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物料入库管理规定(含表格).doc

1、物料出入库管理规定 1、总则: 1.1、制定目的: 规范入库流程,使之有章可循。 1.2、适用范围: 本公司使用的原材料,《辅助材料,板材,工具》悉依本规定办理。 2、原材料入库规定: 2.1、暂收作业流程: ①、采购人员与供应商于送交物料到公司时,仓库人员必须填写《入库单》一式三联,详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。 ②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对;IQC人员接到《入库单》后,立即开立《进料检验单》并对来料进行检验,确认无误在入库单上签字。 ③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对;点收人员对

2、进入供应商所送之物料进行点收,核对物料质量 与《入库单》无误后,再核对订单数量与所交数量是否相符入库,是否有超交现象。 ④、超交之物料以退回为原则,但可以考虑让厂商寄存,而不作进料验收之处理。 ⑤、点收人员核对无误后,在《入库单》上签章,并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。 ⑥、点收人员若在核对送交物料时,发现数量不符,或混有其他物料,以及其它特殊情况时,必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。 2.2、验收检查: ①、原材料的验收检查,由品质部进料检验依《进料检验规定》,实施检验。 ②、进料检验结果有三种,即合格(或允收)、不合格(或拒收)与特采(或让步接受)。

3、 ③、判定合格时,须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字,经部门主管/经理核准后,第一至三联转交仓库人员,以利办理入库手续。 ④、判定不合格时,须于《进料检验单》上注明,并签字,同时填写《不合格处理单》一式两联,经部门主管/经理审核后,留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联,将《进料检验单》第一、二联转仓管人员,将《不合格处理单》第一联转采购人员,以利办理退货手续。 ⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货,但因实际需要,须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时,依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。 ⑥、进料检验人员须在《入库单》上注明检验结果。 2.3

4、暂收退货: 判定不合格时,暂收中的物料须办理退货,按下列规定办理: ①、采购人员接获《不合格处理单》后,应立即联络厂商办理退货手续。 ②、仓管人员核对退货物品与《进料检验单》记录是否一致,并留存第二联,第一联送交财务部。 ③、仓管人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时,进行物料交接,并在《原材料暂收日报表》上注明,同时请厂商签字。 ④、仓管人员依公司物品出厂管理相关规定,协助厂商办理退货物料出厂手续。 2.4、入库作业: 判定合格之物料,应办理入库手续。 ①、仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符,于安排物料进入仓库后,在《入库单》实收入库数栏内填上实收数量,经部门主管/经

5、理审核后,留存第一联,将第二联转财务部,第三联转采购人员。 ②、仓管人员依《入库单》与《原材料暂收日报表》,将物料登记于库存帐卡及帐册内。 ③、仓库人员须在隔天9点前将供应商《送货单》、《入库单》及《进料检验单》订在一起交于财务人员,将《入库单》采购联交采购人员。 2.5、特采处理。 判定特采之物料,应办理入库手续。 ①、特采之物料数量由品质主管确认,并提出必要之处理方式,采购确认扣款金额或比例,交副总或总经理确认,填写于《特采申请单》之对策栏内,采购员按扣款金额交供应商确认。 ②、《进料检验单》上应注明特采,并标注扣款金额。 ③、仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。 4、出

6、库管理: 4.1、各类物料的发出,严格执行原则上采用“先进先出”法规定。 4.2、物料(包括原材料、板材,工具,辅助材料等)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。 4.3、领取物料时,仓管员要在领料单上核查生产指令号,核对领料物品的名称、规格、数量、是否一致,质量OK,核对正确后方可发料。 4.4、领料单一式三份,领料单位一份、仓库二份(一份存根、一份交财务核算)。 3、附件: 《进料检验单》 《入库单》 《原材料暂收日报表》 《不合格处理单》 《特采申请单》 物料入库日报表 入库通知表 领料单 领料表 限额领料单

7、 定额领料单 领料月报表 提货单 成品出库单 发货单 出库复核记录表 出库变更表 材料借出记录表 附件一:进料检验单 进料检验单 供应商/外协商名称: 送货单号:        来料日期:   序号 来料名称 图号/规格 来料数量 单位 判定标准 检验数 不良数 不良描述 处理建议 备注           AQL值:                                           Maj=                

8、                           Min=                                 IQC: 审核: 来料异常处理记录(以下内容在来料出现不合格时有效,3个部门处理意见不同时由(副)总经理最终处理签署) 品质部意见: 生产部意见: 物控部意见: 最终处理意见: 签名: 签名: 签名: (副)总经理签名: 处理结果跟踪

9、 签名: 备注 是否传真供应商?是□;否□ 是否要求供应商作出对策处理? 是□;否□ 此表可作退货单使用 ① 物控部 ② 品质部 ③ 生产部 附件二:入库单 入 库 单 供应商名称: 日期: 序号 来料名称 规格 单位 来料数量 不良数量 实收数量 备注 ① 仓库(白) ② 财务(黄) ③

10、 采购(红)                                                                         品质判定 结果   IQC   附件三:原材料暂收日报表 原材料暂收日报表 仓库名称: 年 月 日 序号 物料名称 型号/规格 单位 数量 厂商 检验结果 备注

11、 附件四:不合格品处理单 不合格处理单 客 户   批量数   抽检数   生产部意见:   产品名称   不合格数   操作者       产品图号   不合格地点   日 期       负责人:   不良现象及原因描述:       品质部意见:                   检验员:    

12、  负责人:   改善纠正预防措施:       工程部意见:                   负责人:       会签结果:                 品质负责人:       总经理:   深圳市龙海精工有限公司 版本:A0 编号:QR-QP18-03 附件五:特别采用申请单 物料入库日报表 编号:

13、 入库日期: 年 月 日 物料采购人 检验员 入库记录人 物料编号 入库单 编号 检验单 编号 数量 储位 进料方 订单编号 备注

14、 审核: 入库通知表 通知日期: 年 月 日 日期 到货日期 供货单位 收货人 入库日期 合同单号 储位 验收日期 运单号 入库单号 物料入库详细信息 物料编号 物料名称 计量 单位 数量 质量 价格 说明 交

15、货 多交 短交 退货 实收 购入 基本

16、 领料单 编号: 领料人: 领用部门 材料用途 领用日期 发料日期 材料名称 编号 材料规格 单位 请领数量 实发数量 单价 备注

17、 备注 发料人签字 审核

18、人 领料表 领料部门: 编号: 生产通知单号: 日期: 年 月 日 领料用途 编号 品名 规格 单位 请领数量 实发数量 单价 金 额 百 十 万 千 百 十 元 角 分

19、

20、 附件: 张 合 计

21、 主管: 会计: 记账: 发料: 领料: 制单: 限额领料单 领料部门: 单 号: 用 途: 发料仓库: 材料编号 材料名称规格 计量单位 计划产量 单位消耗定额 领用限额 实 发 数量 单 价 金 额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 佰 拾 万 仟 佰

22、 拾 元 角 分

23、 日期 领 用 退 料 限额结余数量 数量 领料人 发料人 数量 退料人 收料人

24、 生产计划部门: 供销部门: 仓库: 定额领料单 编号: 领料单位 仓库 日期 年 月 日至 年 月 日 物料用途 计划生产量 实际生产量 物料 名称 物料 编号 物料 规格 单位 领用 限额 调整后的领用限额 实际耗用量 数量 单价 金额

25、 领料记录 领料 日期 请领 数量 实际发放量 退料数量 限额 结余 数量 发料人 领料人 数量 发料人 领料人

26、 生产部 采购部 仓储部 领料单位 领料月报表 编号: 日期: 年 月 日 物料名称 物料规格 单位 前月 结存量 本月 领用量 本月耗用 本月 结存量 备注 耗用量 它用量

27、 经理 主管 经办

28、 填表 提货单 日期: 年 月 日 项目 产品 材料 编号 品名规格 单位 数量 说明 □销货 □样品 □检验 □其他

29、 厂长批示 生产部经理 质管部 仓储部 提货人 成品出库单 客户: 日期: 年 月 日 序号 箱(包)号 成品类别 出库日期 净重 备注

30、 合计 主管:

31、 填表: 发货单 客户名称: 发货日期: 发货仓库: 仓库地址: 货号 品名 规格 牌号 国别及产地 包装及件数 单位 数量 单价 总价 金额

32、

33、 危险品标志章 运费 包装押金 金额 (大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分(小写)¥: 审核: 制单: 出库复核记录表 编号: 日期: 年 月 日 序号 出库日期 货物名称 货物编号 货物规格 数量 批号 提货单位 发货人 质量情况

34、

35、 审核人 意见 出库变更表 2A 国外购生产物料 编号: 日期: 年 月 日 2B 国内购生产物料 2C 杂项物料 厂商 代号 厂商全名 说明 简称 序号 品类代号 材料编号 品名 规格 计量 单位 出库 数量 计价 单位 验收 合格量 原订购单编号 备注(扣款项)

36、

37、 说明 核准 仓库 验收 点收 材料借出记录表 日期: 年 月 日 借 出 记 录 借 出 记 录 单据种类 借出公司 单据编号 品 名 代 号 单 位 数 量 备注

38、 归 还 记 录 单据种类 归还公司 单据编号 品 名 代 号 单 位 数 量 备注

39、 样品提取登记单 部门: 日期 客户名称 客户编号 品名规格 品名 代号 品级 数量 出单 库位 代号 提取人签收

40、 主管: 制表:

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