ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:4 ,大小:89.01KB ,
资源ID:4323550      下载积分:5 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/4323550.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(审批权限及相关流程规定(征询意见稿)排版(8).doc)为本站上传会员【丰****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

审批权限及相关流程规定(征询意见稿)排版(8).doc

1、审批权限及相关流程规定 为规范公司的操作流程、提高公司工作效率,加强各类事项、业务合同、文件等在公司内部的审批控制,进一步明确相关部门的审核、监督职能,真正保证各项工作的规范与高效,特制定以下审核、审批、复核规定。 一、 内部审批流程 1、采取逐级审批,一般包括:经办人 —部门经理 (含总监)—分管副总—(法务经理)--财务经理—财务总监—总经理。 2、所有财务审批单据都须经财务审核。 3、原则上提前完成审批签署意见。 4、因金额不明确,或时间紧迫等原因,无法完成事先审批,经相关领导同意,可先办再补批。 二、 财务审批 (1)、财务审批OA流程 部门 经办人

2、部门负责人(总监、经理、子公司负责人) 副总 财务经理 财务总监 总经理 行政部 √ √ √ √ √ 人力资源部 √ √ √ √ √ 采购部 √ √ √ √ √ 生产部 √ √ √ √ √ 品质部 √ √ √ √ √ 技术部 √ √ √ √ √ 财务部 √ √ √ √ √ √ 客户服务部 √ √ √ √ √ 市场一部 √ √ √ √ √ √ 市场二部 √ √ √ √ √ √ 市场三部 √ √ √ √ √ 品牌文化部

3、 √ √ √ √ √ 法务部 √ √ √ √ √ √ 银鱼科技 √ √ √ √ √ 说明: 1、借款需事先按照支出内容的审批权限获得相关公司领导的批准。 2、日常费用报销需提前审批:如因公出差应就填写出差时间、地点、事项、费用等内容,通过事先审批;业务招待费应就招待人员、金额、地点、时间等事先申请;零星物资采购应就规格型号、金额、用途等事先审批。 3、工程款、货款或各类结算款支付审批,应由相关职能部门发起审批流程。 4、事先经审批,事后款项用途、或受款单位、或付款金额等实质内容发生变动,经财务总监同意撤销,报品牌文化部删除处理,具体业务

4、部门再重新发起审批流程。 (2)、财务报销流程 财务报销流程 报销人 部门负责人 主管会计 财务经理 财务总监 总经理 出纳 签 字 申报 证明 核对 复核 审核 审批 登记付款 说明: 1、报销人员(经办人)填写报销申请单,附已通过的OA审批单,发票按《费用报销制度》要求规范填制与粘贴报销单。 2、工程款、货款或各类结算款支付财务报销,职能部门要根据财务规定,负责对账,提供合同、工程验收单、入库单、发票复印件等佐证资料齐全。 3、财务部执行财务报销的稽核、复核流程。财务相关人员对签字事项负有追溯责任。 三、 采购等支出类业务审批O

5、A流程 审批分类 内容 部门经理 分管副总 财务经理 财务总监 总经理 一、材料采购审批 采购 √ √ √ √ √ 二、工程、设备采购审批 采购 √ √ √ √ √ 说明: 1、公司“材料非常规采购”,是指材料供应商发生变动、材料采购价格上涨、材料品质下降、单次采购数量特别大,或付款条件变化等,对公司可能产生重大影响的事项;事先与财务总监说明沟通,视情况提交总经理办公会议讨论,或董事会与或股东大会通过。 2、公司“工程、设备非常规采购”,是指大额(10万元含以上)重要采购,或特殊项目立项,事先与财务总监说明沟通,视情况提交总经理办公会议讨论,或董

6、事会或与股东大会通过。 四、 销售等收入类业务审批OA流程 该审批范围包含销售定价、销售政策、销售合同、收费合约等业务。 性质 销售员 部门负责人 分管 副总 法务 经理 财务 经理 财务 总监 总经理 现有产品标准价或既定优惠 √ √ √ 现有产品非标准价或非既定优惠 √ √ √ √ √ √ √ 说明: 新的销售价格和政策、其他业务类收入政策,需按步骤经业务部门、分管副总、法务部、财务部、财务总监、总经理审批,重大的市场政策与价格由总经理办公会议决策。 五、 盖章审批OA流程 一、董事会授权经或董事会或股东大会审

7、议通过事项下、或经董事会授权总经理审批事项内,或在经董事会或股东大会审议通过列入年度预算计划事项内的、或属日常经营性管理事项的公司相关合同、协议的盖章审批: 审批分类 内容 经办人 部门经理 分管 副总 法务部 财务部 财务总监 总经理 一、收入业务类(权限同销售的审批) 标准业务 √ √ √ √ √ √ √ 非标准业务 √ √ √ √ √ √ √ 二、工程或采购合同 所有采购合同 √ √ √ √ √ √ √ 标准施工合同 √ √ √ √ √ √ √ 非标准施工合同 √ √ √ √ √

8、√ √ 三、支付业务类 (如需签合同的) √ √ √ √ √ √ √ 四、投资、借贷款、担保及审计、报表 投资 √ √ √ √ √ √ √ 借贷款、担保类 √ √ √ √ √ √ √ 审计、报表等 √ √ √ √ √ √ √ 五、资产收购及转让类 所有合同 √ √ √ √ √ √ √ 六、其他类 所有合同 √ √ √ √ √ √ √ 其他: 1、对非在年度预算管理计划内的,应先按预算管理计划调整制度,事先完成预算管理计划调整流程; 2.对涉及购买或出售资产(不包括购买原材料、

9、燃料、动力和日常办公所需的低值 易耗品,出售公司研发或经销的产品或商品等日常经营经常性发生的交易行为)、提供财务资助、公司融资、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等经营活动重大交易事项决策,按《公司经营活动重大交易事项决策制度》规定的权限由总经理办公会议、 或董事会、或股东大会审议通过后方可由总经理审批签字盖章,或在有关合同、协议书中特别约定以经过公司内部决策程序审议通过后生效。 3.对涉及对外投资、对外担保、关联交易事项的,分别按照《公司对外投资管理制度》、《对外担保决策管理制度》、《关联交易公允

10、决策制度》规定的权限由总经理办公会议、 或董事会、或股东大会审议通过后方可由总经理审批签字盖章,或在有关合同、协议书中特别约定以经过公司内部决策程序审议通过后生效。 4、其他专项管理制度有特别规定,按有关特别执行。 六、合同的复核与监督 1、所有合同和文件,按公司流程规定应当由相关部门事先会签的则必须会签。 2、合同章由法务部门负责保管,完成审批流程的合同,复核后盖章。 3、合同章管理人员应对呈送的合同、文件进行复核,对缺少被授权人签名的,应告知经办人后,报送被授权人审批。 4、业务部门、财务部为公司合同执行的主要职能部门,同时担负合同的复核监督职能;受理业务、审核数据时必须首先对

11、合同审批情况进行核实,发现不符合审批权限规定的合同、文件,必须要求经办人补办手续,并直接报告公司领导。 5、在合同、文件审批复核的执行流程中,后一程序对前一程序具有监督职能,以保证公司工作的规范化运作。 七、合同和文件的存档 1、合同章及公章保管人员必须全面承担盖章合同与文件的存档工作,不得缺失。 2、合同章及公章保管人员完成审核签章后,要将审批单原件与合同(或文件)原件副本一份共同存档,内部编号,序时登记,分类存放;业务部门应负责各自相关业务合同正本原件保管工作。 3、月末将本月全部盖章的全部合同,复印副本一份交财务部存档。 浙江弗沙朗能源股份有限公司 2017年8月 第 4 页 共 4 页

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服