资源描述
浙江之路电气
程 序 文 件
文件编号:ZLQP-06
版 本:A
生效日期:2020.07.03
文件名称
合同评审控制程序
修订状态:0
页码:1/2
明确合同的要求并形成文件,消除合同双方的不一致,保证公司有能力满足顾客的要求。
适用于本公司产品销售合同、订单〔包括口头订单〕的评审、协调和修订控制。
销售部负责组织品保部、制造部、采购部、工程部对产品销售合同或订单进行评审,填写《合同评审表》,对合同的合法性、完整性、明确性进行评审,评审交货期限并负责与顾客的联系。
3.3品保部负责评审产品生产的检测能力。
工程部负责评审产品生产的技术能力。
3.5资材部负责评审生产能力、物料采购能力。
3.6总经理负责《合同评审表》的审批。
合同:针对公司库存有的现货产品和生产、技术能力可以满足的产品所订的合同,包括特别要求的常规产品的合同。
订单:同一顾客、同一型号产品,在已签订合同后,对后续订货所发出的订单。
销售部负责确定顾客明示的和识别顾客附加〔潜在〕的要求,包括习惯上隐含的,无必需明示的要求,必需履行的与产品有关的义务,相关质量法律法规、标准的要求,产品本身的适用性要求,以及顾客对产品的可靠、运输、服务等方面的要求。依据上述要求,填写《合同评审表》中的产品型号、数量、交货期以及合同的特别要求。
销售部负责提供出《合同评审表》,组织相关部门进行评审。
合同的评审应在合同签订之前进行,保证顾客的各项要求合理、明确、书面化、双方协调一致,公司有能力满足。
4.3.3 关于合同,依据合同要求,经制造部、品保部、采购部、工程部等部门在《合同评审表》中相应栏目签名确认,《合同评审表》最后要由总经理批准。
4.3.4 在合同评审过程中,由销售部业务人员负责与顾客联系,征求其书面看法。
4.3.5 关于重复订货的产品,由营业部以《订货清单》的形式下发给生管进行确认及生产安排。
合同评审后,经总经理审批后由销售部经理或其授权人员代表公司与顾客签订
合同。
关于口头订单,销售部负责将相关内容记录由总经理审批并经双方确认后生效,订单评审按4.3.3条进行。
浙江之路电气
程 序 文 件
文件编号:ZLQP-06
版 本:A
生效日期:2020.07.03
文件名称
合同评审控制程序
修订状态:0
页码:2/2
销售部负责与顾客的沟通,包括跟进合同的执行状况,依据必需要及时反馈给顾客,不定期的向顾客传递产品的信息,解答顾客的询问和咨询,组织处理顾客信息反馈和投诉等。
关于合同条款的任何修改,必需征求涉及条款内容的原评审部门和顾客的书面看法,由销售部把《合同修改通知单》发放到相关部门。
与合同评审相关的记录、合同正本,由销售部负责按顾客分类归档,每年度结束后,已完成的合同封存保管,并盖上公章。
5.相关文件:
无
6.1《合同评审表》 ZLJL-06-01
《订单清单》 ZLJL-06-02
6.3《合同修改通知单》 ZLJL-06-03
浙江之路电气
合 同 评 审 表
文件编号: ZLJL-06-01
合同编号
名 称
型 号
数量
单价
交货期
备 注
合同特别要求:
销售部/日期:
制造部看法:
签名/日期:
采购部看法:
签名/日期:
工程部看法:
签名/日期:
品保部看法:
签名/日期:
评审结论:
批准人/日期:
备注:合同为新产品或有特别要求〔包括技术指标、功能、主要零部件、外观等〕的产品,由制造 部、采购部、工程部、品保部评审,总经理批准。
浙江之路电气
合 同 修 改 通 知 单
文件编号: ZLJL-06-03
原合同编号
顾 客 名 称
原合同评审日期
合同修改提出 □顾客 □我方
修改内容:
重新签名/日期:
顾客签名确认/日期:
通知部门:
□ 制造部 □ 品保部 □ 采购部
□ 工程部 □ 财务部
□ 总经理
编制/日期
审批/日期
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