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厂房设施验证方案.docx

1、 厂房设施验证方案 39 2020年4月19日 文档仅供参考 厂房设施验证方案 方案编号:EQD-0088版本2.0.0 目 录 1. 概述 3 2. 组织及职责 4 3. 培训 4 4. 设计确认(DQ) 5 5. 安装确认(IQ) 8 6. 运行确认(OQ) 16 7. 性能确认(PQ) 22 8. 偏差处理 25 9. 验证总结 26 10. 再验证周期 26 11. 附录 26 1. 概述 1.1. 验证对象 本次验证对象为江苏长泰药业有限

2、公司南坝塘路1号的新药生产基地,该生产厂区为新建厂房。 江苏长泰药业有限公司成立于 ,专门从事于国家一类,三类药品及医疗器械的研究、开发和商品化生产。公司现有中试和医疗器械生产车间,符合中国GMP标准和医疗器械YY0287 idt ISO13485标准。为了满足产业化的需要,投资建设新厂房。项目总用地面积86364平方米(130亩),项目分三期,其中一期工程由世源科技工程有限公司设计,包括生产车间,研发中心,质检中心,综合楼等。所有设计均符合国家新版GMP,欧美cGMP标准,其它行业标准和地方规划要求。 一期项目为满足药品、医疗器械、保健品生产的要求具体包括:办公区、研发中心、分析

3、和质检中心、普药固体车间(单独HVAC系统)、医疗器械车间(单独HVAC系统)、GMP仓储区、微生物实验室、4号化学品库、9号门卫、11号消防站、厂区道路、锅炉房、变电所、厂区围墻、人流物流等工艺流程、给排水系统、强弱电系统、自控系统、暖通净化系统、蒸汽系统、照明系统、工艺用水系统等。 1.2. 验证目的 新建厂房,需对其进行验证,包括设计确认(DQ)、安装确认(IQ)、运行确认(OQ)和性能确认(PQ); 验证厂房设施的设计、安装、运行及最终的性能是否符合现行美国FDA标准、欧洲现行GMP标准、中国新版GMP标准及其它相关标准。 1.3. 验证依据 GB 50591-

4、 洁净室验收及施工规范-P5~129 GB 50034- 建筑照明设计标准-P34~P35 GMP 药品生产质量管理规范( 修订)第四章 GMP指南-厂房设施与设备-厂房 GMP附录-确认与验证 欧盟现行GMP-第二部分-第三章 美国FDA现行药品生产质量管理规范(cGMP)-C厂房与设施 DOC-0201仪器/设备确认的一般要求 DOC-0123环境、健康与安全(EHS)管理加厂房设施验证(确认)Memo 1.4. 质量要求 系统要符合相应规范、法规及法律的要求。 报告中用“是”或“否”判定结果是否符合要求,部分需进行文字性补充描述。 2. 组织

5、及职责 部门 姓名 职务 职责 设备部 徐祥 经理 起草验证方案及报告; 组织对方案实施人员的培训; 解决验证过程中产生的问题; 审核验证工作; 按照批准的方案组织实施 供应商 工程师 参与验证工作,进行技术指导 QC 质检员 负责验证取样、监测工作 组织QC实施验证检验工作; 提供检验数据以及检验报告 质量部 主管 审批验证方案及报告; 签发验证合格证(如需要)。 3. 培训 3.1. 目的 对验证实施的相关人员进行验证方案的培训。 3.2. 方法 工程/后期部工程师组织培训并检查验证实施人员的培训记录及培训日期。

6、 3.3. 可接受标准 参与验证的实施人员均在方案批准后,方案实施前,经过培训。 3.4. 结果 序号 检查项目 是否符合 1 培训记录(见附件1:培训记录) □是 □否 合格 □ 不合格 □ 检查人 日期 复核人 日期 4. 设计确认(DQ) 4.1. 设计确认目的 厂房用户需求文件(见附件2:厂房用户需求URS- -002)已批准。需要对厂房建设施工方,厂房选址,施工图纸等文件资料的收集进一步确认。 4.2. 施工方资格及服务确认 4.2.1. 目的 审查并确认施工方。 4.2.2. 方法 审查施工方的资格和

7、证件。 4.2.3. 可接受标准 证件齐全,并有专门的存放处。 4.2.4. 结果 序号 检查项目 可接受标准 存放处(结果) 是否符合 1 资质证明材料 具有 □是 □否 2 法人营业执照 具有 □是 □否 3 安全生产许可证 具有 □是 □否 4 质量体系认证证书 具有 □是 □否 、合格 □ 不合格 □ 检查人 日期 复核人 日期 4.3. 厂址选择及周边环境确认 4.3.1. 目的 确认厂房的选址、周边环境的状况。 4.3.2. 方法 目检。 4.3.3. 可

8、接受标准 符合各项相应标准。 4.3.4. 结果 序号 检查项目 可接受标准 是否符合 1 地址 厂房远离污染源且周围没有污染源 □是 □否 2 厂区平面布置 厂区平面布置合理, 生产、检验、仓储、办公等区域互不干扰 □是 □否 3 建筑使用性能分区 建筑按使用性能进行分区布置 □是 □否 4 常年风向 常年风向不会对产品生产造成污染 □是 □否 5 绿化 厂区周围应绿化,无漏土,不种植散发花粉的植物 □是 □否 合格 □ 不合格 □ 检查人 日期 复核人 日期 4.4. 设计图纸确认不但要齐全,还要

9、有符合性吧 4.4.1. 目的 确认图纸资料是否齐全。 4.4.2. 方法 检查图纸清单。 4.4.3. 可接受标准 所有图纸齐全、有效并有专门的存放地点。 4.4.4. 结果就这么多?防火,防虫? 序号 文件名称 可接受标准 存放地点 是否符合 1 建筑专业图 齐全、有效 □是 □否 2 动力专业图 齐全、有效 □是 □否 3 自控图 齐全、有效 □是 □否 4 结构专业图 齐全、有效 □是 □否 5 通信专业图 齐全、有效 □是 □否 6 给排水专业图 齐全、有效 □是 □否

10、 7 工艺专业图 齐全、有效 □是 □否 8 供电专业图 齐全、有效 □是 □否 9 电照专业图 齐全、有效 □是 □否 合格 □ 不合格 □ 检查人 日期 复核人 日期 4.5. 不符合项分析 确认过程中不能满足某项预先设定标准或偏差处理未完成,经评估对下一阶段的确认活动无重大影响,可对进行有条件的批准。 4.5.1. 检查情况:

11、

12、 检查人: 日期: 审核人: 日期: 4.5.2. 评估结论:

13、 总结人: 日期: 审核人: 日期: 4.6. 设计确认(DQ)结论

14、

15、 总结人: 日期: 审核人: 日期厂区,洁净区的设计确认? : 5. 安装确认(IQ施工方资质应该在这里核查 ) 5.1. 安装确认目的 生产设备、主要公用设施、净化系统等已单独进行安装确认,需对厂房结构、辅助设施、虫鼠防范设施、净化消毒系统等进一步确认。 5.2. 厂房结构确认确认 5.2.1. 目的 检查厂房结构施工是否符合设计图纸什么图纸,需列表 ,变更区域是否具有变更记录。 5.2.2. 方法 现场查看(见附件3:厂房房间编号对应表

16、 5.2.3. 可接受标准 各项检查项目符合相应指标。 5.2.4. 普通区域结果 序号 检查项目 可接受标准 是否符合 1 平面布局 符合设计要求 □是 □否 2 室外道路 平坦、宽阔 □是 □否 3 屋面 牢固、不漏水不漏水等仅经过现场查看,可能看不出来吧。 、无裂缝 □是 □否 4 墙面 整洁、接缝平整、无裂缝 □是 □否 5 室内地面 平坦、不起尘、无裂缝 □是 □否 6 绿化 植被健康、满布 □是 □否 7 区域分布 生产、检验、仓储、办公等区域互不干扰 □是 □否 合格 □ 不合格 □ 检

17、查人 日期 复核人 日期 5.2.5. 净化区域结果 序号 检查项目 可接受标准 是否符合 1 平面布局 符合设计要求 □是 □否 2 结构 采用彩钢板 □是 □否 3 连接处 采用圆弧连接,无缝隙 □是 □否 4 门 采用非木制门,光滑,平整 □是 □否 5 观察窗 采用固定、双层玻璃窗 □是 □否 6 传递窗 接缝严密,开向合理 □是 □否 7 地面 采用环氧树脂自流平、无裂缝 □是 □否 8 夹层 空间合理,便于维修 □是 □否 9 人物流通道 人流、物流通道分开,布局合理 □是

18、□否 合格 □ 不合格 □ 检查人 日期 复核人 日期 5.3. 配电通讯照明安装确认 5.3.1. 目的 检查配电通讯照明系统的安装质量。 5.3.2. 方法 目检现场。 5.3.3. 可接受标准 符合相应要求。 5.3.4. 结果 序号 检查项目 可接受标准 是否符合 1 配电 按照设备使用要求安装至相应的房间;消防用电设置有不间断电源; 配电管线应尽量暗装 □是 □否 2 通讯 弱电布局合理; 洁净区采用触摸屏电话; 关键区域设有门禁及监控摄像 □是 □否 3 照明 人员活动区域均装有照明

19、 洁净区内的照明灯具为吸顶明装; 疏散用应急照明按照国家标准设置; 照明灯具的周围采取了密封措施 □是 □否 合格 □ 不合格 □ 检查人 日期 复核人 日期 5.4. 给排水安装确认 5.4.1. 目的 检查给排水系统的安装质量。 5.4.2. 方法 目检现场。 5.4.3. 可接受标准 符合相应要求。 5.4.4. 结果 序号 检查项目 可接受标准 是否符合 1 给水 主管暗装,支管尽量暗装,管道铺设预留维修空间 □是 □否 2 排水 管道走向合理; 净化区排水系统应有空气阻隔装置; 净化区

20、地漏应有液封 □是 □否 3 管道处理 所有进入洁净区的给排水管道与墙壁、地面、天花处均进行密封处理 □是 □否 合格 □ 不合格 □ 检查人 日期 复核人 日期 5.5. 防虫鼠设施安装确认 5.5.1. 目的 检查虫鼠防范系统的安装质量。 5.5.2. 方法 目检现场。 5.5.3. 可接受标准 符合相应要求。 5.5.4. 结果 序号 检查项目 可接受标准 是否符合 1 防鼠设施 所有的人员、物料的出入口处的门均能够密闭,并装有防鼠设施 □是 □否 2 防鸟设施 所有的人员、物料的出入口处

21、的门均能够密闭防止鸟的进入 □是 □否 3 防虫设施 所有的出入口处的门均能够密闭,防止虫的进入,且入口处安装有诱虫灯 □是 □否 合格 □ 不合格 □ 检查人 日期 复核人 日期 5.6. 公用介质设施安装确认 5.6.1. 目的 检查公用介质系统的安装质量。 5.6.2. 方法 目检现场。 5.6.3. 可接受标准 符合相应要求。 5.6.4. 结果 序号 检查项目 可接受标准 是否符合 1 压缩空气系统 设备安装就位; 压缩空气管道应为不锈钢材质,无漏气 □是 □否 2 蒸汽系统 园区管道与

22、厂区连接正常; 管道应保温,保温层表面采用不锈钢包裹,且光滑,无凹凸 □是 □否 3 纯蒸汽系统 设备安装就位; 管道应保温,保温层表面采用不锈钢包裹,且光滑,无凹凸 □是 □否 4 冷冻水系统 设备安装就位; 冷冻水管道应保温,保温层采用橡塑 □是 □否 5 纯化水系统 设备安装就位; 管道应为不锈钢材质,无漏水 □是 □否 6 管道施工 按照图纸施工,需更改的有变更,管道应暗装,尽量减少明装的管道; 管道与墙壁、地面、天花处均进行密封处理 □是 □否 合格 □ 不合格 □ 检查人 日期 复核人 日期 5.7.

23、 生产设备安装确认 5.7.1. 目的 检查生产设备的安装质量。 5.7.2. 方法 目检现场。 5.7.3. 可接受标准 符合相应要求。 5.7.4. 结果 序号 检查项目 可接受标准 是否符合 1 设备就位 所有设备就位正确,布局合理 □是 □否 2 介质连接 管道连接正确,走向合理 □是 □否 合格 □ 不合格 □ 检查人 日期 复核人 日期 5.8. 净化区消毒系统安装确认 5.8.1. 目的 检查净化区消毒系统的安装质量。 5.8.2. 方法 目检现场。 5.8.3. 可接受标准

24、符合相应要求。 5.8.4. 结果 序号 检查项目 可接受标准 是否符合 1 固体制剂区域 臭氧发生器 设备厂家:江阴三氧 设备规格:150g/h 设备安装就位; 管道连接正常 □是 □否 2 医疗器械区域 臭氧发生器 设备厂家:江阴三氧 设备型号:100 g/h 设备安装就位; 管道连接正常 □是 □否 3 化验室洁净室 臭氧发生器 设备厂家:江阴三氧 设备型号:100 g/h 设备安装就位; 管道连接正常 □是 □否 4 化验室洁净室 紫外灯 设备规格:40W 设备安装就位 □是 □否 5 取样间区域 臭氧发生

25、器 设备厂家:江阴三氧 设备型号:40 g/h 设备安装就位; 管道连接正常 □是 □否 合格 □ 不合格 □ 检查人 日期 复核人 日期 5.9. 设备、管道标识的确认 5.9.1. 目的 对设备及管道、管道进行状态标识区别。 5.9.2. 方法 1)将设备编号贴于设备表面; 2)将管道张贴色标表明管道介质类别及流向; 3)对高温部位、易触电部位等张贴安全警示类标识。 5.9.3. 可接受标准 1)设备编号唯一、标志牌位置合理,美观,不影响操作、维修; 2)管道色标内容正确,流向清楚,位置美观、适当。 5.9.4.

26、结果 序号 检查项目 是否符合 1 设备编号牌的张贴 □是 □否 2 管道色标的张贴 □是 □否 3 安全警示类标识的张贴 □是 □否 合格 □ 不合格 □ 检查人 日期 复核人 日期 5.10. 竣工图纸的确认 5.10.1. 目的 检查竣工图纸是否齐全。 5.10.2. 方法 核对各竣工图纸,并统计清单,标注存放位置。 5.10.3. 可接受标准 竣工图纸齐全、准确,并存放于专门位置。 5.10.4. 结果 序号 检查项目 是否符合 1 见附表5:竣工图纸统计清单 □是 □否 合格 □

27、 不合格 □ 检查人 日期 复核人 日期 5.11. 不符合项分析 确认过程中不能满足某项预先设定标准或偏差处理未完成,经评估对下一阶段的确认活动无重大影响,可对进行有条件的批准。 5.11.1. 检查情况:

28、 检查人: 日期: 审核人: 日期: 5.11.2. 评估结论:

29、 总结人: 日期: 审核人: 日期: 5.12. 安装确认(IQ)结论

30、

31、 总结人: 日期: 审核人: 日期: 6. 运行确认(OQ) 6.1. 运行确认目的是否需要说明OQ应在HVAC等公用系统正常工作时进行 生产设备、主要公用设施、净化系统等已单独进行运行确认,需对净化厂房的密封性、照度、噪声进行测试,对辅助设施、虫鼠防范设施、净化消毒系统等进一步确认。 6.2. 检测仪器、仪表的确认 6.2.1. 目的 确认实施过程中所用仪器、仪表的有效性。 6.2.2. 方法 1) 对已计量

32、合格的仪器、仪表,统计其证书编号、检定日期、有效期; 2) 对尚未计量或已过期(包括检定周期不在有效期范围内的)进行外检或内校,并记录证书编号、检定日期、有效期。 6.2.3. 可接受标准 所有需使用的仪器、仪表均计量合格且证书或相关证明文件齐全。 6.2.4. 结果 序号 检查项目 是否符合 1 所有检测用的仪器、仪表均在有效期内(见附表1:检测仪器仪表计量统计表;见附件4:检测仪器仪表计量证书复印件) □是 □否 合格 □ 不合格 □ 检查人 日期 复核人 日期 6.3. 净化区厂房密封性测试 6.3.1. 目的 经过漏

33、光测试检测厂房的密封性。 6.3.2. 方法 选择在傍晚或者晚上,洁净区内无光源的情况下,用100W白炽灯延洁净区每个房间彩钢板接口处照射,彩钢板背面关灯,在黑暗状态下看缝隙处有无光漏出。 6.3.3. 可接受标准 无光源漏出。 6.3.4. 结果 序号 检查项目 是否符合 1 洁净区每个房间均无光源漏出(见附表2:厂房漏光检测记录) □是 □否 合格 □ 不合格 □ 检查人 日期 复核人 日期 6.4. 照度测试测试 6.4.1. 目的 确认厂房照度相关法规及GMP要求。 6.4.2. 方法 室内照度必须在室

34、温已趋稳定、光源光输出趋于稳定后进行;对全部房间进行测定,每个房间取样3点进行测试,平均值应符合标准。测量室内照度时应关闭相邻房间内照明,放置相邻房间光线对被测房间检测产生干扰。选择在人员正常操作的位置,使用便携式照度计检测,稳定后阅读并记载照度数据。 6.4.3. 可接受标准 1) 办公室、会议室、餐厅等人员密集公共场所≥300lx; 2) 操作间≥300lx; 3) 一般实验、仪器室≥300lx; 4) 精密实验、仪器室≥500lx; 5) 技术夹层≥100lx; 6) 更衣室、室内通道≥200lx; 7) 其它非操作区域≥150lx。 6.4.4. 结果 序号

35、 检查项目 是否符合 1 照度在规定范围内(见附表3:厂房照度检测记录) □是 □否 合格 □ 不合格 □ 检查人 日期 复核人 日期 6.5. 噪声测试测试 6.5.1. 目的 确认厂房照度相关法规及GMP要求。 6.5.2. 方法 测试点在房间的中心,选择在人员正常操作的位置,在设备不运行情况下,使用便携式噪声计检测两次取平均值,稳定后阅读并记载噪声数据。 6.5.3. 可接受标准 1) 一般区≤60dB; 2) 非单向流洁净室不应大于60dB; 3) 单向流、混合流洁净室不应大于65dB。 6.5.4. 结果

36、 序号 检查项目 是否符合 1 噪声在规定范围内(见附表4:厂房噪声检测记录) □是 □否 合格 □ 不合格 □ 检查人 日期 复核人 日期 6.6. 辅助设施运行确认 6.6.1. 目的 确认厂房相关辅助设施的运行状态。 6.6.2. 方法 目检现场。 6.6.3. 可接受标准 符合相应要求。 6.6.4. 结果 序号 检查项目 可接受标准 是否符合 1 配电系统 电力供给正常; 电压稳定 □是 □否 2 通讯系统 网络连接正常; 电话、监控、门禁运行正常 □是 □否 3 照明系统 灯

37、管无损坏; 照明正常 □是 □否 4 给水系统 水压力是否及时、正常,无泄漏 □是 □否 排水系统 顺畅,无堵塞 □是 □否 压缩空气系统 供应及时,压力正常,无泄漏 □是 □否 纯蒸汽系统 供应及时,压力正常,无泄漏 □是 □否 冷冻水系统 供应及时,压力正常,无泄漏 □是 □否 蒸汽系统 供应及时,压力正常,无泄漏 □是 □否 合格 □ 不合格 □ 检查人 日期 复核人 日期 6.7. 防虫鼠设施安装确认 6.7.1. 目的 确认虫鼠防范系统设施正常工作。 6.7.2. 方法 目

38、检现场。 6.7.3. 可接受标准 符合相应要求。 6.7.4. 结果 序号 检查项目 是否符合 1 虫鼠防范系统完好无损,工作正常 □是 □否 合格 □ 不合格 □ 检查人 日期 复核人 日期 6.8. 净化区消毒系统运行确认 6.8.1. 目的 确认臭氧发生器及紫外灯的运行情况。 6.8.2. 方法 目检现场。 6.8.3. 可接受标准 符合相应要求。 6.8.4. 结果 序号 检查项目 可接受标准 是否符合 1 医疗器械区域 臭氧发生器 工作正常、无泄漏 □是 □否 2 化验室

39、洁净室 臭氧发生器 工作正常、无泄漏 □是 □否 3 化验室洁净室 紫外灯 工作正常 □是 □否 合格 □ 不合格 □ 检查人 日期 复核人 日期 6.9. 不符合项分析 确认过程中不能满足某项预先设定标准或偏差处理未完成,经评估对下一阶段的确认活动无重大影响,可对进行有条件的批准。 6.9.1. 检查情况:

40、 检查人: 日期: 审核人: 日期: 6.9.2. 评估结论:

41、 总结人: 日期: 审核人: 日期: 6.10. 运行确认(IQ)结论

42、

43、 总结人: 日期: 审核人: 日期: 7. 性能确认(PQ) 7.1. 性能确认目的 各净化系统、主要辅助设施等已单独进行性能确认,需对洁净厂房进行因注明洁净区指标的测试结果(浮游菌/沉

44、降菌,粒子,压差,温湿度,换气等)引用HVAC数据 甲醛熏蒸并测试甲醛残留,进行臭氧消毒并检测臭氧浓度及臭氧残留,进行紫外消毒并检测紫外强度,以确认消毒系统的性能能达到或满足相关要求。 7.2. 检测仪器、仪表的确认 7.2.1. 目的 确认实施过程中所用仪器、仪表的有效性。 7.2.2. 方法 1)对已计量合格的仪器、仪表,统计其证书编号、检定日期、有效期; 2)对尚未计量或已过期(包括检定周期不在有效期范围内的)进行外检或内校,并记录证书编号、检定日期、有效期。 7.2.3. 可接受标准 所有需使用的仪器、仪表均计量合格且证书或相关证明文件齐全。 7.2

45、4. 结果 序号 检查项目 是否符合 1 所有检测用的仪器、仪表均在有效期内(见附表1:检测仪器仪表计量统计表;见附件4:检测仪器仪表计量证书复印件) □是 □否 合格 □ 不合格 □ 检查人 日期 复核人 日期 7.3. 甲醛残留测试 7.3.1. 目的 连续3天对各洁净区进行甲醛熏蒸,结束后确认甲醛残留浓度。经过设备表面及墙面擦拭法取样,残留的甲醛浓度应达到设备清洁验证标准,不对产品质量和人员产生影响。并确认甲醛熏蒸后空气置换时间。 7.3.2. 方法 1) 取样方法及取样量:对车间洁净区进行甲醛气体熏蒸灭菌,然后用全新空气置

46、换并对洁净区内设备表面甲醛残留量测试一次。QA用棉签擦拭各设备表面及主要操作间墙面,均匀擦拭25cm2,将棉签放入烧杯中,样品送至QC实验室。 2) 供试液的配制:棉签用少量水冲洗,洗液转移至25.0ml的容量瓶中,继续冲洗棉签,将洗液转移到容量瓶中,加水定容至25.0ml,即得。 3) 甲醛稀释液:精取中国药典中规定“甲醛溶液”1ml,加水准确至200ml作为甲醛稀释液。精取该液10ml至碘瓶内,准确加0.1mol/L碘液50ml,再加1mol/L氢氧化锂溶液20ml.避光放置15min后,加15ml的10%硫酸,用硫代硫酸钠液(0.1mol/L)滴定。另用水10ml进行空白试验。

47、 甲醛稀释液中的甲醛浓度(mg/ml)=(VA-VB)×1.5013/10。 式中VA ——甲醛稀释液消耗0.1mol/L硫代硫酸钠液量,ml; VB ——空白试验消耗0.1mol/L硫代硫酸钠液量,ml; 1.5013——1ml碘液(0.1mol/L)相对甲醛的量,mg; 10——甲醛稀释液取样量,ml。 4) 甲醛标准溶液:精取甲醛稀释液,加水准确稀释1000倍,即得。 5) AHMT溶液:取4-氨基-3-肼-5-巯基-1,2,4-三唑0.5g,加0.2mol/L盐酸100ml溶解避光保存。 6) 试验操作方法: 取供试液2

48、0ml至带栓试管中,加5mol/L的NaOH溶液2.0ml及AHMT溶液2.0ml,轻摇数次混匀后,室温放置20min。然后加KIO4溶液2.0ml,摇2~5min至无气泡生成为止;同时用水2.0ml同法制成对照液,在波长550nm附近测量最大吸光度; 分别取甲醛标准液0、0.5ml、1.0ml、1.5ml、2.0ml,加水使成2.0ml,然后按5.2.4.1.操作,测定吸光度,制出甲醛浓度(g/ml)与吸光度的关系检量线。 7) 结果的计算 在检量线中,根据吸光度可找到对应的甲醛浓度,即为甲醛供试液的浓度(g/ml); 甲醛残留量(g /cm²)=甲醛供试液浓度×25m

49、l÷25cm²。 8)记录每次空气置换时间。 7.3.3. 可接受标准 1)残留标准2×10-6g/ cm2; 2)空气置换时间为最大值。 7.3.4. 结果 序号 检查项目 是否符合 1 甲醛熏蒸后,空气置换时间为: □是 □否 2 甲醛残留浓度均合格(见附件5:甲醛残留测试报告) □是 □否 合格 □ 不合格 □ 检查人 日期 复核人 日期 7.4. 臭氧消毒浓度测试 7.4.1. 目的 连续3天对各洁净区进行臭氧消毒,确认臭氧消毒浓度符合车间使用要求,结束后测试臭氧残留浓度不对

50、人员产生影响。并确认臭氧消毒后空气置换时间及臭氧发生器的电流值。 7.4.2. 方法 1)待臭氧发生器运行不少于60min以后,记录臭氧发生器电流值,对每个洁净区域进行臭氧浓度测试。每个房间取样3点进行测试,平均值应符合标准; 2)臭氧消毒结束后,进行空气置换,直至室内最大浓度符合标准,并记录空气置换时间。 7.4.3. 可接受标准 1)臭氧消毒浓度≥10ppm; 2)臭氧消毒后浓度≤0.1ppm; 3)空气置换时间取最大值; 4)电流值取最大值。 7.4.4. 结果 序号 检查项目 是否符合 1 臭氧消毒时所有房间均合格(见附表5:臭氧浓度测试记录

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