ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:2 ,大小:37.34KB ,
资源ID:834301      下载积分:5 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/834301.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     索取发票    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【零***】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【零***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(审计总监月度工作总结.docx)为本站上传会员【零***】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

审计总监月度工作总结.docx

1、审计总监月度工作总结本月是我担任审计总监的第一个完整月份,我将对本月的工作进行总结和分析,确保工作的顺利开展和持续改进。首先,我在本月主要的工作内容包括制定审计计划、组织实施审计工作、整理审计报告以及跟踪整改进展。在制定审计计划阶段,我对公司各个部门的风险进行了分析和评估,确定了审计重点和范围,并与相关部门进行沟通和协调,确保审计工作的顺利开展。在实施审计工作阶段,我带领团队对关键业务流程进行了深入审计,发现了一些潜在的风险和问题,并及时与相关部门进行沟通,提出了改进建议。在整理审计报告阶段,我对审计结果进行了梳理和分析,编写了详细的审计报告,并向公司管理层进行了汇报和反馈。在跟踪整改进展阶段

2、,我与相关部门密切合作,督促落实改进措施,并及时更新和调整审计计划,确保问题得到及时解决和整改。其次,本月我还积极参加了公司内部的培训和交流活动,不断提升自身的审计技能和专业知识。通过与同行交流和学习,我了解了一些最新的审计方法和工具,有效提高了审计工作的效率和质量。同时,我还定期与团队成员进行专业知识的分享和交流,促进团队的学习和成长,提升整个团队的审计水平和专业素养。再次,本月我重点关注了公司内部控制的建设情况,加强了对风险管理和内部审计制度的落实和执行情况的监督。我与公司管理层就风险管理和内部控制进行了深入的讨论和交流,提出了一些具体的改进建议和措施。通过持续监督和跟踪,确保公司内部控制

3、体系的健全和有效运行,提高公司整体的风险管理能力和内部控制水平。最后,本月我还参与了公司的一些重要项目和活动,为公司的发展和战略规划提供了审计保障和支持。我积极参与了公司的年度预算编制工作,对各项预算进行了审计和评估,为管理层提供了决策参考。同时,我还协助管理层对一些重要的投资项目进行了审计和尽职调查,帮助公司降低风险和提高收益。通过参与公司的重要项目和活动,我深入了解了公司的运营和管理,提供了有力的审计支持和保障。总的来说,本月我认真履行了审计总监的职责和职能,有效开展了审计工作,取得了一些阶段性的成果。同时,我也意识到自己在一些方面还存在不足和不足之处,需要继续努力和提升。我将认真总结本月的工作经验和教训,不断改进和完善审计工作,为公司的发展和进步做出更大的贡献。希望在未来的工作中,能够更好地发挥审计总监的作用,提高审计工作的质量和效率,为公司的可持续发展贡献一份力量。【1800字】

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服