资源描述
配件入库制度
1. 根据随货同行清单清点配件件数,当厂家送货清单与实际收货不符时应按实际收货数办理入库手续,当天到货的配件必须当天清点、当天上架、当天入库、当天建立库存卡.
2. 零散配件需逐一清对数量,整件配件开箱验收清点.
3. 收发员根据验收的送货清单清点无误后在送货单上签名确认
4. 收发员必须按照仓位归整好配件,并随时登记相关入库内容包括购进时间、配件编码、配件名称、单位、数量切实管理好库存卡并登记入账(包括电脑账及手工账)。
5. 收发员打印入库单一式三联并签名确认,一联(白色)配件部留存,另两联交至财务部留存,财务部审核后,财务部在仓库联上签名并退回配件部。
6. 验收不合格的配件一律摆放在退货区,严禁入库。由计划员负责向厂家索赔跟踪。
配件出库制度
1. 配件人员根据车辆维修工单,进行配货。
2. 对应工单号在系统中录入领用配件,生成出库单。
3. 让维修工核对配件,然后签收领料单.
4. 配件的出库在遵循流程操作的前提下必须严格按照“先配货、后记卡、再出库”的原则,并同时按照“先进先出”的原则做好配件出库工作。
5. 保存出库单凭证,做好台账管理.
6. 领用配件退库时,仓管员必须对退库配件进行检查,在保证退库配件性能完好,对二次销售不产生任何影响下方可办理退库手续。
7. 配件出库后要及时消账(电脑账、手工账及库存卡)
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