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用友时空KSOA软件操作培训手册.doc

1、 KSOA软件操作培训手册 建立日期: 2013-09-5 修改日期: 2013-09-6 文控编号: JL-HBDCYYYXGS-SK-KSOA-04KSOA软件操作手册 版本编号: V 1.0 作 者: 胡炼 一、前言 本文档中将采用如下简称方式: 湖北XXX医药有限公司简称湖北XXX 武汉时空超越有限责任公司简称武汉时空 1.1 GSP首营资料操作流程 1.1.1 GSP首营企业审核操作流程 1、首营企业登记 1)路径

2、GSP管理中心à首营管理à首营企业管理à首营企业登记 打开登记页面,完整填写企业证照信息,带 * 号为必填项,点击保存存盘 2、首营企业资料审核(业务) 1)路径:GSP管理中心à首营管理à首营企业管理à首营企业审批(业务) 点击查询在需要的单位右键选择审批。 在弹出的审核界面,填写业务部门主管意见,点击保存 3、首营企业资料审核(质管) 1)路径:GSP管理中心à首营管理à首营企业管理à首营企业审批(质管) 点击查询在需要的单位右键选择审批。 在弹出的审核界面,填写质管部门主管意见,点击保存 4、首营企业资料审核(质量副总) 1)路径:

3、GSP管理中心à首营管理à首营企业管理à首营企业审批(质量副总) 点击查询在需要的单位右键选择审批。 在弹出的审核界面,填写质量负责人意见,点击保存存盘 1.2.2 GSP首营商品审核操作流程 1、首营商品登记 1)路径:GSP管理中心à首营管理à首营商品管理à首营品种登记 完整填写商品登记信息。带 * 号选择为必填项 2、首营品种审批表(业务) 1)路径:GSP管理中心à首营管理à首营商品管理à首营品种审批表(业务) 点击查询在需要的单位右键选择审批。 在弹出的审核界面,填写业务部门主管意见,点击保存 3、首营品种审批表(质管) 1)

4、路径:GSP管理中心à首营管理à首营商品管理à首营品种审批表(质管) 点击查询在需要的单位右键选择审批。 在弹出的审核界面,填写质量部门主管意见,点击保存。 4、首营品种审批表(物价) 1)路径:GSP管理中心à首营管理à首营商品管理à首营品种审批表(物价) 点击查询在需要的单位右键选择审批。 在弹出的审核界面,填写财务部门意见,点击保存。 5、首营品种审批表(质量副总) 1)路径:GSP管理中心à首营管理à首营商品管理à首营品种审批表(质量副总) 点击查询在需要的单位右键选择审批。 在弹出的审核

5、界面,填写质量负责人意见,点击保存。 1.2.3 GSP客户资质审核操作流程 1、客户资质登记 1)路径:GSP管理中心à首营管理à首营客户管理à首营客户登记 完整填写客户资质信息,带 * 号项为必填项(如果是医疗机构,GSP、GMP及营业执照等信息)。 2、客户资质审批表(业务) 1)路径:GSP管理中心à首营管理à首营客户管理à首营客户审批表(业务) 点击查询在需要的单位右键选择审批。 在弹出的审核界面,输入业务部门主管意见,点击保存。 3、客户资质审批表(质管) 1)路径:GSP管理中心à首营管理à首营客户管理à首营客户审批表

6、质管) 点击查询在需要的单位右键选择审批。 在弹出的审核界面,填写质量负责人意见,点击保存。 4、客户资质审批表(质量副总) 1)路径:GSP管理中心à首营管理à首营客户管理à首营客户审批表(质量副总) 点击查询在需要的单位右键选择审批。 在弹出的审核界面,输入质量副总意见,点击保存。 2.2采购业务操作流程 2.1.1 采购入库业务操作流程 KSOA采购管理流程概述: 采购部人员根据供应商送货情况填制采购订单进行采购开票。采购订单经采购部长、质管部长、财务部长、质量副总(主要审核价格、

7、数量、质量)审核后,仓储部开票人员开具收货单,通过质量部门GSP验收后,仓储部进行采购入库业务。采购入库后,财务部进行发票登记,财务部以发票登记及付款天数等条件满足情况为依准进行采购结算。 采购入库流程:采购订单(采购部、质管部、财务部、质量副总四步审核)à采购收货单à购进入库质量验收à购进入库单(打印) 操作步骤: 1、采购订单(采购员) 1)路径:业务管理中心à采购订单à采购订单填制 详见下图: 2)操作界面: 在单位编号处,可通过单位名称、单位编号、助记码等模糊查找出单位信息。 发货地址维护(需在填写订单前设置好地址):信息中心à客商资料à收货地

8、址维护à双击单位编号输入框选择单位à在收货地址栏输入地址(可填写多个地址)à填写完成点击后退 在商品编号处,可通过商品名称、商品编号、助记码等模糊查找出商品信息。 填写数量、价格等信息,选择对应部门及业务员。 最后点击“存盘”,退出单据即可。 采购订单审核 1)路径:业务审核中心à采购单据审核à采购订单审核(采购部长) 2)双击选中要审核的记录,填写审核意见或引用意见。点审核确定或审核不通过 3)采购订单审核(质管部长)(操作同上) 4)采购订单审核(财务部长)(操作同上) 5)采购订单审核(质量副总)(操作同上) 采购计划查询 1) 路径:数据中心à

9、采购业务数据à采购订单查询 采购订单-运输登记 若承运方式为委托第三方运输则需填写采购订单-运输登记单 1) 路径:业务管理中心à采购订单à采购订单_运输登记 2) 操作界面:辅助功能à提取采购订单 因提取的是采购订单,这一步只需要提取后确认信息点击“存盘”即可 2、采购收货单(收货员) 1)路径:业务管理中心à采购收货à采购收货单填制 详见下图: 2)操作界面: 1、 提取采购订单-运输登记(辅助功能à提取采购订单-运输登记) 填写批号、有效期至、生产日期、到货时温度等信息。 核对无误后,点击“存盘”即可。

10、采购收货时查看印章信息 在收货单的又上角菜单中有个“印章及随货同行单式样”,点击可以图片的形式查看相应的印章信息。 图片维护 1) 路径:信息中心à业务规则à上传图片维护 点击进入后双击图上相应位置选择图形,浏览找到相应图片进行重命名,点击上传图片后进行保存即可(这里是用来维护需要上传哪些图片的,只需要维护这个图片名就可以了)。 供应商卡片里加了个“图片维护”功能 1)路径:信息中心à客商资料à供应商资料维护à点击查找à选择单位后点击修改 进入修改界面后有“图片维护”功能 这里左边选了要上传的图片名后,在右边的图片框里双击就可以选择对应图片上传 最后在收货

11、单里实现这个功能 到货通知单查询 1)路径:数据中心à采购业务数据à采购收货单查询 5、购进入库质量验收 1)路径:质量检验中心à购进入库质量验收 详见下图: 2)操作界面: 通过双击“相关单据编号”选择需验收的单据。 单据选择 填写单据明细时要注意GSP检验的选择,双击选中的一项,会有一个下拉框,选择相应的选项。 检查各项内容是否正确,如单据内容与商品不符,请重新输入正确内容 检查数量、批号、效期等数据填写是否正确,如有问题,可进行修改及拆分。 如是特殊药品,必须进行第二验收人验收。 例如:如药品属于“蛋肽类”,在第二验收人输入

12、人员编号,再输入密码即可。 如全部商品检验合格,可通过右键选择“全部检验合格”使明细颜色变绿即可。如有不合格品,需单独选择为“当前记录检验不合格” 使明细颜色变红。 最后,点击“存盘”即可。 若检验为不合格则生成拒收 操作方式:右键点击记录复制à复制出相同的记录à选择合格的验收数量以及不合格的验收数量,生成两条记录点击“存盘”。 随后进入操作合格入库流程,合格入库后à质量检验中心à药品拒收报告单à辅助功能à提取验收单据à双击选择部门à点击拒收卡片à填写相关内容以及验收人(验收人可双击选择)à确定à存盘à拒收完成 若检验为不确定则生成待验,需进行药品复查。 操作方式

13、右键点击记录复制à复制出相同的记录à选择合格的验收数量以及不合格的验收数量以及不确定的验收数量(当有不合格和不确定时才有此操作),生成三条记录点击“存盘”。 合格药品入库记账后,复查流程: 填写复查通知单(注意复查结论): 填写复查通知单后点击存盘进入复查审批: 操作步骤:点击查询à选择需要审批的单据à点击审批à进入原复查通知单à填写审批意见保存(注意选择复查结论,在复查流程最后可选择合格还是不合格,合格则在入库单单据提取中可提取出来入库) 购进入库质量验收查询 1) 路径:GSP管理中心àGSP台账à入库验收记录 6、购进入库单 1)路径:仓储管理中

14、心à商品入库确认à购进入库单 详见下图: 2)操作界面: 通过双击“票单编号”选择需入库的单据。 点击“记账”,并选择打印单据。 2.1.2 购进退出业务操作流程 购进退出流程:购进退出票单填制à购进退出票单审核(采购部长)à购进退出票单审核(质管部长)à购进退出质量复核à购进退出出库单 1、退出开票单填制 1)路径:业务管理中心à购进退出à购进退出票单填制 详见下图: 2)操作界面: 退出开票单有两种操作方式: 1、 手工填写 2、 提取进货入库单(辅助功能à提取进货入库单) 退出开票单查询 1) 路径:数据中心à采购业务数据

15、à退出票单查询 退出开票单审核 1)路径:业务审核中心à采购单据审核à购进退出票单审核(采购部长) 2)双击选中要审核的记录,填写审核意见或引用意见。点审核确定或审核不通过 3)购进退出审核(质管部长)(操作同上) 2、购进退出质量复核 1)路径:质量检验中心à购进退出质量复核 详见下图: 2)操作界面: 通过双击“相关单据编号”选择需验收的单据。 填写单据明细时要注意GSP检验的选择,双击选中的一项,会有一个下拉框,选择相应的选项。以及填写质量意见、退货原因等。 单据选择 如全部商品检验合格,可通过右键选择“全部检验合格”使明

16、细颜色变绿即可。如有不合格品,需单独选择为“当前记录检验不合格” 使明细颜色变红。 最后,点击“存盘”即可。 药品购进退出复核查询 1)路径:GSP管理中心àGSP台账à药品购进退出复核 3、购进退出出库单 1)路径:仓储管理中心à商品出库确认à购进退出出库单 详见下图: 2)操作界面: 通过双击“票单编号”选择需入库的单据。 点击“记账” 购进退出出库单查询 1) 1)路径:数据中心à采购业务数据à退出出库查询 3.销售业务操作流程 3.1.1 销售出库业务操作流程 KSOA销售管理流程概述: 销售出库流程: 销售订单单à财务部长审核à销售出

17、库质量复核à销售出库单 操作步骤: 1、销售开票单 1)路径:业务管理中心à销售制单à销售订单填制 详见下图: 2)操作界面: 通过名称、编号、助记码等信息模糊选择出销售单位、部门、业务员、商品信息。 根据弹出界面,选择商品对应库房、批号信息。 填写数量、价格等信息。系统会自动进行负库存拦截。 销售信息开完后,点击“存盘”。 销售票单查询 1)路径:数据中心à销售业务数据à销售开票单查询 2、销售订单审核 1)路径:业务审核中心à销售单据审核à销售订单审核(财务部长) 2)操作界面: 根据打印出的销售票单,双击“票单编号

18、选择需审核的单据。 3、销售出库质量复核 1)路径:质量检验中心à销售出库质量复核 2)操作界面: 通过双击“相关单据编号”选择需复核的单据。 单据选择 填写单据明细时要注意GSP检验、质量情况、结论的选择,双击选中的一项,会有一个下拉框,选择相应的选项。 检查数量、批号、效期等数据填写是否正确。 如是特殊药品,必须进行第二复核人复核。 例如:如药品属于“蛋肽类”,在第二验收人处填写013,再输入密码即可。 如全部商品检验合格,可通过右键选择“全部检验合格”使明细颜色变绿即可。 最后,点击“存盘”即可。 4、销售出库单 1)

19、路径:仓储管理中心à商品出库确认à销售出库单 详见下图: 2)操作界面: 通过双击“票单编号”选择需出库的单据。 点击“记账”,退出单据即可,如果要打印,点击打印单据。 3)销售出库单查询 1)路径:数据中心à销售业务数据à销售出库单查询 3.1.2 销售退回业务操作流程 销售退回流程:销售退回通知单(销售部,质管二步审核)à销售退回质量验收单à销售退回入库单à销售发票à销售退回结算。 1、销售退回通知单 1)路径:业务管理中心à销售退回à销售退回通知单填制 详见下图: 2)操作界面: 1.通过手工退出 2.通过辅助功能中“提取原销

20、售出库单退回” 填写完成后,点击“存盘” 2、销售退回业务审核 1)路径:业务审核中心à销售管理à销售退回à销售退回业务审核 2)操作界面: 双击选中要审核的单据,填写审核意见或引用意见。点审核确定或审核不通过。 3)质管审核同上 3. 销售退回收货单 1) 路径:业务管理中心à销售退回à销售退回收货单填制 2) 操作界面:辅助功能à提取销售退回通知单 确认信息填写全面无误后点击“存盘” 4、销售退回质量验收 1)路径:GSP管理中心à药品入库质量验收à销售退回入库GSP验收 2)操作界面: 通过双击“相关单据编号”选择需验收的

21、单据。 填写运输方式,运输时间,到货温度,在途温度状况以及GSP检验等信息 最后,点击“存盘”即可。 5、销售退回入库单 1)路径:仓储管理中心à商品入库确认à销售退回入库单 详见下图: 2)操作界面: 点击辅助功能中“提取销售退回票单”。 核对相关信息无误后,点击“记账”,退出单据即可 4.1仓储业务操作流程 1.1.盘点操作流程 1.盘点票单填制 1)路径:仓储管理中心à存货管理à存货盘点à盘点票单填制 1) 操作界面: 双击盘点货位、部门等,选择填写需要盘点的库区,商品、架位号等。最后,点击“存盘”即可。 2.实盘数据录入

22、 1)路径:仓储管理中心à存货管理à存货盘点à实盘数据录入 2)操作界面: 3.实盘数据审核 1)路径:业务审核中心à库管单据审核à实盘数据审核 2)操作界面: 4.实盘数据入账 1)路径:仓储管理中心à存货盘点à实盘数据入账 2)操作界面: 1.3.临时盘点记账操作流程 1)路径:仓储管理中心à存货管理à存货盘点à实盘数据入账 2)操作界面: 选择部门、盘点货位、实盘金额、实盘数量等详细信息。填写完成后记账。 4.1.2 不合格药品审批流程 1、药品停售通知单 路径:GSP管理中心à存储与养护à药品停售

23、通知单 选择货位、商品、批号、需停售的数量、不合格药品来源和停售原因。填写完成后存盘 2、不合格药品台账 1)路径:GSP管理中心à存储与养护à查询报表à不合格处理à不合格药品台账 选择日期段后,点击查询,可查询出不合格药品台账。 3、商品损溢申请单 1)路径:仓储管理中心à存货损溢单填制 选择部门、保管员、损溢货位、对应商品和报损溢数量。 4、商品损溢申请单审核(采购部长) 路径:业务审核中心à库管单据审核à损溢单审核(采购部长) 采购部长选择对应的单据双击后,点击审核确定。 》》》损溢单审核(质管部长),损溢单审核(总经理)操

24、作同上 5、商品损溢申请单执行 1)路径:仓储管理中心à存货损溢数据入账 财务在辅助功能中点击“提取损溢票单”,选择对应的报损单进行报损溢,点击“记账”。 4.1.3 养护流程 1、药品在库养护记录 1)路径:GSP管理中心à存储与养护à库房养护à养护计划 填写生成计划条件,然后点击自动生成养护计划 2、药品在库养护记录 1)路径:GSP管理中心à存储与养护à养护相关à药品在库养护记录 选择时间段,点击运行可以查看往日的养护记录。 4.1.4 运输流程 1、填写运输登记单 1) 路径:运输管理中心à运输登记单 双击运输明细下面的相关单据编号选择运输单据,填写相应的内容存盘 2、 运输登记单收货确认 1) 路径:运输管理中心à运输登记单收货确认 填写审核意见以及确认相关信息后双击单据选择,点击确认收货即可 3、 运输记录单查询 2) 路径:运输管理中心à运输记录单查询 选择日期点击运行查询记录。 供应商资料维护 2) 路径:信息中心à客商资料à供应商资料维护à点击查找à选择单位点击修改 修改维护后需审核:信息中心à档案修改审核à供应商à选择单位右键点击审批à保存即可 客户资料维护与商品资料维护方法同上,审核方式一样。 47 / 47

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