1、稽核员月度工作总结本月,我作为稽核员,积极参与公司的内部审计和风险管理工作,通过对公司内部各部门的审计,发现了一些问题并提出了改进建议,现总结如下:首先,我从审计的角度出发,对公司的财务状况进行了全面的分析。在审计过程中,我发现了一些财务数据不够准确的情况,没有及时录入系统和核对。为了解决这一问题,我建议对财务人员加强培训,提高其数据录入和核对的准确性,同时建议引入新的财务软件,提高财务数据处理的效率和准确性。其次,我还深入审计了公司的生产运营流程,发现了一些生产环节存在的风险隐患。例如,生产车间存在一些未按规定操作的情况,存在一定的安全隐患。我提出了加强生产车间管理和员工培训的建议,确保生产
2、运营流程的合规性和安全性。除此之外,我还对公司的采购和供应链管理进行了审计,发现了一些采购合同书面化程度不够高、供应商管理制度不健全等问题。我建议公司加强对采购合同的管理和监督,完善供应链管理制度,确保采购和供应链的透明度和合规性。在本月的工作中,我还与其他部门密切合作,与财务、生产、采购等部门的同事共同商讨问题,并提出解决方案。通过与其他部门的合作,我们成功解决了一些跨部门的审计问题,提升了公司的整体绩效。此外,我还及时向公司领导汇报了审计情况和提出的建议,得到了他们的认可和支持。公司领导对我的工作表示肯定,并提出了进一步改进的建议,希望我在未来的工作中继续努力,为公司的发展做出更大的贡献。总的来说,本月作为一名稽核员,我兢兢业业、认真负责地完成了公司的审计工作,发现了一些问题并提出了改进建议。通过本月的工作总结,我不仅对公司的内部情况有了更深入的了解,也提升了自己的审计能力和综合素质。在未来的工作中,我将继续努力,不断提升自己,为公司的发展贡献自己的力量。愿通过我的努力,帮助公司更好地实现内部控制和风险管理的目标,推动公司的可持续发展。