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污水处理厂一季度经营情况汇报(课堂PPT).ppt

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异,%,运营天数,天,90,90,0,0.0%,90,0,0.0%,实际处理量,m,3,6,544,828,6,911,856,-367,028.49,-5.3%,6,977,064,-432,236,-6.2%,用电单耗,kwh/m,3,0.3518,0.3325,0.02,6.0%,0.3532,-0.0015,-0.14%,药剂单耗,(PAC),kg/m,3,0.0088,0.001,0.0078,780.0%,0.01,-0.0012,-12.0%,药剂单耗,(PAM),kg/tds,7.25,6.41,0.84,13.1%,5.95,1.3,21.8%,出泥率,%,0.11,0.12,-0.01,-7.3,0.1275,-0.0135,-10.6,产泥量,吨,7,483.56,8,524.06,-1,040.50,-12.2%,8,899,-1,415,-15.9%,用水量,m,3,16,884.00,13,810.00,3,074.00,22.3%,17,527,-643,-3.7%,用水单耗,m,3,/m,3,0.0026,0.002,0.0006,30.0%,0.0025,0.0001,3.5%,1,、水量指标差异,由于,XX,区市政基础建设布局的调整,原有污水收集范围内的部分企业外迁,使得污水处理来量减少;,说明:厂外来水量减少,主要表现在进水集水井液位的降低。,2014,年,1-2,月份的进水液位统计平均值分别为,2.03m,、,2.88m,。,2013,年同期的进水液位平均值分别为:,2.4m,、,2.98m,。,1,月份处理水量未达到保底水量,以保底水量结算。,2013,年,11,月份,水务局要求,XX,厂对出水流量计进行标定,出水水量计,标定,误差为,3.7%,,修正后的流量计计量水量较之前约减少,3.7%,。,2,、处理电单耗,电单耗较,13,年减少,0.14%,,较预算增加,5.8%,,原因是实际处理水量较预算处减少,且受进水水质的影响(参照去年,运行负荷率,数据是降低的);,3,、化学药剂,PAC,(液体),聚合氯化铝,PAC,药耗较,13,年同期减少,较预算有一定增加。主要是春节,(二),XX,厂主要经营指标完成情况的差异分析,期间污泥处置单位放假,5,天,脱泥不正常导致出水,TP,出现波动,被迫投加了化学药剂增加除磷效果;,4,、,絮凝剂,PAM,水量的减少和泥性的变差(产泥率降低),一季度产泥量和絮凝剂,PAM,较预算和去年同期减少。而药剂单耗较预算和去年同期有所增加,主要原因是污泥外运经常不能满足生产运行需要,排泥不正常,造成污泥浓度的持续处在较高的浓度,产生了污泥的老化现象,加上多次遭受进水有机物超标的冲击,导致污泥性状的变差,引起产泥单耗的增加。,说明:根据环保在线监测网上的数据统计:一季度,进水氨氮累计监测,609,次,其中超标,167,次,去同期累计监测,649,次,,0,次超标。进水,COD,累计监测,823,次,超标,170,次,去同期累计监测是,643,次,,超标,125,次。进水有机物超标导致出水,COD,、,TP,超标,投加的化学药剂较预算有所增加。,5,、自来水,自来水用量较预算有所增加,较去年同期基本一致,。,项 目,单 位,1,季度,预 算,差 异,%,去年同期,差 异,%,运营天数,天,90,90,0,0.0%,90,0,0.0%,实际处理量,m,3,207,100,3,423,071,-215,971,-6.3%,3,480,666,-273,566,-7.9%,用电单耗,kwh/m,0.4037,0.3501,0.0524,14.9%,0.3601,0.0436,12.1%,药剂单耗,(PAC),kg/m,0.0256,0.05,-0.02,-48.8%,0.062,-0.0364,-58.7%,药剂单,(PAM),kg/tds,5.88,5.5,0.38,6.9%,6.72,-0.84,-12.5%,出泥率,%,0.08,0.10,-0.02,-17.0,0.10,-0.02,-15.7,产泥量,吨,2,676.96,3,429.00,-752.04,-21.9%,3,429,-752,-21.9%,用水量,m,4,449,6,300,-1851,-13.5%,5,263,-814,-15.5%,用水单耗,m/m,0.0014,0.0018,0.0004,-22.9%,0.0015,-0.0001,-8.3%,(三),XX,厂主要经营指标完成情况,1,、水量指标差异,受整个经济环境的影响,今年纺织行业普遍不景气,企业开工量不足,使得污水量有较明显的减少;,2,、处理电单耗,电单耗较,13,年增加,12.1%,,较,1,季度预算增加,14.9%,,原因是:,1,)处理水量减少,运行负荷率降低。,2,)受进水水质的影响。,13,年,1,季度进水有机物均值为,416mg/l,,,14,年,1,季度进水有机物均值为,466mg/l,,增加,12%,。进水水质的变化,客观上导致了水处理电耗的增大;,说明:根据环保在线监测网上的数据统计:一季度,进水氨氮累计监测,622,次,超标,10,次,,13,年同期累计监测,498,次,超标是,0,次;进水,COD,累计监测,603,次,超标,41,次,,13,年同期累计监测,622,次,超标,10,次。,3,、化学药剂,PAC,PAC,药耗较,13,年同期和,14,年预算有所降低,通过合理的工艺调控和进一步规范,PAC,药剂投加操作管理,药剂投加量减少。,(四),XX,厂主要经营指标完成情况的差异分析,4,、絮凝剂,PAM,一季度的产泥率有所降低,产泥量和药剂消耗量较预算和去年同期减少,药剂单耗虽较预算增加了,6.9%,,但较去年同期减少了,12.5%,。,5,、自来水,自来水用水单耗较预算减少,22.9%,,较去年同期减少,8.3%,。,项目,单 位,1,季度,预 算,差 异,%,去年同期,差异,%,运营天数,天,90,90,-,0.0%,90,0,0.0%,实际处理量,m,571,949,662,500,-90,551,-13.7%,617,155,-45,206,-7.3%,用电单耗,kwh/m,0.6626,0.5169,0.1457,28.2%,0.5667,0.0960,16.9%,用电量,kwh,378,951,341,746,37,205,10.9%,349,679,29,272,8.4%,药剂单耗,(PAC),KG/m,0.156,0.02,0.14,680.0%,0.0011,0.1549,14081.8%,药剂单耗,(PAM),kg/tds,10.22,7.5,2.72,36.3%,11.8,-1.58,-13.4%,出泥率,%,0.19,0.11,0.084,77.8,0.11,0.081,72.2,产泥量,吨,1,096.27,718.56,377.71,52.6%,688,408,59.3%,用水量,m,1,080,1080,0,0.0%,1,080,0,0.0%,用水单耗,m/m,0.0019,0.0017,0.0002,11.8%,0.0017,0.00015,8.6%,(五),XX,厂主要经营指标完成情况,1,、水量指标差异,受整个经济环境的影响,厂外来水量减少。体现在进水集水井降低,,1-3,月进水液位平均值分别为,4.9m,、,5.6m,、,5.0m,,,13,年,1-3,月同期进水液位平均值分别为:,6.4m,、,7.1m,、,7.1m,。,1-3,月,生产运行记录显示:间歇进水运行的天数分别为,12,、,4,、,11,天,。除上述水量减少的原因外,另一个原因是业主更换了,XX,泵站的管理人员,,因在交接问题上存在矛盾尚未得到圆满地解决,泵站运行始终不正常。,2,、处理电单耗,电单耗较,13,年增加,16.6%,,较,1,季度预算增加,29%,,原因是:,1,)处理水量减少,运行负荷率降低,运行负荷率仅为,63.7%,,,13,年为,68.6%,;,2,)进水中工业废水的有机物浓度高,,13,年,1,季度进水有机物均值为,353.1mg/L,,,14,年,1,季度进水有机物均值为,487mg/L,,增加,37.94%,;,3,),1,月份出水氨氮超标频繁,电耗明显增加,达到,0.7942kwh/m,3,。,(六),XX,厂主要经营指标完成情况的差异分析,3,、,化学药剂,PAC,13,年,1,季度采用的是固体硫酸铝,作用是除磷,,14,年所作预算按固体硫酸铝编制,但,14,年,1,季度实际采用液体聚合氯化铝,目的是增加污泥絮凝效果,辅助去除,COD,,降低出水有机物。由于进水有机物浓度间歇超标情况较为严重,出水有机物波动也较为频繁,增加了化学药剂投加量。,4,、絮凝剂,PAM,进水有机物浓度增加,产泥率较预算和,13,年同期增加较大。,1,季度产泥量是,1096.27,吨,较预算,718.56,吨和去年同期,688,吨,分别增加了,52.5%,和,59.3%,。相应的药剂消耗量也增加了。药剂单耗较预算增加,36%,,较去年同期减少了,13.39%,。,5,、自来水,自来水用水单耗较预算和去年同期保持基本平稳。,(八)财务经营管理指标完成情况的差异分析,一,、营业收入差异:,一季度营业收入较预算减少了,81,万元,较去年同期减少了,68,万元。原因有以下几方面:,1,、一季度处理水量相比预算减少,61,万吨,比去年同期减少了,76,万吨(,XX,厂出水计量水量较去年同期影响约,24,万吨),因水量比预算减少,使得营业收入比预算减少了,37,万元,占预算减少额的,46%,;,2,、从,2014,年开始,原,XX,厂员工工资转入大禹公司核算,使计税收入减少,相应的,XX,公司返还的税款收入较预算减少了,9,万元,占预算减少额的,11%,;,3,、,XX,厂,PAC,用药量比预算减少,使得药剂补偿收入较预算减少了,5,万元,占预算减少额的,6%,;,4,、因调整以前月度暂估数,减少收入,29,万元,占预算减少额的,36%,。项目包括:,13,年水量调整导致差异,5,万元(实际结算时因流量计检定问题,调整计费水量);,业主监管扣款差异,7,万元;,电费差异,3,万元;,一次性结算邹区,12,年和,13,年两年的自来水水费导致的差异是,4,万元;,14,年,计提工资时间不同导致的暂时性差异,8,万元;,其他扣款差异是,4,万元。,二、营业成本差异:,一季度实际营业成本相比预算减少,37,万元,下降,6%,,比去年同期减少,16,万元,下降,3%,,原因有以下几方面:,1,、药剂成本相比预算减少了,8,万元;,2,、工资费用相比预算减少了,30,万,原因有两点:一是工资计提的时间不同,部分工资费用暂时还未发生,出现的暂时性差异;二是计划招聘的员工,暂时未到岗,出现费用支出减少。,
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