1、工程质量、安全、环保检查记录表 工程 名称 开工 日期 计划竣 工日期 施工 单位 项目 负责人 技术 负责人 建设 单位 设计 单位 监理 单位 序号 检查项目 检查内容和方法 检查记录 整改建议 1 施工组织设计 1、审批手续是否齐全; 2、施工组织安排是否合理、可行; 3、是否编制质量、安全、环境保证措施,并有针对性; 2 开工报告 是否有开工报告,审批手续是否齐全。 3 组织机构 1现场组织机构是否按要求设置; 2 是否设立专门的质量、安全机构. 4
2、 人员资质 1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书 2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量(检)员证书; 3专职安全管理人员是否具有三类人员证书; 4关键工序人员是否持证上岗; 5特种作业人员是否持证上岗; 6是否建立项目部人员台帐. 5 业主或监理单位安、质、环要求 1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求; 2、是否进行了安排部署并按要求回复。 4 法律法规及其他要求(安、质、环) 1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环); 2、是否检索到常用技术标准/规范; 3、是否向员工、相关方传递相关要求
3、 5 施工图纸 1、是否有图纸会审记录及设计回复资料; 2、是否有发放记录. 6 施工复测 是否进行施工复测,相关记录是否齐全。 7 设计变更 1、设计变更手续是否齐全; 2、是否发生未批准先施工现象。 8 质量自控体系 1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确; 2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致; 3、质量目标是否分解是否落实到人;实现情况是否定期检查; 9 质量管理制度 是否建立质量管理制度: 10 质量保证措施 是否制定质量保证
4、措施; 11 创优规划 是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。 12 质量问题(事故)处理 1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单; 2、每份整改通知单是否形成闭环。 3、事故是否是按“四不放过"原则处理; 13 安全环保自控体系 1、安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确,是否逐级签订责任书,层层落实; 2、安全环保方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致; 3、安全环保目标是否分解,是否落实到人;实现情况是否定期检查; 14 安全、环境管理制度 是否建立安全环保管
5、理制度: 15 安全、环境保证措施 是否制定安全、环境保证措施; 16 项目负责人 项目经理是否做到了每月1次以上巡检; 17 自检、互检 是否有自检、互检记录 18 专职检查 1、专职质量(检)员检查记录是否齐全; 2、质量问题整改是否形成闭环。 19 安、质、环教育培训 1、是否编制项目部教育培训计划; 2、三级安全教育培训记录是否齐全; 3、全员教育、考核率100%; 4、农民工教育、考核率100%; 5、复工、转岗教育、考核率100%; 6、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%. 20
6、 安全、环保检查 1、是否编制项目部安全环保检查计划; 2、是否进行经常性检查。 3、是否进行定期(季节性、法定节假日前后)检查; 4、是否进行综合性大检查; 5、对检查发现的问题是否形成闭环。 21 安、质、环例会 1、是否每周召开安、质、环例会,形成记录; 2、是否每月召开安、质、环例会,形成记录。 22 作业指导书 1是否经项目总工程师审批; 2是否受控,发放记录是否齐全。 23 (安全)技术交底 1、交底内容是否全面; 2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续; 24 专项技术方案 1 专业性强、危险性大的
7、分项工程是否按要求单独编制专项技术方案; 2 专项技术方案审批手续是否齐全; 3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理; 4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录。 25 工程日志 1、施工、调度、工班日志记录时间是否连续,有无安质环情况记录; 2、发现问题有无跟踪处理记录. 26 仪器、仪表 1、是否按施工组织设计文件要求配置,是否满足投标承诺; 2、是否在检测/校准有效期内,计量检测报告/校准证书是否齐全 3、是否由专人负责管理并建立台帐; 27 机具、设备 1、是否按施工组织设计文件要求配置,是否满足投标承诺
8、 2、是否建立台帐; 3、是否由专人负责定期检查维护. 28 进场材料检验、验收 1、重要物资验证记录是否齐全; 2、光、电缆测试记录; 3、设备开箱检验记录是否齐全. 29 仓库储存 1、是否堆放整齐、状态标识是否清楚;帐物卡台帐是否相符; 2、库房是否满足防潮、防尘、防盗等要求; 3、消防器材配置是否合理;有无防火禁烟标识; 4、易燃易爆物品、危险化学品是否隔离存放. 5、不合格品是否单独存放、标识清楚;处理过程是否符合要求。 30 检验批、分项、分部工程验收资料 1、自检、报检手续是否齐全; 2、隐蔽工程记录是否齐全; 3、
9、是否发生未经监理签认进入下道工序施工现象; 4、资料是否齐全,相关人员签认是否齐全; 检查人: 检查日期: 室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 (GB50242—2002)表4.2 编号: 工程名称 子分部工程名称 项目经理 施工单位 验收部位 施工执行标准名称及编号 GB50242—2002 专业工长 (施工员) ××× 分包单位 分包项目经理 施工班组长 ××× 质量验收规范的规定 施工单位自检记录 监理(建设)单位
10、验收记录 主控项目 1 给水管道的水压试验 4.2。1条 2 给水管道的通水试验 4.2。2条 3 给水管道的冲洗和消毒 4.2.3条 4 直埋(金属)给水管道防腐 4。2.4条 一般项目 1 给水管与排水管的间距 4。2。5条 2 管道及管件焊接质量 4。2。6条 3 给水水平管道的坡度 4。2。7条 4 给水管和阀门安装的允许偏差 (mm) 实 测 值 水平管道纵横方向弯曲 钢管 每米 全长25米以上 1 ≯
11、2 5 塑料管复合管 每米 全长25米以上 1.5 ≯25 铸铁管 每米 全长25米以上 2 ≯25 立管垂直度 钢管 每米 5米以上 3 ≯8 2 3 1 1。5 2 3 3 1 2 4 塑料管 复合管 每米 5米以上 2 ≯8
12、 铸铁管 每米 5米以上 3 ≯10 成排管段和阀门 在同一平面上间距 3 2 1 1 2 3 0 0 2 1 2 5 管道的支、吊架安装 4。2。9条 管道的支、吊架安装应平整牢固;金属管道立管管卡安装应符合下列规定: 1 楼层高度小于或等于5m,,每层必须安装1 个。2 楼层高度大于5m,每层不得少于2个。3 管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以
13、上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度。 检验方法:观察、尺量及手扳检查 施工操作依据 质量检查记录 完整 月 日 施工单位检查 结果评定 项目专业 项目专业 质量检查员: ××× 技术负责人:××× 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 年 月 日






