对持续改进质量管理体系有效性作出承诺; d.质量方针是公司建立质量目标的框架和基础; e.质量方针应在公司内进行沟通,使各级人员能够理解; f.质量方针的评审与管理评审同时进行,以确保质量方针能适应公司宗旨,满足顾客要求,并使质量管理体系的有效性得到 文件编号:KD/SC— 第1版 第0次修改 第5.3章 质量方针 第2页 共2页 持续改进; g.公司应对质量方针的制定、批准、评审、修订和改进进行全面的控制。 5、相关文件 KD/CX5.6- <管理评审程序> 文件编号:KD/SC— 第1版 第0次修改 第5.4/5.4.1章 策划/质量目标 第1页 共2页 1、目的 经过制定与实施质量目标,使公司实现”满足顾客要求,增强顾客满意”。 2、范围 适用于公司各部门质量目标的管理。 3、职责 3.1 总经理是公司质量目标责任人,总经理责成质量管理部提出公司总的质量目标,经管理者代表审核后,由总经理批准发布。 3.2 各部门提出本部门的质量目标,由管理者代表审批。 3.3 质量管理部负责检查公司及公司各部门质量目标完成情况。 4、控制要点 4.1 质量目标是指在质量方面所追求的目的,质量目标建立在质量方针的基础上,是公司各职能部门和层次上所追求并加以实现的主要工作任务。 4.2 质量目标应包括: a.质量目标应在质量方针给定的框架上展开; b.质量目标应包括满足产品要求所需的内容; c.总经理应确保质量目标在公司相关职能(某项质量目标内容所涉及的职能部门)和层次(与实现某项质量目标有关的不同级别,如管理层,作业层等)得到建立,即将目标分解到不同的职能部门和层次中; 来自.资料搜索网 中国最大的资料库下载 文件编号:KD/SC— 第1版 第0次修改 第5.4/5.4.1章 策划/质量目标 第2页 共2页 d.质量目标应是可测量的,质量目标包括定性的和定量的两种,但在可能范围内,质量目标应尽可能定量。 5、相关文件 KD/GL(质管)001- <质量目标管理办法> 文件编号:KD/SC— 第1版 第0次修改 第5.4.2章 质量管理体系策划 第1页 共1页 1、目的 对质量管理体系进行策划,以满足质量目标及本手册第4.1章的要求。 2、范围 适用于公司对质量管理体系策划的全过程。 3、职责 3.1 总经理是质量管理体系策划的主要负责人。 3.2 质量管理部在总经理授权下,提出质量管理策划草案,经管理者代表审核,由总经理批准。 3.3 各相关部门负责质量管理体系策划结果的实施。 4、控制要点 4.1总经理应确保对公司的质量管理体系进行策划,以实现: a、公司已制定的全部质量目标; b、标准4.1中已识别的与质量管理体系有关的过程的策划结果。 4.2当公司的内部和外部发生重大变化时,公司应预先进行更改策划,以确保质量管理体系的完整性,防止质量管理体系的局部失效。 5、相关文件 KD/CX5.6- <管理评审程序> 文件编号:KD/SC— 第1版 第0次修改 第5.5章 职责、权限和沟通 第1页 共5页 1、目的 为了指挥、控制和协调公司质量活动及实现公司的目标,应对公司内的职责和权限进行规定并沟通。 2、范围 适用于公司内部的职责、权限的规定和沟通。 3、职责 3.1总经理应确保公司内的职责、权限得到规定和沟通。 3.2 管理者代表负责质量管理体系的建立、实施和保持。 3.3 行政部和质量管理部负责指导公司内职责和权限的沟通。 4、控制要点 4.1职责和权限 4.1.1总经理 a、按ISO9001: 标准的要求,建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性; b、对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据; c、以顾客为关注焦点,并达到增强顾客满意的目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足; d、制定公司质量方针并宣传贯彻;向全体员工传达满足顾客和法律法规的要求; e、建立公司质量目标,对质量管理体系进行策划,以满足质量目标的要求,并满足体系的实施和保持及持续改进其有效性的要求; f、确保公司内的职责、权限得到规定和沟通,任命管理者代表; g、主持管理评审,确保质量管理体系的适宜性,充分性和有效性; 文件编号:KD/SC— 第1版 第0次修改 第5.5章 职责、权限和沟通 第2页 共5页 h、根据公司的特点,确定所需资源,包括人力资源、基础设施和工作环境; i、组织相关部门和人员策划和开发产品实现所需的过程; j、主持A类合同评审,负责合同审批; k、负责对大型、贵重的监视和测量装置申购的审批; l、策划并实施监视、测量、分析和改进过程; m、对公司质量管理体系业绩进行
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