资源描述
物料放行管理规程
一、目的
建立物料放行的管理规程,保证投入生产物料的质量。
二、范围
适用于原辅料、包装材料的放行管理。
三、责任
品保部、物流部、生产部对本管理规程的实施负责。
四、规程
1、物料放行的条件
1.1 物料的初验是合格的,并有初验记录。
1.2 物料的取样过程符合相关的取样规程要求。
1.3 物料的检验结果是合格的,并经QA负责人审核。
1.4 提供该物料的供应商审计是符合相关要求的。
2、物料放行审核内容
2.1 供应商资质状况:是否为合法的供应商。
2.2 定点采购:是否与公司批准的定点采购单位一致。
2.3 供应商审计状况:是否有公司审计并分颁发的“合格供应商证书〞。
2.4 购货品种:是否为通过企业审计的品种。
2.5 检验报告单:供应商是否提供该批物料检验报告单。
2.6 送料单或请验单:填写完整,准确,无误。
2.7 外包检查:是否破损、污染,标签是否完整等。
2.8 仓储条件:仓库条件是否合适该物料贮存。
2.9 取样:是否执行已批准的取样规程。
2.10 检验:是否执行已批准的检验标准操作规程。
2.11 检验结果:是否符合已批准质量标准的规定。
3、物料的放行管理
3.1 按照物流部制定的《物料验收入库管理规程》(**-SOP4001006)进行验收,符合要求的方可办理入库待验手续,由仓库管理员负责。
3.2 物料经质量管理部门检验后,出具检验报告书,QA应依据检验报告的结论,发放相应数量的物料合格证或物料不合格证。
3.3 物料检验合格后,品保部授权的物料放行审核员〔QA〕负责对物料放行的审核工作。
3.4 物料放行审核员〔QA〕按照物料放行审核内容,对物料进行审核,并填写“物料放行审核记录〞〔**-SOP200101101-00〕。
3.5 放行审核项目全部符合规定后,审核员应在物料放行审核记录上签名,并同该物料的送料单或请验单、检验报告书一并送交品保部经理复核。
3.6 品保部经理对该物料的送料单或请验单、检验报告书、物料放行审核记录进一步确认无误,
符合放行标准后,在物料放行审核记录上签字放行。
3.7 品保部经理依据审核的内容,填写“物料放行单〞〔**-SOP200101102-00〕。
3.8 仓库管理员在收到品保部发放的“物料放行单〞和“物料合格证〞〔**-SOP200101103-00〕后方可对该物料放行。
3.9 物料的在库管理和物料发放工作由仓库管理员执行相关的管理规程。
4、拒绝放行
4.1 对检验不合格的物料不予放行。
4.2 对审核内容不符合要求的物料不予放行。
4.3 审核内容如与规定有偏离,应有具体的书面说明和批准手续,否则审核员有权推迟物料放行日期或拒绝放行。
4.4 对拒绝放行的物料,执行相关的不合格品处理管理规程。
对不合格的物料则按退货处理。
对不合格的印字包装材料,应通知供应商来公司复核,其后执行相关的销毁管理规程。
5、物料放行单编号
5.1 物料放行单编号由英文字母和数字组成。
5.2 英文字母用WL表示:代表物料。
5.3 数字用六位数字表示:前两位数字表示年份的后两位,后四位数字表示流水号。
5.4 物料放行单编号表示形式为:WL﹡﹡﹡﹡﹡﹡
6、注意事项
6.1 各职能部门互相协调,按规按时间及时请验、审核,不得拖延、延误物料的放行。
6.2 物流部门的初验应在一个工作日内完成。
6.3 品保部的检验工作应执行《检品流程及检验管理规程》〔**-SOP2021016〕。
6.4 品保部的审核工作应在检验结果报告后的半个工作日内完成;物料的放行应在一个工作日内完成。
6.5 物料放行单应纳进批生产记录中。
6.6 对外包装供应商可不提供该批物料的检验报告单。
7、附表
7.1 附表1:物料放行审核记录〔**-SOP200101101-00〕。
7.2 附表2:物料放行单〔**-SOP200101102-00〕。
7.3 附表3:合格证〔**-SOP200101103-00〕。
7.4 附表4:不合格证〔**-SOP200101104-00〕。
8 本文件的发放范围〔部门名称-代码〕:GMP办公室-100、品保部-200、生产部-300、物流部-400各1份。
物料放行审核记录
物料名称
规 格
批 号
数 量
物料编号
有效期至
检验单号
请验日期
审核依据
物料放行管理规程
报告日期
供货单位
审 核 内 容
审 核 结 果
1
供应商是否为合法的供应商
是 □
否 □
2
是否与公司批准的定点采购单位一致
是 □
否 □
3
是否有公司审计并分颁发的“合格供应商证书〞
是 □
否 □
4
本物料是否为通过企业审计的品种
是 □
否 □
5
供应商是否提供该批物料检验报告单
是 □
否 □
6
物料的初验是否合格的,是否有初验记录
是 □
否 □
7
送料单或请验单是否填写完整,准确,无误
是 □
否 □
8
物料的外包装是否破损、污染,标签是否完整等
是 □
否 □
9
仓库条件是否合适该物料贮存
是 □
否 □
10
取样是否执行已批准的取样规程
是 □
否 □
11
检验是否执行已批准的检验标准操作规程
是 □
否 □
12
检验结果是否符合已批准质量标准的规定
是 □
否 □
13
检验报告及记录是否完整,签章是否完备
是 □
否 □
14
审核内容是否与规定有偏离
是 □
否 □
15
偏离是否及时处理,处理手续是否齐全
是 □
否 □
结 论
经审核,该物料供应商是经过我公司审计合格的,在提供本批物料时所有的审核内容均符合GMP的要求,取样及检验过程符合相关规程的规定,检验结果符合规定,同意放行。
审核人/日期:
放行批准
批准人/日期:
物料放行单
放行单编号:
经审核,品名为 批号为
规格为 入库数量为
的物料,供应商是经过我公司审计合格的,在提供本批物料时所有的审核内容均符合GMP的要求,取样及检验过程符合相关规程的规定,检验结果符合规定。
现准予放行。 放 行 人:
放行日期:
合 格 证
物料名称
物料批号
物料规格
物料总量
检 验 人
签 发 人
签发日期
宿州华康生物化学
不 合 格 证
物料名称
物料批号
物料规格
物料总量
不合格项
检 验 人
签 发 人
签发日期
宿州华康生物化学
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