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内部控制自查阶段工作安排.docx

1、 内部控制自查阶段工作安排 大商股份 内部控制自查阶段工作安排 按照《大商股份有限公司企业内部控制规范体系建设实施方案》的要求,各单位、各部门在完成第一阶段内控文件学习的基础上,转入第二阶段,自查阶段。 一、自查的原则: 1.全面性原则。自查工作要涵盖本单位、本部门的各种业务和事项,不留空白点。 2.重要性原则、自查工作要突出重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。 3.客观性原则。自查工作应准确揭示经营管理的风险状况,内部控制设计与运行的有效性。 二、自查的内容: 根据《企业内部控制基

2、本规范》、《企业内部控制应用指引》以及公司、本单位的控制制度,对内部环境、控制活动、控制手段进行自查。即按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》,逐项自查,并按《企业内部控制评价指引》对企业内部控制进行评估、认定。 三、自查步骤: 各单位各部门要结合实际,从组织结构、业务流程查起,编制有关内部管理制度或相关文件,进行自评、整改。 1.编制组织结构图、职责权限目录等 ⑴根据现有组织机构绘制组织结构图,确定具体岗位名称,直观地反映本单位、本部门组织机构的构成层级及控制关系。 ⑵编制组织机构职责、权限目录。根据组织机构层级,整

3、理每层级的职责和权限,按照本单位、本部门从高至低层级顺序,填报《组织机构职责权限表》(表一) 2.编制业务流程分类目录 对应18项应用指引,将本单位、本部门涉及实际业务或事项按不同内容进行分类和再分类,形成一、二、三级流程填报《业务流程目录表》(表二)。 3.编制现行管理制度目录 梳理现行的来源于公司内外的各种管理制度、文件等,填报《现行管理制度目录表》(表三),相关文件要复印做为附件。 4.绘制业务流程图 在业务流程目录表基础上,绘制业务流程图。 5.对业务和事项进行梳理和测试并编制内部控制自查表。将业务流程

4、事项对应指引相关风险描述和控制要求,逐项进行梳理、测试,做好记录。查找内控缺陷,确定缺陷类型和大小。 填《内部控制自查梳理表》(表四) 6.进行缺陷分析,提出优化整改建议 逐项分析内控缺陷表象、风险及形成原因,有针对性地提出优化整改建议。 填报《内部控制自查缺陷汇总表》(表五)。 7.编制内部控制自查报告 自查报告的主要内容。自查工作的总体情况;组织机构、职责、权限、管理制度、业务流程梳理情况;风险识别、控制现状、测评结果、缺陷分析情况;优化整改措施及落实责任部门、个人等情况(各项规定列表为附件)。自查报告要经上报单位或部门负责人确认,在规定时间内上报。 8.自查阶段自八月开始至十月末结束。 大商股内部控制自查阶段工作安排份有限公司 内控办公室 2011.8.5 第3页 共3页

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