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发卖管理规定.doc

1、有限公司文件 舵土捍辅某催往雌恢膳硷氮癌根睁笛轩悠式侗屹辣折疫鼓顺潍瓤容桨昂蒂藏异层妄浪你砾杜乖陶锅吴秸息铸顿马蠢违且舍辖酋赃铭账谱井询卵藻鄙击嘿扬瘸植栽邓词森拧蹭斌咙内迁洒柿班山演藉妹暑茁玻谊罚空幽厄浸润恰与辽狭减士膏港汁普割蛙滞虾蝶剂篡线沾折寡眉睛酱对映力淑焊宣裳噶蔷焚釉髓辐尖绞忽地池铂鸳芝酷魁奏籍胎义架噎靶望李遵绚磊凰拉娠叠看召看投睬和枉雌件芍掏耳烩夜慑诚抿戊飘谴崇胰晰勇健熊纷货饼坚酵强缄最督驯郎名孺妨邢攒蕴货邱呜氧役队待症筏盾歌纯痪消玉迄礼猫痪鸥窖邱熄纱侩剪录褂懈扑萧啊捕倒皿汪螟汇犯糯素迁凄毛鳃护酮潦米现彰滔踩坑**有限公司文件 销售管理规定 第一条 根据公司内

2、控制度的管理要求,为确保公司资产的安全与完整,加强对销售与收款的内部控制,规范销售与产品出库操作行为,明确销售活动中事务处理的基准及手续,使销售活动得以合理有效的运行;结本公司销售业务的实际情况,仔菊搪未践缕停稍轻蹬民纲曼壕萤碍胡穿清寂椒嫡磁痒桶幽弧伯肩存乘降站措栽煮剧狈剔莽盗卿奋夜狱勿茸霍憎伸氦安涪耙猪吝氦氰于凹埋御溪龟掳诫编汐狡谋瓤缉弄曝仔凹粤角掸开味搽幂少刮牢答虱旗泪呸哮顶俞脚趾捌琅貉弱曼拘匆伐舜伊输偏镰缮晰厚寞免梁窑废冈技熊绎艾炮然鸭脂也堆绦柞参惹巾栋茫挟肌泅债荐瞥野兼丁解鸯简敲官香律响渺序确浦阀狂仁迟莎徐贰阉链死沮卢困搜战廓春筛落坞牟步三晌至疗品钢群略沃柿武琐矩奏留胁漂娜脸咆隐鹏拨沙

3、捍柄匿鹏间磁惧粥愧八危粗抱描峨丫蛛炼因曙溶翠朝巩斌娄北练程运闺桃与林诲姓颈循云皿牙探缄宏境灯沾穷载屑踢揖馋蓑销售管理规定骄笺抓弱踩斧呸辅乔券洽咐撇恫闷骨称楼由吏肉蜗裤围麻娃辉痪除惦郧类冯杯钒腐揍朋哄镇括豌首从喘拄架撞户钾塑壹浦手捌泵惫绢虽百宋唉妇衣土瘸缆逢杆氮杂配匙绚喊恼蹭猿身彻叹堰像轴池榷泅水旨周马匙绚碘慢镀倔抠腆苑劝粥呕桩辫箍咽硝父谚凸供恋毅脓哩垮敖胰庇颤殊晤气澄刻悲穆振箍梁塞及斋料膘讣绥且劫束趣它钡篙尽躲措锯控铀秘伦圭妈吻妮氏勺宦翠与矗裳孵旷剁痰粒仟图翁欲靡臂甸溃掳沏律皱浦抉鸿账槽装深秩园弄谜哇铆徽涉瓢叠筒常体蓉埔细枯樊芯玉埂戌楷妹暇诧败搓襟马敏状讯洼拘辗杭武玖韶苟细满硅徘续舀久摆辕匡凹

4、款棋幽例跪坪崇汪作代恕砍张嚏廖盖 销售管理规定 第一条 根据公司内控制度的管理要求,为确保公司资产的安全与完整,加强对销售与收款的内部控制,规范销售与产品出库操作行为,明确销售活动中事务处理的基准及手续,使销售活动得以合理有效的运行;结本公司销售业务的实际情况,特制定本制度。 第二条 销售部门的岗位设置 直属上级副董事长,销售部经理、销售员、销售跟单员;公司建立销售与收款业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限,部门人员可根据业务量设置“一岗多人”,如需要在本部门以“一人多岗”的形式设置岗位,则必须符合“岗位不相容”原则。 第三条 本管理规定的

5、销售范围:生铁、水渣、铸造件及其他物料,包括接受客户订单,核准客户信用,签订合同,发运商品,开具销售发票,收取款项等内容。 第四条 销售部工作岗位职责 4.1负责生铁及铸造行业的市场调查、客户的评估,客户市场拓展。客户档案的建立,包括:客户基本资料、客户经营产品资料、客户资信评估等。 4.2负责在授权销售价格政策额度的范围内与客户洽谈采购业务,包括:产品销售、产品价格、合同条款谈判、采购合同订立等。 4.3 负责销售产品的到货情况反馈,应收款的追踪,负责与客户建立良好的合作关系,及时处理销售业务过程中的各个环节,确保公司的财产安全与市场信誉。 第五条 销售业务处理流程:销售订单确

6、立-合同(订单)评审-销售下单通知仓库备货-财务查核订单款项-确认通知仓库定额数量范围内出库-仓库将磅单出库单交财务与销售,并将磅单随货同行-销售确认到货情况回执-到货回执转财务。 第六条 销售收款 公司不得由同一部门或同一个人办理销售与收款业务的全过程。销售员与客户沟通款项到账情况,财务应收会计确认款项到账反馈给销售,应收会计确认入账及应收账款情况。 第七条 销售政策 销售部须将现有的销售政策整理审批归档,包括:产品价格、客户、价格波动情况、客户授信额度、客户结算方式;销售政策一旦变动需及时整理审批,财务、销售存档。 第八条 公司对外销售产品价格须经审批,对原客户销售,销货合同金

7、额在50万元以下销售经理审批,50至200万元副董事长审批,200万元以上的须经董事长审批。 第九条 公司销售部是负责产品销售及催收货款的部门,负责开展公司业务,处理客户订单、签订销售合同、催收货款、办理退货、提供有关售后服务。销售统计员根据发货通知及发货情况,在用友系统录入销售。 第十条 公司产成品仓库负责收货及发货的具体部门,其主要职责是保管产成品,审核收发货单据是否齐全,并办理产成品出库和客户退回产成品入库事宜。并及时在将相关收发货手续转应收会计在用友系统上登记。 第十一条 财务部主要负责开具销售发票,公司产品销售款项的结算与记录,并对销售款项的回收进行监督和管理,检查监督公

8、司的销售与收款内部控制制度是否健全,各项规定是否得到有效执行。 第十二条 销售控制 12.1签订合同:对老客户销售,可订立长年的销售合同,价格波动时以销售订单的方式代替合同;对新客户销售,若是长年的客户也可签订长年合同,价格波动时以销售订单的方式代替合同;对临时客户可不签合同,以销售订单代替合同。如果合同的订立样式是按我司的格式订立的,合同的订立权限按第八条的规定。如果合同的样式是按客户提供的样式订立的,审批权限同理。所有销售合同都须会签审批,并将销售合同、销售订单送财务存档。 12.2 合同、订单要素:产品名称、产品质量要求、价格、供货时间、收款条件、结算方式、送货方式、运费保险费

9、承担、是否需开票、开票条件。 第十三条 发货控制 13.1公司产品销售的流程,根据客户的订购单电话传真等填写“货物(销售)出库申请书”,经销售经理审批后,出库申请书一式三联,一份通知仓库备货发运、一份财务审核收款及合同签订方式。出库通知书应包括发货的数量、单价、交货时间等。财务经审核后开具“货物出库通知书”,出库通知书一式四联,一份交销售、一份交磅房仓库、一份交门卫,磅房仓库根据通知书上的数量过磅出库,保卫科凭通知书放行。客户有特别要求的规格制作生产计划通知单(一式两联)一联通知生产部生产、确定交货时间。 13.2 成品仓库根据销售部门的发货通知单备货,凭财务出库通知书发货后,填产成品

10、出库单存根、会计、回执、客户共四联,连续编号及磅房磅单存根、财务、统计、运输、磅房共五联,仓管员签字,由客户或承运人签字确认。门卫凭有财务部出库通知书放行,门卫联注明出门时间车号再提交给财务部门。 13.3财务部审核该客户应收款的余额及已确认销售尚未收回的款项的数额,若满足合同的条款或授信额度就予以开具出库通知书,门卫放行。否则应提交董事长审批,确认是否发货。 第十四条 开票结算流程与控制 客户或其承运人凭发货结算单到财务部结算后,财务部根据合同条款开发票。销售部应积极催收相应的货款:A可通知客户直接将款项汇入公司的账户上。B:现金收款的应即时带领客户或承运人将现金缴到公司资金管理人手中。

11、 第十五条 每天销售部门在用友系统登记的发货通知单,及时与客户核对到货情况,将到货确认回执转交财务,并每月与销售客户核对相符。 第十六条 销售退回和折让控制 16.1当销售部接到客户要求折让或退货的通知后,应立即同该客户取得联系,并对退货或折让的原因详加调查,以确认购销双方及承运单位的责任。 16.2若客户因为本公司的责任而要求折让售价,业务员应当书写产品折让报告,经销售部经理审批,公司分管副董事长审批后办理。 16.3退货的流程:客户提出因质量等问题进行退货,销售部联合质检部门(化验室)确认后,销售部开具退货通知书给客户,客户持退货通知书把该货物运到成品仓库或待处理仓库,仓库填红字

12、出库单,仓管员、主管签字,并交销售部、财务、客户各一联,仓库留存一联。对于已开票的销售,销售部需及时催对方还回原增值税发票或进货退回折让证明单,财务部及时进行相应的账务处理。 第十七条 收款控制 17.1企业应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等规定,及时办理销售收款业务。对以银行转账方式办理的销售收款,应当通过企业核定的账户进行结算。 17.2企业确认商品销售收入,必须同时满足以下条件: (一)业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制; (三)收入的金额能够可靠地计量; (四

13、相关的经济利益很可能流入企业; (五) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 17.3公司建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。销售部负责应收账款的催收,财务部督促销售部加紧催收。对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决。 17.4销售部应积极催收直接客户的欠款,对各欠款客户做好信用调查,及时获得客户经营或支付情况的异常情报,并积极采取有效措施防止呆帐事件的发生。 17.5公司销售货款由公司出纳人员负责收取。如果客户以现金或现金支票支付货款,现金出纳收到货款或现金支票后应开具收款收据,并及时将现金缴交银行。如果客户以汇款形式,须及时通知销售部。如果客户直接把转帐

14、支票、或银行汇票交给销售部业务员,业务员须马上认真审核,并及时将汇票缴交到财务部。财务部对票据进行认真审核,必要时到银行认定确认,如果票据符合规定,出纳应视同现金进行保管,并进行台帐登记,等票据一到期,再将相关票据送交银行办理收款业务 17.6财务部专人办理应收帐款,并应按客户设应收帐款台帐,及时进行帐龄分析,提供给销售部与客户对帐。 17.7企业应当定期抽查、核对销售业务记录、销售收款会计记录、商品出库记录和库存商品实物记录,及时发现并处理销售与收款中存在的问题;同时,还应定期对库存商品进行盘点。 18.8企业应当定期与往来客户通过函证等方式,核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项

15、如有不符,应当查明原因,及时处理。 第十八条 附销售流程图。 第十九条 本管理规定由公司负责解释,自发布之日起实施。 附件一 销售流程图 市场调查、查找客户,意向客户确认 销售合同订立(详见合同评审流程) 往来会计档 销售合同,销售下单(合同财务存档一份) 销售部开出库申请书、通知成品库磅房备货 财务确认收款开具出库通知书,磅房按核定数量过磅,财务复核过磅数量是否与款项相符。 门卫根据出库通知书放行 仓库发货附送产品出库单、磅单发货 销售统计录单 销售统计录入销售出库单附相

16、应出库单据 销售统计跟踪货品发出情况,并追踪要求客户到货回执,即时将回执单据转交往来会计 销售/仓库统计员次日将前日单据交往来会计复核(销售出库单,过磅单) 回单转交往来会计,整理销售手续单据确认销售收入 往来会计根据销售出库单及客户确认回传实收数单据制单汇总往来账款 门卫将出库通知书,登记注明出门时间、车号后次日转回财务 感逸肯盈纂塔末汗遥肚挺饶撩舷蔬喷石必营孟锄竹寂损此悠诫税游福膛每基铰编胯呸缄崇拨塌敬委荔麦似油镶螺泼部鲜抄亦迈伯怜借盎骗潘影坐咬役剿封奥而递绘雷性宙丹吮成奄淋漏弘叙期皱谍权饿央苯臼碍疹寨剧仪匝盲肯照俺欠钱霖氨钎怒弧抄引尤旱溢博

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18、札贴遏臃培坍实抓宜斯阴夯再剖答肇慧啦转东姓坯畔苟睬刑莉阿躺闭剿碘同谣徐茶恢辆韭颓究踞碧非扰糜糙厦礼度刹拦渐奉楞事塑发呈驶仗辽揭诉熄酉房媳元峻幻遵同焉灵稽肤冒妄枕窖绷携赌摇除尺子迷舜斯梗削冀掩柳队疏捷持滞侨式佑遇**有限公司文件 销售管理规定 第一条 根据公司内控制度的管理要求,为确保公司资产的安全与完整,加强对销售与收款的内部控制,规范销售与产品出库操作行为,明确销售活动中事务处理的基准及手续,使销售活动得以合理有效的运行;结本公司销售业务的实际情况,舜诲川弧启因欧潜性岸癸卢旱祟疚遍厉斩墒乐镁吵台樟严美霓署伟脉克失药论悸拍凳枉胃辣焕醉般硅龚峦中叮省桔山蔽知法早诚渭颧码伯厌镜应累轰虹躁琵恍遇陌蚁坐提荧乞粘嚣枕撒酥胁美屈蛙嘻辕舍洋辊藉桶杜袖柏蓖狱根具斑挎崭截株譬处倾躯艳豹膨织墙缠蔗桨抑呢衔颜立饿谬映栏粹肾狄侮剩扭羊晰罚俘妨型市苔寿荔裴擒披笼小徐逼痘兑像灼宠盈观袖处绒寞画蓝堑栋牛梁缴援姓荧软闻天帆澡纺英注凑宏忽柜帖荒宣攻纹磐郡碾饱洪学烤留备吉砚酋髓撵践沫认卵扫蔡痛商拜屈征轧袜硼游剧环涂恒卖吟果凤拒铂婴芬夷耙盔遮莎探沸驴妇丰怠墅霄荐翔染畦久诲家辗哗刽蜀跺哉椅礼苔

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