1、 北京地铁6号线02标 质量检查及考评管理办法 中铁十九局集团北京地铁6号线一期02标段项目经理部 2009年10月13日 6号线02标质量检查及考评管理办法 为加强北京地铁6号线02标质量管理工作,对工程质量实施有效控制,保证合同质量目标的实现,依据相关法律法规及合同的相关条款,特制订本办法。 第一章 检查内容及方式 第1条 检查内容 对各施工队质量检查的内容主要包括质量控制工作、施工工序质量和实体工程质量三方面。其中质量控制工作包括:开工控制工作、测量控制工作、材料
2、含构配件)验收控制工作、定期质量检查工作、工程验收工作、档案资料工作。 第2条 检查形式 1、非定期质量检查: 工程部技术人员自行深入工地,按照《轨道交通工程施工质量验收标准(土建工程篇)》等规范、规程及设计文件例行质量检查。 专业性检查,由工程技术部组织,会同安全环保部、试验室对结构物进行实测检查。 随时检查,由工程部组织,根据业主、监理,市质监总站要求及各工序质量要求进行的质量检查。 质量检查要提高各工区的质量意识,建立自检、互检制度,自检主要是自己检查自己的质量存在的问题,发现问题要及时解决问题,互检是3个工区进行互相检查,由工程部部长同各工区的技术主管共同检查,对检查的问
3、题要下质量整改通知单,并要求在规定的时间内进行整改,然后在进行复查。每次检查的问题进行整理保存。 2、定期质量检查 周质量检查:每周日由工程部负责人组织工程部、工区技术人员参加的质量检查。 周检查内容: ⑴施工质量现状,存在的问题,各工序质量情况; ⑵工地执行各项规章制度情况; ⑶工法操作质量,有无违章操作,违章指挥现象; ⑷查看量测、监测频率,记录; ⑸施工队档案资料检查工作由档案室负责,每周不少于一次; ⑹其它(临时决定内容)。 月质量检查:每月的20日由项目总工程师组织工程技术部、工区技术负责人参加的质量检查。 月检查内容: ⑴构筑物的质量状况与质量评定是否一致;
4、 ⑵结构中线是否准确,有无超欠挖和侵限现象; ⑶支护质量,防水质量; ⑷量测,测量和监制记录,地表有无沉陷超标; ⑸各种质量保证措施执行和落实情况施工是否按标准工艺流程操作: ⑹责任成本落实状况; ⑺内业资料; ⑻其它(临时决定内容)。 第二章 质量问题整改方式 第3条 施工队质量问题的处理 对日常检查发现施工质量问题应按照以下流程处理: u 项目部施工科检查人员对施工对开具书面质量整改通知单,一式两份,检查人员和整改人签字,施工队、项目部各一份; u 施工对按照质量整改通知单的整改要求按期及时进行整改,由工程部进行督促; u 施工队整改完成后,向工程部上报质量整改回
5、复单; u 工程部对整改情况进行复查,将复查意见填入整改回复单,并经双方签字确认; 第三章 质量考评 第4条 质量考评的综合评定等级 对施工队质量综合评定总共分为三个等级,分别是优良、合格、差。 第5条 考评一票否决项 在考评期内,凡出现以下情况之一的施工队,质量综合评定为差。 1、发生较大(含)以上质量事故的(质量事故等级划分见附件1); 2、发生一般质量事故的两次(含)以上的,或连续两个季度发生一般质量事故的; 3、因存在质量问题,被建设部、市建委、质量监督总站等政府主管部门及建管公司停工整改、立案调查处理、行政处罚一次(含)以上的,或通报批评累计两次(含)以上的; 4
6、工程材料在未经检验或检验不合格擅自用于本工程的; 5、擅自改变原设计不按图施工的; 6、因质量问题,被监理单位、项目中心(含甲方代表)及上级主管部门开具质量整改通知单,未按整改要求按期整改完成累积两次(含)以上的; 7、实体工程存在较大质量问题的。 第四章 考评奖惩 第6条 施工队质量工作评定奖罚原则: 1、月质量工作评定为优良的,根据所承担工程任务的大小奖励施工队1000~5000元,对于工作完成较好、工作突出的施工人员项目经理部另单独奖励300~500元,由项目部发文通报表扬。 2、月质量工作评定为合格的,质量考评不奖不罚。 3、月质量工作评定为差的,根据所承担工程任务
7、的大小罚款施工队500~3000元,对于施工责任心不强、工作造成失误或给单位带来损失的施工人员,同时处以100~500元罚款,由项目部发文通报批评。 第7条 奖励金使用 奖励金的使用必须用于本队施工管理人员,不得挪做它用。其中奖励金的10%用于奖励队长,奖励金的15%用于奖励技术副队长,剩余部分由队长进行分配,奖励本标段负责质量工作的管理人员,工作完成较好、工作突出的施工人员同时受此奖励。奖励金的最终发放单(必须有签名)报项目部备案。若奖励金发放单不报送项目部部备案的将视为没有进行奖励金分配,项目部予以扣除。 第8条 质量工作考评奖罚兑现 在下月5日前,工程部依据各队质量工作评定结果,
8、提出质量工评定奖罚建议方案,并经审批后,由财务部支付或将罚款交予财务部。 第五章 附则 第9条 本办法自发布之日起实行。 第10条 本办法由6号线02标项目部负责具体解释。 附件: 附件1:工程质量事故等级划分 附表1 :开工控制工作检查表 附表2 :材料(含构配件)验收控制工作检查表 附表3 :工程验收检查表 附表4 :定期质量检查工作检查表 附表5 :档案资料工作检查表 附表6:基坑围护工程质量检查表 附表7 :土方与地基处理工程质量检查表 附表8 :防水工程质量检查表 附表9 :钢筋混凝土工程质量检查表 附表10 :暗挖初期支护工程质量检查表 附表11:
9、质量问题整改单 附表12:施工队质量工作综合评定表 附表13: 队质量管理责任划分表 附表14:工 程 质 量 检 查 表 附件1 工程质量事故等级划分 按照北京市轨道交通建设管理有限公司下发的《北京市轨道交通建设管理有限公司工程质量管理办法》,工程质量事故分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故和特大质量事故四类。 表1 工程质量事故等级划分表 事故等级 直接经济损失或死亡人数 一般质量事故 直接经济损失20~50万 较大质量事故 直接经济损失50~150万 重大质量事故 直接经济损失150~300万 特大质量
10、事故 直接经济损失300万以上或死亡1人以上 附表1 开工控制工作检查表 施工标段: 施工队: 序号 检查内容 检查方法 标准要求 检查情况及存在问题 考评结果(合格/不合格) 1 质保体系 检查资料 质保体系健全、职责明确、资料齐全为合格,否则为不合格 2 图纸会审 检查图纸会审记录 有图纸会审记录为合格,否则为不合格 3 施工方案
11、 检查施工 方案 内容齐全、手续完备为合格,否则为不合格 4 队技术室 检查技术室、现场标养室 各项制度上墙、形象进度图上墙、基础台帐建立齐全、标养条件符合规定为合格,否则为不合格 5 技术交底 检查对班组技术交底 交底及时、简明、实用,签字手续齐全为合格,否则为不合格 6 责任成本管理 检查管理办法、工程量计算、施工计划、材料计划等 管理办法是否实用、是否对设计图纸核算工程量、是否有施工计划、材料计划为合格,否则为不合格 7 其它 施工队负责人签字: 检查人签字: 说明:
12、 序号列中有*号的为主控项目,没有*号的为一般项目。 附表2 材料(含构配件)验收控制工作检查表 施工标段: 施工队: 序号 检查内容 检查方法 标准要求 检查情况及存在问题 考评结果(合格/不合格) *1 钢材质量控制工作 检查钢材出厂质量证明文件、现场材料、台帐 有产品合格证、出厂质量证明,及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格,否则为不合格 *2 水泥质量控制工作 检查水泥出厂质量
13、证明文件、现场材料、台帐 有产品合格证、出厂质量证明齐全,及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格,否则为不合格 *3 砂石料质量控制工作 检查砂石料现场材料、台帐 有进场数量统计台帐,签字齐全及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格,否则为不合格 *4 外加剂质量控制工作 检查外加剂出厂质量证明文件、现场材料、台帐 有产品合格证、出厂质量证明齐全,及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格,否则为不合格 *5 防水材料质量控制工作 检查防水材料出厂质量证明文件、现场材料、台帐 有产品合
14、格证、出厂质量证明齐全,及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格,否则为不合格 *6 商品混凝土质量控制工作 检查商品混凝土出厂质量证明文件、现场材料、台帐 有产品合格证、出厂质量证明齐全,及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格,否则为不合格 *7 盾构管片等构配件质量控制工作 检查构配件出厂质量证明文件、现场材料、台帐 有产品合格证、出厂质量证明齐全,及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格,否则为不合格 *8 其他材料质量控制工作 检查出厂质量证明文件、台帐 有产品合格证、出厂质量
15、证明齐全,及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格,否则为不合格 施工队负责人签字: 检查人签字: 年 月 日 说明: 序号列中有*号的为主控项目,没有*号的为一般项目。 附表3 工程验收检查表 施工标段: 施工队: 序号 检查内容 检查方法 标准要求 检查情况及存在问题 考评结果(合格/不合格) *1 隐蔽工程验收 检查隐蔽
16、工程验收记录 自检结论真实, 报验及时、签字齐全、及时报送归档为合格,否则为不合格 *2 检验批验收 检查检验批验收记录 评定及时准确、签字齐全、内容完整、及时报送归档为合格,否则为不合格 3 分项工程验收 检查分项/分部工程施工报验表 评定及时准确、签字齐全、内容完整、及时报送归档为合格,否则为不合格 4 分部工程验收 检查分项/分部工程施工报验表 评定及时准确、签字齐全、内容完整、及时报送归档为合格,否则为不合格 5 单位工程预验收 检查单位工程竣工预验收报验表 评定及时准确、签字齐全、内容完整、及时报送归档为合格,否则为
17、不合格 施工队负责人签字: 检查人签字: 年 月 日 说明: 序号列中有*号的为主控项目,没有*号的为一般项目。 附表4 定期质量检查工作检查表 施工标段: 施工队: 序号 检查内容 检查方法 标准要求 检查情况及存在问题 考评结果(合格/不合格) *1 施工质量 检查制度 检查有无“三检”制、质量专项检查制度 制度完善为合格,否
18、则为不合格 2 施工队 质量检查 检查队级检查记录 每周一次,有检查记录,存在问题及时落实为合格,否则为不合格 *3 施工 周报、月报、日报 检查周报、月报、日报 周报、月报、日报报送及时,其中的质量部分能全面真实反映现场情况为合格,否则为不合格 4 其它 说明: 序号列中有*号的为主控项目,没有*号的为一般项目。附表5 档案资料工作检查表 施工标段: 施工队: 序号 检查内容
19、 检查方法 标准要求 检查情况及存在问题 考评结果(合格/不合格) *1 资料管理 办公设备、档案存储 办公设备齐全、档案存放整齐、有序为合格,否则为不合格 *2 施工资料编制、内容 1、工程管理与验收资料C0 2、施工管理资料C1 3、施工技术资料C2 4、施工测量记录C3 5、监控量测记录C3 6、施工物资资料C4 7、施工记录C5 8、施工试验记录C6 9、施工质量验收记录C7 内容真实、齐全、编制及时为合格,否则为不合格 *3 资料整理、立卷 资料的分类、整理、立卷 按规程要求及时整理、立卷为合格,否则为不合格
20、 *4 竣工资料验收 已完分部工程竣工资料 达到验收条件(验收完)的分部工程的工程资料达到组卷验收条件为合格,否则为不合格 5 其它 施工队负责人签字: 检查人签字: 年 月 日 说明: 序号列中有*号的为主控项目,没有*号的为一般项目。 附表6 基坑围护工程质量检查表 施工标段: 施工队: 序号 检查项目 检查要点 检查情况及
21、存在问题 考评结果(合格/不合格) *1 钻孔灌注桩 1、材料台帐、现场材料摆放 2、钢筋笼的制作、保护 3、其他 *2 土钉墙 1、材料台帐 2、土钉、钢筋网的加工 3、网喷混凝土 4、其他 *3 横撑支护 1、横撑材料型号、尺寸台帐 2、横撑材料合格证 3、横撑安装质量 4、支撑围囹、立柱安装质量 5、其他 *4 锚杆(索) 1、原材料台帐 2、材料品种、规格、质量、浆体强度、抗拔试验 3、试验取样数量符合设计要求 4、现场张拉情况 5、其他 *5 桩间网喷混凝土 1、原材料台帐 2、试验取样数量
22、 3、喷射混凝土厚度 4、钢筋网的制作、安装 5、喷射混凝土表观质量 6、其他 6 其它 施工队负责人签字: 检查人签字: 年 月 日 说明: 序号列中有*号的为主控项目,没有*号的为一般项目。 附表7 土方与地基处理工程质量检查表 施工标段: 施工队: 序号 检查项目 检查要点 检查情况及存在问题 考
23、评结果(合格/不合格) *1 土方开挖 1、开挖分段分层、开挖边坡、基底标高 2、基底验槽 3、冬、雨季施工时,符合设计、有关标准及施工方案 4、其他 *2 土方回填 1、回填方法、分层压实厚度 2、土质 3、冬、雨季施工措施 4、回填分层厚度 5、其他 *3 地基 1、原材料 2、砂石地基的压实度 3、其他 *4 混凝土垫层 1、原材料 2、垫层的平面位置、表面平整度、厚度 3、其他 5 其它 施工队负责人签字: 检查人签字: 年 月 日
24、说明: 序号列中有*号的为主控项目,没有*号的为一般项目。 附表8 防水工程质量检查表 施工标段: 施工队: 序号 检查项目 检查要点 检查情况及存在问题 考评结果(合格/不合格) 1 专项方案与技术交底 1、编制专项施工方案和防水施工技术交底 2、方案交底有针对性、全面 3、交底签字手续符合要求 2 防水队伍与材料 1、防水材料(防水砂浆、卷材、止水带、注浆管、嵌缝胶、膏等) 2、防水材料(防水砂浆、
25、卷材、止水带、注浆管、嵌缝胶、膏等)进场复试取样 3、防水队伍资质符合要求、主要作业人员持证上岗 *3 卷材铺贴 1、铺贴方法、顺序 2、基层处理:基层平整、无线流或大面积渗漏水、基层阴阳角处理 3、搭接缝粘接、破损补丁 4、转交铺贴方法 5、侧墙防水层的保护层与防水层粘接 6、搭接宽度 7、双层卷材铺设、搭接 8、其他 *4 施工缝(变形缝) 1、施工缝(变形缝)的形式、位置、尺寸、所使用的原材料 2、中埋式止水带埋设位置、固定 3、背贴式止水带粘贴、交叉部位的铺贴 3、止水条无破损、止水条安设 4、遇水膨胀橡胶条未膨胀失效 5、混凝土
26、面按规定处理 6、注浆管埋设符合设计要求 7、止水带无穿孔、禁止采用铁钉固定 8、其他 *5 防水效果 二次结构混凝土表面渗漏水满足规范及设计要求 6 其它 施工队负责人签字: 检查人签字: 年 月 日 说明: 序号列中有*号的为主控项目,没有*号的为一般项目。 附表9 钢筋混凝土工程质量检查表 施工标段: 施工队: 序号 检查项目 检查要点 检查情
27、况及存在问题 考评结果(合格/不合格) *1 钢筋钢管 1、钢筋原材力学性能试验检验结果、机械连接接头、焊接接头试件力学性能检验结果、钢管质量 2、受力钢筋的安装品种、级别、规格和数量 3、钢筋原材力学性能、机械连接接头、焊接接头试件力学性能检验数量及监理见证试验 4、受力钢筋的弯钩和弯折加工 5、钢管焊接及焊缝质量 6、原材无损伤或表面裂纹、油污、颗粒状或片状老绣 7、钢筋加工的形状及尺寸偏差 8、钢筋机械连接接头、焊接接头的外观检查 9、受力钢筋接头错开 10、钢筋安装位置偏差 11、后浇带钢筋的连接 12、钢管柱加工制作、安装偏差 13、其他 *
28、2 模板与支架 1、模板及支撑系统有计算书2、混凝土浇筑前,对模板工程进行验收、墙柱模板预留吹扫和振捣窗 3、模板隔离剂未粘污钢筋和混凝土接茬处 4、拆模时间符合规范要求 5、模板接缝无漏浆、模板内无积水 6、模板支立前,对模板清理、涂刷符合要求 *3 混凝土施工 1、混凝土强度、抗渗试验结果符合要求 2、混凝土强度、抗渗试件取样数量及监理见证试验符合要求 3、混凝土坍落度符合设计要求、浇注施工进行坍落度控制 4、混凝土试件养护、标识等符合要求 5、间歇浇注混凝土,底层混凝土初凝后进行上层浇注施工,按施工缝处理 6、后浇带位置的留置位置符合设计要求、浇注符
29、合设计和施工方案的 7、混凝土浇注坍落度测试方法或测试记录符合要求 8、混凝土养护符合要求 9、现浇结构及预留孔口尺寸偏差符合要求 *4 观感和结构尺寸 1混凝土结构无蜂窝麻面,表面平整、洁净,口、角平顺,尺寸准确,无跑模、胀模,无烂根、错台,接槎、施工缝无明显痕迹,预埋钢筋、埋件及洞口位置准确,保护层合格,无露筋,无影响结构性能和耐久性的裂缝 2车站及机电设备集中区段无渗水、结构表面无湿渍 3区间结构顶部无滴漏、其他部位漏水或结构表面湿渍未超过规范允许值4、施工缝、变形缝的表面质量符合要求 *5 充填注浆 1、注浆材料、浆液配比符合设计要求 2、注浆量
30、注浆压力、注浆孔位、数量、孔深、间距符合设计要求 6 其它 施工队负责人签字: 检查人签字: 年 月 日 说明: 序号列中有*号的为主控项目,没有*号的为一般项目。 附表10 暗挖初期支护工程质量检查表 施工标段: 施工队: 序号 检查项目 检查要点 检查情况及存在问题 考评结果(合格/不合格) *1 超前支护、加固注浆和初支背后注浆 1、管棚或小导管的规格、施打位置、
31、数量符合设计要求 2、管棚或小导管与受力拱架的连接、纵向搭接长度符合要求 3、加固注浆或初期支护背后注浆材料、浆液配比符合设计要求 4、管棚或小导管的孔距、孔深允许偏差符合规范要求 5、管棚或小导管的注浆量、注浆压力、浆液配比、扩散半径等符合设计要求 6、加固注浆和初支背后注浆量、注浆压力、注浆孔位、数量、孔深、间距等符合设计要求 *2 土方开挖 1、开挖方法符合设计要求、开挖后及时进行初期支护施工 2、开挖步距符合设计要求及规范允许偏差 3、发生欠挖的、超挖回填处理符合规范要求 4、小坍塌处理回填材料、回填注浆符合规范要求 5、超挖值未超过允许偏差
32、 *3 钢架(钢格栅、型钢钢架)制、安 1、钢筋原材力学性能试验检验结果、型钢材料进场力学性能、工艺性能检验结果符合标准规定 2、钢架使用的钢材品种、级别、规格和数量符合设计要求 3、钢筋原材力学性能、型钢材料进场力学性能、工艺试验检验数量符合标准规定 4、格栅钢架的弯制和末端的弯钩及型钢钢架的弯制、焊缝符合要求 5、钢架安装位置、接头连接、拱脚垫板、型钢钢架纵向拉杆等符合设计和规范要求 6、钢格栅加工偏差符合规范要求 7、钢格栅安装偏差符合规范要求 8、钢架原材无损伤或表面有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈 *4 钢筋网及锚杆制、安 1、网片、锚杆原材力学性能试验
33、检验结果符合标准规定 2、检验数量符合标准规定 3、网片、锚杆使用的钢材品种、级别、规格和数量符合设计要求 4、砂浆锚杆采用的砂浆强度等级、配合比、锚杆抗拔试验数量、结果符合设计和规范要求 5、网片网格尺寸、安装搭接长度、锚杆安装偏差符合规范允许偏差 6、钢筋无损伤或表面有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈 *5 喷射混凝土 1、喷射混凝土原材、外加剂进场试验结果、喷射混凝土强度试验结果符合标准规定 2、配合比设计、厚度检查结果符合设计要求 3、混合料随拌随用的、按配合比拌制 4、配料有计量设施 5、喷层表面符合规范要求 6 其它 施工队负责
34、人签字: 检查人签字: 年 月 日 说明: 序号列中有*号的为主控项目,没有*号的为一般项目。 附表11 质量问题整改单 施工队: 单 位 编号 检查内容 存在问题 检查意见 (施工队负责人): 对于以上检查中存在的问题请你单位于 年 月 日前完成 整改(或落实),并报工程部负责核实。 工程部负责人 检查人 检查日期 注:此表一式二份项目部
35、施工队各一份。 附表12 施工队质量工作综合评定表 工程名称: 施工队 是否存在否决项 (是/否) 质量工作分项考评结果(不合格项数) 综合评定 (优良/合格/差) 备注 01 02 03 … 拟办意见: 工程部负责人(签名): 日期: 项目部领导意见: 项目经理(签名):
36、 日期: 附表13-1 队质量管理责任划分表 类别 项目 序号 检查 内容 检查方法 质量问题和缺陷 直 接 责 任 人 工程实体 原材料设备及构配件 1 进场检验 查看检验试验报告资料、现场抽检 原材料无出厂合格证或质量证明文件; 材料员 检验频次不足; 地材抽检指标不合格
37、 试验员 2 存 储 现场检查 无标识牌或标识错误; 未按规定存放。 队长、 保管员 3 偷工减料和使用不合格材料、构配件、设备 现场核查 偷工减料; 材料、构配件、设备不合格仍继续使用的。 队长 技术副队长 混凝土 4 配合比 抽查内业资料及现场核查 喷射混凝土拌制未按施工配合比施工。 试验员 现场技术员 5 质量控制 抽查内业资料及现场核查 未按要求做同条件养护试件和试验; 未做坍落度和入模温度测试; 未按要求进行养护。 试验员 技术副队长 6 钢筋工程 现场量测 间距不合格;绑扎错误 焊接不合格。
38、 质检工程师 7 实体质量 抽查内业资料、现场抽检 资料混乱、不齐全; 结构存在裂缝;保护层厚度不满足要求 技术副队长、 相关技术员 检查人员: 项目负责人: 附表13-2 队质量管理责任划分表 类别 项目 序号 检查 内容 检查方法 质量问题和缺陷 直 接 责 任 人 工程实体 区间隧道
39、 8 支 护 现场抽检 喷砼厚度、平整度不满足要求; 钢架间距、锚杆数量不满足要求。 技术员 技术副队长 9 防水板 安 装 现场检查 防水板搭接、焊接不符合要求或破损; 防水板背后有钢筋头外露的。 技术员 技术副队长 10 衬 砌 现场检查检测 厚度不足、脱空; 渗漏水。 队长 技术副队长 技术员 11 综合接地 现场检查,测量并查看测试和试验报告 未按要求接地; 未按要求对设备进行测试和试验。 队长 技术副队长 技术员 检查人员: 项
40、目负责人: 附表14-1 工 程 质 量 检 查 表 施工队: 年 月 日 序号 检查 项目 检查内容 检查 方法 罚款标准 责任人 检查结果 一 质量管理机构 管理机构 查资料 机构不健全罚款200元; 技术副队长 专职质量管理人员 无专职质量人员罚款200元 分管领导主抓 无分管领导主抓罚款300
41、元 二 主要 规章 制度 质量责任制度,质量奖惩制度,施工技术方案负责制度,施工测量管理制度,图纸会审制度,施工图现场核查制度,施工技术交底制度,材料、设备、构配件进场检查验收及储存管理制度,隐蔽工程质量检查签证制度,培训上岗制度,质量事故报告、调查和处理制度,试验检验制度,质量技术资料管理制度 查资料 每缺一项制度罚款100元 技术员 材料员保管员 试验员 安全员 三 教育 培训 质量学习、教育培训计划 查资料 无学习培训计划罚款200元 技术副队长 技术员 培训记录、试卷 无培训记录罚款200元 四 技术 交底 技术交底到作
42、业人员 技术交底有编号和签字 查资料 未交到作业人员罚款200元 专业技术人员 签字手续不全罚款100元 五 内业 资料 检验批 查资料 检验批未经监理签认罚款50元 项目经理、总工 隐蔽工程自检及报检、验收资料 自检、报检和验收资料不及时、不合格或不全罚款50~200元 技术副队长、技术员 施工日志 施工日志日期不连续或无质量描述、质量问题无记录罚款100元 技术副队长、专业技术人员 图纸会审记录 图纸会审无记录罚款200元 技术副队长 检查人员: 项目负
43、责人: 附表14-2 工 程 质 量 检 查 表 施工队: 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查 方法 罚款标准 责任人 检查 结果 六 原材料、设备及构配件 进场检验 现场检查 出厂合格证或质量证明文件不齐全罚款50~200元; 材料员 检验频次不足、送检不及时罚款100元; 试验员 储存 无标识或标识错误罚款100元; 保管员 未按规定存放罚款100元 偷工减料和使用
44、不合格材料、构配件、设备 偷工减料罚款200元; 队长 技术副队长 使用不合格材料、构配件和设备罚款100元。 七 混凝土 材料计量 查资料和现场检查 未计量罚款50元; 旁站技术员 质量控制 未按要求做同条件养护试件和试验罚款50元; 技术副队长试验员 未做坍落度和入模温度测试罚款50元; 砼试件不合格罚款1000元; 未按要求进行养护罚款200元; 钢筋工程 现场 检查 间距不合格罚款50元; 旁站技术员 焊接绑扎不合格罚款100元 实体质量 现场 检查 强度不满足要求罚款200元 技术副队长
45、存在超标裂缝罚款100元 保护层厚度不满足要求罚款50元; 队长 技术副队长 砼跑模、错台、蜂麻、露筋现象罚款200元 八 模板 模板支立 查资料和现场检查 模板支立不牢引起跑模、错台、露筋现象罚款200~500元 技术副队长 技术员 模板锈蚀罚款100元 九 质量问题整改 依照通知单现场检查 未按期整改罚款100元 队长 整改达不到要求罚款200元 不执行监理指令罚款500元 检查人员: 项目负责人: 附表14-3
46、 工 程 质 量 检 查 表 施工队: 年 月 日 序号 检查 项目 检查内容 检查方法 罚款标准 责任人 检查 结果 十 开挖 施工技术交底 查资料和现场核查 无施工技术交底罚款100元 技术副队长 超欠挖 超欠挖严重超标罚款100元 现场技术员 十一 喷锚支护 厚度 现场抽检 砼厚度不够罚款50元 技术副队长、现场技术员 平整度 平整度不够罚款50元 钢架钢格栅间距 钢架、钢格栅间距不满
47、足要求罚款50元 锁脚锚杆数量 锚杆数量不满足要求,每少一根罚款50元 喷射砼强度 砼强度不足罚款100元 台阶预留 未按要求预留台阶罚款200元 初支限界 初支侵线罚款300元~1000元 十二 防水板安装 防水板外观质量 查资料和现场检查 防水板外观有破损罚款200元 技术副队长、现场技术员 防水板搭接长度 防水板搭接长度不足罚款100元 防水板焊接 防水板焊接不符合要求罚款100元 防水板背后墙面 防水板背后有钢筋头外露的罚款200元 十三 仰拱 基底清理 现场检查 基底尺寸不符合要求、清理不干净罚款100元 技术副队长、现场技术员 砼厚度、强度 砼厚度、强度不合格罚款200元 预留钢筋 预留钢筋不符合要求罚款100元 十四 衬砌 衬砌厚度、空洞、渗漏水 现场检查 施工缝错缝罚款100元 技术副队长、现场技术员 施工缝防水板安装不合格罚款500元 厚度不足、脱空罚款2000元 渗漏水罚款2000元 检查人员: 项目负责人:






