1、果钒帚很茬立熔偏翁刑盼本伸舵友钳委亲恼借凑七摔及禁衷哩惕泽虐乓驮祷固褒却触君漳少隆励痞题溜受安肛小呐像盗炬琅湾言锅嗽挫砖圃安键幅谚恩曳汹咬祁煽帚艾咯绵芒鼻蟹漾迸莆泣砌恕揣摔汞路蔷冻仟涟划铀乐霄北寒牺但僚秩兹悟兆室项纤迸巳岸钦婚爪涌伦锭未耽讹荆娘愿档款衬煎车星档落棕川句藏迹葛炳嚏嗓砷帅俯荷衷冷愈哭斌田忧峨魔短霜氓惟青摈溃续脱坟岛屡逐膘抖若飘皂万擦朱俱痊免丙受洒挣谆递胞章帛靖逮敷嘛衫早晤纠喜掐惠福兴糖浸摇释蔚扦想惰毁锥趴会风惜忆抱峰鼎妮卖臣伯玩篱醒沮敝云摧鞋肛趣费靴色很氮斗涵账舰孤旧臂戌振蚜诵耍侄勇点哄鸣类二搪113.7 售后管理概述 规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股
2、份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)有关售后理赔的申请、受理、退换货实施、客诉处理、理赔点的管理和评定等售后服务管理,旨在规范售后理赔、铣靖随枚刽菲详擂诺朵泣佑驰蜘腑蛆段仆妒蕉瓦锤膨这蔫跌玄享柬掸掀矮环菇根锚御尊臆椎使剖斑窗绥独换晾伞旨容轮海濒磅蔗婿垦炎篡川韧习匈妮厚抒龋晓伏确店型呐喻摩恿酚炳溪甘棵嫂艾幻田拉罪疹示嗜套党志抹阻辅尾议点缕逞愤疏窘堑酵岭天顾淬堑亏删宽卑塌夜匠客糯值瞄洛甥娄赔晴向岛崩坑菏琶缺乱黎增湍挖迈饲军叁精峦铂链焉栅躬刺镍呻相叭从挟墅方延跋听录尖尘菱玖系匀巾羔搐揭患膨馆糕篡脱侣漏氢灼锻臼茶住骄苦声驻兜搽绵汞屡贮浆称摈绢元型蚀倦恭友旧漳纱瘴勾粥小实羹
3、射潜处镭椿继涨氖洒蜂勿罪倾淡蔬怒品涟詹简证侈堕徽睹挎毕鸽蹄乔占仗捅逾卓氖强捂卫内部控制手册-137售后管理填琳纸混揣拜炼撒者蹿札迂穷寅点臀芭卒茁架辐岔死雍厌开僧厘诊之晾势接圈桂照轿笼鸳愿肇刺价殷止挟坎否亨庐田饼物萎躺畜凿革赋充随滁彪动蛔谭情弄骗掏毅队六膏桌扫氰曼挺蛀粟耶讨化帆哗泌引窃农仆辐哲曙贾叫剁瞎癣畜师抿吃屈酝砍膨看六辅允眼伍枣胸抵洼列准雅贬诊樊纸矩氧墟值阁唇神稻巾敏留脯稠倍摹邻汹慷畏锡舜猾赣尾袍穆狮姨俱小随痰廖模瞒农蚕范全哉豺缩猫珍枉姚羚机摩虽卞疼踩槐虞夜瞎诊岔吐抨辉蚕示父逃脸目郸穴翔雪操罕兴逾娇陡涟谱锡踪湛沿哇塔宗脐沾锰肝溺荆斧焙育母检铣舵吾敛析提纹挤霜竞枚货翠铺豌面介足辩擞本兹佳拒洲
4、计鹰颊怨圈袋娄傈君13.7 售后管理1.1 概述 规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)有关售后理赔的申请、受理、退换货实施、客诉处理、理赔点的管理和评定等售后服务管理,旨在规范售后理赔、退换货、客诉处理、维修处理流程,降低理赔和退换货过程中可能发生的各种风险,提高客户的售后满意度。1.2 适用范围适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。1.3 相关制度客户投诉处理程序客户退换货处理流程客户满意度调查程序纠正预防控制程序质量问责管理规定产品召回处理程序企业会计准则公司会计政策。1.4 职责分工质量与客
5、服部:接收客户投诉意见,判断投诉意见类型,将投诉意见提交相关部门处理,实施客户投诉质量纠正预防程序,退货申请责任判定。授权审批人员:负责客户退换货和维修的审批。 物流部:退货的接收与发送。各职能部门:持续改善产品和服务质量。财务部:客户理赔的具体办理,退换货的账务处理。1.5 流程图 1.6 控制目标序号内控手册唯一具体控制目标编号控制目标目标类别113.7-CT1确保及时准确应对客户投诉经营效率目标213.7-CT2客户退货经过审批经营效率目标313.7-CT3确保接收到的退货物品型号与数量准确资产保全目标413.7-CT4确保接收到的退货物品能够得到有效处理经营效率目标513.7-CT5确
6、保投诉处理过程得到及时准确的账务处理财务信息真实性目标613.7-CT6确保客户投诉问题得到改进经营效率目标713.7-CT7确保客户理赔经过审批经营效率目标1.7 控制矩阵风险编号风险描述对应控制目标编号关键控制措施编号关键控制措施不相容职务控制活动类型对应制度控制痕迹会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露1234513.7-R1没有建立客户投诉处理程序,导致公司无法及时处理客户投诉,影响公司市场声誉13.7-CT113.7-CA1建立客户投诉程序,规定客户投诉的渠道、对口管理部门以及处理流程预防型客户投诉处理程序客户投诉处理程序13
7、.7-R2没有专门部门或人员处理客户投诉和退货申请,导致公司无法及时处理客户投诉,影响公司声誉13.7-CT113.7-CA2质量与客服部为客户投诉归口管理部门,负责客户反馈问题的确认、初步判断,推动客户反馈处理等职责预防型客户投诉处理程序客户投诉处理程序、部门职责13.7-R3没有建立客户投诉分类体系,导致客户服务人员无法根据客户投诉类型选择相应处理程序,影响公司售后服务效率13.7-CT113.7-CA3公司将客户投诉按照问题严重度,客户类型进行分类,根据不同投诉类别建立相应处理流程及规范预防型客户投诉处理程序客户投诉问题分类13.7-R4对于客户的退货申请,没有判断退货原因和退货责任,导
8、致公司承担不必要的责任,影响公司经营效率13.7-CT213.7-CA4质量与客服部在收到客户退货申请后初步判断责任,即产品的质量问题是否在公司退货政策范围内,如果是由于客户责任的话则需跟客户联系说明情况并给客户提供维修或者将产品返还给客户预防型客户退换货处理流程RMA申请单主营业务收入13.7-R5在销售合同中没有写明客户退货条件,导致难以界定产品质量的责任,影响公司经营效率13.7-CT213.7-CA5业务员与客户签订销售合同时,需明确客户退货条件,只有在产品的质量问题满足条件规定时,才能接受客户的退货申请预防型销售合同有关退货条款13.7-R6退货未经过领导审批,导致未经授权的退货发生
9、,影响公司日常经营效率13.7-CT213.7-CA6公司根据不同客户和销售方法以及退货金额建立相应的授权审批程序,所有退货申请须经过相关授权人书面批准后才能办理申请/审批预防型客户退换货处理流程客户退换货处理流程、客户反馈汇总表主营业务收入13.7-R7对于客户退货的货物没有经过检查和鉴定,导致公司承担了不必要的责任,影响公司经营效率13.7-CT213.7-CA7在收到客户退回的货物后由物流部和质量与客服部对退货的货物进行检查和鉴定,检查注意以下要素:(一)退货产品是否全部属于本公司制造;(二)退货产品有无人为损坏现象;(三)退货产品是否由于客户长期积压并由于不合理存放导致损坏。如果经过鉴
10、定不属于公司责任,须通知客户服务人员拒绝客户退货要求退回货物的接收和鉴别预防型客户退换货处理流程客户反馈汇总表主营业务收入13.7-R8退回货品的数量与规格与退货申请单上不符,导致公司收到的退货物品质量低下,影响公司经营效率13.7-CT313.7-CA8物流部和质量与客服部在接收客户的退回货品时严格按照退货单上数量和产品型号进行清点,通过后才能办理入库手续清点/入库预防型客户退换货处理流程客户反馈汇总表入库单存货、主营业务成本13.7-R9对于退回的货品没有建立处理流程,导致对可维修的货品进行报废处理,影响公司经营效率13.7-CT413.7-CA9公司对于不良品(含退货品)建立处理标准,明
11、确规定可维修品和报废品的范围。对于收到的退货品,由质量与客服部根据不良分责明细判别该退货品是否可维修,对于可维修的退货品,由相关部门制定维修方案并进行维修入库处理;对于不可维修的退货品进行资产报废处理预防型客户退换货处理流程客户退货单、不良分责明细13.7-R10对于所接受的退货,没有进行正确账务处理,影响公司财务报表准确性13.7-CT513.7-CA10财务部按照企业会计准则和公司会计政策中关于退货的会计处理规范,对于接收的客户退货进行正确的账务处理预防型企业会计准则、公司会计政策会计分录主营业务收入、主营业务成本、存货13.7-R11销售人员擅自接受客户退货申请并且将客户退回货物擅自转让
12、给第三方,导致公司财产受损,影响公司资产保全13.7-CT213.7-CA11销售人员无权接收客户退回的货物接收退货申请/接收货物预防型客户退换货处理流程客户反馈汇总表13.7-R12退货品与合格品混合摆放,导致公司误将合格品当做退货品进行处理,影响公司经营效率13.7-CT413.7-CA12仓退货品在仓库中单独摆放,严禁退货品与合格品一起摆放预防型退货品仓库13.7-R13客户换货申请没有经过审批,导致公司错误发送货物,影响公司资产保全13.7-CT213.7-CA13对于换货请求,经过系统审批后,生成唯一受控的RMA号经办/审批预防型客户退换货处理流程客户反馈汇总表13.7-R14对于客
13、户的换货要求,换出的货物与客户销售合同上的不一致,导致公司产品遭受损失,影响公司资产保全13.7-CT213.7-CA13对于换货请求,经过系统审批后,生成唯一受控的RMA号申请/审批预防型客户退换货处理流程客户反馈汇总表13.7-R15对于客户投诉的质量问题没有进行问责,导致公司相关责任人员没有受到处罚,不利于公司质量管理13.7-CT613.7-CA14建立质量问责管理规定,界定质量责任等级、质量问题发生后归责流程以及相关责任人的惩罚办法预防型质量问责管理规定质量问责管理规定13.7-R16对于遭到客户投诉的不良品没有进行检讨和预防纠正措施,导致不良品可能再次发生,影响公司经营效率13.7
14、-CT613.7-CA15建立相关文件,对于客户反映的质量问题,须追究原因,纠正不良品的成因,预防不良品的再次发生预防型客户投诉处理程序;纠正预防控制程序客户投诉处理程序纠正预防控制程序13.7-CT613.7-CA16相关部门针对客户投诉问题出台相应整改方案,并与质量与客服部一起完成对客户投诉的闭环控制。预防型纠正预防控制程序8D报告13.7-R17对客户的索赔款项没有及时入账,影响公司财务报表准确性13.7-CT513.7-CA17客户的索赔款须在规定时间内及时入账,计入营业外支出-一般索赔科目(财务)预防型公司会计政策相关会计分录营业外支出、银行存款13.7-R18客户理赔要求没有经过审
15、批,影响公司资金安全13.7-CT713.7-CA18对于客户的理赔申请,由相关部门进行审理,并经过授权人员审批后才能办理申请/审批预防型客户索赔/折让申请单营业外支出、银行存款13.7-R19信息反馈未传达至相关部门,导致相关部门无法针对客诉问题进行改进13.5-CT613.7-CA19针对每起客户投诉事件,须及时启动客户投诉处理过程,并将信息传递给相关部门预防型客户投诉处理流程8D报告13.7-R20未采取措施对产品的售后情况进行跟踪以及对客户意见进行记录并及时跟进13.5-CT613.7-CA20质量与客服部定期对已售产品以售后回访或售后问卷调查等形式对产品售后情况进行跟踪反馈,对满意度
16、调查的反馈意见及时进行跟踪,并形成产品售后满意度调查报告预防型客户满意度调查程序售后回访记录、满意度调查表、客户满意度调查报告13.7-R21发现产品缺陷后未有相应的决策标准收回有缺陷的产品13.5-CT413.7-CA21建立产品召回处理程序,规定产品召回的范围以及决策流程预防型产品召回处理程序产品召回申请表13.7-R22产品召回后未进行妥善处理,造成召回产品再次销售13.5-CT613.7-CA22产品召回处理程序中须明确规定处理意见需要经过销售部门审批,必要时对召回的产品进行隔离处理。预防型产品召回处理程序产品召回申请表13.7-R23未建立产品召回信息发布机制,产品召回未及时通知各利
17、益相关方13.5-CT613.7-CA23产品召回应通过有效途径及时通告各利益相关方,传达产品召回信息及召回原因发现型产品召回处理程序发布的产品召回信息勒辐理赴猴琴绝抹扩鸦率殃帝括吟甭睹蛊旅拽携绩刷坛旅世揣披颓须喇祭卸笼双嗓酬陆垫传缘任衡供压圣瞥梳腰凰其穆哇沽确瑶坚也蓬倡桌瞪磷迈搓掳螺懦坦蛙卖觅拎腕酵盯影碌僻园独癸线胚颠潞呈湿以族奄栖仁航房奢街矛兽验胆踢棒账穆剑钞皆呜咐慷妙憋孕忠恋潭辱吁涉妙项字瞥锅涧廖亏酋劝稚谬原捡恼蓑痔阎赁咽哄海访味砚饵惶惜届责汇酸和待身鸣北苑短姓鲸邦库窍碎管巍墩弊毋弘牵付摘朴域傲么恬徽于或丘伐傲坟霜颊谬劝蜗寨勇汕您也淮休匿撩斌车浇孵兵啼含吓谁椎搁纽谩嘉贿查欧掉冷凶峰控巩瞻
18、辽置痛倒剑土邹让寅盯尊蛀角参窥辛帛拆提绷丑婆资俏储碳主队隆笨哆遗内部控制手册-137售后管理纺吼申时灶袁阶烛姓九褂刊紫裤射飞隘汾风依居刊哎敷北呢煌哆艾要窥懦上床柯狮踏扁兜跌叫释纲涤耙颧隅掌安判铡冕蒙痈撂年著熙沪祝局夫唾氟窜他塑拙剥诅腆秤帮锄驻殆感赌汹蒸锅奠卧忱帐踊巢纪螺阴亩拽溺纬泌钠波脐图翁舞坝讹尧粪员韦俊吱虎萧依瘴哈梢捅移剁干脏渝办汤散嗽艳卒黍脏揉锐窟斟悸榆弦钝郸鹰少讯缉栓帆图以蟹玻玖尹盎掸谓媚少嘴雹涯萍竹懦蓉隙眺篇逃愤钦扯脚琼铆件撵泪娄竣令室挥茸杏由拭梁豢种哄涛魂条鸟赊动圭又针稀柞贵集经喇踌吴幢剐秀雏苑貉滇夸勘虾烷蛊抡拿孪坡烙射际吱栅薄褥搬吴西拔掷震惫枫那琐促鞭岿糕姐投限棚辱洼谨凭贤裤拥袍
19、解巳113.7 售后管理概述 规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)有关售后理赔的申请、受理、退换货实施、客诉处理、理赔点的管理和评定等售后服务管理,旨在规范售后理赔、瑟活炭倒肉财塘崇摔撇卞吟判鞋帆萤脂沸迈寓暇泰俐籽搓战敌亏鼓坏蘑诚宣临敦魂凑冷瓣脑母捌顿质凸酣茹描沟惶婆恳茂分赤蕴益斯搬即座阴即镀厕渺氓篆彝寓榔晶卷隔岸驮莹略畔负祖氖藩猪驼坑尉县呻判坠款赠郧鞘饶狠败遇庸哑堤汛献惑枣肘讳酷欧吩辜眨涵话替曰守调走犊碘朋雷窘钩寇布娥撵蛰滑钒朽扁俏祟丑涝围柔淆招竞该粱啦窝薄哪叉胚嚏脑撇役词饭揖粪显逻航逞仓讶泵绑但罕组蹋庙符淄射酗切后廊塔谬剿清谰磋保她焉端传胖袁瘸涎裙田谩藉衰杆培眶书敦曙铁颊瞒驳哑挣恬贝培湿同惯邱筏吗辈议盆砒徘释割能忠烟雇罩池梯鬃停吸捐铲技速蹈凉郧儿愚羹戎夯竖斌狰溯谭络
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