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质量控制框图(DOC16页).doc

1、 质量保证体系框图 经 理 TQC领导小组(总工程师) 机械作业队 爆破作业队 挡护作业队 质量奖罚 质量教育 质量检验 质量监督 质量管理 规范学习 技术监督 强化质量意识 设计文件审阅 技术交底 标准化作业 材质检验 工程试验 施工动态检查 质量动态检查 检测数据分析 质量评定 制定奖罚制度 兑现奖罚标准 落实整改措施 总目标:工程质量一次性全部合格

2、 质量管理机构图 经理、总工程师 经理部质检、试验工程师 作业队质检、试验工程师、设物主任 作业队队长、主管工程师 试验员、质检员、材料员 副队长、技术员、部门干部 现场作业班长、质保组 质量控制程序框图 监理单位 施工单位 控制内容 建 立 质量保证体系 监 控 自 控 组织机构 达标规划 工序管理 自检制度 检 查 质量日常工作

3、 审查试验资料 组织检查重要部位 审查设计变更 审核代用材料 检查到场材料 检查到场设备配件 检查隐蔽工程 检 查 质 量 记录 检查施工记录 内业资料审查 外业实测 申 请 中间质量核定 申 请 质量等级 参 加 提 报 竣工交验 主要工程材料、设备质量控制图 控制内容 监理单位 生产厂家 施工单位 根据批准的设计文件及用料计划按品种规格、数量工期要求签订的订购合同 由订货单位按规定办理退货或索赔 审 核

4、 随材料、设备运入工地的出厂合格证和按规定应补做的试验、化验单 审 核 提 供 提 供 合格 不合格 提 供 参 加 合格 不合格 由监理确认的试验室或监理委托的试验室,对主要材料、构件、设备进行抽检 抽 检 抽

5、 合 格 不合格 允许使用并将有关出厂合格证和试(化)验单按规定纳入竣工文件存入档案 抽检确认 工序交接检验程序框图 返 修 不 合 格 不

6、 合 格 合格 合格 监理工程师签署质检证 确 认 允许进行下道工序作业 试 验

7、室 检 验 现 场 检 查 通知监理工程师或代表 施工单位自检 上道工序施工完毕 单位工程质量控制程序框图 施工单位质保体系 准 备 内 容 设计技术交底 开工准备(施工单位) 分包单位资格证书复印件 编制施工组织设计

8、 填写开工申请单(施工单位) 落实设备人员到场情况 整改 材料现场情况及材料试验告 审核开工条件(监理工程师) 不合格 革者 审 核 结 果 下达开工令(监理工程师)

9、 各道工序(分项工程)施工(施工单位) 整改 不合格 各分项(隐蔽)工程自检(施工单位) 填写分项(隐蔽)工程自检单 通知监理验收(施工单位) 检 查 结 果 现场检查 (监理工程)师) 测试中心抽查(监理工程师) 不合格 检 查 合 格① 单位工程质量控制

10、程序框图 ①▼ 填写分项(隐蔽)工程质量评定结果(监理工程师) 分 部 工 程 完 成 填写分部工程验收通知(施工单位) 整改 汇总分项(隐蔽)工程验收单,并将其编号填入分部工程验收单中,然后复验(监理工程师) 现场管理 (监理工程师) 内业资料检查 (监理工程师) 不合格 检 查 结 果 组织单位工程初验(监理工程师) 填写工程初验申请书(施工单

11、位) 单 位 工 程 完 成 签订分部工程质量评定等级(监理工程师) 整改 实测质量 (监理工程师) 内业资料检查 (监理工程师) 外观检查 (监理工程师) 检 查 结 果 不合格 合格 完 成 技术管理工作体系图 工程监理 总工程师 质 检 组 技 术 组 测 量 组 试 验 组 爆负 责 破人 边负 责 护人 机负 责 械人

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