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工程管理部巡视检查管理制度.doc

1、公司巡视检查管理制度一、目的:督查项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”的开展工作。二、检查:对所辖项目定期循环检查,要求全面检查,填写检查记录表。三、巡视:1、 每季度必须到所辖项目巡视一次;2、执行巡视记录表,检查不少于三十点。四、建设工程的合法性:检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效(书面)措施。重点检查:1、施工许可证;2、专业工程是否有施工许可证;3、是否办理质量和安全监督;4、施工单位是否具备施工资格;5、施工人员的从业资格。一般检查:1、计划立项批文;2、投资许可证;3、规划许可证;4、是否按规定招标;5、参建单位是否有违章行为;6、总包、

2、分包是否合法;7、其它。五、质量控制: 重点检查:1、预控函件份数;2、旁站是否按要求执行,记录份数;3、监理日志;4、监理人员的巡视检查记录、份数;5、质量问题整改通知单份数、编号。一般检查:1、预控计划是否有;2、旁站监理方案是否有;3、监理资料B、C表;4、材料(成品、半成品)报审,是否见证送检,多少次;5、隐蔽验收是否及时,签章是否规范;6、是否及时检查质量控制资料;7、质量事故是否如实、及时上报;8、是否执行强制性标准。(书面资料);9、施工方案是否及时审批;10、工程验收是否及时;11、图纸及变更是否熟悉,现场测问;12、其它。六、安全文明施工: 重点检查:1、预控函件份数;2、安

3、全施工方案是否审批;3、安全检查记录份数;4、安全整改通知单份数。一般检查:1、预控计划是否有;2、现场安全警示牌;3、安全事故是否及时处理;4、文明施工预控函件份数;5、现场是否封闭管理;6、现场防火有无预控函件;7、易燃易爆物品管理有无预控函件;8、有无防暑、防毒预控函件;9、其它。七、进度控制: 重点检查:1、预控函件份数;2、工期滞后有无采取措施,函件份数;3、进度控制图是否上墙。 一般检查:1、各阶段的进度预控点是否明确;2、预控计划是否有;3、工程形象进度;4、工程是否按计划进行;5、工期滞后有无原因分析。八、投资控制: 重点检查:1、预控函件份数;2、进度款是否按合同审批;3、进

4、度款是否在一周内审批完成,未完成是否向业主,承包商发函说明;4、节约投资的合理化建议;5、确认的函件份数。 一般检查:1、阶段投资控制点是否明确;2、预控计划是否有。九、现场办公:重点检查:1、工程会议纪要是否按时发出;2、上班是否佩带上岗证;3、“独立、客观、科学、公正、诚信”是否上墙;4、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙。一般检查:1、办公室是否整洁、卫生;2、是否有穿拖鞋、短裤上班,打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为;3、上工地是否戴安全帽,女同志有无穿高跟鞋;4、工地是否有配合细则;5、监理细则是否按要求编写;6、技术参数是否按要求编写;十、资料管

5、理:重点检查:1、资料收发是否及时,归档分类是否清楚;2、合同收集是否完善;3、资料按规定签字盖章;4、是否按资料管理制度上报公司。 一般检查:1、A表签字是否规范; 2、B表拟制是否标准;3、C表填写是否及时、完全;4、资料、收发是否规范;5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。十一、设计变更: 重点检查:1、所有的工程变更,总监须填写变更处理记录表;2、不允许在设计变更上签章;3、专业监理工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。 一般检查:所有工程变更是否汇总登记。十二、经济技术签证: 重点检查:1、签证的时限是否符合规定;2、签证单是否有专业监理工程师(监理员)和总监签章;3、签证

6、汇总表是否在当月28日上报公司、业主;4、未签证事项是否已发函件说明。 一般检查:1、签证的依据、条件附加资料是否完善;2、有无离开工地的监理人员继续签证的行为;3、监理人员签名是否在相应位置;4、各种文件资料是否按规定盖章;5、经济签证是否独立登记。十三、考勤: 重点检查:1、监管多项目的专业监理工程师,是否在当日上班的工地考勤;2、总监不清楚的无故不上班(离岗)的人员,按旷工记录。 一般检查:1、请假是否有批准的假条;2、因公外出是否请示总监;3、总监外出考察一天以上,是否请示工程管理部;4、考勤表是否当天记录;5、是否按时上下班。十四、廉洁: 重点检查:1、检查监理人员的廉洁行为,未经批

7、准不得接受业主额外补助;2、有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请;3、有无推荐施工单位或材料供应商;4、有无在施工单位或材料供应商中兼职。 一般检查:1、有无接受业主的额外补助;2、未经总监允许不得与材料推销员攀谈现象;3、有无接受施工单位或材料供应商的馈赠;4、有无索、拿、卡、要;5、是否安排亲属朋友在承建商中任职;6、其它方面的廉洁。十五、其它: 重点检查:1、当月监理费总监是否催收;2、业主投诉是否及时得到整改;3、公司和工程管理部的整改意见是否及时落实。 一般检查:工程会议是否按规定召开。 十六、巡检记录表须项目总监签字,项目监理机构、工程管理部各存一份,并报总工办备案存档。十七、

8、对本处各个项目进行考核评比:1、考核评比后,根据得分排队,并作为考核项目总监绩效的依据;2、考评结果报总工办。十八、考核(由公司总工办负责):1、 巡检次数是否满足要求,检查巡检记录;2、对工地是否全面了解;3、对工地存在的问题,是否下发整改通知,多少份;4、公司下发的整改通知是否及时整改;5、业主提出的问题是否及时落实。公司检查(巡视)记录表 表-1序号项目检 查 内 容检查结果有(是)无(否)1项目合法性施工许可证是否有2专业工程是否有施工许可证3是否办理质量和安全监督4施工单位是否具备施工资格5施工人员的从业资格6质量控制总体预控计划是否有7月预控计划是否有8旁站监理细则(方案)是否有9

9、施工组织设计(方案)是否审批10是否组织图纸会审11图纸及变更是否熟悉,现场测问12旁站是否按要求执行,记录是否真实、齐全、及时填写13监理人员的巡视(旁站日志)检查记录每天一份14主要材料(成品、半成品、设备)进场报审的签章是否合法,是否见证送检15是否及时制止使用禁用的建筑材料16隐蔽验收是否及时,签章是否规范17隐蔽及分项分部验收时是否核查了相关的施工技术资料18是否检查和参与垂直度观测、沉降观测与各专业测试、检查记录19是否督促检查承建商执行强制性标准20重大质量隐患,项目总监是否及时下达停工令21质量事故是否如实、及时上报22各项工程验收是否按规定进行23专业监理工程师对有关部门提出

10、的整改是否签认24安全管理安全施工方案是否审批、并督促实施25检查安全大检查的记录26专项安全检查是否进行,检查记录27预控计划是否有28是否检查现场安全警示牌及“三宝”、“四口”29安全事故是否及时处理30现场是否督促封闭管理31对重点部位、环节是否实行旁站32对安全防护用品是否进行检查、不合格的是否禁用;33是否根据检查情况,分阶段签付安全文明施工措施费34是否督促承包商办理安全竣工评价手续项目监理机构 工程管理部 项目总监 年 月 日检 查: 记 录: 公司检查(巡视)记录表 表-2序号项目检 查 内 容检查结果有(是)无(否)35进度控制分部工程的进度预控点是否明确36是否有项目控制网

11、络图分析37月预控计划是否有38记录与工程形象进度是否相符39工期滞后有无原因分析和采取措施40进度变化是否调整控制计划41工程停工和半停工,项目总监是否及时上报公司和公司42工程进度款是否按合同约定审批43投资控制进度款是否在一周内审批44是否有节约投资合理化建议。有,加分;无,扣分。45预控计划是否有46对于不合法事件是否发函督办或上报47监理函件满足20份以上均不扣分是否向业主发出质量预控函件48是否向施工单位发出质量预控函件49是否发出质量问题整改通知50是否发出质量方面的其它函件51是否发出安全方面的预控函件52是否发出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的预控函件53是否发出安全

12、问题的整改通知单54是否发出安全方面的其它函件55是否发出业主进度方面的预控函件56是否发出施工单位进度方面的预控函件57进度滞后是否发出催促函件58是否发出投资方面的预控函件59是否发出已签和未签的签证说明函件60是否发出有关合同管理方面的函件61是否发出协调及其它方面的预控函件62是否发出工程验收的预控函件63其它方面的函件64监理工程师是否发函15份以上,质量、安全须满足10份以上,监理员10份以上,质量、安全满足8份以上项目监理机构 工程管理部 项目总监 年 月 日检 查: 记 录:公司检查(巡视)记录表 表-3 序号项目检 查 内 容检查结果有(是)无(否)65考勤监管多项目的监理人

13、员是否在上班的工地考勤66考勤是否有失实,不实追究总监责任67请假是否有批准的假条68总监外出考察一天以上,是否请示工程管理部69考勤表是否当天记录,检查考勤表70廉洁有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请71有无推荐施工单位或材料供应商72有无在施工单位或材料供应商中兼职73有无擅自接受业主的额外津贴74有无接受施工单位或材料供应商的馈赠75有无索、拿、卡、要76是否安排亲属朋友在承建商中任职77现场办公及工作纪律工程会议纪要是否在一个工作日内发出78上班是否挂工作牌79图表是否按办公管理制度上墙80工地是否有配合细则81监理规划是否有82办公室是否整洁、卫生83是否有穿拖鞋、短裤上班,打

14、电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为 84上工地是否戴安全帽,女同志有无穿高跟鞋85监理细则是否按要求编写86监理工作设计文件技术参数是否按要求编写87有无与材料推销员攀谈现象88项目监理机构人员分工是否明确89有无违反治安条例的现象项目监理机构 工程管理部 项目总监 年 月 日检 查: 记 录:公司检查(巡视)记录表 表-4序号项目检查内容检查结果有(是)否(无)91资料管理资料收发登记是否规范,归档分类是否清楚92合同收集是否完善93监理员签名在相应位置94专业监理工程师是否在相应位置签章95总监或其代表是否在相应位置签章96是否每月按资料管理制度28日报公司97A表签字内容是否规范98B

15、表是否按规定统一格式99C表填写是否及时、完全100监理月报是否编写101设计变更管理总监须填写所有设计变更的指令102不允许在设计变更上签章103监理人员是否在相关图纸上标明变更的编号、内容,抽查104所有工程变更是否汇总登记105经济签证签证是否超合同规定的时限或配合细则106签证单是否有监理人员、总监和业主代表签章107签证汇总表是否当月28日上报公司、业主108签证依据条件及附加资料是否完整109经济签证是否独立登记110其它当月监理费总监是否催收和收回111业主投诉是否及时得到整改112公司和公司的整改意见是否及时落实113公司及公司布置的工作是否按时完成114项目机构人员是否团结友爱,互相帮助 115是否积极学习,提高业务水平116业主反馈意见项目监理机构 工程管理部 项目总监 年 月 日检 查: 记 录:

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