ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:16 ,大小:37KB ,
资源ID:658301      下载积分:11 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/658301.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【可****】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【可****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(备品备件采购和管理制度.doc)为本站上传会员【可****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

备品备件采购和管理制度.doc

1、备品备件采购和管理制度162020年4月19日文档仅供参考,不当之处,请联系改正。备品备件采购和管理制度1、总则 1.1规范采购流程,科学合理地采购备件,优化库存备件储存结构,提高备件的有效利用率,保证备品备件供货及时,不影响设备维护工作。 1.2备品、备件库房由项目部集中管理,以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收;对库存进行保管保养;搞好库区规划,充分发挥库房和设备的利用率;实行储备资金下库,搞好库存结构分析;建立与健全仓库管理基础工作,达到数据化、档案化及计算机管理;搞好安全卫生工作,确保备品、备件和人身安全。 1.3加强备品、备件管理,准确提

2、供库存物资信息,及时保证运行、维护、检修所需,加速物资周转,提高运行维护质量有着重要作用。 1.4备品备件的质量和性能要求与原设备一致,一般情况下,必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件,由于设备停产,升级等原因导致无法获得原型号的备品备件,项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案,按业主部门审批后的代用方案实施。 1.5接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查,并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。1.6业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。2、目的为加强备品、备件集中统一管理,做好储备

3、工作,以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行,特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责,对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。3、适用范围本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。4、术语及定义 4.1设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行,在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。 4.2待修件:不能正常工作但能经过修复再使用的配件。 4.3报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。 4.4工装易损件:在工装使用周期内,需要多次更换的零件或部件。5、备品备件的采购

4、5.1选择供应商 5.1.1在做采购计划后,选择合格的供应商进行询价,议价,由项目负责人审核;5.1.2凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知采购部门依需要提出请购。5.2价格调查 5.2.1已核定之物料,项目部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据; 5.2.2项目部各有关部门,均有义务协助提供价格信息,以利比价参考; 5.2.3已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明; 5.2.4采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价;5.2.5项目部应随时掌握市场价的浮动数据,以利于更好的把握市场。5.3询价、比价和议价

5、5.3.1根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象; 5.3.2采购人员根据过去采购的情况,市场变化情况,以及项目成本预算等情况,确定采购目标价格; 5.3.3在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对,以保证供应商能够提供的物料符合项目实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商; 5.3.4供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应,送申报部门确认; 5.3.5专用材料或用品,项目部应会同使用部门

6、共同询价与议价;5.3.6对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价。在规定的权限范围内,采购人员应与供应商进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致;5.3.7对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判,要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其它技术、商务谈判,要求有两人以上参加。5.4签订采购单 在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购人员需填写正式的采购单,合同需要列明至少下列条款: 供应商资料:包括名称、地址、联系人、联系方式;采购物料的详细描述,包括品名、型号、规格等,如有超出标的的特殊要求需特别注明; 订单所采购的数量/重量;单位包装数量/

7、重量;包装件数; 价格:单价,合计价、合同总额,定金或预付款; 交付期:分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量; 付款方式; 所需的质量证明资料(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等);质量保证条款:发生质量问题时进行退换或其它处理方法。5.5订货合同长期定货和大额进货,原则上均应经过签订买卖合同的办法进行。应与承售商定买卖合同书一式四份,第一份正本存采购部门,第二份正本存承售商,第三份副本存请购单位,第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用。 5.6紧急订货项目部接到运维班组以电话联络的紧急采购部件,应立即进行询价、议价,接到请购单后,按采购程序明确专人迅速办理。 5

8、.7进度控制及事务联系 5.7.1项目部将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度;5.7.2采购人员为能按照进度完成作业,应填制“进度异常反应单”, 并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经呈主管核示后转送项目部,依请项目部意见拟定对策处理。5.8采购作业方式 5.8.1除一般采购作业方式外,项目部可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购: 集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各申报部门依计划提出申报,采购部门定期集中办理采购; 长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应

9、价格,呈准后通知各申报部门依需要提出申报。6、验收入库 6.1入库前应依据设备采购计划审批表和发货单认真清点所要入库的备品备件的数量,并检查好备品备件的规格、型号、质量(合格证),做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在送货单上签字,如发现不符时,应做好纪录,等待相关技术人员验收相符后再入库。6.2保管员在备品备件进库时,根据采购计划审批表的审核凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对备品备件库的备件进行检查验收,并做好入库登记,即备品备件入库单。6.3保管员要严格检查备品备件的合格证,质量的定性,是否符合运维所需的备品备件的技术要求。6.4物品验收合格后,应

10、及时入库摆放于指定位置。6.5做到帐、卡、物相符合。6.6易燃、易爆,易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放,并定期检查。6.7精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。6.8做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。6.9仓库经常开窗通风,保持库房内整洁。7、出库程序 7.1备件出库应填写出库审批单,并由项目负责人签字审批。保管人员要做好记录,领用人签字。7.2物件出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。7.3本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到专物专用。7.4对于相关部位专用备品备件的领用必须要有项目负责人、技术

11、负责人签字后方可领取。7.5领用人不得进入库房,防止出现差错,根据领料单,由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。7.6库管员要做好出库登记,并定期向部门主管做出入库报告。8、退库8.1领出备品备件后出现用料变更或剩余时,允许退库。8.2退库时要办理退库手续,退库需说明原因,并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。8.3退库物料须进行必要的质检或经测试合格后,性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料齐全方可退库。8.4库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐9、存放9.1备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位,备品备件储存要做到“四号定位”(库号、架

12、号、层或排号、位号四者统一编号)、“五五摆放”(各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求,一五一十地摆放)、“三清”(数量清、材质清、规格清)、“二齐”(库容整齐,物资摆放整齐),按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。9.2备品备件要考虑先进先出,收发货快速及时方便,并留有最低库存,达到最低库存时,应及时采购。9.3对于库房内的备品备件,未经上级主管领导审核批准,一律不准擅自借出。9.4实行库存备品备件台帐制度,库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表,并将所有库存物资信息录入电脑系统,形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定

13、项目填写,做到日清月结,凭单入帐不跨日,不准无据调帐。9.5库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点,发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因,明确责任,并形成报表递交主管领导,经主管领导审批后进行帐面调整。9.6库房要严格执行保卫制度,禁止非本库人员擅自出入库,建立和健全出入库登记制度。9.7库房严禁烟火和携入易燃易爆物品,明火作业须经主管领导审核批准,需开具动火证方可进行明火作业。9.8经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作,确保备品备件的安全保管。预防内容包括:防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。9

14、.9库管员应对库存备品备件进行定期(每月)检查,并作好检查记录。对变质、霉烂、损坏的物资,应及时隔离等待处理。9.10在库房倒运备品备件时,要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具,以避免碰撞损坏。10、库区的安全及纪律10.1库房工作人员要加强安全意识,增强工作责任感,库房要有必要的安全设施、灭火设备,安全通道必须保持畅通,水电线路必须无漏电漏水或裸露,以利防火、防盗等。10.2每天一次检查库房内外的防火设施,发现问题立即整改并向主管报告。合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。严禁在货堆上行走、坐卧,严禁在货堆旁的通

15、道坐、卧。10.3库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁,无关人员不得进入库区。10.4任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。11、库管员职责与权限11.1库房主管人员要熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。11.2组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则,并认真检查落实。11.3掌握库存物料情况,组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。11.4负责库房的规划,提高库房利用率。11.5负责抓好库房的安全及管理工作,落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报,并积极采取有效措施。11.6组织库房的库存盘点、帐物核对。11.7上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的

16、物资进行巡查,发现异常立即报告。11.8每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。11.9每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气。11.10每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工作。11.11每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报。11.12熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法。11.13负责入库备件的验收,对验收合格的签收发货单并开具入库单,对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据,做到数量准确、入库及时、帐物相符。11.14备品备件出

17、入库时,库管员应依据,进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量,准确地收发货,收发完毕后,应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐。11.15对入库备件分类堆放,做到分类清楚、堆放整齐。11.16负责按领料单发放备件,并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无差错。11.17负责库内备件的保管,不得出现丢失、损坏现象。11.18负责库房的安全,坚持检查制度,发现问题及时报告,并积极采取有效措施。掌握灭火器材的正确使用方法。11.19坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入,库管员要按要求填写各类单据,特别是出库单,无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。11.20按要求做好库存盘点、帐

18、物核对及库存量的统计。11.21极提出有利于库房管理的建议及改进意见。11.22运行维护班组是备品备件的归口管理部门,负责备品备件清单的制作及优化更新。11.23运行维护班组负责对申报备件及报废件的确认;负责优化备件品牌及替代件;对库房的备件使用情况监督检查;负责到库房现场查询设备备件储备情况。11.24库房管理员负责组织保全员修复待修件。11.25项目部根据库房、现场的半月备品备件请购项目清单采购备件。12、工作程序12.1制定备品备件安全库存关键设备备件清单 12.1.1项目部根据设备说明书设备检修保养指导书、设备台帐制定备品备件清单,发放给库房备品备件保管员。 12.1.2备品备件清单应

19、包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容,备品备件清单应根据实际使用情况进行优化补充,不断持续改进。 12.1.3新增设备的设备维修班更新备品备件清单 12.1.4新设备随机附带备件入库,记手工帐。12.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件,以保证设备可动率,设备厂家赔付的备件可用于补足库存。12.2设备备件的采购申报 12.2.1在备品备件库建有库存的,每月末库房根据期末库存设备备品备件清单,执行零采程序;未到期末即达到最小库存的填写急件请购单迅速补足。 12.2.2更换周期较长不留备件的,保管员负责在充分考虑提前期的情况下按月填

20、报采购。 12.2.3突发故障损坏的备件由保管员填急件请购单交项目部快速采购。 12.3待修件、报废件管理 12.3.1替换下来的零部件,由保管员及项目负责人在一周内作出处理意见。 12.3.2对于待修件,保管员负责进行修复,维修后的零件经技术负责人检验合格后记入手工帐,库房应以修复件优先出库为原则。 12.3.3凡符合下列条件之一者做报废处理: (1)备件严重损毁无法修复的; (2)使用时间较长,外形严重损坏,修理后达不到技术指标的; (3)更新换代,技术落后,效率低,经济效益差的; 12.3.4由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件,每月25号前项目部填写废弃物处理单,报项目部负责人审核处理。 12.3.5库房对待修件、报废件必须定置管理,做好标识,建立清单。12.4统计分析与持续改进 12.4.1每月末运行维护班组对备件存贮更换情况进行统计,寻求改进机会。改进机会包括库存减少增加,备件质量,采购成本,采购周期等。 12.4.2运行维护班组将改进措施更新到备品备件清单。 12.4.3运行维护班组将备件管理情况纳入设备月报。

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服