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上半年财政工作总结.docx

1、上半年财政工作总结上半年,在市委、市政府的领导下,我局以“三个代表”重要思想为指针,以保持共产党员先进性教育活动和开展政风行风评议为契机,坚持一手抓事业发展,一手抓队伍建设,全体财政干部不断适应新形势要求,团结战斗,开拓奋进,较好地完成了上半年各项财政工作任务,顺利实现了财政收入“双过半”目标。一、大力组织财政收入,顺利实现“双过半”元至六月,全市财政收入完成17556万元,占计划31047万元的56.5,比同期(自然口径,下同)16036.6万元增收1519.4万元,上升9.5,剔除取消农业税因素,可比(可比口径,下同)增长30.6,比正常进度15523.5万元超收2032.8万元,超6.5

2、个百分点,其中地方一般预算收入入库10484万元,占年计划18557万元的56.5,比同期增收147.9万元,上升1.4,可比增长35.3,顺利实现了“双过半”目标。财政部门完成财政收入7014万元,占年计划10653万元的65.8,比正常进度5326.5万元超收1687.5万元,快15.8个百分点,可比增长49.4,其中地方一般预算收入完成6301万元,占年任务的65.4,可比增长57.6。今年以来,面对农业税取消和耕地占用税、契税划转地税部门征收的新形势,局党组及时调整财政工作思路,切实履行组织收入职能,坚持定期分析全市经济形势,督办财政收入入库,同时,狠抓矿征收入、非税收入入库,确保了财

3、政收入顺利实现“双过半”。一是加强组织力度,确保收入及时入库。加强对全市经济运行情况、收入形势、重点监控企业纳税情况的分析调研,实行收入形势月报制,认真分析收入入库中存在的问题,研究制定相关措施,积极向市委市政府建议,多次组织召开财政、地税、国税三家部门形势分析会,协调工作,督办入库,确保了财政收入的及时征收入库。二是加强磷矿石税费征管,促进财政增收。认真执行磷矿石市场整顿政策,在政府办统一协调下,积极与税务、工商、国土、计划、公安、经济局搞好配合,联合采取设卡,过磅计量和重点稽查征收等方式,强化磷矿石税费征管,截止6月底,共实现税费收入647.59万元,比去年全年完成530万元增收117.5

4、9万元,有效地控制了磷矿石税费流失。三是强化非税收入入库。上半年,组成多个专班对市直39个执法单位罚没票据领用、存介及收入情况进行了一次全面检查,对待介罚没收入进行催缴,元至6月,共入库罚没收入470万元,督促催收国土收入570万元,占全年任务1000万元的57,同时,组织5个专班对“非转经”征管工作重新进行了调查摸底,合理核定收入基数,及时下达了年“非转经”任务,预计今年非转经收入将增长110。二、积极支持县域经济发展,不断增强财政实力上半年,我局积极转变理财思路,创新理财方式,积极运用财政手段,大力支持县域经济发展。一是加大投入,支持招商引资工作,围绕市委、市政府“兴工富市”战略,专门安排

5、招商经费60万元,筹资600万元用于工业园区建设,同时,安排专门经费用于深化企业改革,促进新型工业化建设。二是加大农业综合开发力度,支持农业经济发展。加强农业综合开发力度,实施冷水候集和石牌雨霖两个中低产田改造项目,计划改造中低产田4.27万亩,总投资1880.26万元,项目建成后将大力提高项目区农业综合生产能力。三是加大财政局招商引资工作力度。我局引进的大元纺织项目是200年全市重点建设工业项目,今年以来,我们加大工作力度,积极运作,帮助协调解决企业工地建设中的有关困难,顺利办妥了设备进口报关、组织机构代码证年检等一切手续。目前,该项目的基建工程基本完成,为该企业的如期投产、经营创造了条件。

6、三、认真编制市直部门预算,优化财政支出结构一是严格市直部门预算编制,提高预算透明度。为了切实搞好200年市直部门预算的编制,我局组织专班成立部门预算编审组,自2020年9月初开始着手,深入到各单位调查摸底,历时7个月时间,按照“综合预算、零基预算、确保重点、财力下移、收支平衡”的原则,采取“二上两下”方法,编制完成了200年市直部门预算,共安排本级一级预算单位102家,二级预算单位152家,确保了部门预算的编制安排更加趋于公正、合理和公平,在部门预算编制过程中,坚持综合预算原则,将预算外资金15008万元纳入部门预算,进一步增强了政府预算调控能力,通过认真编制部门预算,为全市行政事业单位加强内

7、部财务管理,自觉接受财政监督打下了坚实基础。二是细化预算编制,促进预算编制的规范性。将资金来源细化到类别,支出分两大类三大块安排,今年共安排人员经费29373万元,占预算总支出57.2,安排公用经费3647万元细化到子目,按照法定支出政策安排事业发展经费14092万元,安排了其他支出4256万元,确保了全市各项事业发展和党政机构正常运转。三是合理调整支出,确保重点。按照“两个务必”的要求,贯彻“以人为本”的理财思路,调整支出结构,保重点支出需要。执行“工资第一预算”方针,集中财力保干部教师工资;从维护社会稳定大局出发把社会保障支出作为重中之重优先考虑,安排社会保障及优抚救济支出1038万元,保社会保障和群众基本生活经费;加大教育、农业、政法、科技等法定财政支出项目,年安排教育支出10932万元,比去年增长15.3,安排农业支出938万元,比去年增长23.4,安排公检法司支出2020万元,比去年增长67。同时,市级财政在财力十分有限的情况下,还挤出资金869万元弥补到乡镇,确保了乡镇机构正常运转。此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。

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