ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:8 ,大小:27.54KB ,
资源ID:9503728      下载积分:6 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
图形码:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/9503728.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请。


权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4009-655-100;投诉/维权电话:18658249818。

注意事项

本文(新版企业合同管理制度模板.doc)为本站上传会员【丰****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

新版企业合同管理制度模板.doc

1、 江苏****有限企业 协议管理制度 为提升企业协议管理水平, 争创“守信用重协议”企业, 特制订以下协议管理制度: 一、 协议管理机构及法律法规学习制度 企业设置协议管理机构, 由姜光前为分管责任人, 组成人员有赵曼、 毕凤琴等3人。 (一)、 协议管理机构职能 1、 宣传协议法律法规, 培训协议管理人员和业务人员, 依法保护本单位正当权益。 2、 应收账款管理: 控制应收账款平均持有水平, 日常监督应收账款账龄, 随时将潜在不良账款进行技术处理, 防范逾期应收账款发生。 3、 商账处理: 建立标准催账程序和一支工作高效追账队伍, 立刻制订对逾期应收账

2、款处理方案, 并组织有效追账。 (二)、 信用管理人员岗位责任制度 1、 法定代表人关键职责 l 授权委托协议承接人员对外签署协议; l 对企业协议承接人员进行考评、 奖惩; l 定时了解协议签署、 推行情况。 2、 协议管理领导小组责任人关键职责 l 组织协议法律法规宣传、 培训, 组织信用管理研讨会、 案例评析会; l 统一办理授权委托书, 严格管理企业协议专用章使用; l 阻止企业或个人利用协议进行违法活动; l 日常监督分析应收账款账龄, 防范逾期应收账款发生; l 建立标准催账程序; l 协调与供销、 财务、 技术等部门关系。 3、 协

3、议管理员关键职责 l 帮助协议承接人员依法签署协议, 参与重大协议谈判与签署。 l 审查协议, 预防不完善或不正当协议出现, 保管好协议专用章。 l 检验协议推行情况, 帮助协议承接人员处理协议实施中问题和纠纷。 l 登记协议台帐, 做好协议统计、 归档工作, 汇总协议签署、 推行以及协议纠纷处理情况。 l 发觉不符和法律要求协议行为, 立刻向协议管理机构责任人汇报。 l 参与对协议纠纷协商、 调解、 仲裁、 诉讼。 l 定时向协议管理责任人汇报信用管理情况。 l 负责用户档案管理与服务。 l 参与商账追收。 l 配合相关部门共同搞好信用管理工作。 4、 供销部门关键职责

4、 l 依法签署、 变更、 解除本部门协议。 l 严格审查本部门所签署协议, 重大协议提交相关方面会审。 l 对所签协议, 认真实施, 并定时自查协议推行情况。 l 在协议推行过程中, 加强与其它各相关部门联络, 发生问题立刻向协议管理机构协议管理员通报。 l 本部门协议登记、 统计、 归档工作。 l 参与本部门协议纠纷处理。 l 配合企业协议管理机构做好协议管理工作。 5、 财务、 技术部门关键职责 l 加强与供销等相关部门联络, 立刻通报协议推行中应收应付情况。 l 做好与协议相关应收应付款项统计、 分析, 提出处理提议。 l 处理协议推行中相关技术方面问题。 l 依

5、法签署、 变更、 处理技术协议。 l 本部门协议登记、 统计和归档工作。 l 配合企业协议管理机构做好协议管理工作。 (三)、 法律法规学习制度 1、 定时组织企业中层以上人员进行协议法律法规学习, 每季度学习计划不少于一次, 时间不少于2个小时。并结合党委、 政府中心工作安排学习内容。 2、 企业责任人、 各部门责任人要带头参与法律法规学习。协议专兼职管理人员需经过协议法规培训和考评, 取得合格证书。 3、 分管协议工作责任人和协议管理相关人员要定时组织活动, 结合工作中碰到实际问题, 学习新法规, 处理新问题。 二、 协议专用章管理制度 (一) 协议专用章管

6、理制度 签署协议, 应该加盖单位协议专用章。严禁在空白协议文本上加盖协议专用章。 1、 各相关部门协议专用章由协议管理机构统一归口管理。协议管理机构负责申请汇报审批、 协议专用章登记、 留样、 发放和监督检验等管理工作。 2、 协议专用章刻制由协议管理机构负责。任何部门不得私自刻制协议专用章, 凡需刻制协议专用章部门, 必需由申请部门提出书面申请汇报, 并由主管领导审批签字, 同时按工作实际需要和用途提供协议专用章刻制数量、 要求和样章草图, 交协议管理机构审查后统一办理。 3、 凡持有协议专用章部门, 应做到正当使用、 专员保管。如遇工作需要, 需携带外出, 应事先办理借用手续,

7、 用后立刻归还。 协议专用章不得代用, 混用。 5、 凡遇协议专用章遗失, 应立刻向本部门领导汇报, 并将本部门指示意见送协议管理机构立案, 在当地市级报纸上发表遗失申明, 办理相关证实材料。 6、 凡遇协议专用章变更, 需重新刻制, 其申请程序与手续与新申请相同, 原协议专用章交还协议管理机构统一处理。 三、 协议评审管理制度 协议签署前实施评审制度。协议评审机构设在信用管理机构内部, 评审人员由信用管理机构分管领导、 信用管理机构责任人、 信用管理员、 协议承接人、 供销、 财务部门负责组成。 (一)、 协议评审程序 1、 协议承接人将协议草本及相关资料交信用管理员初

8、审; 2、 信用管理员填写协议评审表中初审统计交信用管理机构责任人审批, 签署审批意见。 3、 特殊协议(投资、 联营协议、 涉外协议)、 重大协议(签订价款在 万元以上协议), 由信用管理机构责任人组织相关部门进行会审, 信用管理员汇总各部门会审意见后交信用管理机构责任人签署意见, 并报主管领导同意实施。 4、 协议管理员将协议评审表归入该协议档案。 (二)、 评审内容 1、 严格审查对方当事人主体资格。 2、 严格审查代理人代理身份和代理资格。 3、 严格审查对方当事人履约能力。 4、 仔细审查对方当事人提供相关证实资料, 必需时应到签发部门进行验证或进行实地考

9、察, 以防对方当事人伪造或变造证实材料。 四、 协议签署、 推行、 变更制度 (一)、 协议签署管理 1、 协议承接人签约前必需对对方主体资格、 代理身份、 代理资格、 履约能力及协议可行性进行审查, 并搜集整理相关资料, 以备协议评审机构进行评审。 2、 签订协议主体, 必需是法人或者是取得营业执照非法人经济组织。 3、 对外签署协议, 应由法定代表人或法定代表人授权代理人进行。未经授权, 任何人不得对外签署协议。 4、 除立刻清结者外, 协议应该采取书面形式, 协议文本国家或省已经公布示范文本, 应该采取协议示范文本。各部门所需协议文本由协议管理员统一购置或定制。

10、 5、 各部门协议都应按统一规则编号。 6、 协议及其相关书面材料, 应该语言规范, 字迹清楚, 条款完整, 内容具体, 用语正确。 7、 签订依法能够设定担保或者对对方当事人履约能力没有把握协议, 应该要求对方当事人依法提供确保、 抵押、 留置、 定金等对应形式有效担保。 对方当事人提供确保人, 必需是法律许可含有代为清偿债务能力法人、 其她组织或者自然人。对对方当事人确保人主体资格和清偿债务能力要参考本制度要求进行审查。 8、 法定代表人或协议承接人应该亲自在协议文本上署名盖章。 9、 签署协议, 应该加盖单位协议专用章。严禁在空白协议文本上加盖协议专用章。 10、 协议承接人

11、应将协议副本一份立刻送交本单位财务部门立案, 作为财务部门收付款物依据。 (二)、 协议履约管理 1、 法定代表人全方面负责协议推行。协议承接单位、 部门和人员具体负责其签订协议推行。 2、 在推行协议过程中, 依据情况改变, 应该对对方当事人推行能力进行跟踪调查。如发觉问题, 协议承接人要立刻处理, 必需时经单位责任人同意, 可实地调查协议标情况和对方当事人履约能力。 3、 接收标必需经过严格验收或商检程序。对不符合制度标应在法定时限内立刻提出书面异议。 4、 协议结算必需经过本单位财务部门进行。对正当有效协议, 财务部门必需在协议约定时限内结算。对未经正当授权或超权限签署

12、协议, 财务部门有权拒绝结算。 5、 凡与协议相关来往文书、 电报、 电传、 信函、 电话统计都应作为履约证据留存。 对我方当事人履约情况, 除妥善保留相关收付凭证外, 还要做好履约统计。 6、 协议管理员负责监督检验协议推行情况, 按时间次序立刻建立协议签署与推行情况台帐。 (三)、 协议变更和解除 1、 协议变更与解除由协议承接人以书面形式报协议评审机构审核, 同意后, 立刻与对方签署变更或解除协议。 2、 我方当事人遇有不可抗力或者其她原因无法推行协议时, 应该立刻搜集相关证据, 并立刻以书面形式通知对方当事人, 同时主动采取补救方法, 降低损失。 3、 发觉对方当

13、事人不推行或不完全推行协议时, 协议承接人应该催促对方当事人采取有效补救方法, 搜集、 保留对方当事人不推行协议相关证据, 立刻向协议管理机构汇报。 4、 我方当事人因故变更或解除协议, 应该立刻以书面形式通知对方当事人, 说明变更或解除协议原因和请求对方书面回复期限, 立刻与对方当事人达成变更或解除协议协议。 五、 应收账款与商账追收管理制度 1、 建立应收账款账目, 明确应收货款, 分期应收账款和应收票据数额、 期限、 应付款人等内容。 2、 建立应收账款账龄分析分级表, 将应收账款按账龄分为协议期内、 进入预警期内、 到期、 逾期、 进入最终通牒期, 进入专业追账期、 付诸法

14、律期和坏账期八级, 制订对应催收方法。 3、 对应收账款加强日常监督, 依据实际情况每七天或每个月打印出会计账上全部靠近到期应收账款统计进行分析和诊疗, 对每笔账款作出处理意见。 4、 制订商账(逾期应收账款)追收措施, 培训催收、 追收人员。 5、 设计商账追收工作步骤, 包含内勤提醒、 外勤催收、 委托专业信用管理企业追收、 法律诉讼。 六、 协议纠纷处理制度 1、 发生协议纠纷, 协议承接部门、 人员应立刻汇报分管领导或法 定代表人, 并通报协议管理机构, 提供材料。 2、 为处理协议纠纷所采取方法, 必需在法定诉讼时效内进行。 3、 协议纠纷发生后, 能够经过协商、 调

15、解、 仲裁、 诉讼等方法处理。协议承接部门、 人员应配合好协议管理机构参与仲裁或诉讼。 5、 发觉对方当事人利用协议进行诈骗等犯罪活动时, 应该立刻 向单位责任人汇报并向公安机关报案。 6、 协议发生纠纷后, 需要委托代理人参与仲裁或诉讼活动, 应该立刻委托有资质代理人参与处理纠纷。 7、 处理协议纠纷申请书、 起诉书、 答辩书、 协议书、 调解书、 仲裁书、 裁定书、 判决书副本或正本复印件, 自发出或收到之日起十日内, 由承接人送交协议管理机构立案。 8、 在处理协议纠纷过程中, 对于可能因对方当事人行为或者其她原因, 使判决不能实施或者难以实施案件, 应该立刻向法院申请财产保全

16、 七、 企业协议档案管理制度 1、 建立完整协议档案。档案资料包含以下内容: ◆ 谈判统计、 可行性研究汇报和报审及同意文件; ◆ 对方当事人法人营业执照、 营业执照、 事业法人执照副本复印件; ◆ 对方当事人履约能力证实资料复印件; ◆ 对方当事人法定代表人或协议承接人职务资格证实、 个人身份证实、 介绍信、 授权委托书原件或复印件; ◆ 双方签署或推行协议往来电报、 电传、 信函、 电话统计等书面材料和视听材料; ◆ 协议正本、 副本及变更、 解除协议书面协议; ◆ 标验收统计; ◆ 交接、 收付标、 款项原始凭证复印件。 2、 全部协议都必需按部门编号。协议管理员负责建立和保留协议管理台帐。 3、 协议承接人办理完成签署、 变更、 推行及解除协议各项手续后一个月内, 应将协议档案资料移交信用管理员。

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4009-655-100  投诉/维权电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服