ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:15 ,大小:25.96KB ,
资源ID:3997886      下载积分:8 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/3997886.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(安全风险管理制度.docx)为本站上传会员【精***】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

安全风险管理制度.docx

1、安全风险管理制度1。目的识别本公司在生产活动、设备检修及服务过程中产生的危险、有害因素,并对危险、有害因素进行相应的风险分析评价,确定危险有害因素引发事故的可能性和造成事故的严重程度,确定重大危害因素;为控制危害因素,制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案提供依据;检验风险控制措施的有效性。并确定、更新重大危害因素和重要环境因素,以对其进行控制管理,并在新问题出现或其他情况时对其进行更新和持续改进。2.适用范围适用于公司内的生产活动、设备检修及服务过程中相关危险因素的识别,风险评价、控制措施及控制、重大风险和更新管理等.3。定义重大风险:是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物

2、质,且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。危险有害因素:可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4 。职责4.1主管安全生产的负责人直接负责风险评价工作,组织制定风险评价程序或指导书,明确风险评价的目的、范围,选择科学合理的评价方法和评价准则,成立评价组织,进行风险评价,确定风险等级。4.2安全员4。2。1负责职业健康安全危险因素的汇总和记录以及具体组织实施;.4。2。2负责危险有害因素汇总表的保存。4。3各部门负责本部门职业健康安全危害识别和记录以及本部门危害因素的控制。企业的各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作,鼓励从业人员积极参与风险评价和风

3、险控制。5。0 程序内容5。1评价组织5.1。1组织组成公司主管安全生产的负责人组织公司安全环保委员会人员成立风险评价小组,小组成员应包括部门负责人、安全管理人员、工程技术人员与岗位操作人员等.5。1.2危害识别与评价人员应具备以下条件:5.1。2。1熟悉本部门的生产、服务规范和技术;5。1.2.2具有风险管理、健康安全与环境管理的能力;5.1.2.3具备一定的组织能力、判断能力及责任感;5.1。2。4具有一定的基层工作经验和现场经验;5。1.2。5具备质量、健康、安全与环境管理相关知识培训或教育经历。5.2风险评价5.2.1风险评价目的不间断地组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的风险和

4、隐患。应定期评审或检查风险控制结果.5。2。2风险评价范围危害识别范围必须覆盖本公司所有生产、活动、服务、作业现场、设备设施、人员(包括相关方人员)中能够控制或使可加影响的因素,具体应包括:5.2。2.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段;5.2。2。2常规和异常活动;5。2.2。3事故及潜在的紧急情况;5。2。2。4所有进入作业场所的人员的活动;5。2.2。5原材料、备件的运输和使用过程;5。2。2。6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;5。2。2。7人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;5。2.2.8丢弃、废弃、拆除与处置;5.2。2.9气候、地震及其他自然灾害等。5。2

5、。3风险评价准则5.2.3。1 现有的法律法规和标准的要求,法律法规可以参照法律法规获取制度和法律法规符合性评价的要求;5。2.3。2行业的设计规范、技术标准的要求;5。2。3。3企业安全标准化的要求及其他安全管理标准、技术标准的要求;5.2。3.4合同规定、相关方的要求;5.2.3。5安全生产方针和目标;5。2.3。6上级主管部门和顾客有关安全生产、环境保护、能源、资源使用等要求5。2。3。7其它需要关注的要求。5.2。4危险有害因素的辨识5。2。4。1各部门根据工作活动场所及其设施的特点,填写作业活动清单.5。2。4。2根据作业活动清单中列举的作业岗位和作业活动分析辨识所涉及到的危险有害因

6、素.将辨识的危险有害因素填写到危害辨识与风险评价调查表中,危险源的辨识要考虑三种状态(正常、异常、紧急状态)和三种时态(过去、现在、将来).以及参照GB64411996企业伤亡事故分类中分为的20类事故类别。序号事故类别名称010203040506070809010011012013014015016017018019020物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落坍塌冒顶片帮透水放炮火药爆炸瓦斯爆炸锅炉爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他伤害危险有害因素按照生产过程危险源和有害因素分类与代码(GB/T138611992)的分类要求中危险因素的六种类型,详细的见附件1.5.2.4.

7、3各部门填写危险源分布登记表经部门负责人审核后交安全环保部汇总,报评价组审核和分析评价.5。2。3.4安全环保部对各部门上报的危险源分布登记表进行汇总。汇总的原则如下:对员工以及进入工作场所的人员(包括外部访问者、顾客等非操作人员)有极小影响可以除去;管理方法,危害影响相似的危害因素可以合并,汇总后形成整个公司的危险有害因素汇总表。5。2。5风险分析评价5.2。5.1按汇总的危险源分布登记表选用作业条件风险评价法(LEC)对各个工作岗位进行作业条件分析,每位评价组成员单独对各个作业活动打分,然后取均值汇总在危险有害因素汇总表中。5。2。5.2根据危险有害因素汇总表选用工作危害分析法( JHA

8、)对作业活动进行分析评价,并将分析评价的结果填写在工作危害分析(JHA)记录表中。5。2。5.3对于设备设施、作业场所和工艺流程、法律法规符合性等,采用安全检查表( SCL )法,然后将分析评价结果汇编在安全检查表(SCL)中。5.2。5.4对于新建、扩建、改建、技改项目和操作变化或工艺改变采用预先危险性法(PHA)进行分析评价,分析结果汇总到预先危险分析评价表中.5。2。5。5根据实际需要选用相应的安全评价方法.5.2。6风险评价方法5。2。6。1工作危害分析法( JHA )a)风险是发生特定危害事件的可能性与后果的结合.风险度R可能性L后果严重性S,其中R、L、S的取值及判别准则分别见表5

9、。2。6.1-1、表5。2。6。1-2、表5.2。6.13、表5。2.6。14.表5。2。6.11 危害事件发生的可能性L判断准则等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件.4危害的发生不容易被发现,现场没有监测系统,作业未作出任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生3没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作制度执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生过类似事故或事件,或在异常情况下发生过类似事故

10、或事件。2危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、监测、保护、控制措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程,极不可能发生事故或事件.表5.2.6。12 危害事件后果的严重性 S判断准则等级法律、法规及其他要求人员伤亡程度财产损失停工对声誉的影响5违反法律、法规和标准死亡50万元2套以上装置或设备停工重大影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力25万元2套装置或设备停工行业内、省内影响3不符合行业的安全方针、制度、规定等慢性病10万元1套装置或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作规程、规定轻微受伤、间歇

11、不舒服10万元受影响不大,几乎不停工公司及周边范围的影响1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表5。2.6.13 风险评估表严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025表5。2。6。14 风险等级的判断准则及控制措施风险度R风险等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险,建立运行控制制度,定期检查、测量及评估立即或近期整改912中等风险可考虑建立目标、建立操作制度,定期检查、测量及评估2年内治理48可接受风险可考虑建立操作制度、作业

12、指导书,但需定期检查有条件、有经费时治理13轻微风险无需采用控制制度,但需保持记录b)根据以上的分析评价要求,对各个工作活动进行分析评价,将分析结果汇编在工作活动分析评价表中。5。2。6.2作业条件风险评价法(LEC)这是一种简单易行的评价方法人们在具有潜在危险性环境中作业时的危险性半定量评价方法。它是用系统风险率有关的三种因素指针值之乘积 D(风险值),来评价系统人员伤亡风险大小的;这三种因素是L-发生事故的可能性大小;E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度;C一旦发生事故会造成的损伤后果,具体分值见表5。2.6。21、表5。2。6.22、表5.2。6.23.表5。2。6。21 LEC三种因素

13、等级及对应分值LEC分数值事故发生可能性分数值暴露的频繁程度分数值发生事故产生的后果10完全可以预料每天都可能发生10连续暴露100大灾难,3人以上死亡, 经济损失1000万元6相当可能每周都可能发生6每天工作时间内暴露或每天暴露一次40灾难,23人死亡,经济损失 300万元3可能,但不经常,每月可能发生3每周暴露一次,或偶然暴露15非常严重,一人死亡,经济损失50万元1可能性小,完全意外每年才可能发生2每月暴露一次7严重,重伤;毒性大的伤害;有可能或能导致伤残的,或其它不可挽回的人身伤害,损失10万元0。5很不可能,可以设想每三年才能发生1每年几次暴露3一般,身体局部不良反应,轻微中毒,必要

14、就诊 ,损失5万元以下0。2极不可能0。5非常罕见地暴露1引人注目,不利于基本的安全卫生要求,轻微,轻伤,不需要去医疗机构进行救护0。1可能性极小(实际不可能)表5。2。6。2-2 风险等级DLEC的划分风险级别控 制 措 施应急控制不可容许风险320分1只有当风险已降低时,可能开始或继续工作,如果无限的资源投入也不能降低风险,必须禁止工作;2一定要制定管理目标和管理方案、运行控制文件对于潜在的紧急情况,应制定应急准备和响应控制程序,按程序进行管理可忽略风险160-320分1直至风险降低后才能开始工作,为降低风险,必须配给大量资源,当风险涉及正在进行中的工作时,应采取应急措施2一定要制定管理目

15、标和管理方案、运行控制文件中度风险70160分1应努力降低风险,但应仔细测定并限定预防成本,并在规定时间内实施降低风险的措施;2在中度与严重伤害后果相关的场合,必须进行进一步的评价,以更准确地确定伤害的可能性,以确定是否需要改进的控制措施。3视情况制定管理目标和管理方案、必须制定运行控制档可容许风险2070分可视情况制定运行控制档,如通知、注意事项、 标牌等控制, 具体控制方法可根据控制方法的有效性和难易程度加以选择可忽略风险20分不需采取措施且不必保留文件记录表5。2。6。23危险等级风险值(D)危险等级及程度320分不可容许危险,不能继续作业160320分不可忽略危险,需立即整改70160

16、分中度危险,需要整改2070分可容许危险,需要注意20分可忽略危险,可以接受5.2。6.3安全检查表( SCL )法安全检查表是根据相关要求编制安全检查的项目,查找是否满足法律法规、规范等要求,检查表的编制所需要的依据:a)有关法律法规、标准、规程、规范等;b)国内外事故案例;c)系统安全分析要求;d)研究成果等有关资料。安全检查表必须满足本制度中安全检查表中的基本条款.5。2。6.4预先危险性法(PHA)预先危险性分析方法是:对危险、危害因素进行了系统分析以后,预测本项目可能出现的事故.并根据同行业、同类生产装置或同类生产场所在过去生产运行过程中出现的各种危险形态,作为平行类比,推断出本项目

17、相应的评价单元潜在的危险,辨识出危险源、危险和危害因素、事故类别、引发事故发生的条件、事故危害的严重程度和发生事故的风险等级等,提出预防事故发生的对策措施。安全预评价的预先危险分析通常采用事故后果严重程度等级及事故发生可能性等级(风险概率)表示危险性的大小,并作为相对量化程度的比较。事故后果严重程度等级的划分见下表5。1-1。表5。11 危险性等级划分级别危险程度可能导致的后果安全的(可忽视的)不会造成人员伤亡和系统损坏临界的处于事故的边缘状态,暂不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能,但应予以排除,可采取控制措施。危险的会造成人员伤亡和系统损坏,要立即采取防范措施.灾难性的造成人员重大伤

18、亡及系统严重破坏的灾难性事故,必须予以果断排除并进行重点防范。在预先危险性分析汇总表中,事故发生可能性分为五个等级,各等级的发生可能性如表5.1-2.表5。1-2 事故发生可能性分级序号可能性等级事故发生频率说明1A级频繁发生,经常发生2B级很容易发生,相当可能发生3C级容易发生或偶然发生4D级很少发生5E级发生概率接近零,在设备使用寿命期内几乎不发生5.3风险控制5。3.1根据风险评价的结果和经营的实际运行情况,有各部门主要负责人与评价组一起确定有限控制的顺序,采取相应的控制措施消解风险,将风险控制在可以接受的程度、预防事故的发生。5.3。2对于构成重大隐患的项目,建立重大隐患档案,档案中包

19、括:评价报告与技术结论;评审意见;隐患治理方案,包括资金概预算情况等;治理时间表和责任人;竣工验收报告等内容.5。3。3将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训,使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。具体的培训参照培训管理制度执行。5.3.4对于构成重大危险源的按照重大危险源管理制度执行.5.4 风险信息更新5.4.1安全环保部每年一次(间隔近一年)应组织公司各部门进行职业安全健康风险的识别。5。4。2安全评价组应每月对风险控制结果进行检查,填写风险控制检查情况表。5。4.3当发生下列情况时,组织安全评价组进行风险评价:5。4。3。1新的或变更的法律法规或其他要求;5。4.3。2操作变化或工艺改变;5。4。3。3新建、改建、扩建、技改项目;5。4.3。4有对事故、事件或其他信息的新认识;5。4。3。5组织机构发生大的调整;5.4。3。6其他需要评价的状况.6。0 表格附件1:危险有害因素汇总表7.0 参考文件序号文件编号文件名称序号文件编号文件名称1危险源管理制度2安全培训教育管理制度

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服