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集团内部审计工作调研提纲.docx

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集团内部审计工作调研提纲 集团内部审计工作调研提纲 一、调研范围 1.二级权属企业及代管企业 二、调研内容 审计工作开展情况,工作亮点、好的做法;存在哪些不足;对总审计师制度的认识和想法;下一阶段工作计划;需要集团公司协调解决的问题;对集团公司审计管理体制、审计工作开展、审计队伍建设等方面的意见和建议。 (一)审计管理组织体系建设情况、内部审计机构设置情况、分管领导分管的主要工作及分管的部门等情况,审计机构人员配备情况,包括人数、年龄结构、学历、职称、专业结构、持证情况等,审计专兼职人员情况。 (二)审计职责定位,审计制度建设及执行情况。 (三)近三年审计工作开展情况,取得的主要成效 1.审计工作计划管理情况,年度审计计划制定的依据、重点内容、审批流程、实施方式及计划完成情况等。 2.各类审计项目开展情况,包括经济责任审计、年度经营业绩审计、工程审计、以及各类专项审计开展情况。审计工作职能和作用在企业整体管理中是如何体现的 3.审计整改及审计成果运用情况 ⑴是否组织召开专题会议,是否建立协同整改机制、落实责任部门或责任人员、明确整改目标和时间,是否定期检查督办,是否将整改工作与绩效考核挂钩。 ⑵接受集团公司审计发现问题的整改情况,未完成整改问题的主要原因、难点及其解决思路。 ⑶审计责任追究机制建立及其执行情况。 ⑷对审计发现的共性问题采取了哪些措施,防止屡审屡犯。 ⑸自行组织开展的审计项目发现问题的整改落实情况。 ⑹接受外部审计发现问题的整改情况。 4.审计部门在绩效考核中的职责、发挥的作用,包括对企业总部及所属企业两个层面。 5.审计项目组织、资源配置、审前调查及审计方案制定、审计进度控制、审计质量控制、审计报告出具方式等情况。审计业务外包情况。 6.审计部门与相关职能部门工作联动情况,包括组织开展联合审计、专项检查以及协同整改情况。 7.本单位组织审计人员后续教育培训情况。 8.审计档案管理是否规范,审计工作底稿、审计征求意见稿等资料是否齐全 (四)对总审计师制度的认识,对工程建设板块由集团派驻总审计师全面负责内部审计工作的想法。 (五)存在的问题和困难 1.主要领导是否重视和支持审计工作,机构设置、人员配备、经费是否满足本企业开展审计工作的需要。 2.审计职责定位是否清晰,审计的独立性和监督作用是否充分发挥。 3.在审计规范化、标准化、程序化、信息化等方面存在哪些不足。 4.集团企业审计组织体系是否建立健全,在管控机制和审计工作上下联动等方面还存在哪些不足。 (六)下一步工作安排 本企业今后审计工作的思路、审计工作规划,如何加强审计组织体系建设、强化对所属企业的审计管控与业务指导。 (七)对集团公司的建议和意见 1.对集团公司审计管理体制、审计工作开展、加强集团总部与各企业审计部门工作的上下联动、不断提高审计工作的覆盖率和渗透力等方面的建议。 2.对开展重点投资项目、国际项目及亏损项目审计的思路和建议,包括: ⑴对于由集团公司统一组织、所属企业自查、集团公司重点抽查的组织和工作方式,在落实上有什么困难,需要在集团公司层面解决的问题。 ⑵在项目实施的哪个阶段具备审计条件,才能取得更好的审计效果。 3.在接受集团公司审计工作配合方面,特别是在提供审计所需资料方面有哪些困难和问题,对集团公司如何改进审计工作的意见和建议。 4.对集团公司(包括集团公司、集团企业及所属企业、其他所属企业各层面)审计队伍建设方面的建议。 5.对审计人员岗位考核及后续教育培训等方面的建议。 6.拟建立审计专家库,为集团公司组织开展内部审计做好人才资源储备。对审计专家库的建立方式、人才结构及入选条件、组织管理、调用方式等方面的建议。对如何做好审计部门现有人力资源、专家库人才资源和中介机构审计资源的有效配置方面的建议。 7.对于建设具有特色的审计文化(包括组织制度体系、审计理念、审计价值、工作组织、业务规范、人才素质及培养等)的思路或建议。
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