1、审审计计报报告告表表审计人员:审计项目审计类别审计期间抽样比率审计结果备 注批示董事长:总经理:总审计:制表:审审计计表表单位:元编号:审计事项审计部门审计记录单 据金 额正 确 性说 明评语审审计计业业务务专专用用发发文文稿稿纸纸签发核 稿主办单位 拟稿人事由附件机密等级 报 发 送打字 校对 x审 字20 xx第 号 年 月 日印 份审审计计工工作作方方案案x审x字xxxx第x号被审计单位名称审计方式审计主要内容和范围审计组成员组长(或负责人)xxx(主审)职务或职称xxxxx成员:xxx职务或职称xxx职务或职称审 批单位:处(科)长意见 年 月 日局长意见:年 月 日审计组长(主审):
2、起草人:年 月 日审审计计工工作作计计划划月 份审 计 类 别审计项目估计数量 抽样数量审计时间审计人员 会同人员备 注日常定期不定期起止被被审审计计单单位位基基本本情情况况表表年月日被审计单位主管部门经济类型企业类型所属行业预算管理形式内部机构设置情况(几级管理)核算形式及核算方法财务部门组织及人员分工情况期末职工人数期末固定资产总产值营业收入利润总数其中工人原值净值上年本年上年本年上年本年单位责任人总会计师总经济师财务负责人内部审计负责人备注审审计计查查帐帐记记录录被审计单位:问题类别:单位:元年证册号凭证号码内容摘要金额会计记录审计结论月日借贷审计组长(主审):审计员:复核:审计日期:年
3、月 日实实物物核核查查记记录录被审计单位:单位:元年 月 日品名规格计量单位帐面数盘点数盘盈(亏)备注数量单价金额数量单价金额数量金额0.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.00实物负责人:清点:复核:审计组长:审计员: