ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:7 ,大小:52.04KB ,
资源ID:4123303      下载积分:6 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/4123303.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【人****来】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【人****来】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(用友U8+供应链操作手册.doc)为本站上传会员【人****来】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

用友U8+供应链操作手册.doc

1、用友U8供应链操作手册(销售 库存 存货核算)一、销售管理1。1、普通销售业务流程普通销售业务的操作步骤:1、依次点击:业务工作供应链销售管理-销售订货销售订单,出现如下界面:单击表头 “增加按扭,按实际业务发生情况把表头表体补充完整2、依次点击:业务工作供应链销售管理销售发货发货单,出现如下界面:2、增加新发货单步骤:a、单击表头 “增加按扭,按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成发货单.b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核后,此发货单生效。3、销售发票的生成步骤: a、依次点击:销售管理销售开票销售专用发票,出现如下界面:b、单击销售专用发票表头“增加”按

2、扭,出现如下图所示过滤窗口:C、填写完过滤条件后,点“过滤”,弹出“选择发货单”对话框,在选择列下方双击所要开票的发货单(出现Y为选中),如下图所示:D、点“OK确定”后生成对应发票,如果需要与真实发票号一致,需要将发票编号设置为手工填制。系统默认发票号为流水号,自动生成。手工填制如下图所示:E、确认内容准确无误后,点击表头保存,然后复核,此发票才能结算;1。2、销售退货业务:1、退货单生成步骤:A、依次点击:销售管理销售发货退货单;B、单击表头“增加”选项,出现发货单过滤窗口,如下图;C、填写完过滤条件后,点“过滤,出现如下图所示参照窗口,选择要参照的发货单;D、点“OK确定后生成对应退货单

3、,如下图所示:E、确认准确无误后,点击保存并审核。然后依据退货单生成红字发票。路径为(销售管理销售开票销售红字专用发票)二、库存管理1、填制采购入库单(1)、【步骤】业务工作供应链库存管理采购入库-采购入库单,如图41示。增加参照采购订单生成。单击增加按钮的下面三角,在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单,会出现如图4-2所示过滤条件,在如图43所示的窗口中设置过滤条件,单击过滤按钮,会出现如图43所示的窗口。单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮.此时数据会引入到表体中.选择完要生单的单据后 点击表头的确定完成生单。修改单击修改按钮,修改相关内容,完成后单击保存按钮。已经

4、生成下游单据的采购入库单不能修改,已经审核的采购入库单也不能修改,要修改必须先弃审。删除单击删除按钮,已经生成下游单据的采购入库单不能删除,已经审核的采购入库单也不能删除,要删除必须先弃审。(2)、操作员:库管员(3)、操作权限增加:库管员,修改:库管员,删除:库管员,审核:库管员,弃审:库管员.(4)、特殊情况处理l 货物到货已经办理到货单,此时发现有质量问题,由采购员办理到货退回单。此外,凡是办理过采购发票需要退回时需要办理红字采购发票。l 货物到货已经办理到货单,库管员已按照到货单全部办理采购入库单。此时发现有质量问题,由采购员办理到货退回单,再由库管员办理红字采购入库单,此外,凡是办理

5、过采购发票需要退回时需要办理红字采购发票。l 货物已办理出库手续,车间发现有质量问题,应当由保管员办理红字材料出库单,由采购员办理到货退回单,由库管员参照该到货退回单办理红字采购入库单。此外,凡是办理过采购发票需要退回时需要办理红字采购发票.2、填制领料申请单(1)【概述】由车间材料员或生产计划员填制领料申请单,经理确认后审核。领料申请单操作步骤(2)、【步骤】业务工作供应链库存管理材料出库领料申请增加单击增加按钮,填写表头中的内容,领料部门、出库类别为必填项目.在表体的存货编码编辑框中输入存货编码,或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘F2键,在列表中选择需要的存货,单

6、击返回按钮,输入请领数量、实发数量,用途大类编码、用途编码等必须根据财务要求输入正确,否则会导致成本归集错误。完成后单击保存按钮。修改单击修改按钮,修改相关内容,完成后单击保存按钮。已经审核的材料出库单不能修改,要修改必须先弃审。删除单击删除按钮,已经审核的材料出库单不能删除,要删除必须先弃审。3、填制和审核材料出库单(1)、【步骤】业务工作供应链库存管理材料出库-材料出库单库管员点击增加按钮下方的三角,选择申请领料申请 根据领料申请单生成材料出库单,库管员确认无误后,点击(审核)。4、填制和审核销售出库单(1)、【概述】库管员参照销售等业务部门填制的发货单生成销售出库单,确认无误后,点击(审

7、核)。如有退货时,销售部门填制退货单,库管员根据退货单生成红字销售出库单。(2)、【步骤】业务工作供应链库存管理销售出库销售出库单l 直接点击生单,出现销售生单和销售生单(批量),若一次只生成一张出库单可以用销售生单,若一次生成多张出库单或者一次发货分批出库请选择“销售生单(批量)”。l 从过虑界面中选择要参照的发货单,根据实际出库数量填写本次出库数量,无误后点“OK确认。库管员确认出库单据无误后点“审核”。(3)、【注意事项】“仓库”:根据实际出库仓库选择.“出库类别”:根据实际出库类别选择填写销售出库等出库类别.“客户”:从发货单上直接传递过来。“销售部门”:销售的部门请按照实际销售部门填

8、写。5、填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单需要进行调拨的人员填制调拨单,经理确认后点击(审核)。系统同时生成一张其他出库单和一张其他入库单。对应出库的仓库保管员审核其他入库单,对应出库的仓库保管员审核其他出库单.6、产成品入库业务流程由产成品库管员填制产成品入库单,再由库管员确认后审核。操作步骤业务工作供应链库存管理生产入库产成品入库单增加单击增加按钮,填写表头中的内容,仓库、部门、入库类别为必填项目。在表体的存货编码编辑框中输入存货编码,或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘F2键,在列表中选择需要的存货,单击返回按钮,输入实收数量。完成后单击保存按钮。修改单击修

9、改按钮,修改相关内容,完成后单击保存按钮。已经审核的产成品入库单不能修改,要修改必须先弃审。删除单击删除按钮,已经审核的产成品入库单不能删除,要删除必须先弃审.盘点单盘点单是用来进行仓库存货的实物数量和账面数量核对工作的单据,用户可使用空盘点单进行实盘,然后将实盘数量录入系统,与账面数量进行比较。【菜单路径】库存管理盘点业务单据列表盘点单列表1、进入盘点单界面。2、按增加,系统增加一张空白盘点单。3、选择盘点类型(普通仓库盘点或倒冲仓库盘点),录入盘点表头栏目,指定盘点仓库。4、可直接录入要盘点的存货,也可按盘库、选择批量增加存货。系统将自动带出对应存货不同自由项、批次的账面数量、账面件数、账

10、面金额等。5、按保存,保存盘点单。6、将盘点表打印出来,到仓库中进行实物盘点。7、实物盘点后,打开盘点单,按修改按钮。8、输入盘点数量/件数,保存此张盘点单。9、对盘点单进行审核。提示:如果先进行实物盘点,后输入盘点单时,可以省略第5、6、7步。【业务规则】普通仓库盘点的盘点单审核时,根据盘点表生成其他出入库单,业务号为盘点单号,单据日期为当前的业务日期。所有盘盈的存货生成一张其他入库单,业务类型为盘盈入库。所有盘亏的存货生成一张其他出库单,业务类型为盘亏出库。倒冲仓库盘点的盘点单审核时,盈亏量不为0的记录生成其他出入库单或材料出库单盈亏量不为0且盘点会计期间内有材料耗用时,将盈亏量分摊到生产

11、订单、委外订单上,按正数、负数且部门相同的分别生成不同的材料出库单:正数的生成红字材料出库单,负数的生成蓝字材料出库单.盈亏量不为0但盘点会计期间内没有材料耗用,则与普通仓库盘点相同:审核时生成其他出入库单。盈亏量不为0且盘点会计期间内有材料耗用,但将盘盈量分摊到生产订单、委外订单上(生成红字材料出库单)之后,将导致生产订单、委外订单倒冲材料已领料量0时:如果库存选项倒冲材料领料不足倒冲生成其它入库单”选中,则只补到已领料量等于0为止,差额部分生成其它入库单(比如本次盘盈10,盘点会计期间内有材料耗用生产订单只有一张,其已领料量为8,盘点单审核时将生成红字材料出库单数量8,另外生成其它入库单数

12、量2);如果库存选项”倒冲材料领料不足倒冲生成其它入库单不选中,出现上述情况时,盘点单将审核不通过。对于代管仓,倒冲盘点补差按代管商合并选项选中时:如果盘点仓库是代管仓(同时是现场仓或委外仓),倒冲仓库盘点单中盈/亏记录审核生成单据,系统查找盘点会计期间的倒冲材料出库单时,忽略当前盘点单上的代管商,按所有代管商的材料耗用分摊盈亏量;否则查询盘点会计期间的倒冲材料出库单时,按盈/亏记录中的代管商查找盘点会计期间的倒冲材料出库单,按对应代管商的材料耗用分摊盈亏量。条形码批量生单不支持倒冲仓库盘点的功能。盘点单弃审时,同时删除生成的其他出入库单、材料出库单;生成的其他出入库单、材料出库单如已审核,则

13、相对应的盘点单不可弃审.按货位明细盘点:盘库时可以指定一个或多个货位,系统将符合条件的存货按货位带入到盘点单.选择存货时,系统将符合条件的存货按货位带入到盘点单。手工录入记录时,在表体录入货位之后,系统取出当前货位的账面数及调整出入库数。按货位明细盘点与录入表头货位的处理规则不同:录入表头货位时,盘盈盘亏的直接调整对应货位的结存;而按货位明细盘点时,盘盈盘亏的生成其他出入库单,调整仓库及货位的结存.按货位明细盘点时表头货位不允许录入,表体货位必须录入。点确认-然后根据实盘数量修改盘点单上的盘点数量 -保存 ,审核之后即可自动生成其他出入库单。注意:涉及到有货位管理的仓库的单据,保存完单据要在单

14、据表头点击货位指定货位存放的货位,如要查询还有哪些单据没有指定货位可在库存管理报表-统计表-未指定货位单据查询。三、存货核算业务流程3。1、材料入库业务a.检查所有出入库单据。存货核算模块日常业务采购入库单(其余单据相同步骤),图8-26,进行收发类别等的检查,可以修改金额,不可修改数量。b。单据记账:点存货核算记账-正常单据记账,点击查询出现正常单据记账条件对话框,选择内容,点确定,出现正常单据记账列表,选择记账。c.凭证处理:点凭证处理生成凭证,点选单,出现查询条件对话框选择内容,点确定,出现未生成凭证一览表,(如果是已结算的入库单请把红框内的内容选中),在选择栏置入数字,选择要生成凭证的

15、单据,点确定,点制单,即生成凭证,点保存。d。若发现收发类别与仓库等不一致,在业务核算恢复记账处恢复记账。3.2、材料出库a。检查材料领用出库单内容。b。出库单记账.同上。c。期末处理(a)期末出入库所有业务办完后,作采购管理月结,销售管理月结,库存管理月结。 (b)存货核算-记账期末处理,选择出库的仓库或存货,点确定,出现平均价计算列表,点确定,开始并完成期末处理。 (c) 点凭证处理-生成凭证,点选单,出现查询条件对话框选择内容,点确定,出现未生成凭证一览表,(如果是已结算的入库单请把红框内的内容选中),在选择栏置入数字,选择要生成凭证的单据,点确定,点制单,即生成凭证,点保存。3。3、销

16、售出库选择销售出库单,步骤同材料出库。3.4、产品入库a。点存货核算记账-产成品成本分配,按仓库分配产成品成本。c.产成品入库单正常记账,同上。d。生成凭证。四、月末结账业务流程本功能与系统中所有功能的操作互斥,即在操作本功能前,应确定其他功能均已退出;在网络环境下,要确定本系统所有的网络用户退出了所有的功能。4.1、销售管理月末结账说明说明:当销售管理模块当月业务处理完毕后,账套管理员进入销售管理模块双击月末结账,进入月末结账窗口,选择所要结账的月份,点击“月末结账”按扭,结账成功后“否”标识变为“是”。4.2、库存管理月末结账说明说明:当采购管理和销售管理模块月末结账业务处理完毕,库存管理

17、模块业务也已处理完成,账套管理员进入库存管理模块双击月末结账,进入月末结账窗口,选择所要结账的月份,点击“结账”按扭,结账成功后“否”标识(变为“是”。最后点击“退出”按扭,退出月末结账处理窗口.4.3、存货核算月末结账说明说明:当库存管理模块月末结账业务处理完毕,存货核算模块业务也已处理完毕,账套管理员进入存货核算模块双击“记账”按扭首先选择“期末处理”,进入期末处理窗口,选择要进行期末处理的仓库,也可点击“全选”按扭对所有仓库进行期末处理,选中仓库后,点“确定”按扭来完成仓库的期末处理业务。期末处理业务完成后,再点击“月末结账按扭进入月末结账窗口进行月末结账处理,选中“月末结账功能点,点击“结账”进行月末结账处理。第 7页

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服