ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:12 ,大小:20KB ,
资源ID:7121602      下载积分:10 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/7121602.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(公司办公室信息化管理规章制度.docx)为本站上传会员【asd****19】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

公司办公室信息化管理规章制度.docx

1、 公司办公室信息化管理制度 1总则 1.1为推进公司信息化建设,规范和管理公司办公室及各种信息产品、信息资源的合理使用和投资,特制定本制度。 1.2公司办公室职责在于统筹规划、规范和管理信息产品的使用和投资,组织和负责信息工程项目的实施,制定、修订信息管理制度、规则和规定。 1.3公司办公室贯彻执行公司和集团公司办公室的信息化制度、目标和相关规定。 1.4公司办公室管理内容包括。信息产品、信息资源、信息工程、监控系统、多媒体会议系统等。 1.5本制度所指信息产品、信息资源包括计算机、外设及耗材和网络设备硬件,各类系统及应用

2、软件,各类电子数据和网络资源等。 2硬件管理 2.1信息产品硬件包括: 2.1.1计算机硬件包括。网络服务器、主机、显示器、键盘、鼠标、存储器、各种接口卡(如视频卡等)。 2.1.2计算机外设包括。打印机、复印机、传真机、ups(不间断电源)、扫描仪、手写板、读卡器及其它外围部件在内的设备、备件和耗材。 2.1.3网络设备包括。光纤及其转发器、双胶线、交换机、三层交换机、视频传输器、路由器、vpn、防火墙等。 2.2信息产品硬件管理内容包括: 12.2.1信息产品硬件的购置、调配、维护、维修、报废和随机资料保管

3、等工作。 2.2.2信息产品硬件(固定资产、配件)入库、登记。 2.3部门使用计算机及外设的安装、领用和调配2.3.1计算机硬件的装机、测试和相关备份。 2.3.1.1新购置的计算机硬件,在公司办公室或使用部门处开箱验机,确保实物与配置清单相符; 2.3.1.2公司办公室技术人员会同供应商对设备进行装机和测试; 2.3.1.3公司办公室技术人员安装相关办公软件和完成基本配置,备份操作系统及驱动程序; 2.3.1.4交由使用部门相关人员使用。 2.3.2计算机硬件及随机设备保管原则为,谁使用谁负责。

4、2.3.2.1计算机硬件检验合格后,公司办公室技术人员应认真填写保修卡,按要求寄回厂家或归档; 2.3.2.2驱动程序、使用说明、合格证、用户手册、光盘等随机所有文件和软件资料,由公司办公室按档案要求负责保管。 2.3.3计算机硬件入库和出库 2.3.3.1购置的计算机硬件验货合格后,公司办公室在送货单上签署,并据此填写入库单或固定资产增加单并录入相关数据库; 2.3.3.2使用部门填写领料单,部门经理审批,公司办公室核准后发出相应的计算机硬件,并据此录入相关数据库; 2.3.3.3公司办公室填写信息产品备查账。 22.4

5、计算机硬件升级和调配 2.4.1公司各部门计算机硬件不能满足工作需要时,由使用部门提出书面升级、调换申请,公司办公室签署意见,主管领导审批,交由公司办公室实施。 2.4.2计算机硬件的维护和保养。 2.4.2.1计算机硬件在使用过程中,应经常保持设备的清洁; 2.4.2.2计算机应配备ups(不间断稳压电源); 2.4.2.3非公司办公室相关人员不得打开计算机主机机箱和拆、换零配件,严禁带电插拔配件及外设,违者按公司相关处罚条例执行; 2.4.2.4计算机及主要外设保养周期定为每季一次。维护人员在保养结束后,填写计算机保养

6、记录单。 2.5计算机硬件的维修 2.5.1计算机出现故障时,应及时填写“申请单”并通知公司办公室,公司办公室专业技术人员在接到通知后,尽快到现场检查故障原因,进行故障鉴定并维修;公司办公室无法维修的,经公司办公室负责人准允,联系相应供应商或专业维修机构进行维修。 2.5.2计算机维修完毕后,公司办公室维修人员需填写“申请单”,经计算机使用者签字确认,归档备案。 2.6计算机硬件的报废2.6.1计算机硬件报废的条件: 2.6.1.1部件严重损坏,无升级或维修可能的; 2.6.1.2计算机过于陈旧,且已经无法正常办公的;

7、 2.6.1.3维修费用超过或接近同等效能价值的设备。 32.6.2计算机的报废由使用部门提出申请,公司办公室鉴定,属固定资产的,由分管副总或常务副总审批后按固定资产相关规定办理报废手续。 2.6.3已作报废处理的计算机或部件,由公司办公室解体,凡可用零配件的要进行登记,另作备用,其它残体交于相关部门处理。 3软件管理 3.1信息产品软件包括: 3.1.1各类操作系统(如windows2000、windowsxp、windows200 3、windows7等)。 3.1.2各类信息系统(如oa、erp-

8、u 8、pims、监控系统、考勤系统等)3.1.3各类应用软件(如excel、word、autocad等)。 3.1.4各类电子数据、网络软体(网站、网络广告)等。 3.2信息产品软件管理内容包括: 3.2.1各类信息产品软件的安装、维护、规划、购置和开发等。 3.2.2主要的信息系统和网站建设及网络广告推广。 3.2.3各类信息产品软件的归档和保管。 3.3各类信息产品软件的安装、维护和开发 3.3.1公司各部门工作有软件需求的,提出书面或口头申请,使用部门负责人准许后,公司办公室方可根据实际情况

9、选择是否外购或自行开发软件,以满足使用部门需求。 3.3.2属于财务部门的软件系统不得随便在其它部门计算机里安装。 3.3.3计算机使用者或非公司办公室相关人员不得对计算机现有的应用软件进行删除。 43.4信息产品软件的归档和保管 3.4.1对于部门级或公司级的软件,公司办公室在机房服务器中备份。 3.4.2对于部门级或公司级的软件原件,公司办公室移交档案室进行保管。4使用管理 4.1信息产品的使用包括: 4.1.1硬件的使用,如计算机、交换机、打印机、传真机、复印机等其它外设。 4.1.2软件的使

10、用,如操作系统、信息系统、办公软件等。 4.1.3网络资源的使用,如局域网、因特网等。 4.2信息产品的使用管理内容包括: 4.2.1计算机及外设基本操作规程和规定。 4.2.2信息系统等软件基本操作。 4.2.3局域网和因特网资源的合理使用。 4.2.4定期给公司计算机操作员开展培训业务等。 4.3计算机及外设基本操作规程和规定4.3.1计算机使用实行定人定机。 4.3.1.1各部门的计算机由使用部门确定定人定机的名单,报请公司办公室备案; 4.3.1.2计算机使用者应充分利用计算机处

11、理业务,不得在工作时间内利用公司计算机玩游戏、听歌等与工作内容无关的操作; 4.3.1.3变更计算机使用者或对计算机进行调配,应检查计算机原有配件是否完整,文档资料应该进行移交,个人资料应予删除,公司办公室据此更改备案。 4.3.2计算机正常工作时,下班后按正常顺序关闭主机、显示器及外设,禁止 5非法关机。 4.3.3禁止非公司办公室维修人员擅自安装、删除和随意更改计算机程序和配置;禁止非本计算机使用者随意删除电子数据。 4.3.4禁止用软驱、光驱和其它移动存储器读取破坏计算机系统或网络的数据。 4.3.5计算机操作人员应

12、该避免计算机、打印机等疲劳使用,尽量降低设备损耗。 4.3.6降低办公设备成本,提高设备的利用率,能共享的计算机外设应尽量发挥其共享功能。 4.4主要信息系统的基本操作 4.4.1计算机操作人员必须熟练操作和掌握与自己业务密切联系的oa、erp考勤、公文收发等系统模块。 4.4.2上班按时登录oa系统查看通知、任务、公文等公众信息,及时完成工作流程中的任务。 4.4.3公司信息交流通过oa等内部统一邮件平台进行传递。 4.5局域网和因特网的合理使用4.5.1局域网使用基本要求: 4.5.1.1网络上共享资料未经

13、本人或上级领导同意,严禁擅自拷贝、更改、删除; 4.5.1.2各部门充分利用网络进行资料传输和数据共享,协同工作; 4.5.1.3严禁对局域网内计算机进行攻击、破坏。 4.5.2因特网使用基本要求: 4.5.2.1充分利用上网时间,查找与工作相关信息; 64.5.2.2禁止登录不健康网站、上网聊天; 4.5.2.3禁止下载未经公司办公室允许的软件、程序和娱乐内容; 4.6公司办公室应定期开展培训 4.6.1公司办公室应定期对公司计算机操作员进行必要的培训。 4.6.2公司办公室应考核和培

14、训计算机操作员对自己业务范围内信息系统的应用。 5机房管理 5.1公司办公室机房禁随意出入5.2公司计算机机房管理内容包括 5.2.1公用服务器和公用网络设备的购置、维护、维修、升级、报废等。 5.2.2主要信息系统(oa、erp等)的规划和建设。 5.2.3网站建设和网络广告推广。 5.3公用信息产品硬件的管理 5.3.1公司服务器和公司网络设备入库与出库按计算机硬件入库与出库程序办理。 5.3.2公用服务器、公用网络设备与线路的维护、维修和保养。 5.3.2.1定期对上述公用硬件进行

15、维护、保养,保养周期为每季一次; 5.3.2.2需要维修的,交由公司办公室或相关职能人员鉴定并维修;公司办公室无法维修的,由相关人员填写故障鉴定报告和维修方案建议,公司办公室负责人批准,联系相应供应商进行维修; 5.3.2.3维修完毕后,须由公司办公室维修人员填写维修记录单,由公司办公室负责人确认并归档备案。 75.4公司主要信息系统规划和建设 5.4.1公司领导正确认识、积极参与和高度重视; 5.4.2公司办公室在整个信息工程实施过程中属于中心部门; 5.4.3实施前需了解、调查、熟悉、掌握公司各部门各环节工作流程和具体

16、要求,制定相应方案; 5.4.4从性能、价格、日后升级、二次开发的难易度和售后服务质量等多方面考证信息系统并合理选购; 5.4.5提供试用版本的,公司办公室应该组织在一定范围内试用一段时间以观效果; 5.4.6要合理规划、预测和协调事前、事中、事后等各环节工作及进程; 5.4.7在协议或合同中明确、明晰投资双方权责; 5.4.8成立项目实施专门小组,项目中心负责人全权负责并制订项目实施可行性方案,项目中心负责人直接对主管领导或总经理负责; 5.4.9定期由主管领导或总经理召开项目实施总结推进会议; 5.4.10

17、实施过程中注重员工对自己业务范围内的信息系统的熟练应用。 5.5网站建设和网络广告推广由公司办公室统一负责5.5.1公司办公室负责对公司网站进行总体规划和建设。 5.5.2公司办公室或协同相关部门对网站基础数据进行发布和日常维护。 5.5.3公司网络广告推广由公司办公室根据各公司的情况统一规划。6采购管理 6.1信息产品硬件采购包括部门用和公司用硬件采购 6.1.1部门需配置全新计算机,由所在部门使用人填写申请单,部门经理审核, 8公司办公室签署意见并填写详细配置等相关信息,总经理审批,由公司办公室统一购置。

18、6.1.2部门需购置计算机配件、耗材或维修用配件,由所在部门使用人填写申请单,部门经理审核,公司办公室签署意见,由总经理审批后由公司办公室统一购置。 6.1.3公用服务器和公用网络设备的购置,由公司办公室填写申请单和申请说明书,总经理审批,交由公司办公室购置。 6.1.4信息产品硬件购置时,应掌握如下原则: 6.1.5.1品牌力求统一; 6.1.5.2购置时要货比三家,对供应商的产品性价和售后服务双重考查; 6.1.5.3重要信息产品硬件的选购应考虑日后升级、扩展和基于集团应用环境; 6.1.5.4公司办公室有参与选择供应

19、商的权力。 6.2公司或部门需购置信息产品软件(重要业务信息系统),由公司办公室或使用部门填写信息产品软件需求申请报告,由主管领导与总经理审批后再交由公司办公室办理。 6.3付款程序 6.3.1公司购置、维修等信息产品硬件取得的发票或费用,须有相关凭证或附件(如入库单、固定资产增加单、信息产品清单、维修记录单等),公司办公室审核,财务部复核,总经理审批后报销。 6.3.2信息产品购置、维修、维护等,未按上述付款手续办理的,财务部应拒绝付款。 6.3.3公司制度和集团公司办公室制度没作特别规定的信息产品报销均按此 9规定执行

20、 7安全、保密管理 7.1公司办公室应负责公司计算机、服务器和网络安全 7.1.1定期对计算机和服务器等进行安全检查,关注、防止病毒和黑客的侵袭,定期升级安全软件。 7.1.2定期对服务器电子数据进行光盘等介质备份、存储。 7.1.3定期对各部门的业务资料以一定的电子格式进行备份、存储。 7.2计算机操作者和公司办公室应遵守公司保密制度7.2.1对于公司业务的一些机密、重要资料,不得外传。 7.2.2对于公司内信息系统平台内的私人和业务邮件,公司办公室人员不得泄露。 7.2.3违反公司保密制度并给公司和他人造成损失和伤害的,依照公司相关处罚条例执行。 8附则 8.1本制度解释权归公司办公室,未尽事宜由公司办公室负责修订。 8.2本制度自2012年1月1日实施生效。 10 第12页 共12页

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服