ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:9 ,大小:23KB ,
资源ID:4005793      下载积分:6 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/4005793.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【人****来】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【人****来】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(制度:财务报销流程管理制度.doc)为本站上传会员【人****来】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

制度:财务报销流程管理制度.doc

1、制度:财务报销流程管理制度财务报销流程管理制度1.目的为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。UFhDPN。2. 适用范围适用公司全体员工。3. 借支管理规定及借支流程3.1 借款管理规定。3.1.1 出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。uATNkb。3.1.2 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报账,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。TrgXn5。3.1.3 各项借款金额超过5 000元应提前一天通知财务部备款。3.1.4 借款销账规定:(1)借款

2、销账时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销账。prINX6。(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。(3)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。3.2 借款流程。3.2.1 借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。el4hao。3.2.2 审批流程:主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批。3.2.3 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。4. 日常费用报销制度及流程4.1 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易

3、耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。ZJ6gyJ。4.2 费用报销的一般规定。4.2.1 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。4.2.2 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。b6JBIb。4.2.3 按规定的审批程序报批。4.2.4 报销5 000元以上需提前一天通知财务部以便备款。4.3 费用报销的一般流程。报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的

4、申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。993kUA。4.4 差旅费报销制度及流程。4.4.1费用标准。费用标准按公司差旅费报销标准执行。4.4.2 费用标准的补充说明:(1)住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额的,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。JllooH。(2)实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。KcUxCh。(3)伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情

5、况无相关票据时可按标准领取补贴。kTNZq7。(4)宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20、午餐或晚餐40)扣减出差人当天的伙食补贴。iplqzM。(5)出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。4.4.3 报销流程:(1)出差申请:拟出差人员首先填写出差申请表,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。ssVenv。(2)借支差旅费:出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。fkCant。(3)购票:出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上

6、机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。9HUhIJ。(4)返回报销:出差人员应在回公司后5个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写差旅费报销单,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。0iVVDU。4.5 电话费报销制度及流程。4.5.1 费用标准:按公司通讯费报销标准执行。4.5.2 报销流程:(1)公司人力资源部每月月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。(2)财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。(3)财务部指定专人按日常费用

7、的审批程序集中办理员工手机费报批手续。(4)员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。(5)固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。clFfWD。4.6 交通费报销制度及流程。4.6.1 费用标准:(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车。jDgEF9。(2)市内因公的公交车费应保存相应车票报销。4.6.2 报销流程:(1)员工整理交通车票(含因公的公交车票),在车票背面签经办人名字,并由行政部派车人员签字确认,按规定填好交

8、通费报销单。CFqhAR。(2)审批:按日常费用审批程序审批。(3)员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。4.7 办公费、低值易耗品等报销制度及流程。4.7.1 管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。4.7.2 报销流程:(1)购置申请:公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。9gUNR1。(2)报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。TSuaze。(3)费

9、用归集:财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。MMaWeJ。4.8 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程。4.8.1 费用标准:(1)招待费:为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。(2)培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部门统一管理,各部门的培训需求应及时报送人力资源部。人力资源部根据实际需要编制培训计划报总经理审批。Ne0lnE。(3)资料费:在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写资料申请表,在报销前必须到行政部资料管理人员处进行

10、登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。dnHgeT。(4)其他费用:根据实际需要据实支付。4.8.2 报销流程:(1)招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。(2)培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。(3)资料费在报销前需办理资料登记手续,按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。(4)其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。5. 工薪福利及相关费用支出制度及流程5.1 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。xhUtDe。5.2 工薪福利支付流程。5.2.1 工资支付流程:(1)

11、每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部。NA352a。(2)总经理提供职工月度奖金分配表。(3 )财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表。(4)按工薪审批程序审批。(5)每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资。(6)每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。5.2.2 临时工资支付流程同工资支付流程。5.2.3 社会保险及住房公积金支付流程:(1)由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理。(2)住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转账支票支付;社会

12、保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续,财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认,若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。m1Vk3a。5.2.4 其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理进行财务复核报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。jdFffT。6. 专项支出财务报销制度及流程6.1 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。6.2 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。6.2.1 填写购置申请:按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。6.2.2 报销标准:相

13、关的合同协议及批准生效的购置申请。6.2.3 结账报销:(1)资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单)。PVMSU2。(2)按资金支出规定审批程序审批。(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款。(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。6.3 其他专项支出报销制度及流程。6.3.1 费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。KZCGd0。6.3.2 费用标准:此类费用一般金额较大,由主管部门

14、经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性研究分析、费用预算及相关收益预测表等),经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。zhg7XC。6.3.3 财务报销流程:(1)审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。(2)签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同(合同签订前由公司法律顾问的审核,合同应注明付款方式等)。dO2CXd。(3)付款流程:由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定)。按审批程序审批:主管部门经理审核签字财务复核总经理审批。财务部根据审批后的报销单金额付款。若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。7. 报销时间的具体规定为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下所示。7.1.1 财务报销:公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。kbgqxN。7.1.2 借支及其他业务不受以上的时间限制,可随时办理。

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服