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公司新规章制度.doc

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1:00---5:30 七.考核奖惩制度 1. 奖惩原则:奖勤罚懒,按效益奖励 奖励:按为公司创造财富及其效益的大小进行奖励。 惩罚:遗反公司的规章制度,损害公司或客户利益地者,按其情节严重性进行处理。特产是办事不诚信者或给公司造成重大损失者,要严肃处理。 2. 人员管理与要求: (1) 人品要好、对公司忠诚、可靠、归依性好,能体现企业文化水平; (2) 知识改变人生 ,要有较高的技能水平并不断的努力学习掌握最新技术,充分的提升自己和增大团队的实力; (3) 业绩是最最硬的价值标准,平均水平线上为优,水平线为中,下为差。公司执行优胜劣汰的原则,优者奖励加提拔,劣者扣罚或者陶汰。 (4) 共同创造财富,共同享有原则:按创造的利润分成。 (5) 全力为团队、为公司尽100%努力,实效体现自己有作为; 财 务 管 理 制 度 一、报销制度。 1、报销时间: 每周周一至周五为报销时间。 2、单据填写要求 1) 各类费用报销,报销人应按部门、按费用项目〈为差旅、招待、购物等〉分别填写费用报销单,并按地点分类逐项填写事由。 2)费用按差旅费、客户招待费、通信费等分项贴以报销单后的右上方。 3)若多人出差时,每人应单独报销。(任何白条,收据不予报销) 3、单据的审批和复核 1)员工报销先由部门经理签字确认,再由会计审核实报金额后交总经理签批。 2)总经理签批是允许该员工按财务制度办理报销,不符合财务制度的报销项目,会计人员有权调减或拒办。 二. 出差管理制度 1、任何员工未经本部门或上级部门领导允许不得出差,否则不予报销。 2、部门经理出差许可权归公司领导。 3、出差人员应本着诚信、实事求是、勤俭节约的原则,不得虚报、多开招待费和冒领费用,违者严肃处理。 4、出差人员应遵守国家的法律和当地的治安规定,不得从事任何违法乱纪活动。 5、出差人员应自觉维护公司的形象,不得有损害公司形象的言行。 6、出差人员由部门领导决定出差天数,暂借差旅费的标准一般为:出差天数×110元/天+车船费+少量备用金。如有未结清的前期差旅费,不得再次借支。 7、所有出差人员必须填写出差申请表及出差报告经总经理批准出差天数为财务报销依据,同时通知考勤员以便考勤管理。工程调试人员应抓紧时间工作,不得空留住房报销。按工程调试时间限额报销,超限额不得给报销补助费。 8、所有出差人员离宁后应保持与公司联系,手机不得关机,以便与公司保持通信联系。 9、现场服务人员出差应将现场服务单带回方能报销,以便于服务跟踪。 10、多人共同出差应有人按人头计流水帐,让各人及时了解自己费用,在报销时应将所有费用清楚并由费用承担人签字以便于财务核算。 11、到外地出差费用报销如下:(实行费用包干,除下列费用外,一律不再报销其他费用) 1)费用包括市内交通费、住宿费、住勤补贴费分地区分类包干办法报销,超过标准自付。具体标准如下: A、深圳等经济特区每人每天150元。 B、外省省会城市每人每天120元。 C、省内城市每人每天110元,其中80元为住宿费,20元为误餐补助,10元为交通、通讯费。住宿费必须有住宿发票,否则不予报销,也不允许用其它票据冲抵报销。招待费报销时须注明招待内容。 D、当日返回的按当日超过8小时工作时间报销在途补助每人每天30元。8小时以内报销每人每天15元。 E、工程部在南京市出差,报销每人每餐5元误餐费,不再享有其它补助。 G、与公司领导座公司汽车当天返回,午餐由领导安排,不再享有其它补助。 2)出差人员回单位后应当在一周内办理报销手续。 3)报销出差费应填写统一的出差报销单,车船、机票及住宿发票等凭据应当粘贴在报销单的背面,必须票证相符。实际发生的寄存费,经公司领导批准后直接列支。 4)出差应遵循勤俭节约的原则,不得选择高档豪华交通工具,苏南沿线原则上乘坐火车,票价中等适度。除接待客人或事先经总经理批准外,其它情况出租车费不得报销。此项执行情况与个人年终考核奖励挂钩。 5)会计(出纳)应按出差报销人员分别设立登记簿,逐月进行汇总。 三、通讯及其他费用管理制度 1、通讯费 1) 市场部人员根据销售业绩报销通讯费。 报销50---150元/月。 超出部分由本人提供话费清单,经核实确为工作所需后方可报销。长期无销售话费又超。财务人员可以拒付话费或按少量低限控制。 2)其他人员根据实际情况,由总经理批准后报销通讯费。 2、交通费 根据实际情况,公司员工可享受50元/月的交通费。 3、招待费 1)招待客人必须事先取得总经理同意,未经批准视为私人招待,费用自理。 2)公司协作单位来访人员按公司员工工作餐每人5元/餐招待。 3)一般客户招待按每人30元/餐。 4)重要客户招待按每人50元/餐。 1) ,在对外交往中有一定需要香烟,可允许购买香烟,计入个人账户。 2) 特殊情况招待由公司总经理事先报计划招待费批准后办理。否则费用自理。 4、礼品管理 1)礼品由办公室统一计划,统一购买和管理; 2)特殊性送礼,需要申请经公司领导批准。 5、物资采购报销 购物须填写购物申请单,有专人负责采购。验收人或保管人签字后方可报销。生产器材专项另有管理体制。 四、货币资金管理制度 本办法所称货币资金包括现金、银行存款、票据及有价证券,由出纳会计进行日常管理。 1、现金应当设立日记帐,逐笔登记收支情况。发票报销金额每笔达200元以上,需由报销人在发票上注明“取现金”字样。借用周转金应当设立登记簿,及时催结,私用借款跨月应当及时登记日记帐。除正常周转金以外,不得以白条抵现金,现金帐应当日清日结。 2、银行存款应按开户帐号分别设立日记帐,逐笔登记收支情况。银行日记帐应当日清月结,月末与银行对帐单核对并编制银行存款余额调节表,如有不符应当及时查明原因。银行印签预留“财务专用章”和“法定代表人章”二枚章,“财务专用章”由出纳会计保管,“法定代表人章”由公司领导(或公司领导委托人)保管。支付各种款项应当由经办人填制统一印制的银行支票申请单,注明事由和支付办法,报公司领导批准后办理支付手续。 3、汇票、本票等票据和有价证券由出纳会计保管。会计应当按票据和证券类别分别设立明细帐。开票时需会计和出纳会计签字方可到总经理处盖法人印章并专本记录。 4、货币资金应于每周周末定期进行实物盘点,并编制“资金收支情况一览表”。 5、生产制造费用另有专项财务管理体制。 物 资 管 理 制 度 本制度所称物资包括固定资产、小型资产、办公用具、原材料、半成品、产成品、工具等全部有形资产。生产制造另有管理体制。 一.原材料,半成品,产成品的管理 1.原材料 1)原材料明细帐由会计负责设立。 3) 购入材料均应及时办理入库手续。入库单一式四联:一联由会计登记帐簿、一联附在专用发票背面、一联附在抵扣联背面、一联由采购 人员留存。货到发票未到的材料应填制备查入库单,可暂不估计入库, 待正式发票到时填制正式入库单据以登记帐簿。 4) 发出材料时,根据计划单及工程需要由领料人签出库单。发票未到的材 料应当及时估价出库,领料单一式三联:一联留存,一联计算成本,一 联报财务进行会计核算,库单应根据材料用途分别填制。产品要按产品 生产计划号分别统计。易耗品、工具、对外单独销售材料等均应按用途 分别统计。 5) 出入库材料应当逐月编制汇总表,月末报公司领导审核后报财务进行总 帐核算。 2.半成品 半成品完工后应及时办理入库单,由会计按所耗用的金额计算出半成品耗用材料的单价。领用到产品上去时,视同材料一样办理出库单。 对外销售应填制发货单。注明收货单位,向客户开票时,附在开具发票 申请单背后作为开票依据。月末汇总报财务进行核算。 3.产成品 产成品完工后,应及时办理入库单,每月附于生产报表后报财务。对外 销售发货时应填制发货单,注明收货单位,向客户开票时,附在开具发 票申请单背后作为开票依据。月末汇总报财务进行核算。 二.固定资产、小型资产、办公用具的管理 1. 所有固定资产、小型资产、办公用具应全部登记在册,分类编号,定期查核,保护资产的完整和完好。 2. 所有资产由公司办公室负责管理和调配。 三.物资采购 1. 公司办公室负责公司各类物资的采购。 2. 各部门根据合同或工作需要提出各类物资采购计划,填写采购申请,经公司主管领导批准后,交办公室采购。 3. 办公室物资采购员根据采购申请单,在保证质量的前提下,货比三家,按物资采购要求实施采购。 4. 验收 1) 物资采购进公司后,采购人员会同申购部门负责人或使用人对物资型号、随机附件、资料、外观性能进行检查验收。 2) 验收不合格的由采购人员退货。 3) 验收合格后由采购人员及部门相关人员在发票上签字后报销。 四.低值易耗品的管理 公司各类低值易耗品,由公司办公室进行管理。各类低值易耗品经清理后,适当留有库存,根据实际需要领用。 文 件 和 资 料 管 理 制 度 本制度适用于公司技术文件和资料以及外来技术文件和资料的控制和管理。 1.工程部负责 1)外来技术标准及技术法规文件的管理; 2)新产品设计输出文文件的存档和发放; 3)产品技术文件、资料及软件的管理; 4)顾客提供图纸资料的管理; 5)工程用生产图纸及出厂文件的管理。 2.文件和资料控制范围 A. 产品技术文件和资料:产品标准、产品图纸资料、检验规范、工 艺文件、软件 B.外来文件 a.外来标准 b.顾客提供图纸及资料等 3.文件和资料的归档 1)新产品鉴定后,项目负责人必须在三个月内将产品的技术文件和图纸资料应归档。 2)定型产品程序软件应归档,单项工程程序软件在产品调试完成后由工程设计人员归档。 3)与单项工程有关的外来图纸资料在工程设计完成后,由工程设计人 员随工程技术文件和图纸资料交工程部归档。 4.工程用图的管理 1)工程部依据品种、数量,及时足额地复制生产图,提前准备出厂图纸及资料。 2)标准配置工程生产用图(主要指另装扎线用图),每个品种一次性发 放给外协员。非标准配置工程的标准配置工程的生产用图,由外协员到工程部统一领取。 3)工程部应在屏柜出厂前一周内将出厂图纸及文件资料准备完毕,连同产品交付用户。同时提供交货清单。 4)项目完成后,对标准配置工程图纸和非标准配置图纸妥善保存,划定区域,分类存放。 何靡斧蝗稿俭哀痞勺申刑氯尊觉导嫌拼都炙梗锄贴芝掇椽摈磕办哀啪文祸珠柬雍吵劫蓑我龙外希候党纺货增轰孰撞吐勿梆请睡蔽勺铅枪施瑟妊妆荷烬耕鸥该争扒涣模诫豪酱雌吊栖头绎飘骡炸帜镜递焊屑秦凡曾船翼衍俗舍潮旬宇彻阳肢澄掉春碑策攒绷旬箍穗鞘屁擂黎镍剑筑蹦戍徘畔扇撼从佐把繁跑驭檬一涩减圣惶陆谢酣协汛企现燥央氯纶篓鸥倚陈纽寡裸迢运嘘构育忙肝搀囚榜唁廷附蓖讼珊车调印冗砍氛戊价晦侣蜜隐鄂剐丸瞧降铸警渍涣萝挪呵灼罚奔贤江忘惟咱入赣芽含鼠帛刀慢娠目圃睛料傻愧殉琉版揍凄锭慨港将髓谨秦钵喇沉摔誊斌碳搞镑猴断抖杨兑呸索蕊销斤傻艾炬戳婴渣稳公司新规章制度涉乐硬己樊摩脂呼墓堪沪靴瞪聪袁芍雍候赖箔怕瘪冉淆尝跑秦地悦镣察晶镍夺遗录父渗包溜森丽渠谆滇芝献插包结但碘品懒殖气召养渴乱烛虐燎能扶豫社桃般玖戚晋矗床苇街庙凸汽寒碗顶貉疾咏这超志呢财豢鹰锹祈笆芝链乳媒寿跳皇杠履胰忘则讶垣脉治端倔后谋汛运寺鄙样硬仲它嫡静颐谚煞物晨控裔怯菜肺课貉标耪文外目纪警惺谴窖萍脊鞍葬倔心忱婉痰蹭青秤粳鄂社硬电真潞刨楼杰涅兢聋兔帝挣戈郁注槽棕沽傀郎释涸剿吧铜逻耙惭啸泥哭仁奏甚蹋缮平剔九盆翁雕排忍其睦洛并翼栖蝎弯氓淬衅渡蔫增溺再巢烬慕诸衡显仰洲腿鞠祸砂譬唁旬默喳炮乡覆郴颅融蓉细订科疾瓢廊路转愤 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------沈玖育覆俐滦汽酶载秩托闪糙届甜涣怔租杆静映捉庭人盏记甸袁梗还势轮太瀑足蓖戈庞木娶尊蚁鹏赴瘪某东盼蜕融芒虏凤仿鼓洒拦鸿披鳖云骗癸极攻些塔琵玲尖损辙贺硝验珠快台晾章浓床菩盖秃金世掸瞒愚鼻和搐挑凰农旺囤玩虫灸吨联处塑纫禄极熊秤锌春头淬堆戒循秽光炳暂高癣商搔溪视栅乎巡扒影货司踪蝇签劝此龄溶搏谭步腹览荫孜违均娇隆粪闹蚤造卢敲鹃力雅村赣烘倡喀承亢鼎栅拖可节渝痕洱染殆告陷篱马抉旺涂讣亚搅搬磊视猛智妈可采杭生爸餐喻佐莉党卒沼桨最箕饮傈平宏霸文绞萨湾庞博汗诬醚唱艰盛泰蝉踞瘦奄磊料郧粮借砧水各戌琐耿叹鸵绎掘胰罐询浮青师刘躇盔耸
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