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投资公司财务管理制度.docx

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财务管理制度 第一章财务审批制度 为保障本公司财务管理工作有序、规范地进行,确保资金进出安全,明确财务管理部门审批职责,严格控制费用支出,特制订本制度。 一、财务审批实行集中管理,每月25日需要提供下个月资金月报表,对预计的费用进行计划申报,由董事长审批,下个月资金原则上由总经理一支笔审批。如有特殊情况,总经理可授权临时审批,并由总经理事后补批。 二、资金使用审批办法: (一)对外投资款,预付款及结算付款,应付债务,购建固定资产、无形资产及其他长期资产,到期短期借款、长期借款的偿还: 1. 支付时应填列公司统一使用的《资金使用审批单》,并按规定填清内容。 2. 报批程序: (1) 经办人填写《资金使用审批单》,随附合同、协议等相关资料,供领导审批; (2) 财务管理部经理审核(或需相关主管会计初审后);; (3 )由总经理授权执行总经理或副总经理临时审批; (4)总经理统一审批。 如属对外投资款项,必需报请公司董事会决议批准后由总经理审批。 (二)其他各项费用 1. 其它各项费用包括:备用金、差旅费。 2. 预借备用金或差旅费: 各部门员工因公需预借备用金或差旅费,应填写专项借款单,说明原因,总经理批准。 3. 员工出差回公司后七天内办理还款手续,如不及时结清借款又无特殊理由的,财务管理部将从次月工资中扣回。所需支付金额小于4元的款项,由经办人员自行解决,不予办理借款。 4. 员工出差返回公司七天内,应填写《差旅费报销单》,由所在部门经理及财务管理部经理审核,总经理批准后到财务管理部报销。 5. 出差住宿费实行限额报销,以实际住宿天数计报。住宿标准由总经理批准后报销。参加培训或有关会议的住宿费用按实报销。 6. 出差员工除自备交通工具外,一般须乘坐火车、汽车、轮船。如乘飞机,需经公司领导批准。 三、支票管理: 1. 支票领用实行登记制度。 2. 严格控制签发空白支票,如有特殊情况需签发时,支票上要填明收款单位、款项用途、签发日期。领用人在支票存根及支票领用簿上签名。 3. 经办人领出支票后原则上应在三天内到财务管理部办理销账手续。 四、费用报销: 1. 业务招待费: (1) 业务招待费应本着小额、合理、必需、节约”的原则进行开支,不得计提发给个人。 (2) 临时性发生的接待费用,由经办人填写报销单,事后说明事由,报总经理批准。 2. 办公费用: 低值易耗品和办公用品的采购、印制,参照《日常办公管理制度》执行,由经办人、保管人签字,报总经理批准后报销。 3. 工资、津贴和福利支出等日常性费用由财务管理部造表、总经理审批后发放,遇有变动需及时办理变动审批手续。 4. 通讯费报销:按《市内交通费、手机通讯费管理规定》执行,财务管理部审核、经总经理批准后报销。 6.员工市内办事交通问题按《市内交通费、手机通讯费管理规定》执行,财务管理部审核、经总经理批准后报销。 第二章费用开支管理规定 为加强公司内部管理,规范费用开支的程序与办法,遵照国家有关法律、法规结合公司财务制度,本着必需、合理、节约”的原则,公司对各项费用开支均实行归控制管理,具体费用的审批权限、开支标准及办法统一规定如下: 一、费用开支范围 业务接待(招待)费、中介(礼品)费、固定资产购置费、办公用品购置费、低值易耗品购置费、办公费、交通费、差旅费、邮电通讯费、员工再教育费、医药费及福利补贴费等。 二、费用开支审批权限的归属 公司各项费用开支原则上实行总经理一支笔审批,总经理审批的主要范围:业务接待(招待)费、中介(礼品)费、固定资产购置费、办公用品或其它低值易耗品购置费、差旅费、市内交通费等; 三、费用开支标准及办法: 1. 业务接待(招待)费:根据工作性质限定接待标准和金额。。 原则上招待费用在10元以上的接待客户应事先填写招待费审批单”经公司总经理或总经理授权的分管领导批准后方可执行。 特殊情况可先电话请示同意,并于事后补办手续,注明招待客人名单与招待理由。 2. 中介(礼品)费: 因业务需要支付中介费或赠送礼品,须事先经公司总经理批准。 3. 固定资产购置费: 凡属固定资产性质的费用开支,无论金额大小均需总经理批准后方可购置,每年盘点核查一次,做到帐物相符。出现问题查明原因,并由责任人赔偿。属报废的按规定造清单经总经理批准后,由财务管理部凭此销帐。 4. 办公用品或其它低值易耗品购置费: 购置办公用品或其它低值易耗品须经总经理签字同意, 印制名片、订购报刊书籍等由管理部统一办理并验收入库。业务书籍在征得公司分管总经理同意下可自行购买, 5. 员工再教育费: 员工参加业务培训、职称考试经总经理签字后报销相关费用。
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