ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:18 ,大小:150KB ,
资源ID:4756773      下载积分:8 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/4756773.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(海尔管理资料海尔冰箱现场区域管理考核手册样稿模板.doc)为本站上传会员【精***】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

海尔管理资料海尔冰箱现场区域管理考核手册样稿模板.doc

1、海尔管理资料海尔冰箱现场区域管理考核手册样稿18资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。现场区域管理考核办法1、 目的: 在大规模生产条件下, 强化提高企业员工的现场区域责任意识, 使人、 机、 物、 法、 环、 资、 能、 信等生产要素处于最佳结合状态, 以保证生产控制预定的企业经营目标, 实现优质、 高效、 低耗、 均衡、 安全、 文明的生产。2、 适用范围: 本手册适用于海尔冰箱、 电工本部各生产现场和相关部门。3、 审核人资格公司授权的现场区域管理人员。4、 审核人权利: 有权审查各生产现场区域并纠编, 按现场区域责任考核手册进行奖罚, 有权对纠编问题进行复审, 并

2、对区域责任人进行考评。5、 审核人责任: 本着公平公正的态度, 严格遵照评审程序对生产区域进行审核, 作出结论, 对所发现的问题点监督, 帮助现场区域责任人进行纠编整改, 并制订优化整改措施, 落实到位, 复审结果。6、 评审程序控制图: 评审标准 评审评审计划宣贯 二次评审红券白券整改 合 超 标 准合 格 格 兑现记入控制台帐 现场区域责任价值券市场责任价值存根 NoX X 元责任名称: 签发: 接收: 市场责任价值券 No X X X X X X X X 元责任名称: 签发: 接收: 二、 现场区域责任价值表序号项目评审标准序号责任责任兑现备注考核分责任人价值领导人价值1现场管理体系的运

3、行( 15) 有日清复审制度, 管理有序, 证据充分01010102010301040105现场管理工作无月度目标现场管理工作未做上月工作总结上个月重复发问题、 本月重点监控问题不清楚现场审查问题点未复审或复审不及时现场创新工作未做效果跟踪, 流于形式管理员管理员管理员管理员管理员-20-10-10-5-10厂长厂长厂长厂长厂长-10-5-5-2-5-3-2-2-1-2序号项目评审标准序号责任责任兑现备注考核分责任人价值领导人价值2市场反馈质量问题的处理( 10) 1、 运用4个不漏分析落实质量问题2、 对问题进行汇总分析3、 对分析出的重大问题有针对性改进措施, 改进效果明显02010202

4、02030204020502060207反馈问题未落实整改计划社会反馈问题未汇总分析售后反馈问题采取措施未做跟踪评价质改措施未积极实行社会反馈未落实责任人对重大问题未做改进措施改进措施无效或改进不彻底技术科长技术科长技术科长技术科长技术科长技术科长技术科长-10-10-5-10-5-20-5厂长厂长厂长厂长厂长厂长厂长-5-5-2-5-2-10-2-1-3-2-3-2两次以上本项否决-2-16序号项目评审标准序号责任责任兑现备注考核分责任人价值领导人价值3设备和模具工装管理( 5分) 1、 润滑保养及时, 整洁完好( 3分) 0301030203030304030503060307030803

5、09031003110312031303140315设备例保开工例检不及时设备脏乱, 上放无杂物品设备漏油维修不及时暂存设备标记不明确暂存设备未作封存措施或封存不到位周转车标记不齐全, 破损未修复工作案台不整齐, 工装混乱模具存放区, 无明细表气瓶无固定措施气瓶状态不明确设备状态不明, 或无标记设备运行, 停机台时记录不规范急停开关失灵制冷剂瓶无工质标记, 无状态标记模具落地无垫护, 表面落灰尘操作工操作工设备科长设备科长设备科长操作工操作工设备科长车间主任操作工车间主任车间主任车间主任操作工操作工-5-5-10-5-5-5车间主任车间主任厂长厂长厂长车间主任车间主任厂长管理员管理员设备科长设

6、备科长设备科长车间主任车间主任-2-2-5-2-2-2-5-2-2-2-5-5-5-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-17序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考核分责任人价值责任人价值4安全、 环保、 消防管理( 5分) 1、 防器材定位有效, 数量充分, 有专人负责, 保证能使用正常2、 无安全、 环保问题点或隐患040104020403040404050406040704080409041004110412041304140415041604170418厂内违章吸烟违章使用电热器操作设备违反安全规程班后不关闭水、 电、 汽、 气存有易燃物的区域无证明火作业特

7、殊岗位无专业合格证上岗设备维修不断电挂牌高空作业不戴安全带在设备行程范围内活动设备工具保护, 地线零线未到期复验配发绝缘鞋工位不穿绝缘鞋消防通道、 紧急出口堵塞电器合格证过期劳保用品佩带不齐全上岗乱拉临时线路冬季暖气管理周围20cm内有杂物违章跨越流水线接触电器的工位人员工作时间不带测电笔责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人-200-200-200-200-200-200-200-200-200-50-50-50-10-10-10-10-5-10厂长厂长厂长厂长厂长厂长厂长厂长厂长厂长厂长厂长厂长安全员厂长安全员车间主任安

8、全员-50-50-50-50-50-50-50-50-50-20-20-20-5-5-5-5-2-5否决通报否决通报否决通报否决通报否决通报否决通报否决通报否决通报否决通报-2-2-2-1-1-2-1-1-18序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考核分责任人价值责任人价值041904200421042204230424压力容器存放不规范配电柜、 配电箱设备控制柜前无绝缘胶垫叉车驾驶室载入消防器缺失、 配置数量不合要求化学制剂漏地清扫不及时电插座松动损坏安全员车间主任安全员责任人安全员责任人责任人-20-20-20-20-20-10-5厂长厂长车间主任厂长车间主任车间主任-10-10-10-1

9、0-5-2-2-2-1-2-1-19序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考核分责任人价值责任人价值5环保器具管理( 5分) 1、 定时检验, 状态标记合格( 3分) 2、 应有的记录准确完整( 2分) 050105020503050405050506超期未检验, 状态不明计量器具分A、 B、 C级计不明确暂存计量设备未做封存防护措施封存计量设备外观状态和技术状态未做定期检查无记录, 记当不齐全记当与实际不符计量责任人计量责任人车间主任管理员车间主任管理员责任人责任人-50-50-20-20-20-20计量主任计量主任厂长厂长车间主任车间主任-20-20-10-10-10-10否决-3-2-3

10、-1-110序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考核分责任人价值责任人价值6定量管理( 10) 1、 区域划线明确( 2分) 06010602060306040605060606070608060906100611061206130614061506160617区域无明确划线区域划线不符合统一规定材料、 工装、 产品乱放, 出线现场硬件责任人不明失控人, 物流通道放置物品区域生产控制不合理, 积压。多余材料未及时处理转产物品未做防尘封闭周转车上的物品摆放无序材料自检卡与实物数目不相符小件材料未隔离混乱区域标识物不清晰, 区域责任人, 审核人与实际不符生产材料未做到先进先出涂塑料、 喷漆件、

11、存放不规范, 可能造成划伤原材料筐上无物资标签空材料筐上带物资标签实物管理OEC控制平面图与实际不符现场员现场员责任人车间主任责任人车间主任车间主任车间主任责任人责任人责任人现场员责任人责任人责任人责任人现场管理员-20-20-10-10-5-10-10-5-5-5-5-10-5-5-2-2-50厂长厂长车间主任现场员车间主任现场员现场员现场员车间主任车间主任车间主任厂长车间主任车间主任车间主任车间主任计量主任-10-10-5-5-5-10-5-5-2-2-2-5-2-2-1-1-20-2-1-1-1-1-2-2-2-1-1-1-2-1-1-1-1-511序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注

12、考核分责任人价值责任人价值7工艺劳动纪律( 5分) 无串岗、 脱岗聚堆聊天现象, 着装整齐仪表整洁07010702070307040705070607070708070907100711071207130714串岗脱岗工作服脏、 破仪表不整班前会记录未做班前会记当敷衍了事班前会未对当日生产问题进行总结宣贯三E卡审核不及时, 填写不及时三E卡奖罚未落实工艺纪律检查不及时培训人员未例主培训记录人员对工艺掌握不详操作工野蛮操作日清记录( 日清栏: 、 工艺、 质量、 设备、 生产、 物耗、 文明卫生、 劳动纪律) 填写超前、 滞后责任人责任人责任人责任人班组长班组长班组长班组长班组长班组长车间主任责

13、任人责任人责任人-100-100-5-5-10-10-10-10-10-10-10-20-50-10车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任管理员车间主任车间主任区域责任人-50-50-2-5-5-5-5-5-5-5-5-10-20-5-3-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-212序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考核分责任人价值责任人价值8重点 工序控制( 10分) 1、 严格执行工艺技术文件规定( 6分) 08010802080308040805080608070808080908100811不执行重点工序控制点工艺控制点质量记录不

14、及时或提前 控制点质量记录混乱, 涂改。控制点质量启示与事实不符。质量记录异常情况未及时采取措施, 无原因分析质量日清表检查不及时。质控文件、 工艺文件不齐全或牌本非最新。操作工掌握、 执行工艺不到位。操作工无相应设备、 工艺上岗证。工序控制点审核不及时或提前审核人签字为代签。责任人责任人责任人责任人责任人责任人技术科长责任人责任人责任人责任人-100-20-20-20-50-10-20-20-50-10-10车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任区域责任人厂长车间主任车间主任区域责任人区域责任人-50-10-10-10-20-5-10-10-20-5-5否决通报-3-3-3-3-2-3-1

15、-2-1-113序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考核分责任人价值责任人价值9材料消耗( 5分) 1、 日清及时, 责任到人。09010902090309040905090609070908物耗日清不及时物耗超标及时落实原因, 责任人, 未及时兑现。物耗超标, 整改措施, 复审不及时, 有效性判断结论不清。材料投入, 产品记录不合要求不能做到动态相符。材料单、 帐、 卡、 物不能相符一致。物耗日报不实。月度降耗指标未分解到车间班组。在产盘点、 记录、 混乱、 不实。责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人-20-20-20-20-20-20-20-20区域责任人区域责任人区域责任人

16、区域责任人区域责任人区域责任人区域责任人区域责任人-10-10-10-10-10-10-10-10-2-2-2-2-2-2-2-214序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考核分责任人价值责任人价值10质量检验( 10分) 1、 检验标记清晰, 明确、 无错漏检。( 5分) 2、 不良品标记明确, 清理及时( 5分) 100110021003100410051006100710081009101011111112检验标记不明确、 错、 漏首件检验敷衍了事, 未发现问题, 首件不合格。检验数据记录不明确检验班长复审不及时巡验不及时或超前首件不合格, 强行生产错检、 漏检、 发生误判。检验动作不到

17、位。不良品卡有空项, 填定不明确。不良品清理不及时。不良品控制帐与实物不符不良品出不良品区。责任检验员责任检验员责任检验员班长班长车间主任责任人责任人责任人责任人责任人责任人-10-50-5-5-5-50-20-10-10-20-20-20班长班长班长科长科长厂长班长班长班长区域责任人区域责任人区域责任人-5-20-2-2-2-20-10-5-5-10-10-10-2-3-1-1-1否决通报-2-1-1-2-2-215序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考核分责任人价值责任人价值111213产品审核( 10分) 仓库管理( 5分) 环境卫生( 5分) 1、 每天进行产品内审, ( 3分) 2

18、、 审核记录详细完整( 3分) 3、 问题纠偏, 责任到人( 3分) 定置有效, 标记明确, 帐物, 卡三相符。1、 地面平整、 清洁( 2分) 2、 门 窗光洁无损( 1分) 3、 3无卫生死角( 2分) 1101110211031104110511011102110311041101110211031104产品质量内审 不及时产品质量内审敷衍了事, 存在问题未发现审核记录混乱、 缺页对发现的问题未纠偏到底, 现任到人。记录、 纠偏单、 台帐不符一致。材料混放, 达不到过目知数。存在帐、 物、 卡不符帐目等记录有涂改、 混乱、 脏材料下地未垫防护。地面脏乱、 积水。门窗脏、 破损。存在卫生死

19、角。剪切区、 废料清理不及时。质管员检查班长质管员检查班长质管员检查班长质管员检查班长质管员检查班长责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人-20-20-20-10厂长检验科长厂长检验科长厂长检验科长厂长检验科长厂长检验科长车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任-10-10-10-5-5-2-10-10-5-5-5-5-5-2-3-2-1-1-1-3-2-2-2-1-2-2现场管理评审表评审对象: 评审人: 共2页, 第1页16考核项目满分标准要求考核细则问题记录得分上月存在问题的整改10分上月存在的问题全面整改现整改情况扣0-10分现场管理体系的运行5分有日

20、清复审制度, 管理有序 , 证据充分。视情扣0-5分市场质量问题的处理10分1、 运用4个不漏分析落实质量问题( 3分) 2、 对问题进行汇总分析( 3分) 3、 对分析出的重大问题有针对性的改进措施, 改进效果明显( 4分) 1每有一个问题未落实-1分2、 对问题没有汇总分析-3分3、 每有一个重大问题无改进措施或改进不彻底-2分, 两个以上否决设备和模具管理5分1、 润滑保养及时, 整洁完好( 3分) 2、 状态标记明确( 2分) 1、 每有一台润滑保养不及时, 或脏乱, 有无关物品-1分, 两台以上否决2、 每有一台无标记或标记不明确-1分安全、 环保、 消防管理5分1、 消防器材数量充

21、分, 有效, 专人负责( 3分) 2、 无安全, 环保问题点( 2分) 1、 每有一处缺失或过有效期-1分2、 每有一处-1分计量器具管理5分1、 定时校验, 状 太明确( 2分) 2、 应有的记录准确完整( 2分) 1、 如有到期未校验的或无合格状态标记, 否决2、 每有一处-1分17考核项目满分标准要求考核细则问题记录得分定量管理10分1、 区域划线明确( 2分) 2、 物就其位, 摆放整齐有序, 不得出线( 5分) 3、 通道不放任何物品( 3分) 1、 每有一个区域无划线或不规范-1分2、 每有一处材料及产品乱放或出线-1分3、 每有一处通道内乱放物品-1分工艺劳动纪律5分无串岗、 脱

22、岗及聚堆聊天现象, 着装整洁每发现一处-2分, 两处以上否决重点工序控制10分1、 严格执行工艺技术文件规定( 6分) 2、 对工序及时审核( 4分) 1、 如有不严格执行的, 否决2、 每有一次无审核-1分材料消耗5分日清及时, 责任到人如有责任未落实到人的, 否决质量检验10分1、 检验标记清晰、 明确、 无错漏( 5分) 2、 不良品标记明确、 清理及时( 5分) 1、 每有一处标记不明确或错漏-1分2、 每有一处清理不及时或无标记-1分产品审核10分1、 每天应进行产品审核( 5分) 1、 每人一天未进行审核-2分2、 每有一项未落实责任-1分仓库管理5分定置存放, 标记明确、 帐、

23、物、 卡相符如有帐、 物、 卡不相符的, 否决环境卫生5分1、 地面平整, 清洁( 2分) 2、 门窗光洁无损( 1分) 3、 无卫生死角( 2分) 1、 地面脏乱, 扣1-2分2、 门窗脏或破损-1分3、 每有一处卫生死角-1分创新工作加分现场管理有创新模式, 效果显著, 有推广价值, 视情加分注: 扣分无下限, 加分无上限 合计分数: 本手册参考管理规定序号管理规定名称提供部门1现场管理评审表集团咨询认证中心2工序质量审核标准质管处3事故隐患等级分类及处理方法劳人保处4设备管理考评暂行办法设备处5不良品管理规定审核处6检验员考核细则检验处7社会反馈处理模式质管处8计量器具管理制度计检中心9物耗管理模式财务处

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服