ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:3 ,大小:15.75KB ,
资源ID:7076486      下载积分:10 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/7076486.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(财务风险管理规章制度1[最终版] (2).docx)为本站上传会员【asd****19】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

财务风险管理规章制度1[最终版] (2).docx

1、 财务风险管理制度1[最终版] 财务管理制度 为进一步加强和完善机关财务管理,提高经费收支的合理性和有效性,保障工作正常有序运转,按照《新会计制度》、《内部会计控制制度》等规定,结合本院实际,特制订本制度。 一、收入管理: 1、严格执行2002年XX省物价局和XX省卫生厅联合下发的《XX省医疗服务价格管理暂行办法》,规范医疗服务收费行为,强化收入管理。 2、财务科要按排专人定期按物价收费政策标准进行检查、督导、及时解款、存款。杜绝坐支,挪用资金,坚决杜绝乱收费、违规收费,严禁设立小金库。 3、各涉及业务收费的科室,严格执行

2、收费标准,不得违规乱收费,无依据收费,分解收费。 二、支出管理: 1、经费支出尤其是非生产支出坚持做到量入为出。勤俭节约的原则,确保合理费用开支,禁止铺张浪费。 2、经费核报严格执行国家财经法规和财政部门有关支出范围标准规定,对不符合财务管理规定的票据领导不予审批,财务人员不得付款。所有支出凭发票报销(附有明确的事由、清单、经手人签名等),原则上当月的票据当月核销,最迟不得超过一个月。 3、医院行政经费开支严格实行计划审批制度。办公用品(低值易耗品)购置,各股室需要临时添置的物品,在外印刷等均由相关科室提出计划,交行政办汇总列出计划,经院长审核同

3、意后方可办理。单笔在500元以内的小额支出,由科主任审批,超过500元以上,2000元以内的支出,由分管院长审批,超过2000元以上的支出,须经院长办公会议研究决定后办理。属于政府集中采购目录及采购限额标准的严格按照有关规定予以办理。车辆、非医疗设备、器材等财产的维修,由使用科室提出意见,行政办汇总报院长审批后实施。公务接待,礼品购买需向院长请示同意后方可实施。 4、经费支出核报严格执行审批程序。实行“四级连签”审批制度,即经办人确认签字,财务审核,分领导审核,院长审签程序执行。差旅费报销严格按照《XX县区机关事业单位差旅费管理办法》(紫政办发(2011)2号文件)执行,并在出差返

4、回后7个工作日内予以核销。 5、职工因公需借用公款的,必须履行借款手续,说明用途及款项多少,并经院长审签后方可办理。公事办理完毕或出差返回后7个工作日内及时报销(节假日顺延)。 三、固定资产管理: 1、建立健全固定资产登记软件及卡片管理系统,落实实物管理责任制,将医院所有固定资产登记造册制卡片到科室,各科室责任人为所有在科室固定资产管理第一责任人,财务人员定期盘点账务是否相符。 2、严格执行《政府采购法》,强化资产处置管理。需购置、变卖、报废国有资产时,必须经院长办公会研究决定。并严格按照固定资产处置(报废包损,有偿调出和变卖)相关规定,报国有资产管理部门审批后办理。 四、严格实行财务审核与监督制度。坚持财务公开化,每季度公布一次单位财务收支情况。 五、未尽事宜以院长办公会议决定为准。 第3页 共3页

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服