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汽车配件公司仓储物流管理制度仓储管理总体要求与考核.docx

1、 》》》》》本文格式为 word 版,下载后可编辑《《《《《 瑞安市凯峰汽车配件有限公司 仓储物流治理制度 1、目的 为加强公司的物流治理,妥当保管仓库库存物资,使采购物资入库及领 用、产品出入库规范化,避开发生不必要的损失,特制定时本制度。 2、范围 本制度包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库 的相关治理。 3、物流治理的总体要求 所有物资应做到:每月清点、核对,保持帐、卡、物三一致 ,并根据物资实 际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。 3.1 产成品 3.1.1 产成品的入库 3.1.1.1 产品完

2、工并经质量检验员检验合格后,成品车间主管填写“产成品入库 单”,要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量等填写齐全, 检验部门加盖“检验合格”章后,仓库治理员核对实物、合格证验收入库。仓 库保管员必须严格把关,对于手续不全或单据填写不完整,不答应物资入库。 3. 1. 1. 1. 1 产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。 3.1.1.2 验收入库的产品按品种,按销售需要摆放整洁,做到合理、牢固、整洁、 安全不超高。 3.1.2 产成品出库 3.1.2.1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写 1 /

3、4 》》》》》本文格式为 word 版,下载后可编辑《《《《《 产品出库单及收发清单 ,收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库 , 由仓库核 对后返财务部。 3.1.2.2 产品发货程序:1、仓库保管员接到通知后, 在仓库查看产品品种是否齐全, 以备发货; 2、按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货; 3、提货人 持产品出库单到财务部交款或办理相关手续, 4、仓库见销售、财务手续齐全后 方可发货。 3.1.2.3 对于零星销售的要先收款后发货,若销售价格低于公司规定最低价的, 必须经公司总经理批准后方可发货。 3.1.2.4 发出货物退回, 由业

4、务人员在货物退回当月及时办理退手续,并经质检部门 检验签字 ,有质量问题的 ,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后 ,交财 务帐务处理。 3.1.2.5 对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后,才能往外发货,同时经 办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则不予以发货。若是先发货的,售 后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续。 3.1.2.6 所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇非凡情况,最迟在一个季度内办 理完结算手续。 3.2 外加工材料 外加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理 ,并负责外加工材料 的收回。 3.2.1 外加工材料出库 3.2.1.

5、1 应填领料单(或出库单)并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料 类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、用途、领料人、发料人、批 2 / 4 》》》》》本文格式为 word 版,下载后可编辑《《《《《 准人签字。 3.2.1.2 领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。 3.2.2 外加工材料完工入库 3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同,同时按入库数量计算外加工单位的余留 材料数量。 3.2.2.2 仓库办理入库时,应核对原出库数量,完工返回入库的数量与出库数量 不符时,属加工报废或者丢失的应填“外加工赔偿清单”交受托单位签字确

6、认后, 随入库单返财务部。 3.2.2.3 外加工的成品入库价格应为:加工费加材料费,要求分别注明加工费、 材料费,加工费按外加工协议价格办理。 3.2.2.4 外加工材料要求当月返回,最长时间不能超过 2 个月,年终全部收回, 若外协未完工而不能收回,应致函对方予以确认。 3.3 采购物资 3.3.1 采购物资入库 3.3.1.1 仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核 对实物,根据购货发票填写入库单,要求分清类别,内容完整,正确无误。 3.3.1.2 无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供) 办理估价入库,并

7、在入库单上注明“暂估入库”,交采购员一份。开回发票后, 先开红票冲原暂估,注明“冲×年×月×日暂估”,再办理正式入库。 3.3.2 采购物资出库 3.3.2.1 生产物资由领料部门根据生产计划成套领用,注明用途,仔细填写领料 单,经车间主任或生产部长签字批准后,仓库保管员方可发料。 3 / 4 》》》》》本文格式为 word 版,下载后可编辑《《《《《 3.3.2.2 主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下,需存放生产现场的, 由车间代保管,购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量,仓库 保管员办理入库,车间核算员按入库数量同时办理出库,月末将

8、未用材料办理 假退料手续, 并填制“月份主要材料( )领用明细”报表。 仓库每月对车间未用材 料退库进行核对,无误后开据下月 1 日领料单,发现问题及时向领导汇报。 3.3.2.3 对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单,按账面价格 填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后,方可发货。 4 考核办法 4.1 仓库人员没按要求验收入库的,每次考核 10 元。 4.2 产品及材料出库手续不齐全,当事人每次考核 5 元。 4.3 没有开出门证而出公司的,每次考核门卫 50 元。 4.4 售后服务发出的产品, 旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人 10 元,第 2 个月仍未追回的考核产品原值。 4.5 发出商品办理结算不及时,超过 1 个月的每一笔业务考核当事人 10 元,超 过 2 个月的停发工资。 4.6 外加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。 4.7 产品出厂检查出现失误,造成的直接经济损失由责任人承担。 4 / 4

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