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衡水市桃城区工业和信息化局.doc

1、 衡水市桃城区工业和信息化局 2017年度部门预算编制情况的说明 目录 一、 部门职责、机构设置等基本情况 二、部门预算安排总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况 五、绩效预算信息情况 1、总体绩效目标 2、部门职责及工作活动绩效目标指标 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息情况 八、专业名词解释 九、其他需要说明的事项 桃城区工业和信息化局部门预算公开有关事项的说明 一 部门职责、机构设置等基本情况 部门职责 (一)提出全区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级,

2、推进信息化和工业化融合,促进民营经济发展。   (二)制订并组织实施全区工业行业和信息化规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设和全民创业,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。   (三)监测、分析全区工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。   (四)负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家和省、市、区财政性建设资金安排的意见,按区政府规定权限审批、核准、申报国家和省、市、区规划内及年度计划

3、规模内固定资产投资项目.   (五)贯彻国家政策和标准,组织实施高技术产业中涉及新材料、信息产业的规划和标准;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;推进相关科研成果产业化,推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。   (六)承担全区振兴装备制造业、原材料工业、消费品工业、电子信息产业等行业的组织协调责任,贯彻执行国家、省、市、区重大技术装备发展和自主创新规划、政策,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新.   (七)根据国家和省有关政策,推进全区工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理.   (八)拟订

4、并组织实施全区工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。   (九)负责对全区中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调,会同有关部门拟订全区发展中小企业、民营经济发展规划和扶持政策并组织实施,协调解决发展中的重大问题;指导和推进中小企业转变发展方式,推动结构调整优化;拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施;参与指导、协调中小企业节能减排;拟订推进全民创业的政策措施并组织实施;负责企业创业辅导的规划、建设和管理,负责创业辅导基地的规划、建设及机构和辅导队伍建设.   (十)拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度计

5、划和固定资产投资计划,实施对企业专项资金使用的监督检查;提出中小企业融资的政策措施并组织实施;推动建立中小企业创业风险投资引导资金,确定资金使用方向;组织推进中小企业融资类担保体系建设和信用制度建设;推动建立完善中小企业服务体系,引导各类中介组织为中小企业提供服务。   (十一)统筹推进全区信息化工作,负责全区信息产业有关的行政执法和执法监督;负责全区信息产业及信息技术应用项目的可行性论证、审核、组织、协调、实施、监督和验收;负责电子信息产品维修、服务行业管理工作;促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;依法协调管

6、理驻区通信等信息服务业机构,按照上级有关规定依法实施监管,维护公平竞争,保障普遍服务,保障国家和用户利益。   (十二)负责协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,参与协调处理信息安全重大事件,承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作;承担国防信息动员方面的工作.   (十三)组织开展工业和信息化的对外合作与交流,会同有关部门组织开展工业和信息化利用外资工作。   (十四)承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。 (十五)负责系统内党建工作。 (十六)负责系统内工会工作。 (十七)负责系统内信访稳

7、定工作. (十八)承办区委、政府等领导机关交办的其它事项。 内设机构 根据上述职能,桃城区工业和信息化局设十个科室。分别为:办公室、人事教育科、规划与投资科、运行监测协调科、安全管理科、资金协调与经济技术协作科、节能与综合利用科、信息化办公室、财审科、企业管理与改制科。 (一)办公室:协调机关政务工作;负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担安全保密、督查督办、信访、后勤保障等工作;承办人大代表建议、政协提案;承担政务公开、宣传报道、新闻发布等工作;负责机关有关规范性文件的拟定与审核工作;承担相关行政复议、行政应诉和普法工作;负责起草重要的综合性文稿;承办人大代表建议、政协提

8、案;承担政务公开、宣传报道、新闻发布等工作。 (二)人事教育科   拟订并组织实施工业企业、中小企业和信息化人才队伍建设发展规划;承担工业企业、中小企业和信息化专家管理有关工作;组织开展工业企业、中小企业和信息化培训教育工作;负责机关及直属单位党务、机构编制、人事管理、青年团、妇联、计划生育、关工委、邪教监控、民兵整组等工作. (三)规划与投资科   组织拟订全区工业、中小企业和信息化发展战略、规划;组织全市工业、中小企业技术改造工作,监督检查、分析技改项目实施情况,推进全区现代产业体系建设;提出全区工业、中小企业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家和省、市

9、区级财政性资金安排的建议,经区政府批准后组织实施。 (四)运行监测协调科 监测分析工业日常运行,分析全区工业运行态势和国内外工业形势,研究提出有关政策措施;统计并发布工业、主导产业、工业项目、工业园区等运行信息,进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行中的有关问题; 组织制订淘汰落后产能计划并监督执行;负责全区工业、中小企业和信息化的年度考核。 (五)安全管理科  负责落实国家安全生产政策、法规和标准的宣传与实施,做好区直工业安全生产管理与监督,抓好企业的设备安全执法检查,抓好企业和职工的安全教育和培训,对所属企业的安全生产工作进行现场指导、服务;做好企业与有关执法部门的协调

10、工作;负责工业安全生产信息管理和宣传教育工作;承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作. (六)资金协调与经济技术协作科 提出工业、中小企业融资的政策措施;组织推进中小企业融资类担保体系建设,推动银保、银企合作,组织多种形式的企业融资,实施信贷补偿;实施对融资性担保机构监督管理和政策支持;组织信用征集、信用评价和信用信息发布,推动中小企业信用制度建设;参与工业、中小企业境内外上市融资、集合债券、私募等直接融资工作;承担对内、对外经济交流与合作、技术引进有关事宜的综合协调工作;拟订鼓励工业企业、中小企业开拓国内外市场的政策措施并组织实施;指导企业对内、对外经济技术交流以及区域间、企业间的

11、协作、配套与联合. (七)节能与综合利用科 拟订并组织实施全区工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策;提出全区工业行业需市政府审批和核准投资项目的能耗、水耗审核意见;组织和指导工业节能装备(产品)制造、企业节能管理;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;研究制定并组织实施工业“三废”资源的综合利用政策及项目管理;负责优质低硫煤炭推广应用工作. (八)信息化办公室 负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,参与协调

12、处理信息安全重大事件,承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作;承担国防信息动员方面的工作.组织开展工业和信息化的对外合作与交流,会同有关部门组织开展工业和信息化利用外资工作。 (九)财审科 负责机关财务、资产管理工作,指导下属单位的财务工作,对下属单位的财务审计和国有资产保值增值进行监督;承担减轻企业负担领导小组办公室日常工作; (十)企业管理与改制科 负责全区工业企业的改革与发展,指导企业根据国家有关法律、法规进行企业改制与现代企业制度建设工作;负责区直工业国有、集体资产管理监督工作;负责企业管理人员培训工作。 二 部门预算按排总体情况 2017年度本部门的预算总收

13、入2481。4万元,其中一般公共预算财政拨款收入2481.4万元。2017年度本部门的预算总支出2481。4万元,其中基本支出135。5万元,项目支出2345.9万元。 三 机关运行经费安排情况 2017年本部门机关运行经费预计支出19.5万元,其中:办公费4万元,印刷费0.5万元,邮电费1.4万元,差旅费1万元,会议费1万元,机关办公楼维修费5万元,一般设备购置费1万元,办公用房水电费1。8万元,办公用房取暖费预计1.8万元,公务用车运行维护费预计2万元,。 四 财政拨款“三公"经费预算情况 2017年度“三公”经费预算支出2.2万元,财政拨款一般公共预算支出2万元,其中:1、公

14、务用车购置及运行费2017年度预计支出2万元,2016年度公务用车购置及运行维护费实际支出2。6万元,减少0.6万元。减少原因是部分公车改革减少了公车运行支出。2、公务接待费2017年度预计支出0。2万元,2016年度公务接待费实际支出0万元,增加0。2万元。增加原因是2017年企业项目招商预计会增加相应的接待支出。 五 绩效预算信息情况 部门职责及工作活动绩效目标 单位:元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差   加强全区工业和信息化发展战略、规划、法规、政策等研究制定和实施. 50000.00 加强全区工业和信

15、息化发展战略、规划、法规、政策等研究制定和实施;制定并组织实施全县工业产业政策。 建立完善工业和信息化政策法规、规划、标准体系,规范、引导、指导工业和信息化健康发 建立完善工业和信息化政策法规、标准体第等 80%   组织全区工业技术改造工作,支持全区重点工业技术改造项目。 5000000。00 组织全区工业技术改造工作,推进现代产业体系建设;通过贴息、补助、股权投资等方式支持全区重点工业技术改造项目。 采用新技术、新工艺、新材料改造提升全区传统产业水平,调整产业结构,转变经济发展方式。 提升全区传统产业水平。 90%   组织实施全区工业行业技术基

16、础工作,加快以企业为主体的技术创新体系建设 225000。00 组织实施全区工业行业技术基础工作,加快以企业为主体的技术创新体系建设 建立工业企业技术创新体系,提升工业企业技术水平。 建立工业技术创新体系。 90%   推进企业改制,解决遗留问题 17364607.65 企业彻底改制,落实职工待遇等。 积极促进企业改制,制订详细方案稳步推进改制工作 积极促进企业改制,制订详细方案稳步推进改制工作 90% 六 政府采购预算情况 本年度部门预算没有政府采购项目。 七 国有资产信息情况 本部门2016年底固定资产总额148。6万元,其

17、中:1、房屋建筑物96万元,其中办公用房51。4万元,其他房屋44。6万元。2、车辆帐面数2辆,价值16。2万元,实际占用数是1辆,价值14。4万元.没有单价20万元以上设备。其他固定资产价值36.4万元。 八 专业名词解释 收入是指行政单位依法取得的非偿还性资金;行政单位的收入包括财政拨款收入和其他收入. 财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 支出是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失;行政单位的支出包括经费支出和转出经费. 经费支出是指行政单位自身开展业务活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。 基本支出是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出 项目支出是指行政单位为完成其特定工作任务和行政工作任务而发生的支出,属于基本支出外的专项支出。 机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用安排情况。 “三公“经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 九 其他需要说明的事项:本部门没有其他需说明的事项

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