1、稽核部岗位说明书一、岗位背景和职责概述稽核部是组织内负责进行内部审计和风险管理工作的专门部门。稽核工作旨在评估组织内部控制的有效性和合规性,发现并纠正潜在的风险和问题,确保组织的运营和管理符合相关法律法规和内部政策。本岗位的责任是执行稽核计划,对组织的各个部门和业务进行相关审计工作,为管理层提供独立、客观的意见和建议。二、岗位职责1. 制定内部审计计划和程序:负责根据组织的风险状况和管理层的需求,编制稽核计划并确定审计范围和程序,确保稽核工作的全面、有序进行。2. 进行内部审计工作:执行对组织内部各个部门和业务的审计工作,包括但不限于财务管理、运营管理、风险管理、信息系统管理等方面。通过审计程
2、序,评估内部控制的有效性和合规性,并发现潜在的风险和问题。3. 撰写审计报告:根据审计工作的结果,撰写审计报告并提交给管理层。报告应包括审计过程、发现的问题和风险、建议的改进措施等内容,为管理层提供独立、客观的意见和建议。4. 跟踪问题整改情况:监督并跟踪审计报告中提出的问题和改进措施的整改情况,确保相关问题得到及时解决并进行适当的后续措施。5. 提供风险管理咨询:根据业务部门和管理层的需求,提供风险管理咨询服务,帮助组织识别和评估潜在风险,并提出相应的管理建议。6. 参与内外部合规监察:配合相关部门或外部监管机构的合规监察工作,提供必要的数据和信息,协助组织完成合规审计工作。三、任职资格1.
3、 学历要求:本科及以上学历。2. 专业要求:会计、财务管理、审计、风险管理等相关专业优先。3. 工作经验:具备相关领域内的工作经验优先。4. 技能要求: - 熟悉国家相关法律法规和财务管理制度; - 具备良好的财务分析、风险评估和内部控制方面的能力; - 具备独立思考、分析和解决问题的能力; - 具备良好的沟通能力和团队合作精神; - 熟练使用常用办公软件和审计工具。四、工作环境和工作要求1. 工作环境:主要在办公室进行工作,需要与其他部门进行交流和协作。2. 工作时间:一般按照正常工作时间进行,但需要根据具体工作情况进行弹性调整。3. 工作要求:具备一定的压力承受能力,具备良好的保密意识,能
4、够熟练处理复杂的审计案件,具备良好的团队合作精神和沟通能力。五、职业发展稽核部门作为组织的重要部门之一,在理财、各类企业和政府机构中都有广泛的需求。稽核岗位作为一个专业性较高和要求较严格的岗位,在工作中能够提升自身的风险管理和内部控制等方面的能力,为今后的职业发展奠定基础。通过不断学习和实践,稽核员可以逐步晋升为稽核经理、稽核主管甚至高级管理岗位。六、总结稽核部岗位是组织内负责进行内部审计和风险管理工作的专门部门。岗位职责包括制定审计计划、执行审计工作、撰写审计报告、跟踪问题整改情况、提供风险管理咨询等。任职资格要求本科及以上学历,具备相关领域内的工作经验和技能。稽核岗位能够提升个人的风险管理和内控能力,并为个人的职业发展提供广阔空间。