ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:35 ,大小:51KB ,
资源ID:4571245      下载积分:5 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/4571245.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(【企业制度】通信设备有限公司商品部管理制度.docx)为本站上传会员【二***】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

【企业制度】通信设备有限公司商品部管理制度.docx

1、 商品部 管理手册 2004年2月 目 录 第一局部 商品部管理制度 -----------------------第4页 1、 收、发货制度----------------------------第5页 2、 入库制度及流程--------------------------第6页 3、 出库制度及流程;------------------------第7页 4、 退换货制度-------------------------

2、第9页 5、 产品调拨制度----------------------------------------第10页 6、 订货的相关制度-------------------------------------第11页 7、 仓库管理制度----------------------------------------第12页 8、 报表制度----------------------------------------------第14页 第二局部 商品部工作流程图----------------------第15页 一、商品机工作流程

3、1、 订货流程--------------------------------第16页 2、 商品机入库流程--------------------------第17页 3、 商品机出库流程--------------------------第18页 4、 商品机退货流程--------------------------第19页 5、 调拨出、入库流程------------------------第20页 6、 员工借机流程----------------------------第21页 二、窜货机工作流程 1、 窜货机入库流程------------------------

4、第22页 2、 窜货机出库流程--------------------------第23页 第三局部 商品部岗位说明书------------------- -第24页 第一局部:商品部管理制度 通信设备 商品部管理制度 2004年2月 目 录 1. 收、发货制度; 2. 入库制度及流程; 3. 出库制度及流程; 4. 退换货制度; 5. 产品调拨制度; 6. 订货的相关制度; 7. 仓库管理制度; 8. 报表制度;

5、 第一章 有关收、发货制度 第一条、 分公司必须指派专人来收、发货,各分公司仓管人员为收、发货专人。各分公司仓管人员必须对收发货工作认真、负责,每次收到货物,仓管人员应及时以书面形式与发货方确认到货情况〔包括所收产品型号、配置、颜色、数量、收货时间等〕,并签字确认; 第二条、 各分公司仓管人员发货时,首先应告之收货人货物发出时间,发货情况〔包括产品型号、配置、颜色、数量等〕,并且应该了解到货物发出至到达收货地点应需要时间,如货物超出需要时间,收货方仍没有与之确认收到产品,发货方应立即查明货物状况,其次必须要跟踪货物,直到确认货物平安到

6、达收货人处; 第三条、 如分公司与分公司之间的货物调拨,各分公司仓管必须在接到总公司商品部的?调拨清单?后,方可发货出仓,仓管人员必须在货物发出后1小时内与总公司商品部和对方分公司收货人得到确认,分公司收货后同样在验收入库后1小时内将收货信息以 形式反应给发货分公司和总公司商品部; 第四条、 各分公司仓管人员必须按照公司规定办理收、发货,如未按公司规定办理,由此所造成的一切损失由分公司仓管人员承当,并承当相应的法律责任。 第二章 入库制度及流程 第一条、 各分公司仓管人员在收到货物后,首先应该清点货物数量,并与送货清单仔细核对,核查型号、数量、颜色是否有出入;如有

7、不符立即以书面形式与总公司商品部联系。商品部应立即与厂家取得联系,及时给予分公司答复 第二条、 所有产品入库仓管人员必须逐箱称重检验,验收后应加盖验收章,并注明验收日期、所称重量、签名确认。如果所称重量小于厂家出厂所称重量30克应立即与厂家当地办事处人员联系,必须在他们到达分公司仓库后,一起当场开箱验货。如发生缺损现象分公司仓管人员立即出具情况报告,请厂家办事处人员写明情况说明并签字确认。以上情况必须在验货后的24小时内上报总公司商品部。各分公司仓管人员发给经销商的货物必须是过完称的货物。如发现未验收〔未加盖验收章〕就将货物发给经销商,由此造成的货物短缺将追究分公司仓管的责任。 第三条、

8、 入库产品仓管人员必须分产品型号、颜色将产品电子串号扫描入电脑,方便以后工作的查找。 第四条、 所有产品必须分型号、颜色有序堆放,便于发货、盘库时的清点。 第五条、 验收后,仓管人员开具入库单,在入库单中写明产品型号、颜色、数量及收货时间,并请财务人员签字确认,交分公司财务、商务各一联,便于入帐。然后将入仓单 至总公司商品部,便于总公司核查。 第三章 出库制度及流程 第一条、 分公司须将盖有我司打款帐号章的?购销合同? 给经销商; 第二条、 经销商订货时必须填写盖有我司打款帐号章的?购销合同?〔?购销合同?见附件〕,商务助理收到经客户签字、盖章的?购销合同?后开具?

9、发货通知单?,然后与客户确认订货数量、颜色、单价、及经销商预付款情况; 第三条、 商务助理将?发货通知单?交财务审核,财务人员审核客户在公司帐上的余额、产品单价〔依据分公司的价格政策〕、总金额; 第四条、 商务助理将分公司财务人员签字的?发货通知单?交分公司经理签字确认。 第五条、 仓管人员必须见财务主管、分公司经理签字审核后的?发货通知单?才可发货出仓,如果财务主管、分公司经理未签字,仓管人员将产品出仓由此产生的一切经济损失均由仓管人员承当,如财务主管、分公司经理外出,应当授权其他财务人员或业务经理签字确认; 第六条、 仓管出货时,必须仔细核对所发产品型号、颜色、数量与?发货通知单?

10、一一对应,并将出库产品分客户、型号、颜色将产品电子串号扫描入电脑;然后将出库产品当面清点给经销商或者送货人员,并要求其清点完后在?发货通知单?收货人或送货人栏签字、确认。 通信设备 分公司购销合同书 供方: 通信设备 分公司 合 同 号: 签订日期: 签订地点: 本合同依照?中华人民共和国经济合同法?和?工矿产品购销合同条例?签订执行。 需方:

11、 地址: : 一、产品质量要求标准:原厂标准 二、包装要求;原厂包装 三、 提货地

12、点: 四、运费负担:供方 五、 方式: 六、验收方式:自验 七、结算方式及期限:款到发货 备注:货款要求汇入供方帐号,如采用其他结算方式必须要有供方财务的书面通知。 八、每批货物发运完毕,卖方必须在48小时〔节假日除外〕以有效的书面形式〔包括电 报、电传、 〕通知买方,并需注明合同号码、货名、数量、车船航

13、空号、发运日 期及目的地等。买方必须在收到货物24小时内在?发货通知?客户联签字、盖章确认,并回传卖方仓管人员,如在24小时内没有收到买方回复,卖方视同买方已经收到货物。买方在收到货物3个工作日内如发现产品短缺,因立即以书面报告上报分公司,如逾期不报所发生的产品短缺,卖方概不负责。 九、本合同依法成立,即具有法律约束力,合同签订后,任何一方不得擅自修改或终止, 如需修改或终止,需经双方协商同意。 十、本合同可以 件形式确定。 备注:合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商解决,协商不成任何一方可向仲裁机关申 请调解仲裁,也可直接向人民法院起诉。 订货单位〔全称盖章〕:

14、 供货单位〔全称盖章〕: 通信设 备 分公司 : : : : : : 开户银行: 开户银行: 帐号; 帐号: 需方代表签字:

15、 供方代表签字: 第四章 关于办理退货入库制度 第一条、 因市场销售、产品质量、技术性能等方面的问题,客户要求退回未经使用的货物的,由业务人员报分公司经理批准后上报公司营销管理中心、总裁办,经营销管理中心总监、总裁办书面确认后,方可办理退货手续。 第二条、 办理外包装未经开封的货物在退库前,必须确认以下事项: 一. 仓管人员必须认真查对串号,确认是我公司所发货物,并翻开包装检查货物配置是否齐全,外包装是否破损。 二. 商务助理及时查明该货物的发货时间及其发货单价,同时查明返利金额、价保金额,及时告之财务人员,由财务人员核对是否以发放,如以发放的

16、需与客户核查、确认,确认后在该货款中扣减以发放金额,另外财务人员应检查是否开具发票,如已开发票,应尽快解决退税等问题。 第三条、 已经使用的货物,原那么上不予退货。由于特殊原因退货的,必须由分公司负责人和业务经理及售后主管的签字确认后上报公司营销管理中心、总裁办,经营销管理中心、总裁办书面确认前方可办理退货手续。办理已经使用的货物在退库前,必须确认以下事项: 一. 仓管人员必须认真查对串号,确认是否我公司所发货物。并翻开包装检查货物配置是否齐全,彩盒是否破损。 二. 售后人员检查货物及其配件是否完好无损坏,查验货物外观、配件、彩盒的使用程度,并出具书面报告交于分公司领导、财务主管和客户

17、方,由双方协商一致,确定退款的扣减额。 第五章 产品调拨制度 第一条、 分公司根据库存产品数量及产品销售量向总公司商品部申请订货〔?订货申请?见附表〕,要求原那么上各分公司库存产品数量最低保持在可销售天数为3天,最高不得超过6天,各分公司订货前应以最近3天或者最近6天的销量为依据,做到订货数量合理化。如分公司近期将举行某个机型的促销活动,订货数量大大增加,应提前3天告之总公司商品部; 第二条、 总公司商品部根据分公司库存产品数量结合各分公司当月销售方案、订货申请,合理给各分公司安排货源; 第三条、 总公司商品部要确保库存商品充足,不得影响销售; 第四条、 总公司给各分公司调拨

18、产品时,必须事先以书面形式告之分公司调拨产品型号、颜色、数量以及调拨时间等情况; 第五条、 分公司仓管收到调拨通知后,应及时按照?调拨清单?所列产品型号、颜色、数量备货,并在备货后进行核查,如核查无误后立即发往?调拨清单?所指定收货地址,在货物发出后及时与收货分公司仓管人员取得联系,告知货物所发时间、件数、及货运单号,便于收货方仓管人员及时跟进。 第六条、 收到调拨产品仓管按照?入库制度及流程?来执行。 第六章 关于订货的相关制度 第一条、 各分公司所有产品的订购都由总公司商品部统一安排,分公司只向总公司商品部订货。 第二条、 月初总公司销售部将对各分公司下发月

19、销售方案,各分公司在接到月销售方案书后应在2个工作日内制订月订货方案,并将订货方案交分公司经理签字确认后上报总公司商品部,总公司商品部将根据分公司的月销售方案与月订货方案给各分公司安排货源。 第三条、 总公司商品部将根据公司制定的销售方案与各分公司的订货方案向厂家直接订购产品。 第四条、 总公司商品部将在财务部的指导下建立货款预付款台帐,经常与厂家核对预付款余额,做到帐目清晰明了,对于厂家发货给分公司的产品型号、数量、配置、颜色做到了如指掌。 第五条、 鉴于各分公司订货方案都是上报总公司商品部,所以商品部必须对各分公司各种产品的实际到货量与订货数量做电脑明细帐,将以发货数量和欠发货数量登

20、记入台帐。 第七章 仓库管理制度 第一条、 公司规定除仓管人员、公司领导及财务人员,其余人员不得随意进出仓库,如客户自提产品,仓管人员应防止客户进入仓库验收,如仓管人员不加以制止,客户进入仓库验收产品,由此可能引起的经济损失和商业机密的泄露将由仓管人员承当; 第二条、 仓管人员必须妥善保管好库存物资,确保库存商品充足,不能因为库存缺乏影响销售; 第三条、 各分公司仓库必须参加保险,保险由总公司统一来办理; 第四条、 各分公司仓管在产品出库时,必须按照公司相关出、入库制度的规定来办理,如没有按照规定办理所造成的一切经济损失均由仓管人员承当; 第五条

21、 仓管人员必须建立库存产品台帐,随时接受公司财务的检查,仓管人员必须做到帐物相符,每周末、月末配合分公司商务、财务的盘点; 第六条、 库存产品严禁外借。如特殊情况,仓管人员必须要求外借人写书面报告,经分公司经理及财务人员签字确认,外借产品原那么上最迟不得超过三个工作日归还,外借产品归还时,仓管人员必须检查产品及其配置、外包装完好、无损坏,同时仓管人员应要求维修人员帮助检测产品性能,确保归还产品不影响销售;公司员工借机总量不得超过5台,借机时必须写书面申请,经公司经理及财务人员确认后,向公司财务部交纳押金,押金金额为当时地包的提货价。如果归还时,影响二次销售,由借用人按当时地包提货价买断该

22、 。如分公司借机总量已到达公司规定的5台,仍然有员工需要借机的,分公司可以按当时地包的提货价让该员工买断。 第七条、 仓库内严禁火种入库,严禁吸烟,严禁动用明火,违者重罚; 第八条、 平安用电,货物堆高必须保持灯距0.5米以上,不得超负荷用电,不得使用明火电器,人离开工作仓库,必须切断电源。 第九条、 仓管人员必须做到帐、货、卡三相符,做到仓位清楚、堆放整齐,数量准确; 第十条、 做好平安工作,下班前必须检查门、窗、电灯、电脑等; 第十一条、 仓库在做好平安的前提下,坚持“保管好,仓容合理,费用省,损耗少〞的原那么,努力提高效劳质量,提高管理水平,提高工作效益。 第十二条、 加强

23、对仓管人员的业务技术培训,不断提高其业务技术、管理水平。 第八章 报表制度 第一条、 各分公司商务助理必须按公司规定按时完成?销售日报表?,要求数据准确,每天必须将报表数据与仓管人员核对,确保无误。如分公司商务数据有过失,将直接影响总公司对分公司的产品调拨及总公司的销售数据分析,由此产生的影响将和分公司商务助理的绩效考核直接挂钩; 第二条、 各分公司商务助理必须每天完成?销售台帐?,将各客户的每日提货明细、每日销售总额、当日回款额及当日应收帐款余额登记在内,每天此数据要求与分公司出纳核对,保证每天销售额与每天应收帐款余额准确; 第三条、

24、 各分公司商务月末按公司规定及要求完成客户的月度返利及价保的统计和核算工作,并报总公司商品部; 第四条、 分公司仓管人员必须按公司规定按时完成?库存日报表?,必须做到帐物相符。将每天报表数据与商务助理核对,确保无误; 第五条、 每周末、月末,分公司仓管完成?库存月报表?,将月报表交财务人员,分公司财务以报表数据为依据,进行库存盘点; 第六条、 公司要求所有报表数据准确、及时,数据的准确性、及时性将直接影响各公司商品调拨及总公司的销售决策,各公司商务助理及仓管人员必须仔细、认真地完成公司报表工作。 第二局部:商品部工作流程图 一、商品机工作流程; 1、订货流程

25、           2、商品机入库流程             3、商品机出库流程           4、商品机退货流程 5、调拨出、入库流程      6、员工借机流程 二、窜货机工作流程 1、窜货机入库流程           2、窜货机出库流程            一、商品机工作流程 1、 订货流程: 经销商?订货方案? 分公司商务做?经销商订货汇总表?

26、 分公司商务作?订货申请表? 分公司商务作?订货申请表? 分公司经理〔分公司业务经理〕 主管总监 营销管理中心总监 总公司商品部 财务总监 总裁办

27、 厂家 说明: 1、 经销商需提前3天上报?订货方案?,分公司商务根据经销商的?订货方案?做?经销商订货汇总表?,上报分公司经理、主管总监、总公司商品部; 2、 由分公司商务根据分公司业务经理要求制作?订货申请表?,经分公司经理或业务经理批准后,上报主管总监签字确认; 3、 主管总监签字确认后上报营销管理中心总监签字确认后至总公司商品部; 3、总公司商品部确认订货量是否合埋,并计算出订货额,及在厂家货款情况,上报财务总监; 4、财务总监、总裁办都在?订货申请表?上签字确认后,由总公司商品部向厂家订货。 2、 商品机入库流程: 货运公司 分公司仓管收货

28、清点数量并与送货 清单核对 清点无误 与清单不符 逐箱称重并加盖 验货章 上报总公司商品部 无误 称重有误 开入仓单 与厂家当地办 立即与厂家联系 事处联系 信息反应分公司 财务签字 出具书面报告 财务

29、商务 上报总公司 各一联 商品部 说明:1、仓管收货后需先清点数量,如有与清单不符须在快递单上注明,并上报总公司商品部 2、清点无误的货须逐箱称重,如重量低于厂家出厂重量30克,须与厂家人员一起开箱验机; 3、开箱后发现有缺损情况,仓管须在验货后24小时内将厂家人员签字确认的书面报告上报总公司商品部; 4、缺损情况报告上报到总公司商品部后,商品部会立即与厂家联系,并及时将处理情况反应给分公司; 5、称重无误的货仓管须开入库单,由财务签字后,仓管、财务、商务各留一联。 3、 商品机出库流程: 客户订货?购销合同?

30、 商务助理开?发货通知单? 财务审核 〔余额、单价、总金额〕 分公司经理签字 仓管出货 确认 送货人 经销商 说明: 1、商务助理根据客户的?购销合同?开?发货通知单?; 2、仓管须见到财务、分公司经理〔分公司业务经理〕签字确认的?发货通知单?方可

31、出货; 3、仓管出货后需与经销商确认收货情况。 4、 商品机退货流程: 业务人员书面申请 分公司经理 主管总监 营销管理中心总监 签字 未批准 财务审核 分公司商务 批准 总裁办 〔单价、总金额〕 开红单 备 案 总部商品部 仓管验货入库 说明:

32、1、退货须业务人员报书面申请,由分公司经理〔分公司业务经理〕、主管总监、营销管理中心总监、总裁办签字确认前方可办理退货; 2、分公司商务接到签字确认的书面退货申请,开?发货通知单?红单; 3、?发货通知单?红单须财务审核、分公司经理签字确认; 4、仓管接到签字后的?发货通知单?红单,才可验货入库。 5、 调拨出、入库流程: 未批准 分公司经理申请 营销中心总监 总裁办 批准 总部商品部 签字 开

33、调拨清单? 出货方 仓管开单、扫串号出货 ?调拨清单?签字 注明发货时间 传 备 真 案 收货方 仓管根据?调拨清单? 验货 开入库单 ?调拨清单?签字 注明收货时间、数量 财务签字 财务、商务 各留一联 说明: 1、 分公司调拨经主管总监、营销管理中心总监、总裁办批准后,由总公司商品部开?

34、调拨请单?; 2、 分公司仓管须收到签字确认的?调拨清单?方可发货; 3、 出货方将货发出后需在?调拨清单?上注明发货时间,签字确认后将?调拨清单? 至收货方; 4、 收货方根据?调拨清单?清点货物后入库,并在?调拨清单?上注明收货时间,数量,签字确认后回传总公司商品部。 6、 员工借机流程 员工填写?借机申请表? 分公司经理批准 财务收押金、开收据 仓管出库 说明: 1、 员工借机须填写?借机申请表?,经分公司经理签字后去财务部交押金; 2、 押金金额为当时地包的提货价; 3、 员工携带由财务签字的?借机申请表?和收据去仓库领取 ;

35、 4、 仓管发货后保存?借机申请表?。 5、 各分公司借机额度不得超过5台,如借机额度已到,员工需借机,可按地包提货价购置。 二、窜货机工作流程 1、窜货入库流程: 经销商收购的窜货机 返回经销商 分公司仓管验货 开入库单 公司财务、商务 各留一联 分公司窜货管理员 非窜货机 核查票据、串号

36、 窜货方 确认为窜货机 分公司窜货管理员 开?扣款通知单? 财务审核单价、金额 说明: 1、 分公司仓管收到窜货机验货后,将串号报窜货管理员; 2、 窜货管理员根据发票〔收据〕、串号,核查是否是窜货机,并查出窜货方; 3、 窜货管理员查出窜货方后开?扣款通知单?,并由财务审核单价、金额; 4、 窜货管理将签字后的?扣款通知单? 至窜货方,分公司财务、商务各留一份;

37、 5、 窜货管理员查出非窜货机,通知仓管将 返回经销商处。 2、窜货出库流程 窜货方打款 财务确认款到 商务助理开?发货通知单? 财务审核单价、金额 分公司经理签字 仓管出货 确认 送货人 窜货方 说明: 1、 财务确认窜货方打的款到帐后,通知商务开?发货通知单?; 2、 商务开?发

38、货通知单?时需注明串号; 3、 仓管收到由财务、分公司经理〔分公司业务经理〕签字确认后的?发货通知单?按串号发货; 4、 仓管出货后需与窜货方确认收货情况。 第三局部: 商品部岗位说明书 岗位说明书 职位名称 商品部经理 所属部门 商品部 任职人 直接上级 财务总监 直接下级 商务主管、物流主管、商务专员、助理、仓管 任职人签字 任职条件 学 历 大专以上 专业知识 懂得一定的财务根本知识 专业技能 调控能力、沟通协调能力 工作经验 3年同等职位的管理经验,其中2年相关行业的管理背景

39、 其 他 性格外向、有亲和力,工作认真负责,实事求是 职位目的 为确保公司销售数据的准确性、及时性、有效性,物资管理的标准性,在财务总监的领导下,负责总公司销售数据的统计汇总及仓储保险、货运协议等监督工作,为销售部门和各分公司提供优质效劳。 沟通关系 内部 总裁办、部门总监、部门经理、分公司总经理 外部 保险公司、货运公司、供货商 职责工程 主要工作内容 衡量指标 责任程度 1、销售数据统计、汇总 1) 审核总公司商务助理制作的?进销存汇总表?、?销售台帐汇总表?,使报表数据真实完全统一; 2) 依据审核后的数据汇总?月销售进度跟进表?; 3) 根据分公

40、司销售方案分解的数据,汇总各分公司各区域的每款机型完成情况; 4) 审核总公司商务制作的?销售明细表?使明细表数据与?进销存汇总表?、?销售台帐?完全一致; 5) 每月审核各分公司?返利申请表?; 6) 月末以汇总各分公司的销售数据; 7) 月末结算每个分公司当月的销售毛利; 8) 分公司商务其他临时性事务的处理。 9) 审核各机型出货的价格体系。 所有数据统计及时、准确; 直接责任 2、物流 1) 收到分公司收货过程中发生的货物短缺的申请及时与厂家联系,及时跟踪,做到尽快处理; 2) 核查每月分公司库存盘点结果,做到帐物相符。 3) 分公司仓管其他临时性事务的处理。

41、 及时处理分公司上报的相关物流问题并尽快协助解决,核查分公司库存,做到帐物相符。 直接责任 3、有关价保 1) 做好每次?价保比照表?; 2) 审核分公司上传的?价保申请表?; 3) 监督各分公司价保的执行情况; 4) 做好各分公司的?价保汇总表? 制表及时、准确 直接责任 4、仓储保险及货运协议 及时做好各分公司的仓储保险,协助各分公司与当地货运公司签订?货运协议? 及时性、合理性 领导责任 主要权力 1、对直接下级调配、奖惩的建议权、任用、解聘的提名权 2、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权 3、职务范围内对员工的工作的监督、检查权 4、对职务范

42、围所属下级的工作争议有裁决权 5、向财务总监工作报告权 岗位说明书 职位名称 总部商务主管 所属部门 商品部 任职人 直接上级 商品部经理 直接下级 商务专员、助理、仓管 任职人签字 任职条件 学 历 大专以上 专业知识 懂得一定的财务根本知识 专业技能 调控能力、沟通协调能力 工作经验 2年同等职位的管理经验,其中1年相关行业的管理背景 其 他 性格外向、有亲

43、和力,工作认真负责,实事求是 职位目的 为确保公司销售数据的准确性、及时性、有效性,在商品部经理的领导下,负责总公司销售数据的统计汇总等工作,为销售部门和各分公司提供优质效劳。 沟通关系 内部 总裁办、部门总监、部门经理、分公司总经理 外部 保险公司、货运公司、供货商 职责工程 主要工作内容 衡量指标 责任程度 1、销售数据统计、汇总 1) 审核总公司商务助理制作的?进销存汇总表?、?销售台帐汇总表?,使报表数据真实完全统一; 2) 依据审核后的数据汇总?月销售进度跟进表?; 3) 根据分公司销售方案分解的数据,汇总各分公司各区域的每款机型完成情况; 4) 审核

44、总公司商务制作的?销售明细表?使明细表数据与?进销存汇总表?、?销售台帐?完全一致; 5) 每月审核各分公司?返利申请表?; 6) 月末以汇总各分公司的销售数据; 7) 分公司商务其他临时性事务的处理。 8) 审核各机型出货的价格体系。 所有数据统计及时、准确; 直接责任 2、与厂家的账目核对 1) 根据实际到货、回款情况随时更新?汇款到货统计表?; 2) 与厂家对帐; 3) 随时与厂家保持良好联系,协助分公司向厂家催货; 及时与厂家对帐 直接责任 3、有关价保 1) 做好每次?价保比照表?; 2) 审核分公司上传的?价保申请表?; 3) 监督各分公司价保的执行

45、情况; 4) 做好各分公司的?价保汇总表? 制表及时、准确 直接责任 4、其他事项 商务主管安排的临时性事务的处理。 积极、主动 直接责任 主要权力 1、对直接下级调配、奖惩的建议权、任用、解聘的提名权 2、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权 3、职务范围内对员工的工作的监督、检查权 4、对职务范围所属下级的工作争议有裁决权 5、向商品部经理工作报告权 岗位说明书 职位名称 物流主管 所属部门 商品部 任职人 直接上级 商品部经理 直接下级 商务专员、助理、仓管 任职人签字 任职条件 学 历 大

46、专以上 专业知识 物资管理知识 专业技能 调控能力、沟通协调能力 工作经验 2年同等职位的管理经验,其中1年相关行业的管理背景 其 他 性格外向、有亲和力,工作认真负责,实事求是 职位目的 为确保公司货物的平安性,在商品部经理领导下,负责各分公司的仓储保险、货运协议的签订及跟踪工作,为销售部门提供优质效劳。 沟通关系 内部 总裁办、部门总监、部门经理、分公司总经理 外部 保险公司、货运公司、供货商 职责工程 主要工作内容 衡量指标 责任程度 1、物流 4) 收到分公司收货过程中发生的货物短缺的申请及时与厂家联系,及时跟踪,做到尽快处理; 5)

47、核查每月分公司库存盘点结果,做到帐物相符。 6) 分公司仓管其他临时性事务的处理。 及时处理分公司上报的相关物流问题并尽快协助解决,核查分公司库存,做到帐物相符。 直接责任 2、仓储保险及货运协议 及时做好各分公司的仓储保险,协助各分公司与当地货运公司签订?货运协议? 及时性、合理性 领导责任 3、其他事项 商务主管安排的临时性事务的处理。 积极、主动 直接责任 主要权力 1、对直接下级调配、奖惩的建议权、任用、解聘的提名权 2、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权 3、职务范围内对员工的工作的监督、检查权 4、对职务范围所属下级的工作争议有裁决权 5

48、向商品部经理工作报告权 岗位说明书 职位名称 总公司商务专员 所属部门 商品部 任职人 直接上级 商务主管 直接下级 无 任职人签字 任职条件 学 历 中专 专业知识 具有一定的财务根本知识 专业技能 良好的沟通协调能力、数据报表操作熟练 工作经验 1年以上工作经验 其 他 性格外向、有亲和力,工作认真负责,实事求是 职位目的 为确保公司订货、到货的及时性、有效性,在商品部主管领导下,负责公司订货、到货统计汇总及与厂家的往来流水帐的核对,为销售部门和各经销商提供优质效劳。 沟通关系 内

49、部 总裁办、销售总监、财务部、市场部 外部 供货商、货运公司、客户等 职责工程 主要工作内容 衡量指标 责任程度 分公司采购方案,与厂家的账目核对 1) 根据分公司的订货需求制作?订货申请汇总表?及货款申请; 2) 根据分公司订货、到货情况汇总?订货、到货汇总表?; 3) 依据各分公司实际到货情况在财务软件中输入?采购单?、?委托代销单?; 4) 根据实际到货、回款情况随时更新?汇款到货统计表?; 5) 与厂家对帐; 6) 随时与厂家保持良好联系,协助分公司向厂家催货; 及时做好?汇款、到货统计表? 及时与厂家对帐 直接责任 物流 1) 协助商务主管处

50、理分公司在收货过程中发生的货物短缺情况,并及时与厂家、分公司联系; 2) 作好各分公司的物流监控,结合各分公司的实际库存情况作好平安库存预警。 及时性、主动性 直接责任 其他事项 1) 协助商务主管检查商务助理、仓管的日常工作。如:数据报表的准确性、及时性; 2) 商务主管安排的临时性事务的处理。 积极、主动 直接责任 主要权力 1、 对商品部制度的制订有建议权 2、 对部门文件内容有知晓权和保管权 岗位说明书 职位名称 总公司商务助理 所属部门 商品部 任职人 直接上级 商务主管 直接下级 无 任职人签字 任职条件

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服