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公司物资采购财的务规章制度管理.docx

1、公司物资采购财的务管理制度 ××公司物资采购管理制度 为了规范公司的物资采购行为,降低采购成本,满足生产需要,加强对物资采购的监督管理,特制定(修订)本制度。 一、本制度是公司采购原料、生产用机物料以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。 二、采购工作应遵循的原则 1、执行经审核批准的计划采购原则; 2、执行询价、议价、比质、比价的招标采购原则; 3、供方评定原则; 4、生产部门检验把关原则; 5、秉公办事、维护公司利益原则。 三、采

2、购机制 (一)集中采购: 1、原料采购,包括国内、国际市场原料采购。 2、机物料采购,包括包装料、油料化工、轴承橡胶、电器水暖、五金建材、工具标准件、劳保杂品等。 3、集中采购部分,由营销部统一负责。 4、一般贸易或进料加工贸易项下的进口原料,涉及相关的银行、商检、海关、损失赔付、原料核销、台帐等业务由进出口部负责办理。 (二)专项采购: 客户指定的专用原料或特殊原料、器材采购及外协新制品加工、维修业务,由生产部负责办理。 四、采购计划管理 (一)原料采购计划 1、原料采购以

3、满足客户需求、稳定生产和保证产品质量、降低生产成本为原则,实行指导计划和指定计划两种管理方式。其中,指导计划是指主体生产原料月度采购计划;指定计划是指随品种调整需采购的非主体原料计划。生产部根据各分场生产计划安排制定原料采购计划。 2、营销部依据原料采购计划,与生产部沟通好生产用原料的接批、换批进度,并根据市场货源及价格波动情况,适时提出采购申请,经总经理批准执行。 3、如因品种调整或客户指定原料时,营销部与生产部在充分沟通的基础上,由生产部提出采购计划,经总经理批准执行。 (二)机物料采购计划 1、机物料采购计划以满足生产、合理库存、降低消耗为

4、原则,实行专项计划、周计划和临时计划。 2、专项计划主要是因品种调整、技术改造所需专件、器材、容器等大宗物资的采购,以及进口设备的非常用维修采购计划。 3、周计划主要针对生产用包装料、浆料、日常设备维修保养须更换的配件、器材、润滑油料等,按下周消耗所提报的采购计划。 4、临时计划,近途采购的常用电气、水暖、五金、工具、标准件、杂品等非生产急需物品。 5、使用部门提报机物料需用计划时,应正确注明名称、规格、型号、数量,对品牌或产地有特殊要求的也应注明,急用的要注明需用时间。 (三)严格计划提报与审批 1、各分场、生产车间或部

5、门日常生产、维修所需机物料采购计划,须本部门主管领导(副总或车间主任)审批。 2、因品种调整、技术改造所需器材、专件、容器等大宗物资的采购计划,由生产部或分场提报,经分管副总经理审批。 3、对采购计划要严格监督,对淘汰的配件、器材要按规定现场验收,严禁造成浪费。 4、包装料由分场据其生产品种提报使用总量和日用量计划,并经生产部审核。包装料库存不超一周用量。试纺用小批量纸管及包装物,由生产部提报计划。 5、周采购计划须于每周三以前提报,临时计划随用随提报。严格控制计划,避免库存积压。 6、分场、车间(部门)计划报送机物料仓库,由司库根据

6、库存审核编制采购计划并签字。仓库要严格控制库存。 7、使用部门对已报计划需要变动或撤销,应及时通知仓库和采购部,以便及时撤销或变更采购计划。 五、合格供方管理 (一)合格供方,是指依法成立,具有法人或生产经营资格和良好信誉,并经公司按程序审查认定的供应商,列入公司合格供方名录。 (二)供方管理机制 1、营销部、生产部、分场(车间)是合格供方评议、审核部门,营销部会同生产部、分场(车间),每半年一次对公司合格供方进行一次评议、审核、更新。 2、同类产品的合格供方须选择三家及以上。专件器材供方发生变化,事先必须经生产部同意。

7、 (三)合格供方选择的评审依据 1、供应商资质(营业执照、法人代码证、税务登记证等)、质量、安全、环保等,符合国家法律法规要求。 2、特约经营、维修等有关证明文件。 3、供应商业务经营情况及相关业绩证明,经在市场上了解、收集的信息,有良好的信誉。 4、供应商提供的产品,经过本公司检验、试用或使用,并经生产部门鉴定和认定。 (四)取消合格供方资格 1、提供的产品发生两次质量问题,且未能有效改善的; 2、存在供货价格不合理,售后服务及信誉差等问题的; 3、对相关部门人员行贿或提供其他不正当利益

8、的。 六、采购合同管理 1、原料采购必须一律签订书面购货合同,原料采购合同须经总经理签批,业务经办人落实合同的执行,并保管存档。 2、大宗机物料采购必须实行合同管理。 3、零星机物料采购原则上应签订书面购货合同,在本市直接购买或外地采购以供方报价单为约定的,须经分管副总签批。 七、采购价格管理 1、原料集中采购。原料市场价格波动较大,是影响生产成本的主要因素。要认真分析和把握价格趋势,适时提出原料集中采购申请,报经总经理审批。 2、日常计划的原料、机物料采购。业务员必须做到每笔采购比质比价、货比三家,并提供《采

9、购询价、议价报告表》,经分管副总审核确定供方和采购价格。 3、能够用招标方式采购的,要实行招标采购。 4、采购价格上调,必须凭供方书面调价通知或购货合同,报分管副总审批,否则仓库不予办理入库手续。 5、营销部、生产部应做好供方市场和采购价格调查和审核,对违规采购提出考核建议。 八、采购质量管理 1、对需采购的原料或机物料,要符合生产质量要求,质量标准由生产部负责提出。采购前必须经过样品检验或经试用及已长期使用鉴定为合格的。 2、采购原料进厂,生产部验配组及时检查是否包装破损、污染、浸水等,并按比例抽样检测各项质量指标,检测

10、结果报送生产部、经营部,对存在严重质量问题的,提出处理意见,报请总经理。 3、对购进的每笔机物料,由提报计划的使用部门参与验收,入库单须经使用部门主管负责人签字。 九、采购入库入账管理 (一)原料入库 1、采购原料到厂,业务员应及时通知仓库接货。将供货单位、原料品种、规格型号、数量及结算方式(一般贸易、来料加工、进料加工、赠送或其它)等信息提供给仓库司库。 2、棉花入库司库要会同生产部验配组进行逐批过磅,化纤等其他原料入库,应抽检重量,发现重量或数量不符,司库应及时反馈到经营部处理,否则不接收入库。 3、原料入库由业务员编

11、批录入微机帐,并打印《原料入库(入帐)结算单》一式二联,交仓库司库验收签字后,由生产部填写检验结果,“黄联”转财务作为入帐凭证,“红联”由业务主办随发票经审核送财务入帐。 4、原料进厂后,仓库司库如果没有接到通知,不明货物来源,应拒绝接收,并通知营销部处理。 5、原料入库编批规则: 原料批号代码=品种代号+年份+大批号+小批号 原料批号代码从左至右分别代表:第 1、 2、3位为原料品种代号,用原料英文名称的三个大写字母表示;第 4、 5、 6、7位为年份代号,用数字表示;第

12、8、 9、10位为大批号,用数字表示。(同批中的小批号由生产部编写并录入。) 6、原料入库后,验配组应在两个工作日内拿出检验结果,将验收重量、公定重量录入《原料入库(入帐)结算单》,检验指标手工填写,送财务部审核入帐。因质量或数量问题需作降价或折扣、退货处理的,生产部报总经理批示后由营销部、财务部办理相关手续。 7、原料入库后,司库应及时登入《原棉分类明细帐》和出入库台帐。未经检验的原料不得投入使用,特殊情况须经生产部批准,司库、检验员和分场共同验收确认,同时办理入库、出库手续后投入使用。 8、原料下脚入库,由各分场、车间计划员与原料司库现场清点

13、交接后录入微机帐。 (二)原料帐务管理 1、原料入帐由业务员填写《入帐审批单》,附红联《原料入库(入帐)结算单》和原料发票,经分管副总签字转财务部审核,报总经理签批后办理入帐。 2、原料(包括下脚)使用出库由生产部用微机录入《---车间原料领用单》并打印一式三联,司库依据领用单(白联)安排将原料送入生产车间,并与分场清梳操作员交接签字后司库自存,黄联由生产部留存,红联转财务部审核出账。车间要建立《原料领用台帐》以备核查、对账。 3、分场原料退库由生产部录入红字原料领用单,办理退库、入帐手续。 4、营销部、生产部、分场,应于每周六对当周

14、所采购入库原料、销售产品、原料领用、回花及下脚入出库明细打印列表,与仓库核对,发现问题及时纠正。 5、月底盘存,财务部出具原料收发存汇总表,并与营销部、生产部、分场对当月出入库原料数量、重量进行核实签字后,分送公司领导及有关部门、分场。如有不符,应查明原因并做出处理意见,报总经理批准后执行。 6、生产部每月按结算重量核算原料耗用数量,报财务部计算成本,并按公重和重量差异分析原料消耗情况,为降低原料成本提供管理依据。 7、原料销售出库需经总经理批准,营销部录入《销售申请单》,财务部按产品销售出库程序打印《销售出库单》一式二联,开具发票,加盖“发票专用章”和“转

15、账讫”有效。红联财务入账,黄联经总经理签字后为出门凭证。 8、对来料加工的原料,营销部会计、财务部依照合同约定建立专门台帐,逐笔核查、核销。 9、顾客代存原料,须总经理批准。代存原料进厂时应在门卫处如实登录台帐以备核查,到仓库经司库验收、并登录代存物资台帐单独存放,入库、出库必须有代存人签字。 (三)机物料入库及帐务管理 1、采购机物料到库,业务员要及时通知仓库接货,并会同司库和使用部门对货物进行验收,发现问题及时处理。 2、采购物资入库前,因质量或规格型号不符等原因需退货的,7由业务员填写《物资退货通知单》,经分管副总签批后办理出门

16、 3、机物料验收后要及时办理入库。由业务员微机录入《材料入库单》打印一式三联,经司库和使用部门验收签字。其中,司库按库存量直接提报计划的,《材料入库单》经生产部主管审查签字;分场(车间)提报的,由其部门主管审查签字。 4、《材料入库单》白联仓库留存,黄联送财务部审核,红联由业务员附《入账审批单》、购货发票,经分管副总审核,总经理签批后转财务入账。 5、财务部对采购物资的入帐应严格审核,对入库单与发票不符的,发现价格和费用有问题的不能办理入帐手续,并向总经理报告处理。 6、生产领用的机物料,在使用过程中发现质量问题的,使用部门应及时退库,并报告分

17、管副总,由采购部门提出退货、索赔或处罚等意见,并办理退货手续。 7、采购入库的物资,因质量问题或库存调剂退货,需由业务员录入红字《材料入库单》,仓库司库核对后签字,经分管副总签批后到财务部办理冲帐和出门手续。 (四)外协新制品加工及维修 1、外协新制品加工,由使用部门提报计划并维修单和附相关技术(图纸)要求,经机物料仓库签字后,由生产部办理。机配件出厂维修,须在门卫做好进出厂登记。 2、外协新制品及维修完成后,入库、出库与机物料采购入库、出库程序相同。 十、机物料出库及库存管理 (一)机物料出库 1、机物料出库

18、由领料人填写《领料单》一式两联,经部门负责人签批后到仓库领料。司库留存一联,凭单发料,复查销卡,微机录入出库单。另一联由司库填写价格返回分场核算内部消耗。 2、使用部门领用一般维修配件、生产用材料,由分场(车间)主管或副职签批;整台(套)器材、技术改造专件、容器等领用,须经生产副总签批。 3、仓库司库严格执行以旧换新制度。生产部门维修领用配件、器材、轴承、胶带、工具和非一次性投入使用的材料等,一律实行以旧换新。 4、机物料销售出库,由营销部业务员微机录入《销售出库单》,并加收管理费(近途15%,远途20%),财务部审核打印,同时财务收款,开具发票,办理出库

19、发票出门联须分管副总签字方可放行。 (二)机物料库存 1、机物料库存,应根据使用性质分零库存和定额库存严格控制。 2、凡能在本市区采购到的、非生产急需的物料(如工具、材料、杂品等),随用随买,实行零库存。 3、对多机台生产设备常用易损配件、器材,实行定额库存,按一周的用量核定,库存低于一周用量时应及时补库;对单机台生产设备易损配件,按最低库存限量,用一个补一个。 4、加强库存帐龄管理,要求一般库存物料账龄不超两个月,对超过规定帐龄的物资要进行分析,属不正常库存的,应及时调剂。 5、财务部应加强物资帐务监督管理,每月定期查

20、库。发现帐物不符,必须查明原因,及时处理。月末由财务按盘存日期结帐,并出具盘存表。 6、对于超过规定帐龄的积压物资,因分场(车间)、部门计划失9误造成的,由综合部对其落实考核。 十一、消耗管理 1、节能降耗、降低成本,始终是企业管理的重点。公司每年根据实际制定或修订各分场(车间)、部门的月度消耗指标,并进行控制和考核。 2、各分场(车间)、部门制定工段、轮班消耗定额,并定期对维修工段和轮班的机物料消耗和流向进行分析,加强消耗管理和考核。 3、各分场(车间)、部门消耗,纳入公司月度管理工作评价,对超出指标和非正常消耗的问题,查找原因,加

21、强措施、完善管理。 4、机物料仓库每月对各分场(车间)、部门机物料消耗和库存进行统计分析,并提报生产部、综合部,根据消耗指标进行控制和考核。 十二、责任追究 1、采购不及时造成停车,影响正常生产的;因采购质量问题降等使用或退货,按责任事故对经办人落实考核。 2、采购经办人应及时核对往来帐目,确保帐务准确,及时清理余款。余款清理不及时造成损失,由经办人承担。 3、经审查发现采购价格不合理给公司带来利益损害的,由公司对责任人做出处罚决定,发现业务员在业务中有不正当行为的,除经济处罚外,视其情节给予调离岗位、开除、直至追究法律责任。 4、库存物料账龄不超两个月,对相关责任人落实考核。 5、帐物不符的,要落实对司库的考核。

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