ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:5 ,大小:15.27KB ,
资源ID:670209      下载积分:8 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/670209.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【小****库】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【小****库】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(管理资料:辅料管理制度.docx)为本站上传会员【小****库】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

管理资料:辅料管理制度.docx

1、一、辅料管理制度总则1.为了保证辅料流程运作规范,数据准确的原则,结合实际情况,制定本制度。2.采购管理制度由ERP小组拟订,报总办审批通过后下发执行。3.采购制度的解释修订权归ERP小组。4.了解并遵守制度是每个涉及采购流程人员的责任。二、辅料流程角色细则1.领料人:1.1 根据企业的相关规定,依据实际生产、工作需要,及时、正确的在系统中填写领料申请单,开单时注意物料名称,可用库存,避免重复修正;每日上班15分钟内必须完成领料单开制工作,除特殊耗材外。1.2 及时通知领料单审核人进行提交库管员工作。1.3 依据实际收到辅料的情况,核对库管的已发料清单,确认无误后,完成收料操作,日清日结;对于

2、实发辅料与申请辅料存在的差异情况(包括品种、数量),及时与库管沟通解决;1.4 跟踪领料申请单当前的情况,跟踪辅料的领取情况;1.5 对于已经领取,但确需出库退回的辅料,及时核准并跟踪出库退回工作的进度;1.6 对于无法对应机台的物资,在物料使用完毕后,由相应使用部门负责人进行领用。1.7 对公用物资由部门负责人统一领用,涉及部分个人用物资(如工衣)领料单备注中进行说明。1.8 办公用品由部门负责人负责提交月度总用量统计表,在企业规定的时间内由部门负责人一次性集中领用,并进行分发,对于超出月度用量的办公用品需向物资管理部提出书面申请,否则不予发放。1.9 电工领料必须由使用部门开制领料单,电工

3、领料需要以旧换新,遇到先换的材料,必须在换完后将旧件交换仓库。2.仓管员:2.1 与辅料库房现场管理相结合,确保辅料库位、库存的实际信息与系统中记录的信息一致;2.2 在收到供货商(或服务商)送来辅料后,及时认真核对采购的入库通知单,核对无误后完成验收入库,若有疑问,及时与采购沟通、并退回有误的入库通知单;2.3 对于已经验收入库的辅料,在需要退回时,及时与采购沟通、确认,并在系统中完成入库退回单的操作;2.4 领料人员领料时,及时对提出的领料申请进行确认发料,若有误,退回填写有领料申请单,待填写正确后,再发料;2.5 对于已经出库辅料,在确需退回时,及时与领料员沟通、确认,并在系统中完成入库

4、退回单的操作;2.6 及时对采购员提交的销售通知单进行核对并确认发料,若有疑问,及时与采购沟通、并退回有误的销售通知单;2.7 对于已经销售出库的辅料,在确需退回时,及时与相关人员沟通、确认,并在系统中完成销售退回单的操作;2.8 日常工作中,对于辅料在库位间、库房间的移动,应及时在系统中认真填写库位调拨单和库房调拨单,并监督相关人员及时确认;2.9 依据建立的库房库位盘点制度,会同财务人员完成盘点工作,并对盘点的记录负责;3.采购员:3.1 按照企业对采购工作的相关规定,进行采购工作(具体职责在采购管理相关模块中叙述)在完成采购订单审核,及时转入入库通知单;3.2 跟踪入库通知实际入库的情况

5、;3.3 收到供货商提供的结算发票,依据供货商发票明细认真填写登记发票通知单,通知辅料会计完成核对工作;3.4 查询发票通知状态,监督发票核对的进度;3.5 查看入库退回单,与库房需要入库退回的操作形成有效工作协调;并与供货商协调具体的退货事宜;3.6 负责依据企业的辅助材料编码规则,建立新增的辅助材料档案;完善辅助材料档案中的信息;3.7 对于新的供货单位,及时建立详细的供货商档案,完善供货商档案信息;3.8 依据实际辅料销售明细,认真填写销售通知单,及时通知相应库房管理人员,安排出库;3.9 查询销售通知单状态,监督进度;3.10 结合库管员和生产人员,及时对采购辅料进行安全库存评估,解决

6、供应商提供的辅料的质量问题。4.材料会计:4.1 对企业辅料的应付款预付帐负责,具体负责增加部分的工作;4.2 依据供货商提供的发票及销售明细,审核采购提交的发票登记通知;4.3 对于需要分摊运费的情况,依据运输服务商提供的发票及抵扣情况,及企业的相关规定,完成运费发票登记单的操作;4.4 依据供货合同或是企业的规章制度(例如账期管理),及相关人员提出的付款申请,在系统中完成付款通知单的操作;4.5 依据对供货的预付款情况,以及已确认发票情况,及时完成转帐单(预付款转发票)的操作,核销对供货商的预付款;4.6 对于预估入库产生的帐面金额差异,及时进行调帐处理;4.7 在月末进行结转操作,汇总出月末财务帐、入库金额、出库金额的统计报表;4.8 对于盘盈、盘亏辅料单价的确认工作。

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服