应付帐款工作流程2资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程: 会计 版本: 1子流程: 应付帐款 编号: 6.3.3要素: 内部调节 地点: 总部输出: 结帐客户记录更正错误逐日调节应付帐款装运/付款信息检查应付帐款变更是否与发票/退货单相一致银行对帐单输入: 期初, 期末应付帐款数据输入: 发票, 退货报告单宝洁分 销 售客 户产品供应部财务部销售部管理系统部人力资源部总经理产品供应部经理会计输出: 1、 余款确认书与供应商对帐输入: 1、 对供应商应付帐款2、 供应商应收帐款步骤: 1、 收到供应商情况记录。2、 调节会计期间各种变动, 将期末对客户的应付帐款余额和客户帐内对分销商应收帐款余额进行对帐调节。3、 需要时作必要更改。方法: 1、 应付帐款变动与供应商应收帐款相一致。说明: 每季度利用外部资料核对应付帐款数据。宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程: 会计 版本: 1子流程: 应付帐款处理 编号: 6. 3 .4要素: 与供应商对帐 地点: 总部216