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后勤管理处维修材料管理办法.docx

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资源描述
后勤处日常零星维修材料管理办法 第一章总则 第一条为规范零星维修材料采购行为,优化管理程序,提高资金使用效益和工作效率,防止浪费和违规行为的发生,根据学院资产及财务管理有关规定,结合日常零星维修的实际需求,特制订本办法。 第二条本办法适用于学院日常零星维修材料批量招标采购、日常定点采购及市场询价采购。 第二章申购、审批与询价 第三条使用部门根据日常零星维修所需材料(批量招标采购维修材料种类需进行部门研究论证后),填写〃后勤处日常零星维修材料申购单",维修材料申购单品名、规格、数量、用途等填写齐全、清楚。 第四条后勤处日常零星维修材料申购单需由申购人、部门负责人主管处长、处长等签字审批,对部门申报维修材料用途、项目、数量等把关审核。 第五条审批后,报后勤处综合科,综合科根据使用部门所需维修材料种类,再向维修材料定点供应单位询价,按照询价结果申报政府采购计划网上流程。 第六条维修材料定点供应单位没有所需材料,综合科和使用部门人员对所申购维修材料进行市场询价,询价人需两人以上,按照"同质询价,货比三家,质优价廉”的原则,询价供应商至少三家,同时填写〃哈尔滨金融学院询价采购表”,按照询价结果申报政府采购计划网上流程。 第三章采购 第七条维修材料批量招标采购,需经学院党委会或院长办公会审议通过后,报学院国有资产管理处履行招标采购程序。 第八条维修材料定点供应采购,需根据使用部门填报的〃后勤处日常零星维修材料申购单”和供应商报价结果,与定点供应单位联系供货数量及送货时间,定期结算。 第九条询价采购,通过向三家以上供应商询价结果,综合评判进行采购,确定供货数量及送货时间,按时结算。 第四章验收入库 第十条批量招标采购维修材料到货时,必须经过申购部门验收人、库管员、记账员按送货单等凭证所列品名的数量进行严格清点,并仔细核对材料的型号、规格,申购部门验收人对材料的质量和功能负责,核对无误后入库,同时填写“后勤处日常零星维修材料批量招标采购入库单"。 第十一条日常零星采购维修材料到货时,须经过使用部门验收人、库管员按送货单等凭证所列品名的数量进行严格清点,并仔细核对材料的型号、规格,使用部门验收人对材料的质量和功能负责"亥对无误后直拨入使用部门材料库由使用部门负责管理。同时填写'后勤处日常零星维修材料入库单”。 第十二条在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量与送 货单不符时,不得入库,应及时通知退货或换货。 第五章出库 第十三条材料出库,库管员要做好出库登记,领用人签字。使用部门填报〃后勤处日常零星维修材料出库单〃。 第十四条材料出库,数量要准确。出库数量要和材料领用单实际数量相符。发生问题不能随意的更改,应查明原因。 第十五条材料出库后,由使用部门负责材料的用途、实际用量、保管等,如剩余材料数量较大或暂时不再使用,应及时返回材料库,并记录清楚。 第六章库内保管 第十六条材料入库,要按照不同的型号、规格和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存。 第十七条精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。 第十八条仓库保持通风,保持库内整洁,便于识别辨认。 第十九条做好防火、防盗、防潮工作,严禁无关的人员进入仓库。 第七章月末盘点 第二十条每月末记账员与库管员要对库存材料进行清点,做到账实相符。 第二十一条 在清查盘点中,如有差异,分清责任,根据情况履行报批手续,及时变更登记台账。 第二十二条及时反馈库存情况,避免出现材料积压时间过长造成浪费的现象。 第八章附则 第二十三条本办法自颁布之日起实施,由后勤处负责解释。
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