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生产计划管理制度(2016).docx

1、 版本状态 第一版 版 次 A/1 文件编号 DF/C-JH-003 页 码 第4页 共4页 文 件 名 称 生产计划管理制度 生效日期 编制 . 日期 审核 . 日期 确认 . 日期 批准 . 日期 1.0、 目的: 为使公司的生产计划安排合理,生产目标顺利达成,特制定本制度。 2.0、 适用范围: 计划部根据销售订单安排生产计划及设定生产目标时适用本制度(整个公司)。 3.0、 职责: 3.1、商务部接受客户订单,并审核及组织评审,以及协调订单变更的事宜; 3.2、生产部负责生产计划落实、生

2、产进度控制、督导和执行生产计划管理; 3.3、采购部负责生产物料的采购及物料交期进度的控制; 3.4、仓库负责物料存储,提供收货报表及仓储数据; 3.5、开发部提供审核过的准确的产品明细、相关的图纸、加工模具、工艺流程以及保障生产流程条件的正确性; 3.6、车间负责本车间领用材料、生产指令安排、进度控制及品质保证; 3.7、计划部负责生产计划编制、下达及本制度编制、确认; 3.8、质量部负责产品生产过程的质量控制; 3.9、厂长负责本制度审核; 3.10、总经理负责本制度批准执行。 4.0、作业流程: 4.1、接收订单:商务部按《业务接单排产作业流程》规定,暂时接受客户订单

3、填写(销售订单),交给计划部进行交期评审。商务部每月月底整理销售预测计划交给计划部做生产排程依据。 4.2、生产预测排程作业: 4.2.1、接受销售订单或销售预测计划进行统筹,结合公司产能负荷、物料存货等因素作为生产计划编排依据,模拟安排生产主计划。 4.3、生产负荷评估: 4.3.1、生产能力评估:每季度各车间主任根据人员配置、设备配置、工装夹具、新产品、淡旺季等进行提供《车间产能分析表》,经部门经理审核,厂长审批后,一式四联:一联存根、二联部门经理、三联计划部、四联厂长; 4.3.2、计划部经理依据销售提供的(销售订单)做生产计划,生产计划员根据《车间产能分析表》上所显示的生产

4、能力,组织进行生产能力负荷评估; 4.3.3、如评估确认生产能力与交期无冲突,则计划员与采购人员确认物料是否可以满足生产。如不能满足,计划员填写(物料需求计划表)通知采购人员,具体参照《物料需求分析及请购作业流程》; 4.3.4、采购人员根据(物料需求计划表)询问有关供应商是否能满足交期,将供应商回复的结果反馈至计划部经理或者计划员; 4.3.5、计划部经理收到(销售订单)后,如生产工艺流程、产能负荷表、请购到料前置时间及(销售订单)的交期、交量等等要求可以满足,则编制(生产计划表);如不能够满足要求,则与商务部进行沟通。 4.4、产销协调实施规定: 4.4.1、生产部依据各车间设备

5、人力等状况作车间产能分析,具体参照(车间产能分析表); 4.4.2、每周六09:00由计划部经理组织召开产销协调会。展开报告或讨论的内容有交期、完成日期、品质状况、工艺要求、生产能力状况等。并现场就生产计划与商务部的订单进行协商,以利于双方确定合理的交期; 4.4.3、参加产销协调会的人员包括生产部经理、计划部经理、计划员、仓储员、采购部经理、质量部经理、商务部经理等等相关部门负责人员; 4.4.4、经协调完成后的生产计划,生产部应确保完成; 4.4.5、由生产部经理根据各车间实际状况来建议计划部是否修改生产周期计划排程表。如没有其他异常,则各车间必须按交期完成。 4.5、安排生产

6、计划: 4.5.1、计划部依据月销售预测计划、客户订单、月生产排程以及人力配置、设备运行状态、物料存储情况编排(生产周期计划排程表)。(生产周期计划排程表)一式五联:自存一联、生产部一联、质量部一联、仓库一联、生产车间一联; 4.5.2、如遇到订单取消、工艺变更时,计划部应相应对生产计划作取消或变更,并通知相关车间。 4.6、生产进度控制: 4.6.1、生产计划人员依据(生产周期计划排程表)要求车间完成日期进行进度跟催; 4.6.2、收集、汇总、统计、分析每日、每周异常情况; 4.6.3、根据生产日报表作生产效率分析,同时统计生产任务完成情况; 4.6.4、根据生产条件(技术、质

7、量、物料、工艺等)、客户需求变化作生产计划的变更; 4.6.5、适时召开生产协调会或临时会议检讨生产进度,或进行其他与生产进度相关的事宜处理。 4.7、车间生产作业: 4.7.1、生产计划员编制(生产周期计划排程表)交计划部经理审核后,转交生产部经理确认;由生产部经理安排车间主任按计划执行; 4.7.2、领发料:车间领料员接到仓管员配料完成的通知后,准时到仓库备料区与备料员一起按(生产周期计划排程表)和(配料表)清点物料; 4.7.3、车间应按(生产周期计划排程表)的交期需求进行生产,并对进度进行控制。如果生产有异常情况,应及时反馈至生产部做后续处理。 5.0、相关支持文件: 5

8、1、《业务接单排产作业流程》 DF/C-JH-001 5.2、《物料需求分析及请采购作业流程》 DF/C-JH-004 6.0、相关表单 6.1、(车间产能分析表) QR-JH003-01 6.2、(订单评审表) QR-JH011-01 6.3、(生产计划) QR-JH004-01 6.4、(生产周期计划排程表) QR-JU005-01 7.0、附:流程图

9、 工作流程图 责 任 人 配 合 人 相关注意事项 内部接单 生产预排程作业 生产负荷计划表 OK产销协调会 物料需求分析表 生产交期控制表 工模夹具进展表 生产周期计划表 编制各车间计划 OK 各项进度跟催控制 执行周生产计划作业 周生产安排协调会 车间生产作业

10、 商务部 计划员 计划员 计划部经理 各部门经理 计划员 计划员 计划员 车间主任 车间主任 计划部经理 各部门经理 生产车间、 销售内勤 采购部 仓库 生产部经理 1. 由生产计划员模拟编排生产计划预排程(结合公司产能负荷、物料存货等)。 2. 模拟排出生产计划表。 3. 当上步骤完成后,计划部经理必须组织召集相关部门人员,召开产销协调会,依照模拟排程内容,再次交由会议研讨确定。 4. 必须考虑到生产工艺、技术要求、品质检测及物料到位、及工模夹具配套等因素。 5. 协调通过后,须当场会签。

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