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原、辅ۥ材料采购管理制度.doc

1、原、辅材料采购治理制度 一、 采购治理制度 1、供给部门应按照公司消费部门的打算,按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料;商务会谈必需要有3人以上的人员参加,商务会谈的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报,并经总经理同意后方可签订合同;合同内容要采纳集团公司规定的合同文本后,才可与供给商签订。在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求,同时向供货单位索要质量检验单,必要时质检部门可到原、辅料产地进展予检。 2、原、辅材料进厂:供给部门应提早向质检部门提交物料检测申请单,质检部门及时安排计量,并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、

2、开出分析报告单,经质检部门负责人复核后,加盖质量检验专用章作为进出厂物品检测单“,并填明数量、质量、级别等,分别保送财务、供给作为结算按照。分析报告单同时报送技术部门、消费部门。 3、关于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料,供给部门有权提出复检,复检仍不合格,财务临时不予付款,由供给部门通知供货单位前来协商处理,如协商不成,那么在具有国家认定资质的单位进展仲裁,执行合同最终以仲裁结果为按照。 二、 原、辅材料入库检验流程 1、原、辅材料进厂:供给部门必须提早一到二天书面通知质检部门,注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等,由质检部门安排计量、采样、制样,上述过程必须

3、严格按照国家或行业标准进展,并让供货单位全程监视并得到认可。同时供给部门必须提早一到二天书面通知原料库管,由原料库管人员安排堆放。 2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放,不能混杂,插牌标明品名,分析报告单未送达不准使用,否那么追查库管人员或使用单位人员的责任。 3、每批原、辅材料计量完毕时,质检部门立即会同供货方或公司供给部门按国家或行业标准进展采、制样。样品一式三份,一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存,保存期为三到六个月,质检部门必须在规定的时间化验出来,报技术部门和消费车间通知使用。 4、双方共同采样的分析

4、结果和供方结果在国标允差范围内,质检部门才能开出结算用的进出厂物料检测单“。假设双方超差,那么按合同商定的具有国家认定资质的单位进展仲裁,以仲裁结果作为结算按照。 5、每批物料必须判明级别、假设质量达不到公司规定的质量要求,质检部门书面通知财务暂停付款,并及时向公司领导汇报,由公司领导集体研究后再作处理。 6、未经采样的物料车间私自使用,追查车间和原料库责任。 7、结帐一律以质检部门开出的进出厂物料检测单“为准,否那么追查财务部门责任。财务部门在结帐时如觉察对方发票与我方进出厂物料检测单“数字有出入,应暂停付款,并及时请示公司领导,由公司领导商定后处理。 8、物料的计量、取样、制样、分析的监视操纵治理方法另定。

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