1、附件1 建筑工程施工标准化管理示范工地申报表 工程名称 工程地址 工程规模(建筑面积或投资额) 施工许可证号 开工日期 总体进度 建设单位 项目负责人 联系方式 施工单位 项目经理 联系方式 监理单位 总监理工程师 联系方式 施工单位意见: (盖章) 年 月 日 建设单位意见: (盖章) 年 月 日 监理单位意见: (盖章) 年 月 日 市级建筑工程施工标准化管理示范工地申报表 工程名称 农安县公共体育馆 工程地址 吉林省长春市农安县
2、古城街以东,人民路以南,河流以北 工程规模(建筑面积或投资额) 39856.88m² 施工许可证号 220122201804240101 开工日期 2017.5.1 总体进度 装饰 建设单位 农安县少年儿童业余体育学校 项目负责人 陆中山 联系方式 18686388158 施工单位 吉林省东业建设有限公司 项目经理 李洪锋 联系方式 15543777799 监理单位 吉林五兴建设监理有限责任公司 总监理工程师 刘志 联系方式 13043305887 检测机构 农安县建筑工程质量检测中心 项目负责人 孙丽华 联系方式 1359643
3、1175 检测机构 吉林省建筑工程质量检测中心 项目负责人 朱士坤 联系方式 13504402153 月度自查情况 (每月自查得分情况、平均分,简述主管部门检查发现问题整改情况等) 5月份自查得分:质量42.1 安全:41.6 6月份自查得分:质量43.2 安全:52.9 平均得分质量:42.65 安全:47.25 1、 施工人员安全帽佩戴不正确。已经对工人现场教学安全帽的正确佩戴方法。 2、 隐患排查不仔细。已经加强检查力度,完善隐患台账。 3、 质量资料签字盖章不及时。已经完善质量资料的签字盖章。 质量管理检查部门意见 检查得分:
4、公章) 年 月 日 安全管理检查部门意见 检查得分: (公章) 年 月 日 项目管理检查部门意见 检查得分: (公章) 年 月 日 文明施工检查部门意见 检查得分: (公章) 年 月 日 属地住房城乡建设主管部门初审意见: (公章)
5、 年 月 日 属地住房城乡建设主管部门复查意见: 复查得分: (公章) 年 月 日 附件:1.施工、监理、检测单位自查记录; 2.检查部门对质量管理、安全管理、项目管理、文明施工检查表。 省级建筑工程施工标准化管理示范工地申报表 工程名称 工程地址 工程规模(建筑面积或投资额) 施工许可证号 开工日期 总
6、体进度 建设单位 项目负责人 联系方式 施工单位 项目经理 联系方式 监理单位 总监理工程师 联系方式 检测机构 项目负责人 联系方式 检测机构 项目负责人 联系方式 月度自查情况 (每月自查得分情况、平均分,简述主管部门检查发现问题整改情况等) 市级建设行政主管部门推荐意见: 市级复查得分: (公章) 年
7、 月 日 初审意见 (公章) 年 月 日 复查意见 复查得分: (公章) 年 月 日 附件:1.施工、监理、检测单位自查记录; 2.市级标准化示范工地复查检查表; 3.市级标准化示范工地文件
8、 附件2:施工标准化管理检查考评表 2.1工程建设有关责任主体和机构质量行为标准化管理考评表 (20分) 工程项目名称: 序号 检查项目 考评内容 评分标准 应得分数 实得分数 检查情况 一 建设单位质量行为标准化 1 施工前办理施工图设计文件审查情况 施工图设计文件审查资料 出具《施工图审查文件》和批准书的,计1分;无《施工图审查文件》和批准书,或审查时间和批准时间滞后开工时间的,计0分。 1 2 施工前办理质量监督手续情况 监督注册登记表 按规定办理质量监督手续的,计1分;无委托书或委托时间滞后于开工时间的,计0分。 1
9、 3 “法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况 授权书、质量承诺书 按规定签署的,计1分;未按规定签署的,计0分。 1 4 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 图纸会审纪要或记录,设计交底记录,设计变更 按规定组织的,计 0.5分;无图纸会审纪要或会审记录,或会审时间滞后开工时间,或会审记录无相关单位及责任人签章,或总监理工程师未对设计技术交底进行签认,或违反规定进行设计变更的,计0分。 0.5 5 原设计(涉及建筑面积、层高以及主要结构、防水等级、建筑节能等)有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况 施工图审查报告
10、 按要求重新报审,计 0.5分;原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件未按要求重新报审的,计0分。 0.5 小计 4 二 施工单位质量行为标准化 6 “法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况 授权书、质量承诺书 按规定签署的,计 1分;不按规定签署的,计0分。 1 7 项目负责人资格和履责情况 工程备案合同、项目经理执业资格证书、从开工至检查当日的监理例会会议记录、已形成的分布工程验收记录。 项目经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责的,计1分; 项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责的,计0分。 1
11、 8 项目部人员配备及到位情况 投标文件人员配备、项目组织机构人员配备、持证上岗人员资格证书和人员变更文件 项目部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责的,计1分;项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责的,计0分。 1 9 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 施工组织设计和施工方案 按规定审批的,计1分;无施工组织设计和施工方案,或内容无针对性,或未经企业技术负责人和总监理工程师审批的,计0分。 1 10 施工技术交底情况 各分项工程的技术交底记录 按规定组织技术交底的,计1分;无交底记录或内容无针对性,
12、或记录中无交底人和受交底人签字的,计0分。 1 11 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况 项目部配备的操作技术规程及相关规范标准 按规定配备的,计1分;施工现场无验收规范、图集的,计0分。 1 12 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 施工现场 按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的,计2分;未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的,计0分。 2 13 质量问题和质量事故处理情况 质量问题和质量事故调查报告和处理方案 处理及时,整改措施有效的,计1分;未按规定处理的,计0分
13、1 小计 9 三 监理单位质量行为标准化 14 “法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况 授权书,质量承诺书 按规定签署的,计 0.3分;未按规定签署的,计0分。 0.3 15 总监理工程师资格及履责情况 总监理工程师执业资格证书及相关施工管理文件 总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责的,计0.3 分;总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责的,计0分。 0.3 16 项目监理部人员配备及到位情况 监理组织机构人员配备名单及其个人执业资格证书、工程例会会议记录 项目监理部关键岗位人
14、员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责的,计0.4分; 项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责的,计0分。 0.4 17 监理规划、监理实施细则的编制、审批情况 监理规划和监理实施细则 按规定编制、审批的,计0.4分;无监理规划和实施细则、编制和审批不及时、审批人员资格不符合要求的,内容无针对性的,计0分。 0.4 18 对施工组织设计、专项施工方案的审查情况 施工组织设计、专项方案审查记录 按规定审查的,计 0.3分;无审查记录,或审查不及时的,计0分。 0.3 19 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查
15、情况 材料、构配件、设备审查表 按规定进行审查的,计0.5分;无审查记录、审查不及时、无明确审查意见的,计0分。 0.5 20 对分包单位的资质进行核查情况 分包单位资质核查记录表 按规定进行核查的,计0.3分;未对分包单位资质审查、不及时、同意不符合资质要求的,计0分。 0.3 21 见证取样制度的执行情况 见证取样记录及台帐、见证取样试验报告和见证人员资格 按规定实施见证取样制度的,计0.5分;无见证取样台帐、试验报告未注明见证取样的,计0分。 0.5 22 组织和审查工程变更情况 工程变更文件 按规定进行审查的,计0.3分;工程变
16、更人员、程序不符合规定要求的,计0分。 0.3 23 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 旁站方案和旁站监理记录 按规定实施旁站监理的,计0.4分;未按旁站方案实施旁站、旁站监理记录内容不全的,计0分。 0.4 24 对施工质量进行巡视、平行检验情况 巡视、平行检验和监理记录 按规定进行巡视、平行检验的,计0.4分;无巡视、平行检验监理记录,或者其内容不详的,计0分。 0.4 25 隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况 隐蔽工程、检验批、分项、分部工程验收记录 按规定进行验收的,计0.5分;无验收记录、验收记录填写内容不
17、完整、验收不及时、未签署验收意见的,计0分。 0.5 26 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 质量问题通知单和质量问题整改结果回复单 质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全的,计 0.4分;无质量问题整改回复单、质量问题整改回复单未明确复查结果和意见的,计0分。 0.4 小计 5 四 检测机构质量行为 27 “法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况 授权书,质量承诺书 按规定签署的,计 0.5分;未按规定签署的,计0分。 0.5 28 是否超出资质范围从事检测
18、活动 工程质量检测机构营业执照和资质证书 在资质范围内承接任务的,计0.3分;超出资质范围承接任务的,计0分。 0.3 29 检测方案实施情况 检测方案 按规定制定方案并实施的,计0.2分;未制定检测方案或未严格按照检测方案实施的,计0分。 0.2 30 检测报告内容及结论 检测报告 检测报告完整规范,结论明确的,计1分; 检测报告检测项目不全,关键信息不完整,检测结论错误或不明确的,计0分。 1 小计 2 合计 20 检查人员:
19、 日期: 年 月 日 2.2 工程质量标准化管理考评表(25分) 工程项目名称: 序号 检查项目 考评内容 评分标准 应得分数 实得分数 检查情况 一 工程资料标准化 (一) 原材料、成品、半成品、构配件 水泥、外加剂、掺合料及商品混凝土的出厂合格证书及出厂检验报告 质量证明文件齐全的,计0.5分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计0分。 0.5 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料的合格证书、出厂检验报告、型式检验报告 质量证明文件齐全的,计0.5分;不齐全,未按
20、规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计0分。 0.5 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件的合格证书、出厂检验报告 质量证明文件齐全的,计0.5分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计0分。 0.5 预拌混凝土、砂浆的产品合格证书、出厂检验报告 产品合格证书、出厂检验报告齐全的,计0.5分;不齐全的,计0分。 0.5 钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料的质量合格证明文件、中文标识、检验报告 质量证明文件齐全的,计0.4分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计0分。 0.4 预制
21、构件及预应力混凝土锚具、夹具的合格证书、出厂检验报告 质量证明文件齐全的,计0.3分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计0分。 0.3 防水材料的合格证书、进场检验或产品性能检验报告 质量证明文件齐全的,计0.3分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计0分。 0.3 (二) 施工试验报告 地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告 按规范和设计要求进行检验的,计0.5分;未按规范要求检验地基强度或承载力、工程桩承载力
22、及桩身完整性的;地基强度或承载力、工程桩承载力及桩身完整性检验不符合规范规定和设计要求的,计0分。 0.5 混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定 混凝土试件留置符合规范规定;统计评定结果合格的,计0.5分;不符合规范规定;统计评定结果不合格的,计0分。 0.5 砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定 砂浆试件留置符合规范规定;统计评定结果合格的,计0.3分;不符合规范规定;统计评定结果不合格的,计0分。 0.3 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 按规范要求进行工艺试验的,计0.4分;未按规范要求进行工艺试验的,计0分。 0.4 钢筋焊接、机械连接
23、试验报告 按规范、设计要求进行复试的,计0.4分;未按规范要求进行复试或复试不符合规范规定和设计要求的,计0分。 0.4 钢结构连接(焊接)质量检测报告 按规范、设计要求进行检测的,计0.3分;未按规范规定进行检测或检测不符合规范规定和设计要求的,计0分。 0.3 回填土检验报告 按规范、设计要求进行回填土检验的,计0.3分;未按设计及规范要求进行回填土检验或检验不符合规范规定和设计要求的,计0分。 0.3 沉降观测记录 沉降观测点布置及观测频次、沉降变形的变形量符合规范规定和设计要求的,计0.3分;不符合规范规定和设计要求的,计0分。 0.3
24、 (三) 施工记录 水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录 按规范规定进场检验和送检的,计0.3分;未按规范规定进场验收及见证取样和送检的,计0分。 0.3 桩基试桩、成桩记录 按规范规定和设计要求进行试桩;成桩记录不规范的,计0.3分;未按规范规定和设计要求进行试桩;成桩记录不规范的,计0分。 0.3 混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录 按规范要求进行混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体
25、积混凝土施工温控记录的,计0.2分;未按规范要求进行记录;记录不规范的,计0分。 0.2 预应力筋的张拉、安装和灌浆记录 按规范规定和设计要求进行预应力筋的张拉、安装和灌浆的;记录不规范的,计0.2分;未按规范规定和设计要求进行预应力筋的张拉、安装和灌浆的;记录不规范的,计0分。 0.2 预制构件、钢构件吊装记录 按规范要求进行预制构件、钢结构吊装的;记录规范的,计0.2分;未按规范要求进行预制构件、钢结构吊装的;记录不规范的,计0分。 0.2 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录 按规范要求进行钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架
26、挠度检验的;检验符合规范规定和设计要求的,计 0.2分;未按规范要求进行钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验的;2、检验不符合规范规定和设计要求的,计0分。 0.2 填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告 按规范要求进行填充墙砌体植筋、进行锚固力检测的;填充墙砌体植筋记录规范、锚固力检测报告符合规范规定和设计要求的,计0.3分;未按规范要求进行填充墙砌体植筋、未进行锚固力检测的;填充墙砌体植筋记录不规范、锚固力检测报告不符合规范规定和设计要求的,计0分。 0.3 结构实体检验记录 按规范要求进行结构实体检验;结构实体检验结果不符合规范规定和设计要求的,计0.
27、3分;未按规范要求进行结构实体检验;结构实体检验结果不符合规范规定和设计要求的,计0分。 0.3 (四) 质量验收记录 地基验槽记录 按照设计、规范要求进行地基验槽的,计 0.5分;未按照设计、规范要求进行地基验槽的,计0分。 0.5 桩位偏差、桩顶标高验收记录 对于预制桩、钢桩,桩位偏差不符合规范要求得;对于灌注桩,桩位偏差、桩顶标高符合规范要求的,计0.5分;不符合规范要求的,计0分。 0.5 隐蔽工程验收记录 隐蔽验收程序符合规范规定,验收资料齐全的,计0.5分;验收程序不正确,资料不齐全的,计0分。 0.5 检验批、分项、分
28、部(子分部)验收记录 验收程序符合规范规定,验收资料齐全的,计1分;验收程序不正确,资料不齐全的,计0分。 1 工程质量问题处理及验收记录 工程质量问题处理程序符合要求,验收记录详实,准确的,计0.5分;处理程序不符合要求,验收记录不详实,不准确的,计0分。 0.5 二 工程实体质量标准化 (五) 样板引路 材料样板 原材料、构配件按照验收合格的样品进行进场验收,并经监理确认计0.3分;原材料、构配件未按照验收合格的样品进行进场验收,或未经监理确认计0分 0.3 加工样板 现场成品、半成品加工前,先做样板,根据样板质量的标准进行后续大批量的加
29、工和验收计0.3分;现场成品、半成品加工前,未先做样板,便已进行大批量的加工的,计0分 0.3 工序样板 钢筋安装、模板安装、砌体、屋面、地面、抹灰、外墙保温等分项工程先做标准工序样板,样板符合设计要求并能显示每道工序的工艺及结果,计0.3分;施工时未先做样板或样板不能显示每道工序的工艺及结果,计0分。 0.3 样板验收 样板完成后,由建设、监理、设计和施工单位进行共同验收,确认符合设计及规范要求,计0.4分;样板完成后未进行样板验收,或验收签认手续不全计0分。 0.4 样板交底 样板确认后,由项目技术负责人向施工班组逐级进行技术交底计0.3分;
30、样板确认后,未进行技术交底或交底未交至一线施工人员,计0分 0.3 工程实体与施工样板材料、工艺、工序及施工质量是否相符 工程实体以施工样板为指导,各材料、工艺、工序及施工质量均达到样板的标准,计0.4分;工程实体的材料、工艺、工序及施工质量未能达到样板标准,计0分 0.4 (六) 钢筋工程 钢筋品种、级别、规格和数量:对照施工图检查 钢筋品种、级别、规格及数量符合施工图设计文件或设计变更文件要求的,计1分;不符合施工图设计文件或设计变更文件要求的,计0分。 1 钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件 钢筋的品种、级别和规格发
31、生变更办理设计变更文件的,代换后钢筋的品种、级别、规格、数量符合设计变更文件要求的,计0.5分;未办理设计变更文件的,不符合设计变更文件要求的,计0分。 0.5 钢筋加工制作:检查加工、绑扎质量是否满足要求 钢筋弯钩、弯折等加工质量符合施工图设计文件或规范要求的,计0.5分。不符合设计文件或规范要求的,计0分。 0.5 钢筋连接:检查连接方式和连接质量 钢筋连接方式、接头位置、连接区段长度及接头面积百分率符合施工图设计文件或规范要求的,钢筋接头外观质量符合规范要求的,计0.5分;不符合设计、规范要求的,计0分。 0.5 受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:检
32、查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度 受力钢筋位置符合施工图设计文件要求,受力钢筋位置和保护层厚度偏差超过规范允许偏差1.5倍及以上的,计0.5分;不符合设计文件,规范的,计0分。 0.5 (七) 混凝土工程 混凝土试块留置、养护:检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等 符合规范要求的,计 1.5分;不符合规范要求的,计0分。 1.5 混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差 未有严重外观质量缺陷的,尺寸在允许偏差范围内的,计1.5分;有严重外观质量缺陷的;有超过尺寸允许偏差1.5倍的;没有经
33、监理(建设)单位认可的技术处理方案的,计0分。 1.5 (八) 砌体工程 砌筑砂浆强度和试块留置 砂浆试块养护室(箱)温湿度条件达到要求的,砂浆试块留置频率、数量符合规范要求的,经回弹法抽测砂浆强度推定值达到设计要求的,计0.5分;不符合规范、设计要求的,计0分。 0.5 砌块质量 砌块质量符合要求的,计0.4分;使用国家明令淘汰材料的,不符合节能认定要求的,承重墙体砌块存在破损、裂缝的,使用的砌块产品龄期不足28天的,计0分。 0.4 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 墙体转角处、交接处未同时砌筑的,临时间断处砌成斜槎或斜槎留置尺寸符合规范
34、要求的,小砌块将生产时的底面反砌于墙上的,计0.3分;不符合规范要求的,计0分。 0.3 灰缝厚度及砂浆饱满度 水平灰缝厚度或砂浆饱满度达到规范要求的,计0.3分;达不到规范要求的,计0分。 0.3 构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况 构造柱、圈梁的设置位置、数量及与主体结构的连接方式符合施工图设计文件或规范要求,拉结筋的品种、级别、规格、数量、长度及与主体结构的连接方式符合施工图设计文件或规范要求,楼梯间及人流通道设置钢丝加强网的,计0.5分;不符合设计文件、规范要求的,计0分。 0.5 (九) 实体质量抽测 钢筋原材料:使用游标卡尺现
35、场抽测直径 符合标准、规范规定的,计0.5分;不符合标准、规范规定的,计0分。 0.5 钢筋位置、数量、保护层厚度:使用钢筋扫描仪现场抽测 钢筋位置、受力钢筋保护层厚度在允许偏差范围内的,数量符合设计要求的,计0.5分;有超过尺寸允许偏差1.5倍的;钢筋数量不符合设计要求的,计0分。 0.5 混凝土构件强度:使用混凝土回弹仪现场抽测 回弹法测定的混凝土强度推定值符合该构件的混凝土设计强度等级的,计0.5分;达不到设计强度等级的,计0分。 0.5 楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔现场抽测 楼板厚度检测值在允许偏差范围内的,计0.5分;有超过尺寸允许偏差1
36、5倍的,计0分。 0.5 (十) 其他 预制承重构件安装 预制承重构件的外观质量没有严重缺陷或不存在影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差的,预制承重构件的安装位置、搁置长度、连接方式及临时固定措施符合施工图设计文件或规范要求的,计1分;存在严重缺陷或影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差的,预制承重构件的安装位置、搁置长度、连接方式及临时固定措施不符合施工图设计文件或规范要求的,计0分。 1 钢结构安装 钢结构外观质量符合规范要求的,钢结构安装位置、连接部位质量符合施工图设计文件或规范要求的,计0.5分;不符合规范、设计文件要求的,计0分。 0.5
37、 施工荷载控制:观察检查楼层及堆载情况 各种施工荷载未超过结构设计承载能力的,混凝土强度达到设计及规范要求后进行堆载的,计 分;施工荷载超过结构设计承载能力的,混凝土强度未达到设计及规范要求即进行堆载的,计0分。 0.5 合计 25 检查人员: 日期: 年 月 日 2.3 安全管理考评表(40分) 工程项目名称: 序号 检查项目 考评内容 评分标准 应得分数 实得分数
38、 检查 情况 1 安全管理体系 机构人员 设置了安全管理机构和满足现场要求的安全管理人员计0.5分;未设置安全管理机构、无专职安全员一票否决;安全员数量不满足要求及证件不符合要求每人扣0.2分。 3 安全目标及责任制 制定了安全管理目标,建立了完整的安全生产责任制计0.5分;未制定安全管理目标扣0.5分;目标不合理或责任制不健全每项扣0.2分。 安全管理制度 制定了各项安全管理制度计0.5分;无管理制度扣0.5分;管理制度不齐全扣0.3分;制度无针对性扣0.2分。 安全操作规程 操作规程齐全计0.5分;无操作规程扣0.5分,不齐全扣0.5分。 特种作业人员
39、特种作业人员数量满足工程需要,证件符合要求计1分;不符合每一人扣0.5分。 2 安全措施费用 费用制度 建立了安全措施费用管理制度计1分;无制度扣1分,制度无针对性扣0.5分。 2 费用计划 编制了安全措施费用使用计划,按计划实施计0.5分;使用计划编制不合理扣0.3分,使用不规范扣0.3分。 费用台账 有完整的安全措施费台账计0.5分;无台账扣0.5分,台账不规范扣0.2分。 3 安全教育培训 培训教育制度 编制了年度安全培训教育制度计1分;无制度扣1分,制度不完善扣0.5分。 2 入场安全教育 按要求进行了三级安全教育计0.5分;未进行扣0
40、5分,考核资料不符合每人扣0.2分。 变换工种安全教育 对变换工种人员进行了安全教育记录齐全计0.5分,未教育或不齐全扣每人0.2分。 4 安全技术交底 交底制度 建立了安全技术交底制度计1分;未建立扣1分,制度不完善扣0.5分。 2 交底内容 进行了书面交底计0.5分;无交底扣0.5分,交底内容不全面、无针对性扣0.3分。 签字手续 签字手续符合要求计0.5分,不符合每人扣0.2分。 5 专项施工方案(临时用电、深基坑、脚手架、模板支架、起重机械安拆等) 安全技术措施 施工组织设计安全技术措施齐全计1分;无措施扣1分,安全技术措施不完善扣0.3分。
41、3 危险性较大分部分项工程专项方案 按照规定编制危险性较大的分部分项工程专项方案计1分;无专项方案一票否决;方案不完善扣0.3分,审批手续不符合规定扣0.2分。 超过一定规模危险性较大分部分项工程专项方案 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案按照规定组织专家论证计1分,未组织专家论证或未按照论证方案实施的一票否决。 6 安全检查 安全检查制度 建立了完善的安全检查制度,按要求进行了安全检查计0.5分;未建立制度扣0.5分,制度不完善扣0.2分。 2 安全检查记录 安全检查记录齐全计0.5分,检查记录不规范扣0.3分。 事故隐患整改 事故隐患整
42、改定人、定时间、定措施落实的计1分,未按照隐患整改通知书所列项目进行整改和复查的扣0.3分。 7 应急救援预案 应急救援预案 应急救援预案编制符合要求计1分,应急救援预案不全面扣0.5分。 2 应急救援演练 按要求进行了应急救援演练计1分;未进行演练扣1分,演练记录不全面扣0.5分。 8 安全技术资料 安全技术资料管理制度 建立了安全技术资料管理制度,使用统一的资料范本计1分;管理制度不完善扣0.5分,无范本扣0.5分。 2 资料员 有专职安全资料员计1分,无资料员扣1分。 9 临时用电 用电管理 按规定编制临时用电施工组织设计0.5分;用电
43、组织设计缺乏针对性扣0.2分,审批程序不符合要求扣0.2分;未按规定进行接地电阻测试和漏电保护器检测扣0.2分,未如实填写巡视记录扣0.2分。 3 外电防护 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离符合要求计0.5分;小于安全距离无防护的扣0.5分,防护设施搭设不符合规范要求扣0.3分。 接零保护系统 施工现场配电系统采用TN~S系统计0.5分,接地接零、防雷措施不符合要求扣0.3分。 配电 线路 配电线路符合规范要求计0.5分,不符合要求扣0.5分。 配电箱 采用三级配电、二级保护系统的计0.5分;不符合扣0.5分;漏电保护装置安装不符合要求
44、每处扣0.2分;箱体及箱门未做接零保护,每处扣0.2分;不符合“一机 、一闸、一箱、一漏”,每处扣0.2分;电箱无门、无锁、无防雨措施,每处扣0.2分;漏电保护器参数不匹配或检测不灵敏,每处扣0.2分;配电箱安装不符合要求每处扣0.2分。 现场照明 照明线路和安全电压线路架设和使用符合规范要求计0.5分;照明用电和动力用电混用每处扣0.2分;特殊场所、手持照明灯具未使用安全电压,每处扣0.2分;阴暗作业场所、通道口未设置照明或应急疏散照明,每处扣0.2分。 10 起重设备(含施工升降机、物料提升机)及小型机具 产权备案和使用登记 按规定办理备案和使用登记手续、资料齐全有效计0.5
45、分,未办理的一票否决。 5 设备租赁 租赁合同、安全协议内容真实、全面的计0.3分,不符合要求的扣0.3分。 安装拆卸 安装拆卸(包括加节、附着)过程规范、方案内容完整,签字盖章齐全的计0.5分;不符合规定的扣0.2分。 检验检测 按规定进行了检验检测,资料完整的,计0.5分;未经检验检测或检验检测不合格使用的一票否决;不完整扣0.3分。 使用管理 特种作业人员持证上岗,无违章操作计0.4分;发现违章操作每项扣0.2分。 维护保养 按规定进行维护保养、记录真实齐全计0.4分;未进行维护保养扣0.4分,维护保养不到位扣0.3分。 现场实体检查 设备保险限位装置齐
46、全有效,符合规范要求计1分;缺少保险限位装置或保险限位装置失效本项不得分。 主要结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀等重大隐患计0.5分,存在上述情况本项不得分。 设备基础、配电系统、防雷接地符合要求,与架空线路安全距离符合要求计0.4分;不符合的每项扣0.2分。 小型机具、设施(电锯、电焊机、气瓶、手持电动工具等)防护及验收符合要求计0.5分,不符合每项扣0.2分。 11 脚手架及模板支架 扣件式脚手架 立杆基础,纵、横向扫地杆设置和固定,排水措施符合规范及专项施工方案要求的计0.2分,不合格的每项扣0.1分。 5 架体与建筑结构拉结方式、连墙件符合规范及专项施工方案要
47、求的计0.2分,不合格的每项扣0.1分。 搭设高度超过24米的双排脚手架,采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接的计0.2分,不符合的扣0.2分。 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距、纵横向剪刀撑、斜撑设置符合规范及专项方案要求计0.2分,不合格的每项扣0.1分。 杆件连接符合规范要求计0.2分,不符合要求的扣0.2分。 悬挑式脚手架 钢梁截面高度按设计确定或截面形式,固定段长度大于悬挑段长度的1.25倍,外端设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结,钢梁与建筑结构锚固处结构强度、锚固措施、间距按悬挑架体立杆纵距设置符合设计和规范要求的计0.3分;不符合要求的每项扣0.1分。 纵横向扫地
48、杆、剪刀撑、斜撑的设置符合规范及专项方案要求计0.2分,不符合要求的每项扣0.1分。 架体按规定与建筑结构拉结符合规范及专项方案要求计0.2分,不符合要求扣0.2分。 立杆底部与悬挑钢梁连接处采取可靠固定措施,承插式立杆接长采取螺栓或销钉固定的计0.3分,不符合要求的每项扣0.1分。 附着式升降脚手架 防坠落、防倾覆、同步控制装置各项安全装置均符合要求的计0.3分,不符合的扣0.3分。 架体支撑跨度、水平悬挑长度、悬臂高度、剪刀撑均符合施工安全要求的计0.3分,不符合的每项扣0.1分。 附着支座设置、数量及受力螺栓安装质量符合相应标准要求的计0.2分,不符合要求的每项扣0.1分。
49、 架体升降符合规范及专项施工方案要求的计0.2分,不符合的扣0.2分。 模板支架 基础稳定,承载力符合要求计0.3分,不符合扣0.4分。 立杆、水平杆、斜杆、剪刀撑等杆件设置符合要求计0.5分,不符合每项扣0.2分。 螺栓安装质量符合相应标准的计0.2分,不符合扣0.2分。 荷载 脚手架施工荷载均匀、符合设计规定的计0.2分,不符合要求的每项扣0.1分。 脚手板与防护栏杆 脚手板满铺、牢固稳定,规格、材质符合要求计0.2分;每有一项不符合要求的扣0.1分; 作业层防护栏杆、挡脚板不符合要求的每项扣0.1分。 层间防护 作业层脚手板下采用安全平网兜底或作业层以下每隔10米采
50、用安全平网封闭的计0.2分,不符合要求的扣0.2分。 构配件材质 质量证明文件齐全有效,钢管直径、壁厚、材质,无钢管弯曲、变形、锈蚀严重现象,符合要求的计0.2分;不符合要求扣0.2分。 安全通道 有人员进出专用通道,符合规范及专项方案要求计0.2分;不符合要求扣0.2分。 12 高处作业吊篮 安全装置及架体 防坠安全锁、上限位装置、安全绳(安全带)固定位置、支座设置、前梁外伸长度符合施工设计及安全规程规定的计0.5分;无安全装置或安全装置不合格本项不得分。 2 悬挂机构 前支架与支撑面相互位置符合施工设计及安全规程要求的计0.3分,不符合要求扣0.3分。






