ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:3 ,大小:26.04KB ,
资源ID:4115177      下载积分:5 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/4115177.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【人****来】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【人****来】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(用友T6-采购管理业务操作手册.doc)为本站上传会员【人****来】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

用友T6-采购管理业务操作手册.doc

1、采购管理业务操作手册一、 登 陆图1 1、选择进入企业门户,进入注册登录界面. 2、选择服务器:在客户端登录,则选择服务端的服务器名称,一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码,操作员就可以直接登录账套。如要修改密码,录入原密码,再单击”更改密码按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系. 5、在”操作日期”组合框内键入操作时间,一般是当前时间。根据需要可自行输入,格式为yyyy-mm-dd。也可点“”参照选择一个自然时间。6、按“确定登陆系统。二、 进入采购管理模块单击“供应链”出现以上界面.再双击“采购管

2、理”进入采购管理系统菜单。(见图2)图2设置(采购选项、采购期初记账)图3(一)请购1、单击“业务”出现“请购”,再单击“请购”,选择“请购单”,出现“采购请购单显示模板”.(见图4)(1)在“请购单模板下,单击“增加”,出现新的请购单显示摸板。图4(2)部门,采购类型、存货编码、存货名称、规格型号、计量单位均可点击“放大镜”参照基础数据生成,也可手工录入;数量根据相关领导审批后的请购数量录入,不用录入价格。录好单后,点击“保存.如保存后,发现录入有误,则点击“修改”,修改后再次保存。最后点击“审核,如审核后又发现有误,则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核,输入完毕后点击“退出”。2、单击“

3、请购单列表”.请购单列表是对之前已经填制的请购单进行查询和进行批量处理,操作时,选择“供应商编码、部门编号、业务员编号、货物名称”等条件进行过滤。在“过滤条件中,只能选择一个条件,如在“高级条件”则可选一个或多个条件进行过滤。(见图5)图53、单击“请购单执行统计表”,可以查询符合条件的请购单记录的执行情况。(见图6)图6(二)订货1、单击“订货,选择“采购订单”(见图7)。采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等,主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货,什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是采购合同中关于货物的明细内容,也可以是一种订货的口头协议.具体操作

4、如下:点击“增加”后出现新的采购订单打印模板,必须在表体内单击右键,选择“拷贝采购请购单”生成订单。另外,在此单中,必须手工录入商品单价、合同号或审批表编号。录好单后,点击“保存”。如保存后,发现录入有误,则点击“修改,修改后再次保存。最后点击“审核”,如审核后又发现有误,则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核,输入完毕后点击“退出”.采购订单执行完毕后,点击“关闭”。图72、“计划批量生单”是业务员根据自己习惯,对业务进行批量生成采购订单。只是与“采购订单的处理方式不一样,平常不常用此方式。3、“请购比价生单”是根据请购单的待购数量,可结合供应商存货价格表,进行比价采购,参照最低价格生成采购

5、订单。一般适用于办公用品等数量较少的商品采购业务中。(见图8)图84、“采购定单列表”是将符合过滤条件的采购订单记录以列表的格式显示,便于用户快速查询和操作单据。(见图9)图95、“订单执行统计表”可以查询符合条件的订单记录的执行情况,用户可以查询某张订单或某个采购员的订单执行情况,还可以查询某个供应商的订单执行情况。(见图10)图106、“采购订单预警和报警表根据需要设置,主要是对订单数量提前或逾期进行报警提示.(图见设置中的选项设置采购预警和报警)(三)到货1、单击“到货,选择“到货单”, 到货单就相当于暂收单,一般是先到货,点收,检验,然后合格的入库存(此时才增加库存),不合格验退.具体

6、操作如下:点击“增加”后出现新的采购到货单打印模板,必须在表体内单击右键,选择“拷贝采购订单”生成到货单。录好单后,点击“保存”。如保存后,发现录入有误,则点击“修改,修改后再次保存。输入完毕后点击“退出。(见图11)图112、到货退回单,是采购到货单的红字单据,到货退回单可以参照生成红字入库单(如图12)图123、到货单列表,可以查询采购到货明细(见图13)。图13(四)发票1、单击“发票”进入发票流程,根据需要选择“专用发票”或“普通发票”。2、“采购专用发票”即增值税专用发票,单价是无税单价、金额是无税金额。(见图14)具体操作如下:点击“增加”出现新的“采购专用发票模板”,在表体内点击

7、右键,选择“拷贝采购订单”或“拷贝采购入库单”。根据需要输入条件进行过滤,过滤后出现“生单选单列表”,在“选择一栏列表内双击所需生成发票的单据,当出现“Y时,点“确定”,生成所需的新的采购专用发票。检查无误后保存.如果客户是现付,则直接点“现付键,如现付完需在此结算则点“结算”键。图143、“普通发票”,它包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据,这些发票的单价、金额都是含税的。普通发票的默认税率为0,可修改.具体操作:同“采购专用发票”.(见图15)图154、“运费发票”,是记录在采购货物过程中发生的运杂费、装卸费、入库整理费等费用的单据。必须根据实际运费金额手工录入,而不

8、能参照生成.运费发票记录可以在手工结算时进行费用分摊,也可以单独进行费用结算。(见图16)图16当“供货单位”和“代垫单位”不一致的时候,就要分别手工录入。(四)采购结算当采购报帐时,首先打开采购管理系统,对发票及入库单进行采购结算。(见图17)采购结算图17(1)自动结算:自动结算的条件:当采购入库单与采购发票(无劳务费)的供应商、存货品种、存货数量相等时可自动结算。自动结算可进行入库单与发票结算、红蓝入库单结算、红蓝发票结算。(见图18)过滤条件图18(2)手工结算手工结算的条件:所有入库单、发票都可以通过手工结算完成结算工作;在入库单与发票结算的同时又有费用分摊业务的,需要进行手工结算(见图19).选单图19进入手工结算后,单击“选单”按钮(见图19),进入入库单、发票选择界面(见图20)。过滤图20单击“过滤”,录入过滤条件(见图21)图21确认过滤条件后再把符合过滤条件的入库单、发票刷新出来(见图22)刷入刷票图22刷入:显示出符合过滤条件的入库单刷票:显示出符合过滤条件的发票进行刷入、刷票操作后再选择相应的单据3

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服