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系统数据提取管理办法.doc

1、 XX系统数据提取管理办法 修订历史记录 发布日期 版本 修订原因 修订部门 审核人 批准人 编制部门/日期: 审核人/日期: 批准人/日期: XXXXXX集团 发布 目 录 1、目的 3 2、定义 3 3、适用范围 3 4、管理职责 3 5、XXX系统数据流程 5 6、附则 7 1、目的 为规范XXX系统数据管理工作,降低数据被非法使用、泄露、丢失及破坏的风险,特制定本管理规定。 2

2、定义 本管理办法中数据是指XXX系统中各种业务和财务数据。数据管理包括涉及数据修改、提取,数据处理过程中对数据真实性的保证,数据内、外部传输的工作. 3、适用范围 3.1、总部用户 本规定适用于中国XXX金融服务集团(以下简称“公司”)所有职能部门、业务单位及其业务部门(以下简称“各部门”). 3.2、分支机构用户 中国XXX金融服务集团属下各分支机构。 4、管理职责 4。1、可提取数据范围、权限(范围由各部门提要求,权限由总裁办公室批准) 部门 可提取字段 上级审批权限 风险控制部 全部字段 负责人、财务管理部、总裁办公室、董事长办公室、总裁、董事长 财务管理

3、部 全部字段 负责人、风险控制部、总裁办公室、董事长办公室、总裁、董事长 各部门 经营数据,例如:保费、手续费、毛利等 负责人、风险控制部、总裁办公室、董事长办公室、总裁、分管副总裁 分支机构 本分支机构的经营数据,例如:保费、手续费、毛利等 负责人、机构后援服务部、风险控制部、总裁办公室、董事长办公室 4。2、职能部门管理职责 4。2.1、公司各部门、各分支机构:填写《XXX系统数据提取申请表》描述提取数据的原因、数据范围、使用范围、知情人范围等内容,并签署《平台数据提取确认书》,由部门负责人审批后通过OA提交需求。申请人、申请人所在部门、申请人所在分支机构以及审批人员必

4、须对所需提取的数据负全部责任,包括且不限于不外泄、不转发、不拷贝、用途不得违反公司各规章制度,如若违反需承担一切后果. 4。2。2、机构后援服务部:审核各分支机构提交的数据提取需求申请,包括但不限于审核该机构提取必要性、数据使用范围、知情人范围、数据内容是否合理。 4。2。3、财务管理部:审核各部门、各分支机构提交的数据提取需求申请,包括但不限于审核该部门、机构提取必要性、使用范围、知情人范围、数据内容是否合理。 4。2。4、风险控制部:审核公司各部门、各分支机构对内/外使用的数据提取需求申请的合法性、合理性、有效性、使用范围、知情人范围、数据范围。 4.2。5、总裁办公室:审核财务

5、部、风险控制部对内/外使用的数据提取需求申请的合法性、合理性,使用范围、知情人范围、数据内容. 4.2.6、董事长办公室:审核财务部、风险控制部对内/外使用的数据提取需求申请的合法性、合理性,使用范围、知情人范围、数据内容。 4.2。7、信息管理部:按照要求在XXX系统数据数据库中提取数据并发送给数据使用部门,并确保其真实性和完整性. 5、XXX系统数据流程 5。1、公司各部门提取XXX系统数据流程 序号 步骤说明 责任部门 作业表单 流程节点 1 数据使用部门填写《XXX系统数据提取申请表》, 并签注 《平台数据提取确认书》,由一级部门长通过OA提交申请 数据使用部门

6、 《XXX系统数据提取申请表》、 《平台数据提取确认书》 财务管理部审批 风险控制部审批 信息管理部提取数据 提交申请 2 财务管理部审核数据使用部门提交《XXX系统数据提取申请表》,由财务管理部负责人审批后流转到风险控制部 财务管理部 《XXX系统数据提取申请表》 3 风险控制部审核由财务管理部流转来的《XXX系统数据提取申请表》,由风险控制部负责人审批后流转到总裁办公室公室或董事长办公室 风险控制部 《XXX系统数据提取申请表》 4 信息管理部确认数据提取需求申请,在XXX系统数据数据库中提取数据并发送给数据使用部门 信息部管理部 《XXX系统数据提取

7、申请表》 5.2、风险控制部/财务管理部提取XXX系统数据流程 序号 步骤说明 责任部门 作业表单 流程节点 1 财务管理部/风险控制部填写《XXX系统数据提取申请表》, 并签署 《平台数据提取确认书》 由部门负责人通过OA提交申请 财务管理部/风险控制部 《XXX系统数据提取申请表》、《平台数据提取确认书》 信息管理部提取数据 总裁办公室公室或董事长办公室审批 财务管理部/风险控制部审批 提交申请 2 财务管理部/风险控制部互相审核对方的《XXX系统数据提取申请表》,同意后流转到总裁办公室或董事长办公室 财务管理部/风险控制部 《XXX系统数据提取

8、申请表》 3 总裁办公室公室或董事长办公室审核由风险控制部/财务管理部提交的《XXX系统数据提取申请表》,由总裁办公室或董事长办公室负责人审批后流转到信息管理部 总裁办公室公室或董事长办公室 《XXX系统数据提取申请表》 4 信息管理部确认数据提取需求申请,在XXX系统数据数据库中提取数据并发送给财务管理部/风险控制部 信息管理部 《XXX系统数据提取申请表》 5。3、分支机构提取XXX系统数据流程 序号 步骤说明 责任部门 作业表单 流程节点 1 分支机构填写《XXX系统数据提取申请表》, 并签注 《平台数据提取确认书》,由分支机构负责人通过OA提交申请 分

9、支机构 《XXX系统数据提取申请表》、《平台数据提取确认书》 提交申请 信息管理部提取数据 后援服务部审批 财务管理部审批 风险控制部审批 2 后援服务部审核分支机构提交的《XXX系统数据提取申请表》,由后援中心负责人审批后流转到财务管理部 后援服务部 《XXX系统数据提取申请表》 3 财务管理部审核由后援服务部流转来的《XXX系统数据提取申请表》,由财务管理部负责人审批后流转到风险控制部 财务管理部 《XXX系统数据提取申请表》 4 风险控制部审核由财务管理部流转来的《XXX系统数据提取申请表》,由风险控制部负责人审批后流转到总裁办公室公室或董事长办公室 风险控制部 《XXX系统数据提取申请表》 5 信息管理部确认数据提取需求申请,在XXX系统数据数据库中提取数据并发送给数据使用机构 信息管理部 《XXX系统数据提取申请表》 6、附则 6。1、本规定自颁布之日起实施,若以往相关规定与本规定有冲突之处,以本规定为准。 6.2、本规定由信息管理部负责解释. 6.3、本规定为公司内部文件,未经公司批准或授权不得翻印或外部使用.

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