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项目技术工作检查表.doc

1、项目技术管理工作评定表 施工单位: 工程名称: 表1 序号 检查项目 检查内容与方法 标准得分 评分标准 存在问题 实际得分 一、技术管理体系(10) 1 项目人员 配置 检查该项目总工程师、技术部长、专业方案工程师、资料员、测量员以及试验员人员配备是否齐全,是否持证上岗。能力是否符合要求。 10 各岗位人员配备齐全,能力达到要求,证件齐全真实有效得10分。总工岗位缺失该项得0分。总工以下缺失一个岗位扣3分。资料员、测量员、试验员证件缺失一项扣1分。 二、施工组织设计(方案)的编制、审批、论证、实

2、施(30) 1 施工组织 设计 施工组织设计编制及时,内容完整,有针对性;按规定要求及时审批或按要求及时修改并重新审批;严格按审批的施组组织实施。 10 施工组织设计经过审批,依据标准准确,操作性、针对性较强,执行情况到位的该项得10分;经过审批、依据标准基本准确的,针对性和操作性较强,落实情况基本到位得5分;未经过审批,依据标准不够准确,针对性差,落实情况不到位的该项得0分。 2 施工方案 编制完整的方案编制计划。施工方案编制及时,内容完整,有针对性;按规定要求及时审批或按要求及时修改并重新审批;严格按审批的施工方案组织实施。 10 方案编制计划比较完整,按计划

3、实施该项得4分;未按要求编制方案计划该项得0分。检查至少3项方案,经过审批,操作性、针对性强,执行情况到位的得6分;未经过审批,针对性差,现场未按方案执行的该项得0分。 3 方案论证 根据建质【2009】87号文中要求需进行方案论证的要有专项方案论证 10 按照建质【2009】87号文规定需进行方案论证的专项方案都有论证,论证手续齐全后施工得10分;未论证擅自施工该项为0分。 三、技术资料管理(60) 1 技术资料 目录 检查总目录、分目录、子目录是否按要求设置,目录设置内容与资料内容是否相符。 5 目录设置合理、清晰,所涉及项目齐全,目录与内容相符,子

4、目录内容真实得5分。目录设置合理、项目基本齐全,目录与内容相符,子目录内容真实得3分,凡目录未按要求设置,子目录内容失真或不齐全,该项为0分。 2 原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文件和试验报告 检查结构用水泥、钢材(筋)、外加剂、砼(钢)构件,预拌砼、防水材料、焊条、砂、石、集料、结构用砖、砌块、预应力砼构件用的锚具、夹具等质量合格证明和试验(检验)报告单。 7 检查结构用各种原材料、成品、半成品、构配件具有质量合格证明和检(试)验报告单,有明确的符合要求结论该项得7分。主要检查项目中有一项无检(试)验报告单或结论不符合要求的扣7分。 3 施工试验报告(

5、记录) 检查钢筋焊接、机械连接、砌筑砂浆、砼配合比通知单及抗压强度试验报告,钢构件、钢结构焊缝质量检测报告、桩基(复合地基)检测报告、回填土的检验报告单及砼、砂浆强度统计评定、留置种类、数量,等资料。 7 所列检查内容均符合要求该项得7分。回填土检验、砼、砂浆配合比单和强度评定、留置种类、数量基本符合要求,其它各项符合要求的该项得5分。钢筋焊接、机械连接、砌筑砂浆、砼抗压强度试验报告留置种类、数量,桩基检测报告,钢结构、钢构件焊缝检测报告,有一项不符合要求的该项得0分。 4 见证取样和送检记录,结构实体检验资料 检查承重结构砼试块、承重墙体砂浆试块、承重结构的钢筋及连接接头

6、试件、承重结构的砼和砂浆用外加剂和防水材料等见证取样和送检记录、结构实体检验资料及相关的检试(验)报告单。 7 按见证取样送检有关规定要求,结构实体检验资料符合要求该项得7分。其中有一项未按规定实行见证取样和送检或结构实体检验资料不符合要求,为0分。 5 分部、分项、检验批质量验收记录 检查各项验收记录内容是否齐全、结论是否明确、签订手续是否完整、日期是否交圈、问题是否采取措施处理、验收依据是否准确,参建人员是否符合资格。 5 检查内容均符合要求的得5分。有一项不符合要求的得0分。验收记录内容不够完整、签字手续不够完备,人员资格有差距,验收依据基本准确的该项得3分。

7、 6 施工记录 检查工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、结构尺寸、垂直度、沉降观测等测量复核记录。构件制作安装检查记录资料、砼工程施工记录、预应力构件的锚具、夹具检验记录,隐蔽工程检查记录、工程预检记录,中间交接检查记录,地基处理记录。桩基施工记录,砼搅拌、养护和测温记录,预应力张拉、灌浆记录。 7 检查到的项目均有记录,内容齐全,结论明确的该项得7分。隐蔽工程检查记录,地基处理记录,桩基施工记录,大体积砼测温记录,预应力构件的锚具、夹具检验记录符合要求,其它项基本符合要求该项得5分。隐蔽工程检查记录,地基处理记录,桩基施工记录,大体积砼测温记录,预应力构件的锚具、夹具检验记录、工

8、程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、结构尺寸、垂直度、沉降观测等测量复核记录有一项不符合要求得0分。 7 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底记录 检查施工图设计文件修改、变更、洽商、交底资料、施工图审查意见及批准书。 5 检查修改、变更、洽商、交底记录、施工图审查程序符合要求的该项得5分。检查到的内容有一项不符合要求的得0分。 8 施工日志、 检查施工日志内容。 6 施工日志有具体操作时间、详细部位、大致工程量、施工机具、用工班组工种人数、负责人、参与检查人的姓名及检查结果5分;记录人签字得1分。施工日志内容记录不齐全每处扣2分,日志记录不连续、与实际不相符

9、该项得0分。 9 技术交底、作业指导书 检查技术交底、作业指导书等相关内容 6 有交底、内容齐全得2分;有针对性得2分;签字齐全无造假行为得2分。 10 质量技术问题(事故)论证、处理记录 当工程发生技术质量问题(事故)时检查此项内容。 5 工程发生违反强制性标准问题后所进行的调查、有权威的论证、处理措施(方案)、处理结果均有详细资料记录,且符合规定程序的该项得5分。调查、论证、处理程序简单,记录不详,资料不够全面的该项得3分。反之得0分。 总计 100 违反强制条文情况 钢筋: 项 砼: 项 砌体工程: 项 存在主要问题及检查结论: 检查人员(签名): 年 月 日 注:总得分70%以上且无0分项,检查结果为符合规定;凡总得分率低于70%或检查项中有一项是0分,检查结果为不符合规定,下发整改通知单。

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