ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:14 ,大小:27KB ,
资源ID:5737577      下载积分:10 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/5737577.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(银行内控建设主线提升员工管理规定意识.doc)为本站上传会员【仙人****88】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

银行内控建设主线提升员工管理规定意识.doc

1、DD丨 WWW.BEISTC.COM丨管理咨询 银行内控建设主线提升员工管理规定意识   ⅩⅩⅩⅩ分行认真贯彻落实总、省行内控合规工作会议精神,紧紧围绕全行发展的中心工作和主要任务,以加强内控机制建设为主线,以防范操作风险为重点,切实加强操作风险及合规风险管理,不断完善相关业务流程和风险控制措施,全面加强内控合规队伍建设,有效地提升了全行依法合规经营意识,防范了操作风险的产生,推进了各项业务的稳健发展。   1、不断加强内控体系建设。根据总行《中国工商银行内控体系建设三年规划》及省行《中国工商银行江西省分行关于加强内部控制体系建设的实施意见》,制定下发了《中国工商银行ⅩⅩ分行关于加强

2、内部控制体系建设的实施意见》,围绕全行发展战略目标和经营目标,进一步完善了内部控制体系,增强了全行的内控管理和风险防范能力。   2、积极完善内控激励机制。一是修订了《中国工商银行ⅩⅩ分行内部控制管理考核办法》,对各行的内部控制管理进行了量化考核,每季对辖内各支行进行内控管理考核,并进行通报,奖优罚劣,加强了全行的内部控制管理,提高了员工的岗位责任意识,对防范经营风险、促进依法合规经营起到了促进作用。二是拟定了《中国工商银行ⅩⅩ分行行长经营绩效综合考评内控工作专项考评办法》,将内控评价结果、问题整改率、外部审计通报情况、发案率等四项指标作为对支行行长经营绩效综合考评内控工作专项考评内容,按规

3、定的权重计入支行行长经营绩效综合考评。该办法有效地将内控工作质量挂钩行长经营绩效,促使各行将内控工作放在了与业务发展并重的地位。   3、充分发挥内控管理委员会及操作风险委员会的组织作用。一是积极履行内控管理委员会的工作职能。按季召开了内控分析会,并定期召开了工作例会,严格按照议事规则和程序审议全行的各项内控管理事项,敦促相关部门履行内控管理职责,分析内控管理中存在的突出问题,积极研究制定解决办法和措施,确保了各项内控管理措施分解落实到位。二是加强了操作风险的分析防范。按季召开了操作风险管理委员会会议,对全行操作风险状况进行全面分析,及时解决经营过程中存在的问题,堵塞操作风险隐患,防止重大差

4、错事故和案件的发生。   4、继续做好《业务操作指南》的推广使用工作。为积极推动落实《业务操作指南》使用,制定下发了《中国工商银行ⅩⅩ分行业务操作推广应用实施细则》,为积极推动落实《业务操作指南》使用,制定下发了《中国工商银行ⅩⅩ分行业务操作推广应用实施细则》,明确了管理职责,规范了工作程序,将风险控制落实到了各个业务岗位。为确保《业务操作指南》的贯彻落实,组织了人员对各行(处)学习、执行、保管《业务操作指南》的情况进行了检查,强化了效果。   5、贯彻落实《违规积分管理规定thldl》的实施工作。为了在全行全面推广实施《违规积分管理规定》,提高全行员工的内控意识,要求各专业部门在组织开展

5、各类检查时,将《违规积分管理规定》的宣传实施与《业务操作指南》的推广相结合,对违规人员严格执行《违规积分管理规定》,并及时向我部报送违规积分认定和管理情况。同时,对违规员工进行及时通报,解决了业务操作中存在的有章不循、违规操作,特别是屡查屡犯问题起到了很好的警示效果。   ⅩⅩⅩⅩ分行認真貫徹落實總、省行內控合規工作會議精神,緊緊圍繞全行發展的中心工作和主要任務,以加強內控機制建設為主線,以防范操作風險為重點,切實加強操作風險及合規風險管理,不斷完善相關業務流程和風險控制措施,全面加強內控合規隊伍建設,有效地提升瞭全行依法合規經營意識,防范瞭操作風險的產生,推進瞭各項業務的穩健發展。   

6、1、不斷加強內控體系建設。根據總行《中國工商銀行內控體系建設三年規劃》及省行《中國工商銀行江西省分行關於加強內部控制體系建設的實施意見》,制定下發瞭《中國工商銀行ⅩⅩ分行關於加強內部控制體系建設的實施意見》,圍繞全行發展戰略目標和經營目標,進一步完善瞭內部控制體系,增強瞭全行的內控管理和風險防范能力。   2、積極完善內控激勵機制。一是修訂瞭《中國工商銀行ⅩⅩ分行內部控制管理考核辦法》,對各行的內部控制管理進行瞭量化考核,每季對轄內各支行進行內控管理考核,並進行通報,獎優罰劣,加強瞭全行的內部控制管理,提高瞭員工的崗位責任意識,對防范經營風險、促進依法合規經營起到瞭促進作用。二是擬定瞭《中國

7、工商銀行ⅩⅩ分行行長經營績效綜合考評內控工作專項考評辦法》,將內控評價結果、問題整改率、外部審計通報情況、發案率等四項指標作為對支行行長經營績效綜合考評內控工作專項考評內容,按規定的權重計入支行行長經營績效綜合考評。該辦法有效地將內控工作質量掛鉤行長經營績效,促使各行將內控工作放在瞭與業務發展並重的地位。   3、充分發揮內控管理委員會及操作風險委員會的組織作用。一是積極履行內控管理委員會的工作職能。按季召開瞭內控分析會,並定期召開瞭工作例會,嚴格按照議事規則和程序審議全行的各項內控管理事項,敦促相關部門履行內控管理職責,分析內控管理中存在的突出問題,積極研究制定解決辦法和措施,確保瞭各項內

8、控管理措施分解落實到位。二是加強瞭操作風險的分析防范。按季召開瞭操作風險管理委員會會議,對全行操作風險狀況進行全面分析,及時解決經營過程中存在的問題,堵塞操作風險隱患,防止重大差錯事故和案件的發生。   4、繼續做好《業務操作指南》的推廣使用工作。為積極推動落實《業務操作指南》使用,制定下發瞭《中國工商銀行ⅩⅩ分行業務操作推廣應用實施細則》,為積極推動落實《業務操作指南》使用,制定下發瞭《中國工商銀行ⅩⅩ分行業務操作推廣應用實施細則》,明確瞭管理職責,規范瞭工作程序,將風險控制落實到瞭各個業務崗位。為確保《業務操作指南》的貫徹落實,組織瞭人員對各行(處)學習、執行、保管《業務操作指南》的情況進行瞭檢查,強化瞭效果。   5、貫徹落實《違規積分管理規定thldl》的實施工作。為瞭在全行全面推廣實施《違規積分管理規定》,提高全行員工的內控意識,要求各專業部門在組織開展各類檢查時,將《違規積分管理規定》的宣傳實施與《業務操作指南》的推廣相結合,對違規人員嚴格執行《違規積分管理規定》,並及時向我部報送違規積分認定和管理情況。同時,對違規員工進行及時通報,解決瞭業務操作中存在的有章不循、違規操作,特別是屢查屢犯問題起到瞭很好的警示效果。

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服